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物品采購管理制度

時(shí)間:2021-09-17 14:10:27 制度 我要投稿

物品采購管理制度范本(精選5篇)

  在生活中,需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線(xiàn)要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編精心整理的物品采購管理制度范本(精選5篇),希望對大家有所幫助。

物品采購管理制度范本(精選5篇)

  物品采購管理制度1

  一、物品采購程序

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處負責實(shí)施,努力完成學(xué)校下達的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長(cháng)同意后,報送區政府招標辦,按程序招標采購。

  3、應急物品采購需提前填寫(xiě)《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫(xiě)“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(cháng)審批→常務(wù)副校長(cháng)審批→校長(cháng)審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買(mǎi)的,1000元以下由常務(wù)副校長(cháng)審批,1000元以上由校長(cháng)審批)。

  4、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專(zhuān)業(yè)性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應請求上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監督指導采購。

  3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續,做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,采取校內招標方式,選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴禁收受賣(mài)家饋贈或宴請。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據

  1、采購物品在1000元以下,可以現金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

  五、說(shuō)明:

  不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認,不予報銷(xiāo),后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

  物品采購管理制度2

  第一章 總則

  第一條 為加強公司物資管理,規范物資采購程序,制定本制度。

  第二條 本制度適用公司各部室

  第三條 辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章 計劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門(mén)申報采購計劃,部門(mén)采購計劃須有部門(mén)領(lǐng)導簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

  第五條 物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

  第三章 詢(xún)價(jià)

  第六條 各部門(mén)報采購計劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià),并隨采購計劃一并報辦公室。

  第七條 單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢(xún)價(jià)。日常辦公用品及辦公設備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。

  第八條 每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表,詢(xún)價(jià)表內容應包括品名、品牌、單價(jià)、規格、供應商名稱(chēng)、供應商電話(huà)等。

  第四章 采購

  第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

  第十條 采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

  第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現每次罰款100元。

  第十二條 所有采購的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷(xiāo)合同,并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷(xiāo)合同每次罰款50元。

  第五章 入倉

  第十三條 所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫(xiě)入倉單,無(wú)入倉單的,財務(wù)不辦理報銷(xiāo)手續。

  第十四條 辦理入倉時(shí),倉管員應對物品的品名、規格、數量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗,并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒(méi)發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現,對倉管員處以50元罰款。

  第六章 附則

  第十五條 本制度自下發(fā)之日起執行,相關(guān)規定如與本制度沖突,以本制度為準。

  第十六條 本制度由辦公室負責解釋?zhuān)幢M事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì )議決定。

  物品采購管理制度3

  1 、總則

  加強對物資采購的管理,進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據我公司實(shí)際,現制定本規定。

  2 、采購原則

  2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開(kāi)、公平、公正原則,所有辦公用品的購買(mǎi),都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購,不能列為定點(diǎn)采購的,按采購原則,進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。

  2.2凡采用單一來(lái)源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的,應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則,按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

  2.3 按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

  3 定點(diǎn)供應商確定原則:

  3.1 根據市場(chǎng)調研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。

  3.2 每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點(diǎn)供應商。

  3.3 建立供貨商名錄,根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。

  3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實(shí)。

  4 采購程序

  4.1 辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

  4.2 辦公室按需求統一購買(mǎi)。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度,采購前,應做到市場(chǎng)調查,充分掌握欲購物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

  4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門(mén)因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導審批同意后,辦公室根據申請單審批費用指標,按照采購原則進(jìn)行辦理

  5 驗貨

  5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收,經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi),另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

  5.2 付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,交主管部門(mén)負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6 保管

  辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

  7 采購紀律

  7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

  7.2 物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內,不得由部門(mén)坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7.3對違反規定的行為,應追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規定懲處。

  物品采購管理制度4

  為規范公用物品的采購、申領(lǐng)行為,強化財政性支出管理,加強支出的準確性和可控性,特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出,消耗性物品(設備、車(chē)輛、辦 公文 化用品等)支出和會(huì )議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。

  一、公用物品采購的審批

  1、倉庫公用物品采購由辦公室統一負責。

  2、實(shí)行公用物品采購年度預算制度,各部門(mén)于年初提交年度公用物品采購 計劃 ,經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核,報庫 領(lǐng)導 批準,由辦公室制訂采購 計劃 ;原則上無(wú)計劃的物品不得采購。

  3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃,經(jīng)庫辦公會(huì )議討論,經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā),由辦公室兩人以上外出采購。

  4、各部門(mén)如需追加公用物品采購計劃,500元以上的,必須由辦公室、財務(wù)辦審核,庫 領(lǐng)導 批準方可實(shí)施。

  5、不得擅自變更物資集中采購計劃,若需臨時(shí)采購,由辦公室列出需采購物資清單,經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā),財務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購。

  6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購,500元以?xún)瓤捎矛F金支付,500元以上用支票支付。

  7、公用物品的報銷(xiāo),由辦公室列出所購物資清單,經(jīng)手人、辦公室負責人簽字,經(jīng)庫首長(cháng)雙簽,辦公室統一報銷(xiāo)。

  二、公用物品的保管

  1、所有公用物品由辦公室統一存放、專(zhuān)人負責管理。

  2、庫存公用物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

  3、批量購入的公用物品應即時(shí)入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量,并簽字。

  4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,隨時(shí)待用;辦公室對替換下的各類(lèi)公用物品負責保管,并及時(shí)回收,登記造冊,修舊利廢,充分利用。

  5、定期進(jìn)行公用品庫房盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的`數量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)增加庫存,保障供給。

  6、辦公室建立公用物資分類(lèi)登記表,詳細登記所有物資。

  7、辦公室每月將各部門(mén)公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導。

  三、公用物品的請領(lǐng)

  1、庫黨委設置各部門(mén)物資申領(lǐng)的權限,明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權限和批準權限。

  2、各部門(mén)的公用物品領(lǐng)取,由各部門(mén)負責人辦理,其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續不全,不按規定申請物品的一律不予辦理。

  3、各部門(mén)因工作需要,領(lǐng)用辦公用品,應本著(zhù)節約、效用原則,辦公室嚴格掌握發(fā)放數量。

  4、對于超過(guò)200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導核批,并提前與辦公室預約。

  5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)。▋H限接待任務(wù)),由部門(mén)提出申請,庫領(lǐng)導審核,辦公室具體辦理。

  6、庫領(lǐng)導申領(lǐng)公用物品,由辦公室辦理,并做好登記。

  7、公用物品借用,由辦公室造冊登記,并限時(shí)歸還。

  四、具體要求

  1、在采購中不得濫用 職權、徇私 舞弊;不得玩忽職守;不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費;不得對采購物品的質(zhì)量問(wèn)題弄虛作假、隱情不報。

  2、不得防礙物品采購工作。

  3、不得指定特定供應商、特定品牌。

  4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

  5、不得挪用采購資金。

  6、組織采購不得違反采購方式與程序。

  7、在物品采購中不得泄露秘密,與供應商串通侵害集體利益。

  8、借用的公用物品因使用不當,人為造成損壞的,直接責任人應負賠償責任。

  9、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用;不得用辦公設備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

  物品采購管理制度5

  一、采購

  1、學(xué)校物品(教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等)采購,分學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。執行先請購、后采購,先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷(xiāo)的制度

  2、物品采購采用預報申領(lǐng)制度,每學(xué)期開(kāi)學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫(xiě)學(xué)校物品采購請購單,預報學(xué)期采購計劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量、用途、金額等,由部門(mén)負責人或主管領(lǐng)導簽字后,報校長(cháng)辦公室。臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。

  3、物品請購流程:

 、鸥魈、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時(shí)采購計劃,填寫(xiě)物品請購單。

 、莆锲氛堎弳谓y一送交校長(cháng)辦公室匯總。

 、切^k送校長(cháng)室審批。

 、刃iL(cháng)室同意后,交總務(wù)處采購經(jīng)辦。

 、刹少徫锲夫炇杖霂。

 、饰锲氛堎徣说奖9苁姨顚(xiě)物品領(lǐng)用單或借用單,領(lǐng)取采購的物品。

  4、總務(wù)處主任收到預報的物品請購單后,會(huì )同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員,清點(diǎn)庫存物品,確定需要采購的物品清單。

  5、總務(wù)處物品采購原則

 、乓话阈缘、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購,采取就近采購。

 、品矓盗枯^多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習用品,采取定點(diǎn)購買(mǎi)統一結帳的方式,由總務(wù)處主任、保管員、財會(huì )人員共同選擇2—3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

  6、專(zhuān)業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時(shí),請使用部門(mén)派出專(zhuān)業(yè)管理人員協(xié)同采購,以保證采購物品的質(zhì)量。

  7、采購人員必須具備高度責任感,認真負責地做好采購工作,嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn):

 、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規格、廠(chǎng)商信譽(yù)、價(jià)格等情況,擇優(yōu)擇廉選購。

 、茖(shí)際價(jià)格超過(guò)預算價(jià)格20%以上的,應先請示后購置。

 、菦](méi)有嚴格的經(jīng)濟合同手續及負責產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

 、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價(jià)格的不購。

 、晌唇(jīng)批準或批準手續不全的不購。

 、视媱澩忭椖,經(jīng)費不落實(shí)的不購。

  8、在特殊情況下,經(jīng)校長(cháng)同意,可委托有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項采購。

  9、非常規性物品,特殊需要的物品,確需購置時(shí)需事先申請經(jīng)費,待校長(cháng)批準落實(shí)經(jīng)費后,專(zhuān)款采購。

  10、所有采購物品,都必須經(jīng)過(guò)總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗收入庫登記入冊簽名后,報校長(cháng)簽字同意,才能進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)手續。

  二、入庫

  1、所有學(xué)校采購的物品,都必須辦理驗收、入庫手續,由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

  2、所有入庫物品,總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

  3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn),做到帳帳相符,帳物相符,學(xué)校財產(chǎn)去向清楚,領(lǐng)用、借用手續完備。

  三、領(lǐng)取

  1、學(xué)校各部門(mén)所需物品,一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。

  2、一般性常規性物品,由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”,經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí),一律簽名登記,寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途,必須歸還品還需寫(xiě)明計劃歸還日期。

  3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字,報校長(cháng)批準,方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負全責保管。

  4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執行有關(guān)制度,不徇私情,及時(shí)按標準發(fā)放物品,認真做好各類(lèi)物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用單”統一保存,以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次,列帳備查。

  5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計劃歸還日期時(shí)(一般為一學(xué)期),應按時(shí)送還倉庫,保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況,分情況上報總務(wù)處主任再報校長(cháng)處理,發(fā)現情況不報,或未按時(shí)收還,則由保管人員負責。

  6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續或移交手續,方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔賠償責任。

  7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明)填寫(xiě)借用單一式二份,經(jīng)校長(cháng)、總務(wù)處批準后,方能出借,一份交借用人,另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任,如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。

  8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規的行為,將依法追究當事人責任。

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