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出納實(shí)習周記最新

時(shí)間:2024-11-28 12:29:02 實(shí)習周記 我要投稿

出納實(shí)習周記最新

  對于作為出納人員的你來(lái)說(shuō),每一周的出納實(shí)習都會(huì )有什么樣的感受呢?下面YJBYS小編為大家整理了4篇出納實(shí)習周記最新,希望對你有所啟發(fā)!

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  出納實(shí)習周記最新一

  這一周正好趕上月底,我在老師的帶領(lǐng)下,對庫存現金、銀行對賬單以及日記賬進(jìn)行了全面的清點(diǎn),做出現金、銀行存款月報表交到會(huì )計處。并除去企業(yè)必要的零星開(kāi)支后的多余現金存到銀行,當然這個(gè)任務(wù)一如既往的交到我手上。月初是財務(wù)科最忙的階段,不但要結賬還要填制憑證做出報表并繳納稅金,雖然我不是會(huì )計人員但也非常忙碌,要把收到的收據、電匯單據、發(fā)票、車(chē)票等等一系列的單據分門(mén)別類(lèi)后交到不同職責的會(huì )計處。雖然緊張忙碌但我也感覺(jué)到從沒(méi)有過(guò)的充實(shí),在所有人都忙碌的時(shí)候我也身在其中,這讓我感覺(jué)到我終于成為財務(wù)科的一員。

  在擔保公司資金的調動(dòng)額度是比較大的,這就要求出納對資金的支付要細心。在這周中因為我對企業(yè)網(wǎng)銀支付操作不是很熟悉,而且因為當時(shí)那比資金比較大,而且支付的時(shí)間比較緊,因為我的緊張和粗心導致收款人的賬號少輸入一位數,導致公司資金不能及時(shí)支付,這個(gè)差錯雖然沒(méi)有給公司帶來(lái)太大損失,可是這也是我犯的的一個(gè)大錯了,公司領(lǐng)導雖然沒(méi)有批評我,可領(lǐng)導還是說(shuō)了財務(wù)人員要細心點(diǎn),這讓我感到很愧疚。通過(guò)這件事,我對自己說(shuō)下次對跟數字有關(guān)的我都得多次檢查,不能再犯錯誤了,對自已一定得嚴格要求才能把事情做好。

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  實(shí)習真的是一種經(jīng)歷,一種磨練,只有親身體驗才知其中滋味。課本上學(xué)的知識都是最基本的知識,不管現實(shí)情況怎樣變化,抓住了最基本的就可以以不變應萬(wàn)變。在學(xué)校時(shí)聽(tīng)“過(guò)來(lái)人”說(shuō)過(guò),還是在學(xué)校好啊,到了社會(huì )上就明白在學(xué)校的好處了,F在我也終于體會(huì )到這句話(huà)的真諦:在學(xué)校遲到是要扣分的,可在公司遲到是真扣錢(qián)啊

  這一周的學(xué)習重點(diǎn)是出納工作的具體流程:

 、俪黾{的工作。 辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。負責支票,匯票,發(fā)票,收據管理。 做銀行賬和現金賬,并負責保管財務(wù)章,負責報銷(xiāo)差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無(wú)誤后,由出納發(fā)款。員工出差回來(lái)后,據實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后由總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì )計審核后,由出納給予報銷(xiāo)。 員工工資的發(fā)放。

 、诔黾{工作細則。 工作事項及審驗等程序,F金收付:現金收付的,要當面點(diǎn)清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收,由責任人負責。 現金一經(jīng)付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

 、鄄坏“坐支”。 每日做好日常的現金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。銀行賬處理。 登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù),避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。 每日結出各賬戶(hù)存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況,以調度資金。 保管好各種空白支票,不得隨意亂放。 公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

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  這一周學(xué)習的是出納賬務(wù)處理程序。 首先學(xué)習的是報銷(xiāo)審核。 在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無(wú),應補。 附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。 正規發(fā)票是否與收據混貼。若有,應分開(kāi)貼。 支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò),應重填。 大、小寫(xiě)金額是否相符。若不相符,應更正重填。 報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬,應拒絕報銷(xiāo),有特殊原因,應經(jīng)審批。 支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),不予報銷(xiāo)。

  出納業(yè)務(wù)處理的步驟基本上一致,其基本程序是: 1)根據原始憑證或匯總原始憑證填制收款憑證、付款憑證;對于轉賬投資有價(jià)證券業(yè)務(wù),還要根據原始憑證或匯總原始憑證直接登記有價(jià)證券明細分類(lèi)賬(債券投資明細分類(lèi)賬、股票投資明細分類(lèi)賬等)。

  2)根據收款憑證、付款憑證逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬、有價(jià)證券明細分類(lèi)賬。

  3)現金日記賬的余額與庫存現金每天進(jìn)行核對,與現金總賬單逐筆核對;銀行存款日記賬與開(kāi)戶(hù)銀行出具的銀行對賬單逐筆進(jìn)行核對,至少每月一次,銀行存款日記賬的余額與銀行存款總分類(lèi)賬定期進(jìn)行核對;有價(jià)證券明細分類(lèi)賬與庫存有價(jià)證券要定期進(jìn)行核對。

  4)根據現金日記賬、銀行存款日記賬、有價(jià)證券明細分類(lèi)賬開(kāi)戶(hù)銀行出具的銀行對賬單等,定期或不定期編制出納報告,提供出納核算信息。 做事要認真,細心,要有責任感。

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  通過(guò)緊張的面試,我終于如愿進(jìn)入到XX有限公司出納崗位實(shí)習,實(shí)習期為三個(gè)月。學(xué)財務(wù)近四載,但真正的接觸實(shí)際的工作,這還是頭一次,心里難免有些忐忑。好在單位給我安排的老師比較理解我現在的心情,馬上帶領(lǐng)我熟悉出納的工作流程。XX有限公司是一家以服裝生產(chǎn)加工銷(xiāo)售為一體的中韓合資企業(yè),往來(lái)款項主要以電匯和承兌匯票為主,現金的收付較少。但由于我初來(lái)乍到,對很多業(yè)務(wù)都不熟悉,老師給我講的第一課便是現金收付時(shí)要需要注意的地方。比如收到現金要當面點(diǎn)清金額,還有學(xué)會(huì )辨別真幣假-幣,雖然單位有驗鈔機,但機器只是輔助工具,驗鈔機檢驗過(guò)后必須在清點(diǎn)一遍。點(diǎn)清金額后,便要開(kāi)出收款收據,詳細寫(xiě)明付款單位的名稱(chēng)、認證填寫(xiě)大小寫(xiě)金額等,在審核無(wú)誤后在收款收據上簽字以及加蓋現金收訖章。這一周學(xué)的內容不是很多,最主要的還是盡快適應單位的節奏以及熟悉各個(gè)部門(mén)的工作,以便在工作中能很好的協(xié)作。

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