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公司內部費用報銷(xiāo)管理制度

時(shí)間:2021-12-27 20:30:16 制度 我要投稿

公司內部費用報銷(xiāo)管理制度(精選5篇)

  在當今社會(huì )生活中,需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的公司內部費用報銷(xiāo)管理制度(精選5篇),希望能夠幫助到大家。

公司內部費用報銷(xiāo)管理制度(精選5篇)

  公司內部費用報銷(xiāo)管理制度1

  第一章總則

  第一條為了規范公司財務(wù)會(huì )計行為,更好地發(fā)揮財務(wù)監督職能,達到強化內部財務(wù)管理,加強成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開(kāi)支在預算范圍內做到必要、合理、節約、有效,使財務(wù)會(huì )計工作更好地服務(wù)于公司管理,依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》的有關(guān)規定,結合公司具體情況制定本辦法。

  第二條本辦法適用于公司各部門(mén)和全體員工。

  第三條發(fā)生各類(lèi)費用、支出事項,應當及時(shí)辦理會(huì )計手續,取得或填制真實(shí)、合法、完整的原始憑證,并及時(shí)送交財務(wù)部。

  第二章費用報銷(xiāo)、支出審批人員和審批權限

  第四條公司總經(jīng)理為公司各類(lèi)費用、支出事項的有權審批人。各部門(mén)在預算范圍內的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準后才能辦理或執行。超過(guò)部門(mén)預算范圍內的費用、支出,財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個(gè)人自理。

  第三章費用報銷(xiāo)、支出審批程序

  第五條經(jīng)濟合同付款審批程序。

  簽定經(jīng)濟合同的部門(mén)應按照合同約定的付款方式和付款時(shí)限,分月向財務(wù)部報送預算,并由分管業(yè)務(wù)負責人和財務(wù)負責人審查,總經(jīng)理批準后,財務(wù)部安排資金,有計劃分步驟地支付各類(lèi)經(jīng)濟合同款項。

 。ㄒ唬┰陬A算內,根據合同履行情況,需付款時(shí),由經(jīng)辦人員如實(shí)填制“公司合同付款申請書(shū)”,并附上與之相關(guān)的合同、驗收等相關(guān)資料,分別送業(yè)務(wù)部門(mén)負責人和業(yè)務(wù)主管副總審核,并簽署意見(jiàn);

 。ǘ⿲I(yè)務(wù)部門(mén)和主管副總核準同意支付的“公司合同付款申請書(shū)”送財務(wù)部審核,財務(wù)部應對照合同資料審核后簽署同意付款意見(jiàn),然后將上述文件

  連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;

 。ㄈ┙(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據審核無(wú)誤的記帳憑證在5個(gè)工作日內付款。

  第六條日常費用的報銷(xiāo)審批程序及有關(guān)規定。

  各部門(mén)按核定的年度預算分解報月預算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應在預算內控制使用。

  一、審批程序

 。ㄒ唬┎块T(mén)確認——費用報銷(xiāo)時(shí),各部門(mén)按規定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”或“差旅費報銷(xiāo)單”等,在報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費時(shí)還應同時(shí)填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費說(shuō)明表”,由部門(mén)負責人對費用發(fā)生的真實(shí)性確認簽字后送財務(wù)部;

 。ǘ┴攧(wù)部初審——重點(diǎn)審核在預算范圍內開(kāi)支的票據的合法性、有效性和核準報銷(xiāo)金額的準確性,并簽字確認;

 。ㄈ┕绢I(lǐng)導審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準;

 。ㄋ模⿲徍伺鷾释鈭箐N(xiāo)的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據審核無(wú)誤的記帳憑證付款。

  二、有關(guān)規定

 。ㄒ唬┵M用發(fā)生時(shí),應取得合法、有效的原始憑證作為報銷(xiāo)依據;

  1、規定稅務(wù)監章的有效發(fā)票的臺頭、時(shí)間、摘要等項目要填寫(xiě)齊全,大小寫(xiě)要相符,并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章,并注意印制發(fā)票的有效時(shí)效。例:針對2004年,取得發(fā)票時(shí)的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應標有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時(shí)效。

  2、規定稅務(wù)監章的定額發(fā)票要同時(shí)加蓋使用單位財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章,白條和無(wú)財政監章的收據不作為報銷(xiāo)依據,否則財務(wù)初審時(shí)即剔除。

 。ǘ┰瓌t上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷(xiāo),當月未及時(shí)報銷(xiāo)或確因客觀(guān)情況未及時(shí)在當月內報銷(xiāo)的費用,必須在次月初起的三個(gè)工作日內完成報銷(xiāo)手續,否則不納入當月預算處理。

 。ㄈ﹩T工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷(xiāo)時(shí)應先沖借款,直至沖完借款為止。

 。ㄋ模┤粘YM用的報賬收單時(shí)間:

  1、除特定時(shí)期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個(gè)工作日為報帳收單時(shí)間。

  2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時(shí)間,當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續,其他月份的1日至5日為月報編制時(shí)間,原則上不辦理報帳收單手續。

  第七條工資費用的審批程序。

 。ㄒ唬﹩T工工資的發(fā)放時(shí)間定于次月8日(遇節假日提前),各部門(mén)負責收集當月各部門(mén)員工“工資變動(dòng)情況表”、“出勤情況統計表”、“代扣保險費明細表”報送財務(wù)部;

 。ǘ┴攧(wù)部將復核無(wú)誤的工資表送總經(jīng)理審核;

 。ㄈ└鶕藴拾l(fā)放的工資額撥款到銀行開(kāi)設的工資專(zhuān)戶(hù)。

  第八條員工個(gè)人因公借款審批程序

 。ㄒ唬┙杩钊颂钪平杩钌暾垎,參照第六條的費用報銷(xiāo)審批程序進(jìn)行審批;

 。ǘ┙杩钌暾垎嗡拓攧(wù)部經(jīng)理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準予借款,堅持“前不清,后不借”。

 。ㄈ┴攧(wù)部記帳人員記帳,出納人員根據借款人簽收的記帳憑證和經(jīng)核準的借款申請單支款;

 。ㄋ模┮蚬霾畹慕杩钊,在返回公司后的5日內報帳并結清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內了清借款。

  第四章具體費用報銷(xiāo)細則

  第九條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規定

  規定標準:公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過(guò)8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過(guò)3000元,技術(shù)總監、部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過(guò)1000元,全部招待費憑票報銷(xiāo)。

  要求:

 。ㄒ唬┰陬A算范圍內的業(yè)務(wù)應酬活動(dòng)應本著(zhù)節約、實(shí)事求是的原則進(jìn)行,各部門(mén)有列支權,無(wú)隨意開(kāi)支權。經(jīng)公司審定的各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費的開(kāi)支額度按部門(mén)歸屬總經(jīng)理統一掌握、統一審批。根據工作需要確需超支的,應先報總經(jīng)理批準,總經(jīng)理超支時(shí)應先報董事長(cháng)批準。

 。ǘ└鞑块T(mén)正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門(mén)在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時(shí)須嚴格按批準的限額標準執行,并須事前向總經(jīng)理請示,說(shuō)明理由,經(jīng)批準后方可辦理,具體執行中以總經(jīng)理在報銷(xiāo)憑證上簽字批準為準。

 。ㄈ┰跇I(yè)務(wù)發(fā)生后一周內應填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費說(shuō)明表”,注明被請客戶(hù)名稱(chēng)、人數,事由及應酬方式、金額等,并填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)支款單”附上相應發(fā)票,按照第六條日常費用報銷(xiāo)程序的要求進(jìn)行報銷(xiāo)!皹I(yè)務(wù)招待費說(shuō)明表”,統一由財務(wù)部存檔,僅供內部審查不對外使用。

 。ㄋ模┕矩攧(wù)部對各部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費開(kāi)支實(shí)施適時(shí)控制,并建立預警制度,對費用的不正常執行予以適時(shí)警告,對超預算開(kāi)支適時(shí)予以終止執行。財務(wù)部就各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費開(kāi)支狀況按季度向公司辦公會(huì )通報,以形成互相督促,鼓勵節約的風(fēng)氣。

  第十條通訊費報銷(xiāo)規定

  公司手機費用是公司為從事經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)活動(dòng)中必須采取通訊等手段開(kāi)展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門(mén)享受話(huà)費補貼的職員必須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。

 。ㄒ唬┰诟鞑块T(mén)預算范圍內享受公司手機費補貼的員工,必須做到平時(shí)8:00—23:00開(kāi)機,節假日9:00—22:00開(kāi)機。

 。ǘ┕究偨(jīng)理:手機費每月定額600元(憑票報銷(xiāo))。

 。ㄈ┕靖笨偨(jīng)理、技術(shù)總監:手機費每月定額500元(憑票報銷(xiāo))。

 。ㄋ模┎块T(mén)經(jīng)理及公司核定的市場(chǎng)及市場(chǎng)服務(wù)保障崗位人員手機費每月定額200元(憑票報銷(xiāo))。

 。ㄎ澹┕局饕撠煂ν夤ぷ髀(lián)系的管理人員手機費每月定額100元(憑票報銷(xiāo))。

 。┕酒渌殕T(不含試用期):手機費每月定額50元(憑票報銷(xiāo))。

 。ㄆ撸┓苍诠緢箐N(xiāo)手機費的員工出差,不再報銷(xiāo)異地長(cháng)話(huà)費。出差超過(guò)15天者,根據實(shí)際情況經(jīng)部門(mén)負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷(xiāo)超定額部分。

 。ò耍┕靖鞑块T(mén)確因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機費用超標時(shí),由使用人以書(shū)面形式詳細說(shuō)明事由,經(jīng)部門(mén)負責人核準并報總經(jīng)理批準后,可在該部門(mén)當月手機預算費用內調劑報銷(xiāo),但不得超過(guò)部門(mén)該項預算總額。

  第十一條差旅費報銷(xiāo)規定

  凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準,差旅費的使用在各部門(mén)預算范圍內開(kāi)支。

 。ㄒ唬┕締T工出差借款,經(jīng)批準應提前填寫(xiě)“出差申請表”。內容包括:出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時(shí)需要出差的,應事先征得本部門(mén)分管副總同意,再報總經(jīng)理批準。

 。ǘ┎块T(mén)經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機須經(jīng)批準。

 。ㄈ┎块T(mén)級以下員工出差,乘坐汽車(chē)、火車(chē)或輪船在24小時(shí)內能到達出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過(guò)24小時(shí)或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可乘坐飛機。

 。ㄋ模┎盥觅M報銷(xiāo)額度如下:

 。1)總經(jīng)理出差住宿標準不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監出差住宿標準不超過(guò)300元/天。因公發(fā)生費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

 。2)部門(mén)經(jīng)理級出差,每日住宿費標準不超過(guò)200元,交通費本著(zhù)節約原則實(shí)報實(shí)銷(xiāo),出差補貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費說(shuō)明表”,按照第六條日常費用報銷(xiāo)程序的要求報銷(xiāo)。

 。3)部門(mén)經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標準不超過(guò)150元,每日交通費及伙食補貼50元,不再報銷(xiāo)市內交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門(mén)負責人同意,報銷(xiāo)時(shí)需填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費說(shuō)明表”,金額超過(guò)500元者報總經(jīng)理審批。

 。4)差旅費報銷(xiāo)應填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、起止日期、往返天數、附件張數并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規定的限額內報銷(xiāo),經(jīng)相關(guān)負責人審批后,按第六條規定報銷(xiāo)。如出差人員的報銷(xiāo)內容與出差申請表不符,又未在報銷(xiāo)單上加以說(shuō)明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷(xiāo)。

 。ㄎ澹┦袃冉煌ㄙM一般情況不予報銷(xiāo),若遇特殊情況乘坐出租車(chē)需事先征得部門(mén)經(jīng)理同意事后方可報銷(xiāo)出租車(chē)費。各部門(mén)的市內交通費按月實(shí)行總額控制,各部門(mén)每月定額200元。

  市場(chǎng)人員可憑票報銷(xiāo)月票,每月定額50元/人。

  第十二條辦公費用報銷(xiāo)規定

 。ㄒ唬┺k公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統一購買(mǎi),按需領(lǐng)取。

 。ǘ┘垙、磁盤(pán)、墨盒等計算機復印機耗材,其他辦公設備的維修、保養費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。

 。ㄈ┺k公用品中的低值易耗品由專(zhuān)人負責保管、領(lǐng)用、登記,并建立相應的實(shí)物臺帳,

 。ㄋ模┕緦ν獾泥]寄、傳真由辦公室統一指定專(zhuān)人辦理,在各部門(mén)辦公費用預算內支出。

 。ㄎ澹└鞑块T(mén)購買(mǎi)的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍資料必須在辦公室指定的專(zhuān)管員處辦理入庫登記手續后憑“資料入庫單”方可報銷(xiāo)。

 。┧忁k公用品由辦公室統一保管,定期核對,作到帳帳、帳實(shí)相符。

  第十三條公司辦公場(chǎng)地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統一管理,辦公室按合同、協(xié)議據實(shí)報銷(xiāo)。

  第十四條汽車(chē)使用費:實(shí)行按規定標準包干使用的原則。

  規定標準:總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術(shù)總監、部門(mén)負責人1000元/月。

 。ㄒ唬┢(chē)包干使用費含汽油費、停車(chē)費、洗車(chē)費、過(guò)路費、保險費、修理費。

 。ǘ┢(chē)包干使用費的報銷(xiāo),原則上當月發(fā)生當月報銷(xiāo),按照第六條日常費用報銷(xiāo)程序的要求辦理。

 。ㄈ┢(chē)使用費按規定的標準當月上限控制,超支自理,余額可結轉至次月累計繼續使用。

 。ㄋ模┳择{車(chē)因公長(cháng)途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準。所發(fā)生的汽車(chē)費報銷(xiāo)時(shí)憑經(jīng)總經(jīng)理批準的“出差申請表”可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。成都周邊地區出差發(fā)生的'汽車(chē)費用則在汽車(chē)包干使用費標準內報銷(xiāo)。

  公司內部費用報銷(xiāo)管理制度2

  第一條:為了嚴格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營(yíng)費用,根據公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn),特制訂制度。

  第二條:費用報銷(xiāo)的控制原則:計劃管理、分級負責、層層把關(guān)。由各部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)人員費用報銷(xiāo)的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級審查;由財務(wù)經(jīng)理對報銷(xiāo)票據的合法性進(jìn)行二級審查;由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準。

  第三條:費用的控制實(shí)行計劃管理,由需要支付費用的部門(mén)或個(gè)人先行填寫(xiě)“用款申請單”,列明:費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時(shí)間等要素,先報部門(mén)經(jīng)理審批同意后,報總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。

  第四條:費用發(fā)生過(guò)程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執行,并互相監督和共同承兌相關(guān)責任。

  第五條:費用發(fā)生過(guò)程中,當事人應充分取得費用的相關(guān)單據,如:合約或協(xié)議、合法的票據等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機關(guān)認可)的票據而遭受財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔,由當事人自行負責。

  第六條:費用發(fā)生完畢后,當事人應及時(shí)將收集到的費用單據加以整理歸類(lèi),采用公司統一印制的“費用報銷(xiāo)單”規范粘貼,粘貼過(guò)程中應區別費用性質(zhì)(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類(lèi)粘貼,便于歸類(lèi)計算和整理。

  第七條:當事人在填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”時(shí),應遵照“實(shí)事求是、準確無(wú)誤”的原則,將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫(xiě)齊全,并簽署自己的名字,交共同參與的人員復查,并請其在證明人一欄上簽署其姓名!百M用報銷(xiāo)單”的填寫(xiě)一律不允許涂改,尤其是費用金額,并要保證費用金額的大、小寫(xiě)必須一致,否則無(wú)效。

  第八條:當事人應將填寫(xiě)完整、附件齊全的“費用報銷(xiāo)單”和已經(jīng)審批過(guò)的“用款申請單”一起送交本部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批,部門(mén)經(jīng)理應重點(diǎn)對費用發(fā)生的真實(shí)性、費用預算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查,部門(mén)經(jīng)理審查無(wú)異議后,應在“費用報銷(xiāo)單”部門(mén)經(jīng)理一欄簽署審批意見(jiàn)并簽署部門(mén)經(jīng)理的名字。

  第九條:當事人將取得經(jīng)過(guò)本部門(mén)經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷(xiāo)單”以及原審批的“用款申請單”送交財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批,財務(wù)經(jīng)理應重點(diǎn)對“費用報銷(xiāo)單”后所附的原始發(fā)票和單據進(jìn)行合法性審查,對費用金額的計算進(jìn)行復核稽查。財務(wù)經(jīng)理審查無(wú)異議后,應在“費用報銷(xiāo)單”財務(wù)部門(mén)一欄簽署審批意見(jiàn)并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字。

  第十條:當事人將取得本部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷(xiāo)單”以及原審批的“用款申請單”一起,通過(guò)公司內部單據傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批?偨(jīng)理一般僅從“費用報銷(xiāo)單”的形式要素上進(jìn)行審查,看報銷(xiāo)審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)?偨(jīng)理審查無(wú)異議后,在“費用報銷(xiāo)單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見(jiàn)并簽名。

  第十一條:當事人取得審批齊全的“費用報銷(xiāo)單”以及“用款申請單”后,應在3天之內送交財務(wù)部門(mén)的出納員手上領(lǐng)取資金,出納人員應對“費用報銷(xiāo)單”進(jìn)行審核,重點(diǎn)看報銷(xiāo)單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續是否齊備。出納人員在審核無(wú)誤后方能付款。

  第十二條:本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會(huì )。

  第十三條:本制度經(jīng)公司董事長(cháng)審批簽署實(shí)施,修改時(shí)亦同。

  公司內部費用報銷(xiāo)管理制度3

  參照國家近期差旅費報銷(xiāo)的有關(guān)規定,結合本公司實(shí)際情況,特制定如下制度及規定:

  一、長(cháng)途報銷(xiāo)標準:

  1、原則上出差的員工須先填寫(xiě)出差申請表,注明出差地點(diǎn)、時(shí)間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門(mén)負責人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來(lái)不及填出差申請表的,應電話(huà)告之行政辦,行政辦進(jìn)行登記,員工出差回公司后再補填。

  2、出差過(guò)程中涉及宴請的應事先填寫(xiě)宴請申請單,出差過(guò)程中需要臨時(shí)宴請的須電話(huà)請示公司領(lǐng)導,否則公司將不予報銷(xiāo)。交納會(huì )務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷(xiāo)。

  3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷(xiāo)的依據。

  4、員工出差期間的費用標準如下:

  a、部門(mén)經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區,住宿費按100元/夜報銷(xiāo),餐費補貼30元;地市級以上地區,按90元/夜報銷(xiāo),餐費補貼30元。

  b、普通員工出差到縣市級以下地區,按90元/夜報銷(xiāo),餐費補貼20元;地市級以上地區,按80元/夜報銷(xiāo),餐費補貼20元。

  出差回公司三天之內,出差人員應對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說(shuō)明和分析,寫(xiě)出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(相關(guān)的車(chē)船、住宿費及其他手續費等),報銷(xiāo)出差費用。超出時(shí)間不予以報銷(xiāo)。

  二、短途報銷(xiāo)標準:

  1、市內不分職級,統一標準執行:公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo),一般市內不報誤餐費,特殊情況市內的士費經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準后再報銷(xiāo)。

  三、電話(huà)費用

  公司原則上不報銷(xiāo)手機費用,因公出差的可報銷(xiāo)當月電話(huà)費用,實(shí)報實(shí)銷(xiāo),須出具發(fā)票。

  四、本規定自XXXX年2月1日起試行。

  公司內部費用報銷(xiāo)管理制度4

  為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù),現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定:

  一、差旅原則

  1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公出差。

  2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。

  3、凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。

  4、出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據報銷(xiāo),住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。

  5、因公出差,學(xué)習,培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷(xiāo)。

  二、差旅報銷(xiāo)標準

  1、所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據,否則不予報銷(xiāo)。

  2、交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo),目的地為宜城市,交通費按乘坐公共

  汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),市內交通費(的士費用)包干10元;鄉鎮內,鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),無(wú)的士費用;目的地為襄陽(yáng)市及以上城市,交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主,若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。

  3、本校教職工多人同去同一目的地,市內交通費據實(shí)報銷(xiāo),不按人頭重復計算。

  4、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的,其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。

  5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的,一切由個(gè)人自理。

  6、所有外出學(xué)習憑上級文件通知,并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額,一切自費項目不予報銷(xiāo)。

  7、到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。

  8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出,學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。

  9、出差回校后一周內報銷(xiāo),每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條,經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。

  10、自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費,沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的,安全自己負責。

  11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車(chē)輛規定執行。

  12、教職工乘坐學(xué)校租用車(chē)輛進(jìn)城的,不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。

  三、住宿費報銷(xiāo)標準

  1、宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費,因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  2、襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  3、國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費,補助標準為一月100元包干(包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校)。

  4、教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說(shuō)課等活動(dòng),若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等,不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行,住宿費參照以上標準執行,制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行,無(wú)批準者費用自理。

  四、報銷(xiāo)程序:

  由出差人填好差旅報銷(xiāo)單,粘貼好票據及文件通知,由年級負責人簽字證明,再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。

  五.說(shuō)明:

  1、出差均無(wú)伙食補助通訊費補助,此制度從討論制定后執行。

  2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開(kāi)、公平。

  3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

  4、此制度從XXXX年3月1日執行。

  公司內部費用報銷(xiāo)管理制度5

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫(xiě)出差申請單,注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金,經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的出差申請單,填寫(xiě)用款申請單,列明用款計劃,由部門(mén)負責人簽字擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核,分管領(lǐng)導審批后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書(shū)面報告,并向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結果,簽署考核意見(jiàn)。

  4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的出差申請單和有效出差單據,按費用包干標準規定,經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。公司差旅費報銷(xiāo)制度。

  5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo),因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。

  6、出差回公司應在一星期內報賬,超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費,每一天按30元罰款,若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門(mén)擔保人責任。

  7、出差時(shí)借款,本著(zhù)前賬不清、后賬不借的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

  二、費用標準

  總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行包干使用,節約歸己,超支不補。

  三、報銷(xiāo)辦法

  (一)住宿費報銷(xiāo)辦法

  1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法,按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。

  2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷(xiāo)住宿費。

  3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行,有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導允許的前提下,可按實(shí)報銷(xiāo)。公司差旅費報銷(xiāo)制度。

  4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時(shí)出差,按一個(gè)房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

  (二)伙食補助費報銷(xiāo)辦法

  中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。

  (三)交通費報銷(xiāo)辦法

  1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪,特快按票價(jià)50%,其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo),如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報,報分管領(lǐng)導批準后,方可報銷(xiāo)。

  2、對于自帶車(chē)輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。

  3、出差人員原則上不得乘左出租車(chē),但下列情況除外:

  (1)出差目的地偏遠,沒(méi)有公共交通工具的;

  (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

  (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時(shí)間緊迫的;

  (4)陪同重要客人外出的;

  (5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

  以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。

  4、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽,其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無(wú)法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。

  (四)通訊費報銷(xiāo)辦法

  除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。

  (五)其他

  1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。

  2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

  3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。

  四、補充規定

  1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。

  2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無(wú)法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

  3、外出參加會(huì )議,會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用,只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí),按前述標準予以補助。

  4、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

  五、本制度自發(fā)布之日起執行。

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