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幼兒園采購員的管理制度

時(shí)間:2022-10-12 09:19:23 制度 我要投稿

幼兒園采購員的管理制度(通用10篇)

  在當下社會(huì ),需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎?下面是小編幫大家整理的幼兒園采購員的管理制度(通用10篇),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

幼兒園采購員的管理制度(通用10篇)

  幼兒園采購員的管理制度1

  采購基本原則

  1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。

  2、保證幼兒食品新鮮、衛生的原則。

  3、在保證食品質(zhì)量條件下,實(shí)行價(jià)格最優(yōu)的原則。

  4、按程序辦事,完備有關(guān)手續,加強食品質(zhì)量衛生監督的原則。

  采購范圍

  特指幼兒食堂所需的食品及相關(guān)用品,如:蔬菜、肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、調料,以及食堂設備、廚具、餐具、工作服等。

  采購流程

  1、每周五定出下周兒童食譜后,由紅案、白案班長(cháng)根據每天兒童用量,計算并填寫(xiě)出一周所需食材《申購單》(每天分開(kāi)填寫(xiě)),交事務(wù)長(cháng)審核。事務(wù)長(cháng)根據庫存情況進(jìn)行審核,審核后交后勤院長(cháng)審批。

  2、《申購單》一式三份,會(huì )計、食堂保管員、采購員各一份,采購員根據《申購單》每天用量進(jìn)行采購幼兒園政府采購管理制度幼兒園政府采購管理制度。

  3、每周水果副食由食堂保管員根據用量填寫(xiě)《申購單》,少量零星配菜及副食等,可先行購買(mǎi),月末結賬時(shí)由采購員補填《申購單》。

  4、司務(wù)長(cháng)、食堂保管員需對配送的食材(蔬菜、肉等)進(jìn)行驗收,根據《申購單》及發(fā)票核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量并入庫,同時(shí)填寫(xiě)《入庫單》。

  5、食堂司務(wù)長(cháng)應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況,保證先進(jìn)先出,防止貨物積壓變質(zhì);同時(shí)在一周采購過(guò)程中根據幼兒入園情況的變化,提出合理化的改進(jìn)意見(jiàn),并上報修訂。

  6、食堂所需用具(廚具、餐具、工作服等),由司務(wù)長(cháng)掌握并申購;食堂設備購置需院長(cháng)審批。

  采購報銷(xiāo)手續

  報銷(xiāo)的進(jìn)貨單據和發(fā)票上要有采買(mǎi)人、保管員及司務(wù)長(cháng)驗貨簽字幼兒園政府采購管理制度。會(huì )計根據《申購單》、進(jìn)貨單據及發(fā)票、食堂倉庫盤(pán)存情況等進(jìn)行審核,審核后交后勤院長(cháng)簽字同意,財務(wù)部出納報銷(xiāo)。

  采購注意事項

  食堂司務(wù)長(cháng)和采購員,要講原則,有責任心,正直誠實(shí),不謀私利,采購食品需注意以下幾個(gè)方面:

  1、采購食品(包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備),要遵照國家有關(guān)規定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和質(zhì)檢報告,同時(shí)注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、批號等必需與產(chǎn)品相符,不得涂改、偽造。

  2、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調味品、酒類(lèi)飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政主管部門(mén)規定應當索證的其他食品等,均應嚴格索證;生肉、禽類(lèi)應索取動(dòng)物檢疫部門(mén)的檢疫合格證,進(jìn)口食品及其原料應具有口岸衛生監督部門(mén)出具的檢疫合格證書(shū)。驗收食品時(shí),要檢查所收購食品有無(wú)檢驗合格證明,并做好記錄。

  3、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料,以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品。不得采購無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供給的食品。

  4、嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料、輔料。

  供應商的選擇

  1、為確保食品的質(zhì)量、衛生、安全,實(shí)行“定點(diǎn)采購”,根據“貨比三家”和規模、誠信等綜合因素,選擇食品供應商,并簽定供貨協(xié)議書(shū)。

  2、供應商必須具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,并提交復印件備案。

  3、大米、面粉、菜油、調料、肉(魚(yú))類(lèi)五大宗食品的供應商,必須提供國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等。

  4、長(cháng)期合作的供應商,應與本單位簽訂長(cháng)期合作的合同,其中應約定食品原料、輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

  幼兒園采購員的管理制度2

  為做好幼兒園后勤保障工作,使伙房食品采購各環(huán)節保持廉潔、公開(kāi)、高效運行,抵制不良風(fēng)氣的侵蝕,杜絕事故和漏洞,真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作,達到降低幼兒伙食費成本之目的,讓職工和家長(cháng)放心和滿(mǎn)意,特規定如下:

  1、園內食品采購、協(xié)調由園后勤部負責,所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供,與園未簽協(xié)議的的票據一律不得報銷(xiāo),責任自負。

  2、廚房食品、食材采購采用公開(kāi)、公平原則確定合格供應商向社會(huì )采購的方式進(jìn)行,食品采購的價(jià)格應以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)(不得高于9折)。供給的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。

  3、購買(mǎi)食品,做到有計劃、不浪費,不積壓,貫徹勤儉辦事方針;锓堪嚅L(cháng)配好每天所需食品的品名、數量,并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商,協(xié)議供應商必須按品名、數量按時(shí)送貨到園。

  4、保管員是食品的第一驗收責任人,伙房所有食品由保管員先行驗收,班長(cháng)復查的方式進(jìn)行,不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工,凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據財務(wù)不得報銷(xiāo)由違章者付款。

  5、園財務(wù)部是票據審核的第一責任人,要對園內每日發(fā)生的各類(lèi)票據進(jìn)行比對分析,并有權提出質(zhì)疑,拒絕任何問(wèn)題發(fā)票入賬。

  6、廚房班長(cháng)對每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收進(jìn)行復查(復查在保管員驗收后進(jìn)行),杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場(chǎng)零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房,早餐牛奶的票據保管員要現場(chǎng)核實(shí)數量經(jīng)操作人員簽字認可。

  7、炊事員必須在保管員驗收后進(jìn)行揀菜、洗菜,并注意把好質(zhì)量關(guān),不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中,對于采購的霉爛、變質(zhì)、過(guò)期的食品,炊事員有責任提出異議并及時(shí)報告。

  8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室,且必須寫(xiě)明品種、數量、單價(jià)(大小寫(xiě)齊全),有供貨人(全名)、驗收人(全名)、復查人(全名)三方簽章(缺一項為無(wú)效票,財務(wù)不得報銷(xiāo)),發(fā)票當日驗收有領(lǐng)導簽字有效(隔日無(wú)效),財務(wù)人員只對供應商付貨款,嚴禁他人代理或私開(kāi)發(fā)票。對于虛開(kāi)、虛報,單價(jià)有問(wèn)題的票據一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。

  9、嚴格把好“三關(guān)”,即班長(cháng)把好食品購買(mǎi)關(guān),不買(mǎi)腐爛變質(zhì)食品,不買(mǎi)“三無(wú)”食品(無(wú)商標、無(wú)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期);保管員把好食品驗收關(guān),對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫;主廚師傅把好食品操作關(guān),對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴造成損失和食物中毒事件,除追究經(jīng)濟損失外,還要追究其刑事責任。

  10、主管領(lǐng)導、園后勤部、分園長(cháng)要不定期對食品驗收環(huán)節進(jìn)行抽查;锓堪嚅L(cháng)、保管員必須履行其職責,對伙房的食品購買(mǎi)、入庫、操作進(jìn)行監督,對食堂工作人員操作程序、操作過(guò)程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促,若因失職和管理不力造成的后果,將追究責任。

  11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制(只要有職工和家長(cháng)投訴舉報即取消供貨資格),對幼兒園讓利的合格供應商實(shí)行鼓勵可連續簽約。

  12、食品采購、驗收過(guò)程中如有問(wèn)題,各環(huán)節有責任向園領(lǐng)導、園后勤部真實(shí)、客觀(guān)反饋以便及時(shí)解決問(wèn)題,杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

  幼兒園采購員的管理制度3

  為加強市級政府采購管理,貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規和制度,健全和完善政府采購運行機制和工作程序,提高政府采購效率,保證采購公開(kāi)、公平、公正,特建立政府采購管理制度。

  凡納入政府集中采購目錄的購買(mǎi)性支出,嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報,依法實(shí)行集中采購;財務(wù)科和總務(wù)處共同負責政府采購工作,編制、匯總本單位政府采購預算和計劃,向政府采購主管部門(mén)提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來(lái)源采購和特例采購等審批申請手續,配合采購代理機構辦理招標采購、詢(xún)價(jià)采購、競爭性談判采購等集中采購活動(dòng),負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報,以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項。

  需要采購時(shí),由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請,政府采購管理員審查其預算和資金等內容,屬定點(diǎn)采購的,按定點(diǎn)采購規定辦理;屬集中采購的,每月集中匯總報政府采購管理部門(mén)按集中采購規定及程序辦理。

  1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。

  2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。

  3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施,校長(cháng)室監管。

  4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

  5、采購后與供應商簽訂有效的購買(mǎi)、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。

  6、定期公示學(xué)校的采購,接受監督。

  幼兒園采購員的管理制度4

  一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組,全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。

  二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的采購項目),到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單,由總務(wù)主任把關(guān),負責采購,500元以上的由校長(cháng)批準。

  三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品,進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告,經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準,報教育局采購中心進(jìn)行采購。

  四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品,以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。

  五、購回的所有物資都必須由部門(mén)管理人(或使用人)按發(fā)票上的數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責,關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的,可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。

  六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人(驗貨人)簽字,然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。

  幼兒園采購員的管理制度5

  1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。

  2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》,把好食品衛生關(guān)。

  3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料,不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

  4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

  5.搞好食品、原料采購的'索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí),必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的體驗合格證明。

  6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度,對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的食品原料。

  7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”,價(jià)格監督機制,采購的食品原料須公布價(jià)格,接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督?倓(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查,隨時(shí)調整采購食品、原料的價(jià)格。

  8.采購的一切食品、原料,必須經(jīng)過(guò)驗收登記后,方可結帳、報帳。

  幼兒園采購員的管理制度6

  1、食品采購定人、定責、定崗,必須有兩人采購,每天采購的食品都要有登記記錄,注明名稱(chēng)、數量、價(jià)格、金額等事項。

  2、必須到持有衛生許可證和有營(yíng)業(yè)執照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營(yíng)單位采購食物,并按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。

  3、應相對固定食品采購的場(chǎng)所,同時(shí)也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則,關(guān)注市場(chǎng)行情。

  4、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準與規定,必須新鮮、衛生、清潔。

  5、嚴禁采購以下食物:

  一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔,混有異物或其他感官性狀異常,含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染,可能對人體健康有害的食品。

  二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛生檢驗不合格的肉類(lèi)及制品。

  三是超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品。

  四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品,包括半成品。

  6、驗收時(shí)由綜合管理部參與驗收,有驗收記錄,注明名稱(chēng)、數量、價(jià)格、金額等事項,并簽明意見(jiàn)和驗收人的名字及日期。

  7、認真做好蔬菜農藥檢測工作,對蔬菜、豆制品、肉類(lèi)每次有記錄。

  8、對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。

  幼兒園采購員的管理制度7

  為了做好學(xué)校后勤保障工作,使食堂食品采購做到公正、公平、公開(kāi)、安全,做到服務(wù)育人,使在校師生安心工作和學(xué)習,特制定本制度:

  一、采購

  1、由學(xué)校通過(guò)公開(kāi)報名審核確定各供貨單位名單,同類(lèi)食品原料的供貨單位原則上定為2-3家。供貨單位調整時(shí),須及時(shí)報學(xué)?倓(wù)處備案。

  2、食堂食品原料采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。

  3、在保質(zhì)保量的前提下,通過(guò)各供貨單位的報價(jià),以最低價(jià)確定供貨單位。所定原料價(jià)格及供貨單位以本次采購有效。

  4、采購的食品原料必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染,符合食品要求,并提供相應批次的檢疫證明。肉應為當日檢驗合格的新鮮豬肉,食用油應采用原包裝色拉油(非轉基因)或菜籽油。

  5、各食堂所用食品原料實(shí)行學(xué)校統一采購,嚴禁私購;需采購的食品原料(米面油等易保存原料除外)應按下列程序進(jìn)行:各樓層負責人上報采購數量與品種→食堂辦公室匯總→集中打價(jià)與定價(jià)→確定供應商。由食堂辦公室統計好每天所需原料的品名、數量,并作好記錄,于前一天通知供貨人,供貨人必須按品名、數量按時(shí)按點(diǎn)送貨到校。交貨的地點(diǎn)在學(xué)校食堂規定的區域,不得直接送進(jìn)食堂的生產(chǎn)場(chǎng)所。

  6、米面油等易保存原料由食堂辦公室提前三天通知供貨人。

  二、驗收

  1、食堂食品原料的驗收由各樓層責任人及食堂辦公室負責驗收。驗收的地點(diǎn)在學(xué)校食堂規定的區域,不得直接送進(jìn)食堂的生產(chǎn)場(chǎng)所。

  2、供貨單位必須主動(dòng)提供相關(guān)證件(檢驗、檢測化驗報告、產(chǎn)品合格證等),畜禽肉食類(lèi)產(chǎn)品要提供相應批次的檢疫合格證。

  上述各證必須一一對應與食品保持一致,同種不同規格的食品必須做到每一規格一證。

  凡定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、商品標志、品名、廠(chǎng)商家名稱(chēng)、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保存(保質(zhì))期等內容。

  3、凡不能提供相關(guān)證件、驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)或以次充好食品的,各樓層責任人應予以當場(chǎng)退貨,食堂辦公室當班人負責督辦。

  4、凡出現退貨情形,按退貨量的同等價(jià)值1~2倍罰款,退貨累計4次者沒(méi)收其保證金,并取消其供貨資格。

  5、各樓層責任人及食堂辦公室對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收。同時(shí)記錄食品的品名、數量、價(jià)格,并有各樓層責任人及食堂辦公室負責人的簽字。

  6、食品采購驗收過(guò)程中如有重大問(wèn)題,應及時(shí)向學(xué)校主管部門(mén)匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。同時(shí)由食堂辦公室做好情況記錄并由送貨人簽字以備案。

  幼兒園采購員的管理制度8

  一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長(cháng)把關(guān),總務(wù)主任負責實(shí)施,全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導,教職工參加的會(huì )議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì ),參觀(guān)考察,函授學(xué)習等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)同意,在通知單上批文,附在報銷(xiāo)單據上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(cháng)簽,按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

  3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo),原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長(cháng)審核簽,及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報,否則,當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

  4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長(cháng)匯報,及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān),預、結算簽后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度

  為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關(guān)規定,結合本校實(shí)際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強財物的常規管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統一領(lǐng)導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎?dòng)辛P。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續,經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長(cháng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛生用具,教學(xué)用品,電器,設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  幼兒園采購員的管理制度9

  一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支,所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。

  二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實(shí)購買(mǎi)數量,進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。

  三、購置

  1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行,年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的財產(chǎn),應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。

  2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

  3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買(mǎi)時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。

  四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放,填寫(xiě)物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

  五、分類(lèi)管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設備單價(jià)在500元以上,專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。

  八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現象。

  2.要愛(ài)護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。

  3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。

  4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄,報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。

  十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

  幼兒園采購員的管理制度10

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

 。ǘ┎少徤暾

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。

  2.緊急采購時(shí),由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷(xiāo)采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統,在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。

  3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。 3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

  2.長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

 。┎少弻(shí)施

  1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

  2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1.物品采購無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規范

  1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

  三、附則

  各部門(mén)需要采購時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

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