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采購人員的管理制度(通用20篇)
在現實(shí)社會(huì )中,制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編幫大家整理的采購人員的管理制度(通用20篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
采購人員的管理制度 篇1
為加強門(mén)店、食堂的'財務(wù)賬目監督,增強理財的透明度和效益,本著(zhù)公正、無(wú)私、合理、實(shí)效的理財原則,特訂立本制度。
1.開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任(書(shū)記兼任)安排采購名單,名單由現金保管教師門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人采購小組,輪換值日采購。
2.需采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理先出具采購清單,并通知小組指定成員預支現金,執行采購。
3采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現金。采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià),把好質(zhì)量關(guān)。
4.采購任務(wù)完成后,采購人員隨同貨物一同返校,先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續并簽字。門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極配合現金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù),必須做到票據確鑿真實(shí),手續齊全(采購組成人員和銷(xiāo)售員簽字),及時(shí)向寄宿部主任報賬。
5.嚴禁門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨自采購物品,一經(jīng)發(fā)現不予報賬。
6.如遇售主送貨上門(mén),門(mén)店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗貨,辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下,不得隨便簽字證明。
7、整個(gè)采購安排和人員、車(chē)輛協(xié)調由寄宿部主任負責,車(chē)費和補助按月造表報賬。
8、大型采購須由校務(wù)會(huì )議決定,理財小組監督執行。
采購人員的管理制度 篇2
指定專(zhuān)人負責食品采購、索證、查驗以及臺賬記錄(有條件的單位可采用電子臺賬記錄)等工作。采購人員要認真學(xué)習有關(guān)法律規定,熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存備查,不得涂改、偽造,保存期限不少于2年。
一、采購索證索票
1、采購前對供貨商資質(zhì)進(jìn)行審查,與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷(xiāo)合同。
2、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、營(yíng)業(yè)執照、購物憑證等資質(zhì)證明。購物憑證包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。
3、采購前應查驗產(chǎn)品一般衛生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規的規定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。
4、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí),應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從流通經(jīng)營(yíng)單位(商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等)批量或長(cháng)期采購時(shí),應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從食品流通經(jīng)營(yíng)單位(商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等)和農貿市場(chǎng)采購畜禽肉類(lèi)的,應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的,應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、從農貿市場(chǎng)采購的,應當索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個(gè)體工商戶(hù)采購的,應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
8、不得采購使用無(wú)生產(chǎn)企業(yè)衛生許可證、產(chǎn)品備案憑證或者衛生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的`,應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營(yíng)業(yè)執照復印件、蓋章的批次出廠(chǎng)檢驗報告(或復印件)。
二、進(jìn)貨驗收
查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規或標準要求,采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質(zhì)證明,符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用,對驗收不合格的食品注明處理方式。
1、收貨時(shí)嚴格把好驗收關(guān)。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進(jìn)店;
2、核準進(jìn)貨的食品名稱(chēng)、規格、數量、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等,驗明產(chǎn)品合格證明和標識。
3、感官檢查:看有無(wú)破損、變形、雜物、腐爛、霉變等;聞是否有異味;摸是否有異樣;蔬菜是否新鮮。
三、臺賬記錄
1、臺賬應如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。
2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。
3、購物憑證應按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后秩序有序整理。
4、食品添加劑的采購應建立專(zhuān)門(mén)進(jìn)貨臺賬。
采購人員的管理制度 篇3
銅仁市第二人民醫院物資采購制度為了規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,我院特制定本制度:
一、物資采購必須根據部門(mén)要求,按申請計劃采購。
二、各部門(mén)必須按月向醫院提出申請物品計劃,并根據部門(mén)的要求填寫(xiě)好物品名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、價(jià)格等。將倉庫保管員統計,由主管院長(cháng)審批后交可采購原采購。
三、物資采購計劃必須是當月必要的用品,不得超數量以免造成積壓和浪費。
四、藥品采購管理制度。
。ㄒ唬┧幤凡少彵仨毟鶕R床、科研、教學(xué)的需要,以本院“基本藥物目錄”為依據,編制全院藥品、原輔材料計劃,經(jīng)科主任院長(cháng)審核批準后,由采購人員執行。采購新藥或特殊藥品時(shí)應經(jīng)“鑰匙管理委員會(huì )”或主管院長(cháng)批準后執行。
。ǘ┎少徦幤窌r(shí)要嚴格遵守政策、法令和有關(guān)規章制度,必須具有“三證”的單位購置藥品,采購的藥品必須按計劃保質(zhì)、保量,既要保證臨床需要,又要防止積壓,嚴防購進(jìn)偽劣藥品。
。ㄈ┧徦幤犯鶕l(fā)票如實(shí)入庫驗收,驗收人在發(fā)票上簽名,并及時(shí)辦理財務(wù)手續,并且要切實(shí)保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。
。ㄋ模﹪澜谒饺耸种匈徶盟幤,對行商、銷(xiāo)售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營(yíng)許可證后”,方可看樣訂貨,貨到驗收合格后方可付款。
五、試劑采購管理制度
。ㄒ唬┎少徳噭⿷鶕剖倚枨,檢驗科將試劑訂購計劃交管院長(cháng)審批后,由采購人員到廠(chǎng)家訂購。
。ǘ┎少彽脑噭┮獓栏褚筚|(zhì)量,進(jìn)購的'試劑要有出、入庫登記并由專(zhuān)人分類(lèi)保管。
。ㄈ┰噭┖、校準品和質(zhì)控品嚴格按試劑使用說(shuō)明書(shū)使用,嚴禁使用過(guò)期及不合格試劑。
。ㄋ模⿵娧趸瘎、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜,并由專(zhuān)人保管。
六、耗材采購管理制度
。ㄒ唬└鶕R床各科的需求,臨床各科將計劃設備科、總務(wù)科審核,經(jīng)院領(lǐng)導審批同意后,由采購員采購。
。ǘ┎少弳T在采購過(guò)程中必須嚴于自律,根據所簽定合同采購優(yōu)質(zhì)低價(jià)的材料。
。ㄈ┪镔Y到院后必須經(jīng)設備科、總務(wù)科庫房驗收人員驗收,如不符合規定要求必須全部退貨,不得入庫。
。ㄋ模┰O別、總務(wù)科根據驗收的入庫單和對方開(kāi)據的發(fā)票,先審核其數量金額后簽字,再交分管院長(cháng)審核,院長(cháng)審核后交財務(wù)科付款。
采購人員的管理制度 篇4
為進(jìn)一步提高項目部的管理水平,在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下,提高項目部盈利水平,加強對物資采購、使用過(guò)程的監督管理,根據國家有關(guān)的法律法規的相關(guān)規定結合公司對物資工作的管理要求,特制定本制度。
材料采購員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購員)是工程材料設備采購管理的第一責任人,具體工作由采購員、項目部主管副經(jīng)理會(huì )同項目財務(wù)人員共同完成材料采購管理及流程相關(guān)程序如下:
一、采購計劃
1.項目部在施工前填寫(xiě)項目材料采購計劃表。
2.由項目部依據建設施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。
3.材料需用計劃必須說(shuō)明材料的名稱(chēng)、規格、型號、需用數量、需用時(shí)間等。必要時(shí),應提出使用要求及驗收標準和質(zhì)量保證要求。
4.急件優(yōu)先辦理。
二、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)
1.詳細說(shuō)明采購材料的品名、規格、質(zhì)量要求、數量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。
2.同規格產(chǎn)品應詢(xún)價(jià)與不少于三個(gè)供應商,應提供同規格,不同品牌做比較。
3.是否有其他較有利的代用品。
4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。
5.新供應商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。
6.合格材料設備供應商制度
6.1項目部對材料、設備采購實(shí)行統一管理,以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應商考察、評審制度,建立項目部合格供應商名冊。
6.2對首次接觸的新供應商應進(jìn)行資格預審,采購員應合同主管項目副經(jīng)理應對供應商進(jìn)行考察,形成供應商評估報告,經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。
6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設備,需有相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應商實(shí)行分級制度,年度審核優(yōu)勝劣汰,一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應商的材料。
三、比價(jià)、議價(jià)
1.合格材料生產(chǎn)廠(chǎng)家的條件:能提供采購物資質(zhì)量方面的.合格文件;具有良好的市場(chǎng)信譽(yù),價(jià)格合理;提供合格的物資,并保證物資質(zhì)量的持續穩定性;滿(mǎn)足進(jìn)度和服務(wù)要求。
2.合格供應商名冊中有同類(lèi)材料供應經(jīng)歷的供應商,優(yōu)先詢(xún)價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢(xún)。
3.價(jià)格上漲下跌有何因素。
4.單價(jià)一萬(wàn)元以上、總價(jià)5萬(wàn)元以上大宗材料、大型設備的購進(jìn)按照招標采購流程進(jìn)行。
4.1招標在入圍的合格供應商中進(jìn)行,參加投標的供應商數量不少于3家。
4.2按規定時(shí)間開(kāi)標,由項目部、采購部、財務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標,按合理低價(jià)的原則,確定中標單位。經(jīng)領(lǐng)導審批后,對中標單位發(fā)出中標通知書(shū)。
采購人員的管理制度 篇5
按照“集中采購,各負其責”和“誰(shuí)使用,誰(shuí)采購”的原則,實(shí)行動(dòng)態(tài)式采購方式,避免弊端存在和資金的浪費。本著(zhù)精打細算的原則,節約每一分資金。
1、由所需購物部門(mén)或處室提出書(shū)面申請報校長(cháng)室,校長(cháng)批準后再由總務(wù)處匯總上報xx區教育體育局后勤服務(wù)中心批復。
2、批復后同意自行購置的由校委會(huì )組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫(xiě)出考察報告報請校委會(huì )通過(guò),然后進(jìn)行購置。
3、考察小組由校委會(huì )決定人選,原則是誰(shuí)使用,誰(shuí)考察,誰(shuí)采購。
4、考察人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物品情況,為學(xué)校物資采購提出合理化建議。
5、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,貨比三家,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。
6、采購的'物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。
7、嚴格按采購計劃辦事,執行物資預算,遵守財經(jīng)紀律。
8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察。將結果報請校委會(huì ),批準后擇優(yōu)訂貨。
9、簽訂合同,必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
10、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標準》按計劃定購。
11、嚴格物品驗收、入庫手續。專(zhuān)人收發(fā)登記,實(shí)行領(lǐng)用制,任何部門(mén)、個(gè)人不得自購自管自用。
采購人員的管理制度 篇6
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》,把好食品衛生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料,不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí),必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度,對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的'食品原料。
7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”,價(jià)格監督機制,采購的食品原料須公布價(jià)格,接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督?倓(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查,隨時(shí)調整采購食品、原料的價(jià)格。
8.采購的一切食品、原料,必須經(jīng)過(guò)驗收登記后,方可結帳、報帳。
采購人員的管理制度 篇7
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責,采購員必須履行職責,保證物資供應。
二、食堂物質(zhì)采購須公開(kāi)、透明。采購物品必須價(jià)廉物美,數量合適,厲行節約。采購物資的價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。
三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長(cháng)期供貨的單位或貨主,必須有主管校長(cháng)和食堂負責人到場(chǎng),供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長(cháng)期供貨關(guān)系。
五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調價(jià)。一般一月一次,特殊情況及時(shí)調整,不履行合同的確定長(cháng)期供貨的'供貨商,要及時(shí)終止合同。
六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價(jià)格,一月一公布,(米、肉等)。
八、采購人員在采購物品時(shí),嚴禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現,一次罰款50元。
九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當次不付現金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品,要做到定點(diǎn)采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個(gè)標準,一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營(yíng)業(yè)執照,三是有一定的經(jīng)濟實(shí)力,講職業(yè)道德。
采購人員的管理制度 篇8
一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組,全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。
二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的采購項目),到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單,由總務(wù)主任把關(guān),負責采購,500元以上的由校長(cháng)批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品,進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告,經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準,報教育局采購中心進(jìn)行采購。
四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品,以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。
五、購回的所有物資都必須由部門(mén)管理人(或使用人)按發(fā)票上的'數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責,關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的,可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人(驗貨人)簽字,然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。
采購人員的管理制度 篇9
一、單位所有辦公用品的采購工作,統一在采購領(lǐng)導小組的監督指導下進(jìn)行;
二、采購辦公用品堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,采購工作要科學(xué)、合理、透明。
三、凡需采購物品,必須填寫(xiě)《辦公用品采購計劃申請表》,經(jīng)相關(guān)負責人和所長(cháng)同意后方可購買(mǎi)。
四、所有采購物品必須到財務(wù)科辦理入庫手續,財務(wù)科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫,并保存該申請表,以備后查。
五、采購物品要有計劃,定期集中購買(mǎi)。
六、辦公用品每月下旬計劃采購,領(lǐng)取,其他時(shí)間不予審批。如有特殊情況需要急用,報所長(cháng)批準后方可采購、領(lǐng)取。
七、辦公用品在有關(guān)工作職責范圍內使用,由專(zhuān)人負責,使用人員有義務(wù)進(jìn)行保養和管理,有責任保護其安全,發(fā)現損壞和丟失要及時(shí)報告,系人為損壞或因失職丟失的.,照價(jià)賠償。
八、辦公用品的報廢、報損與讓售,均要經(jīng)過(guò)有關(guān)人員鑒定、核實(shí),并報領(lǐng)導同意,比較重要的辦公用品要經(jīng)領(lǐng)導集體研究批準,方可辦理有關(guān)手續。辦公用品處理所得收入一律上交財務(wù),科室不得自行支配。
九、辦公用品不得隨意搬遷,遇人事變動(dòng),做好移交,如需調配,須經(jīng)領(lǐng)導同意予以配置,并到辦公室進(jìn)行登記。如發(fā)現不經(jīng)領(lǐng)導同意擅自挪用辦公用品者,責令退回原處,并給予通報批評。
采購人員的管理制度 篇10
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
(一)采購方式
食堂物資采購主要采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學(xué)校和集團物資采購的有關(guān)規定確定合理的采購方式。
(二)適用范圍
1.學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開(kāi)招標或邀請招標(每學(xué)期一至二次)。
2.學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚(yú)制品等食品原料,以及單件不超過(guò)500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢(xún)價(jià)采購,由采供中心組織包括申購部門(mén)在內的至少2名人員直接到市場(chǎng)上進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購。
3.其它物資設備采購
(1)批量采購價(jià)值在3萬(wàn)元以上、單件采購金額在2萬(wàn)元以上的物資設備,按學(xué)校規定要求實(shí)行公開(kāi)招標或邀請招標。
(2)批量采購價(jià)值為5000~30000元、單件采購金額在1000~20000元的物資設備,由集團領(lǐng)導根據實(shí)際情況研究決定采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判或詢(xún)價(jià)采購等具體采購方式。
(3)單件采購金額在500~1000元的物資設備,由采供中心組織包括申購部門(mén)代表在內的至少3名人員直接到市場(chǎng)上詢(xún)價(jià)采購。
二、食堂物資采購程序
(一)物資申購
食堂物資申購方式有兩種:一是網(wǎng)上申購,即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”,該申請單適用于采供系統現有商品名稱(chēng)中單件不超過(guò)500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購;二是書(shū)面申購,即申購人填寫(xiě)書(shū)面“采購申請單”,該申請單適用于大型廚房設備和用具,或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
(二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供系統上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進(jìn)行網(wǎng)上審批;書(shū)面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見(jiàn)后送集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批。
(三)物資采購
所有經(jīng)過(guò)規定程序審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務(wù)集團采供中心,采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實(shí)施具體采購行為。
1.“計劃申請單”采購
“計劃申請單”中涉及集團通過(guò)招標采購確定中標人的招標項,采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進(jìn)行供貨,其它非招標項,采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進(jìn)行采購。
2.“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志,中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實(shí)采購工作。
(四)驗收入庫
物資購回后,采購員必須及時(shí)辦理驗收入庫手續。非急事特辦項目,嚴禁采購員在辦理入庫手續之前將物資交付物資申購部門(mén)。采購員在辦理物資入庫手續時(shí)須向保管員提供下列材料:
1.物資申購部門(mén)填寫(xiě)并經(jīng)集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的,飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可)。
2.銷(xiāo)售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨發(fā)票或憑證。
三、食品物資的采購管理
(一)采供中心必須嚴格按照本制度的有關(guān)規定組織實(shí)施食堂食品原料和物資采購工作,嚴禁徇私舞弊和越權采購。
(二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續,嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(mén)(急事特辦項目除外)。
(三)國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備,采供中心在采購時(shí)要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家的.相關(guān)資質(zhì)材料,尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真偽和有效期查詢(xún),同時(shí)關(guān)注廠(chǎng)家和商家的信譽(yù)度。
(四)所有物資采購工作,采供中心必須親力親為,嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部門(mén)代辦,堅決杜絕物資采購工作“走過(guò)場(chǎng)”。
(五)無(wú)特殊情況,采購員在購買(mǎi)食品原料和物資設備時(shí)必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價(jià)打包無(wú)明細,飲服中心隨同人員對整個(gè)采購過(guò)程要有一定的參與權和絕對的知情權。
(六)采供中心在采購集團通過(guò)招標采購確定中標人或通過(guò)其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時(shí),必須通知中標人或指定供應商供貨。
(七)采購食用后可能會(huì )引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時(shí),采供中心必須向銷(xiāo)售商索取銷(xiāo)售憑證,以便溯源。
(八)采供中心通過(guò)詢(xún)價(jià)采購方式購買(mǎi)食品原料或物資設備時(shí),要做到“貨比三家”,確保所購物資的同質(zhì)低價(jià)。不允許搞人情采購和電話(huà)采購(招標確定或集團指定供應商除外)。
(九)采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時(shí)間”進(jìn)行供貨,不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價(jià)格波動(dòng)、天氣等原因造成供貨不及時(shí),采購中心應及時(shí)與申購部門(mén)進(jìn)行溝通,必要時(shí)須向集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理匯報,并在征得諒解或同意后,重新商定供貨時(shí)間。
(十)采供中心應按照集團有關(guān)規定和合同約定,及時(shí)核報或結清貨款,切實(shí)做到“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責”。堅決杜絕價(jià)格虛報、無(wú)故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
(一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前,首先應檢查采購員有無(wú)入庫物資的“采購申請單”,或查詢(xún)后勤集團采供系統有無(wú)相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”,或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”,保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
(二)保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”,對照實(shí)物和銷(xiāo)售方出具發(fā)票或憑證進(jìn)行驗收,如發(fā)現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致,保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
(三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調味品)實(shí)行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收),其余品種實(shí)行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收),只有各級驗收都通過(guò)的食品原料或物資設備,保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。
(四)食品原料驗收時(shí)要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期;預包裝銷(xiāo)售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠(chǎng)家的QS證書(shū)的真偽和有效期;對于集團通過(guò)招標方式確定供應商的采購品種,驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致;有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進(jìn)行比對,確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
(五)驗收過(guò)程中,如發(fā)現采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題或假冒偽劣現象,驗收人員應在第一時(shí)間向采供中心領(lǐng)導匯報,以便追責。
(六)米、面、油等大宗食品原料驗收時(shí),無(wú)論有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題都必須填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”,其余食品原料驗收時(shí)如出現質(zhì)量問(wèn)題,則需填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問(wèn)題的食品原料,“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時(shí)送采供中心處理。
(七)嚴禁驗收員瞞報和虛報,或出現其它瀆職行為。
(八)嚴禁驗收員與采購員串通,欺上瞞下。
采購人員的管理制度 篇11
一、做到計劃進(jìn)貨,盡量保證食品原料或食品的新鮮。
二、嚴禁采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;
1、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常,可能對人體健康有害的;
2、含有毒、有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染,可能對人體健康有害的;
3、含有致病性寄生蟲(chóng)、微生物的,或者微生物毒素含量超過(guò)國家限定標準的;
4、未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物等及其制品;
6、容器包裝污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔造成污染的`;
7、摻假、摻雜、偽造,影響營(yíng)養、衛生的;
8、用非食品原料加工匠,加入非食品用化學(xué)物質(zhì)的或者將非食品當作食品的;
9、超過(guò)保持期限的;
10、為防病等特殊需要,國務(wù)院衛生行政部門(mén)或者省、自治區、直轄市人民政府專(zhuān)門(mén)規定禁止出售的;
11、含有未經(jīng)國務(wù)院衛生行政部門(mén)批準使用的添加劑的或者農藥殘留量超過(guò)國家規定容許量的;
12、其他不符合食品衛生標準和衛生要求的。
三、采購食品及其原料,應當按照國家規定索取檢驗合格證或者化驗單,并做好采購情況的記錄以備查。
采購人員的管理制度 篇12
一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長(cháng)把關(guān),總務(wù)主任負責實(shí)施,全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)
簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導,教職工參加的會(huì )議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì ),參觀(guān)考察,函授學(xué)習等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)同意,在通知單上批文,附在報銷(xiāo)單據上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(cháng)簽,按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo),原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長(cháng)審核簽,及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報,否則,當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長(cháng)匯報,及時(shí)處理,否則,作失職論處。
5、學(xué)校的`基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān),預、結算簽后予以支出。
二、財物(校產(chǎn))管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關(guān)規定,結合本校實(shí)際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強財物的常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統一領(lǐng)導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續,經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長(cháng)室審批,總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳,衛生用具,教學(xué)用品,電器,設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購人員的管理制度 篇13
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支,所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實(shí)購買(mǎi)數量,進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行,年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的財產(chǎn),應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。
2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。
3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買(mǎi)時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。
四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放,填寫(xiě)物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。
五、分類(lèi)管理
1.固定資產(chǎn):凡一般設備單價(jià)在500元以上,專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的.財產(chǎn),凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品:?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現象。
2.要愛(ài)護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。
3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄,報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)
采購人員的管理制度 篇14
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。
一、酒店采購的基本要求:
1、所有授權范圍的物品采購時(shí),均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單;
2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責;
3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部;
4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料;
5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理;
6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;
7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務(wù)部應及時(shí)支付,以建立酒店的良好形象。
二、物品采購監督要求:
1、所授權的物品,分為兩類(lèi):A、供貨商月結;B、直接到市場(chǎng)采購,授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成),每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析(包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等),將物品進(jìn)行分類(lèi)(制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務(wù)部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購,待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結;
2、月結的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價(jià),由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論,對各類(lèi)月結物品選定供貨商,各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查,根據市場(chǎng)調查的價(jià)格,定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格,在此確認期間(時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況,由評定小組決定),供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料(形成會(huì )議紀要,評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司);
3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過(guò)最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析,審定出各物品的采購線(xiàn),財務(wù)負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施,審批后的文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查,并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新,財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督,避免因物品積壓造成浪費;
4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督,必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查,每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品(包括非授權物品)的價(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部;
5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn),酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的,也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。
三、各類(lèi)物品采購流程(該流程是針對授權范圍內的物品,授權范圍外的按以前流程操作):
1、倉庫補倉物品的采購流程:
該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi),如因酒店倉庫硬件原因,該類(lèi)物品的部分不能在倉
庫保管,而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品,應按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合
理的采購線(xiàn)。
A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí),應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨;
B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”(見(jiàn)附件,對申購單中的每項內容必須如實(shí)填寫(xiě),如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”);
C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進(jìn)行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價(jià)資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期;
D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)(如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認;
E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。
2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)):該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi),包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。
A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管(要有餐飲總監簽名確認),根據當天經(jīng)營(yíng)情況,預測明天用量,填寫(xiě)每日申購單交駐店采購(按照以前單據格式);
B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場(chǎng)采購。
C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通,對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查(包括已使用及未使用的數量),如發(fā)現有較多剩余的`,必須提供處理方案及日后申購數量的建議,并報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程:
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;
2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單,其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單,再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(根據申購單批示要求內容操作);
3、物品采購回來(lái)后,倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后,再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收,倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單;
4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等)——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款;
5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量,報酒店管理公司審批),先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請,并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營(yíng)運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理;
五、駐店采購對前期的機動(dòng)采購制度描述的采購行為負責執行采購工作,一般情況下不能再由使用部門(mén)自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報價(jià))。
以上流程暫時(shí)試行,日后操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題會(huì )檢討修改!
采購人員的管理制度 篇15
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括:?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括:工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存,以免重復采購。
1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí),由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門(mén)加快流轉,及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”,其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后,由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。 1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià),提供三家以上供應商及價(jià)格,財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格(經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件)。同時(shí),采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
1.4核價(jià):采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià),填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資,應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求,應及時(shí)保存證據,與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續,因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的,責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務(wù)部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的,各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購,場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的.采購等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的,應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購,采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票,應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的,應要求開(kāi)具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫(xiě)“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù),由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo),財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責,若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單,將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應急處置任務(wù)后,應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn),確定沒(méi)有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià),應以最便捷的方式進(jìn)行采購,兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明,列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息,報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(說(shuō)明)交予財務(wù)部審核,財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén),應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后,各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià),要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后,填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中,采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結算。
四、備案
1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務(wù)部審核、付款,一份復印件留存本部門(mén),一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單,按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢(xún)。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育,若再發(fā)生類(lèi)似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關(guān)處理。
采購人員的管理制度 篇16
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。
二、工作程序
。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》;
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購,需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時(shí)由采購的.子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
。ǘ┎少徤暾
1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》,填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí),由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。
。ㄈ┎少徚鞒
1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
。ㄎ澹┎少彿绞
1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審。
。┎少弻(shí)施
1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設備由進(jìn)料檢驗部門(mén)或設備申請部門(mén)驗收后合格,才能辦理入庫手續。
。ㄆ撸┎少徃犊罘绞
1.物品采購無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)負責人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。
2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。
。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
1.各部門(mén)需要采購時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。
五、附購采購流程圖:
采購人員的管理制度 篇17
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。
二、工作程序
。ㄒ唬┎少徳瓌t
1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
。ǘ┎少徤暾
1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2.緊急采購時(shí),由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。
。ㄈ┎少徚鞒
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統,在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的`采購記錄及對賬工作。
。ㄎ澹┎少彿绞
1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審,且作出相關(guān)評審記錄。
。┎少弻(shí)施
1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。
。ㄆ撸┎少徃犊罘绞
1.物品采購無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。
采購人員的管理制度 篇18
第一章總則
第一條為規范采購管理工作,保證物資采購質(zhì)量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。
第三章招標采購原則
第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標前,由辦公室根據各科室提供計劃、要求,擬草有關(guān)招標文件,其計劃、方案上報公司領(lǐng)導,經(jīng)批準后組織實(shí)施。
第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價(jià)機制,確保招標工作的實(shí)施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產(chǎn)規模,質(zhì)保體系完善,招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標,報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。
第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項,公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標采購形式
第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開(kāi)招標,邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可實(shí)施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購,必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià),填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商,以書(shū)面材料形式,報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。
第六章招標采購的工作程序
第十四條招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。
4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責任。
第十四條:招標實(shí)施工作
1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。
1)由招標代理公司發(fā)布招標公告,對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審,擬定投標人。
2)對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審,按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià),評價(jià)合格的供應商才具有投標資格,以書(shū)面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。
3)向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)(或招標說(shuō)明)并負責答疑。
4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開(kāi)標。
5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書(shū)。
6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經(jīng)評標合格的.投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1)對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià),進(jìn)行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2)按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析,按照統一標準,擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標供貨單位。
第十五條:合同前評審
1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險,由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后,方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū),同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知)。
第十六條:合同的簽約。合同評審通過(guò)后,須嚴格執行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同,必要時(shí)可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條:對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí),對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí),供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監察與處罰
第十八條為保證招標采購取得預期目標,監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員,應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條:各科室采購物資必須認真執行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。
第九章附則
第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。
采購人員的管理制度 篇19
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范物資采購流程,加強與各部門(mén)間的配合,特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):
、派曩彽牟块T(mén);
、粕曩彽娜掌;
、巧曩徫锲返男枨笕掌;
、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng);
、缮曩彽奈锲窋盗;
、噬曩彽奈锲芬幐;
、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥;
、躺曩弳翁顚(xiě)人簽字;
、蜕曩彿种C構負責人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);
、渭瘓F行政人資部確認簽字;
3.申購單提報規定:
、派曩弳螒凑找靥顚(xiě)完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部;
、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規定
1.申購的接收要點(diǎn)
、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰,檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;
、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存;
、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的`原則;
、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。
2.申購單的分發(fā)規定
、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;
、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理;
、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。
3.采購周期的規定
、琶吭12——15號各部門(mén)提交申購單;
、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號;
、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因;
、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通;
2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià);
5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后,研擬底價(jià),設定議價(jià)目標
2.決定采購條件(向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等)
3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;
2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);
2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;
3)包裝要求;
4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;
5)付款方式;
6)質(zhì)量保證期;
7)質(zhì)量要求及規范;
8)違約責任和解決糾紛的辦法;
9)雙方的公司信息;
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督,如出現問(wèn)題,采購部應及時(shí)提出建議或補救措施,并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導;
、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g,應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;
、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規定
、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款;
、曝攧(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收;
、埔呀(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;
采購人員的管理制度 篇20
為加強工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項目材料用款,對外欠款。結合公司實(shí)際情況,特制定相關(guān)材料采購流程,望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1.在進(jìn)場(chǎng)前,項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,項目必須注明指定材料名稱(chēng),品牌,規格型號,數量,到場(chǎng)時(shí)間,聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經(jīng)理簽字,(結合工程實(shí)際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時(shí)間)。
2.施工過(guò)程中,項目部根據實(shí)際施工情況,每個(gè)月報一次月采購計劃,提交材料申購單(每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃,填寫(xiě)內容必須認真詳細,規格、型號、數量必須齊全,采購部完全按照申購單進(jìn)行采購,如與工程實(shí)際材料有出入,項目部自己承擔責任),材料申購單一式三份,采購部,項目部,財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生,材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字,缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領(lǐng)導批準同意,由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人,公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購,方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí),項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表,并且按正常的審批程序進(jìn)行審批,然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量,以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后,必須進(jìn)行核算,并報公司領(lǐng)導審批,同時(shí),項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單,應該按照工程施工流程和請購材料的緩急
由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1.采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后,采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí),材料質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,實(shí)力強的供應商,進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料,采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià),并把供應商的材料樣品,交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批,采購人員在接收到審批后的供應商名單后,進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí),為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛,公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制,所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求,所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時(shí)間安排
采購人員和供應商確定了采購意向,采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單,采購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目,如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨,采購人員可以和供應商協(xié)商,由我們出運費,讓供應商送貨到我們項目,并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。
四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素,或供材商的'原因,無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén),并且要說(shuō)明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前,一定要通知采購人員或者項目收貨人員(項目經(jīng)理,施工員,倉管),項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng),原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因,采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收,由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應商在送貨時(shí),要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有,送貨項目的名稱(chēng),材料
3申購單的編號,以及供應商所送的材料名稱(chēng),數量,價(jià)格,規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章,F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認,看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致,項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí),供應商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產(chǎn)品合格證,質(zhì)量保證書(shū),F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準,F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作,F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián),一份供應商自己留底,一份給工地現場(chǎng)驗收人員,一份給公司采購人員。
3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí),一定要仔細,如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng),數量,品牌,規格型號不符,F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格,現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨(質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者,現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨,并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調)。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商,結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行,同時(shí),供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票,統一辦理結算。
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