印花稅退稅申請報告范文(精選13篇)
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升,越來(lái)越多人會(huì )去使用報告,不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非?鄲腊,下面是小編收集整理的印花稅退稅申請報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
印花稅退稅申請報告 篇1
xx稅務(wù)分局:
茲有xx限公司,xx年營(yíng)業(yè)收入xx元,調整后應納稅所得額xx元,應繳納所得稅額xx,已繳納所得稅xx元。根據國家小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,本公司xx年度可予以減免所得稅額xx元,實(shí)際減免所得稅額0元,應退稅額xx元。故向貴局提出退稅申請。
此致
xx公司
年月日
印花稅退稅申請報告 篇2
xx區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
xx市鎮海九龍有機涂料廠(chǎng)
20xx年2月19日
印花稅退稅申請報告 篇3
尊敬的地稅局:
因1月10日地稅申報系統故障,xx在申報綜合通用申報表時(shí)系統提示與服務(wù)器連接失敗,造成了1月10日申報了四次,并與1月11日再次申報了一次,五次申報均已扣款成功,因此本公司與貴局聯(lián)系要求申請退稅;該次申報稅款所屬期為20xx年12月01日至20xx年12月31日,該期間共實(shí)現收入人民幣xx(¥xx元),應繳納稅額為人民幣貳萬(wàn)陸仟壹佰柒拾元壹角叁分(¥26170.13元),其中:營(yíng)業(yè)稅—飲食¥23241.69元,城建稅—縣城、建制鎮¥1162.08元,教育附加費¥697.25元,水利建設專(zhuān)項資金¥464.83元,印花稅¥139.45元,地方教育附加費¥464.83元;因系統故障已報稅額為¥130850.65元,應退稅費共計為人民幣壹拾萬(wàn)零肆仟陸百捌拾元零五角貳分(¥104680.52元),其中應退營(yíng)業(yè)稅¥46483.38元,城建稅¥4648.32元,教育附加費¥2789元,水利建設專(zhuān)項資金¥1859.32元,印花稅¥557.8元,地方教育附加費¥1859.32元。無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:其他有限責任公司
開(kāi)戶(hù)行:
銀行賬號:
特此說(shuō)明!
xx單位
20xx年x月x日
印花稅退稅申請報告 篇4
xxxx國稅局:
我公司是xxxxxxx(基本情況)。
根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。
根據xx規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
印花稅退稅申請報告 篇5
xxxx海關(guān):
根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..
2.申請退稅理由:報關(guān)差錯
3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..
4.申請人名稱(chēng):xxxxxx
5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx
6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:xxxxxx
7.大額支付號:xxxx
申請人蓋章:20xx-2-14
申請人聯(lián)系地址:xxxxxx
郵政編碼:xxxxxx
聯(lián)系人:xxxx
印花稅退稅申請報告 篇6
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:
納稅編碼號:
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:金昌市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
20xx年2月21日
印花稅退稅申請報告 篇7
xxx稅局:
20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
印花稅退稅申請報告 篇8
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
印花稅退稅申請報告 篇9
地稅局領(lǐng)導:
20XX年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于XX經(jīng)開(kāi)區國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
xxx有限公司
20xx年xx月xx日
印花稅退稅申請報告 篇10
XXX:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務(wù)總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請
公司
年 月 日
印花稅退稅申請報告 篇11
xxxx稅局:
本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶(hù)行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx
特此說(shuō)明!
xxx單位名字
xxxx年x月xx日
印花稅退稅申請報告 篇12
x區稅務(wù)局:
20xx年x月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
x公司
20xx年x月x日
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