項目計劃書(shū)范文
項目計劃是根據對未來(lái)的項目決策,項目執行機構選擇制定包括項目目標、工程標準、項目預算、實(shí)施程序及實(shí)施方案等的活動(dòng)。在一個(gè)具體的項目環(huán)境中,它可以說(shuō)是預先確定的行動(dòng)綱領(lǐng)。制定項目計劃旨在消除或減少不確定性; 改善經(jīng)營(yíng)效率; 對項目目標有更好的理解及為項目監控提供依據。在立項以后,項目成敗關(guān)鍵在項目經(jīng)理,因此,他必須參與從研究到實(shí)施全程的決策。
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一、生物能源項目總述
1、公司名稱(chēng)與發(fā)展歷史
2、項目主營(yíng)產(chǎn)品服務(wù)
3、項目商業(yè)模式概述
4、項目核心優(yōu)勢概述
5、項目財務(wù)盈收預測
6、項目融資計劃概述
二、核心團隊和組織架構
1、核心團隊介紹
2、公司組織架構
三、生物能源項目方案介紹
1、項目整體方案
2、項目產(chǎn)品路線(xiàn)
3、項目當前狀態(tài)
4、產(chǎn)品未來(lái)規劃
四、生物能源項目開(kāi)發(fā)費用
1、研發(fā)資金投入
2、研發(fā)人員投入
3、研發(fā)設備投入
五、生物能源項目市場(chǎng)分析
1、項目定位分析
2、項目行業(yè)分析
3、項目競爭分析
4、核心競爭力分析
5、項目SWOT分析
六、生物能源項目商業(yè)模式與營(yíng)銷(xiāo)策略
1、項目商業(yè)模式
2、項目營(yíng)銷(xiāo)策略
3、項目?jì)r(jià)格策略
七、生物能源項目未來(lái)發(fā)展戰略
1、整體發(fā)展戰略
2、產(chǎn)品研發(fā)戰略
3、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰略
八、生物能源項目融資需求
1、項目融資需求
2、項目資金使用
3、項目股份分配
九、生物能源項目財務(wù)分析與預測
1、項目財務(wù)假設
2、項目收益分析
3、項目成本分析
4、項目盈利預測
5、項目投資回報
6、項目敏感性分析
十、生物能源項目風(fēng)險因素
1、項目技術(shù)風(fēng)險
2、項目市場(chǎng)風(fēng)險
3、項目管理風(fēng)險
4、項目財務(wù)風(fēng)險
5、項目政策風(fēng)險
十一、生物能源項目退出機制
1、項目股票上市
2、項目股權轉讓
3、項目股權回購
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投資項目是在規定期限內完成某項開(kāi)發(fā)目標(或一組目標)而規劃的投資、政策以及機構方面等其他活動(dòng)的綜合體。下面,小編為大家分享投資項目的計劃書(shū)范文,希望對大家有所幫助!
一、項目名稱(chēng):承包XXXXXX工廠(chǎng)
二、投資環(huán)境
(一)外部資源環(huán)境
1、國家對職業(yè)學(xué)校辦廠(chǎng)有許多政策優(yōu)惠,如:工商、稅務(wù)、技術(shù)質(zhì)量監督等。
2、有東方紅市教育局的政策支持,全市250000中小學(xué)生的校服,可指定由本廠(chǎng)定做。
3、每年有30000多名高中新生,每人必需一套軍訓服裝。
4、全市有240萬(wàn)人口,有近530家較大的企業(yè)需要廠(chǎng)服,但全市僅僅只有四家較大服裝廠(chǎng)。
(二)內部資源環(huán)境
1、學(xué)校高速平縫機500臺,有鎖孔機等各種異型機80多臺,可以在工廠(chǎng)機器忙時(shí)臨時(shí)性借用。(平時(shí)學(xué)校自己用)
2、學(xué)校有近800名服裝專(zhuān)業(yè)學(xué)生,可提供低價(jià)的勞動(dòng)服務(wù)。
3、校方可以提供20間廠(chǎng)房(平房)。
4、校方可提供水電方便。
5、校方可提供建廠(chǎng)用地,并50年不收租金(50年后廠(chǎng)房歸學(xué)校所有)。
6、每年學(xué)校畢業(yè)生可優(yōu)先錄用。
7、現有4位優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員(已在原學(xué)校服裝廠(chǎng)做了6年的業(yè)務(wù)員)
三、投資規模:
(一)第一期工程及準備
1、高速平縫機180臺,約40萬(wàn)元。
2、各種輔助機器18萬(wàn)元。
3、房屋維修、裝修14萬(wàn)元。
4、長(cháng)期雇用工100人,技術(shù)員5人,管理員5人、業(yè)務(wù)員5人。
5、流動(dòng)資金200,000元。
(二)第二期工程
1、投資修建廠(chǎng)房(樓房),10間二層,預計投入資金140萬(wàn)。所有設備轉入新廠(chǎng)房。
2、添加設備投入約25萬(wàn)元。
四、投資利潤分析
1、目前每套校服的銷(xiāo)售價(jià)格是85~95元,材料成本50元左右,工資成本10元左右,其它成本(包括公關(guān)、業(yè)務(wù)提成)25元,每套報裝的平均凈利潤為15元以上。
2、平均每月生產(chǎn)30000套,凈利潤為400,000~450,000元。(不包括學(xué)生的無(wú)償服務(wù)或有償服務(wù))
3、要承擔部分學(xué)生實(shí)習任務(wù),學(xué)生有部分浪費和報費成本。
4、每月上交學(xué)校管理費每年約5,000元左右,
5、每月水電費開(kāi)支50,000元。
6、每月支付工人工資180,000元。
7、每月要負擔設備維修費用20,000、
綜合:每月純收入水約10~15萬(wàn)元。
五、投資風(fēng)險
(一)政策風(fēng)險:
1、可能一年或二年后,上級文件規定,農村中小學(xué)不準統一制做校服。
2、現有的學(xué)校資源,也要開(kāi)發(fā),市教育局只是提供了政策導向,但是各校實(shí)際操作過(guò)程中,也可能有不服從上級指示的情況,廠(chǎng)方也要積極去自己開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。
(二)市場(chǎng)風(fēng)險:
1、從目前的情況來(lái)看,光有教育市場(chǎng)還遠遠不夠,要開(kāi)發(fā)其它市場(chǎng),尋找訂單。
2、招收的長(cháng)期工和技術(shù)員管理員的工資、校方的管理費用等,都與廠(chǎng)方的經(jīng)營(yíng)狀況休戚相關(guān)。
3、銷(xiāo)售過(guò)程中會(huì )有賒帳,需要有充足的流動(dòng)資金
六、投資前景
1、可充分利用學(xué)校的政策優(yōu)勢及人才優(yōu)勢(學(xué)校有服裝設計方面的老師6人,都是服裝專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)生),完全有可能在二到三年內將廠(chǎng)做大做強。
2、可開(kāi)發(fā)深圳市場(chǎng),加工廠(chǎng)服、工作服。
3、可掛靠大型服裝廠(chǎng)。
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第一章項目摘要
一、項目概述
隨著(zhù)人們生活水平的日益提高,對生活質(zhì)量的追求也進(jìn)一步
的完善,商務(wù)式酒店將是人們旅游、休閑、渡假、會(huì )務(wù)的理想會(huì )所,也是一種趨勢。 順城街是成都春熙商務(wù)圈的重中之重,休閑的綠谷,位于成
都市繁盛商業(yè)區之心腑地帶的商務(wù)酒店,交通便利,緊臨交通疏通中心,地理位置十分優(yōu)越
酒店總面積?商務(wù)酒店總投資概為430萬(wàn)元,酒店用地面積
260平方米,建筑面積為2300余平方米,主樓8層。2—7層為客房,8層規劃用途為茶坊。主樓2層為簡(jiǎn)餐茶餐廳(設計餐位數20人同時(shí)用餐)、茶座150米方
新裝修后的商務(wù)酒店,憑借專(zhuān)業(yè)酒店管理的優(yōu)勢,結合現代
酒店經(jīng)營(yíng)的全新理念,商務(wù)酒店將成為成都市檔次最高之一的現代商務(wù)式酒店。
二、項目?jì)?yōu)勢
黃金地段、得天獨厚
采用專(zhuān)業(yè)化商務(wù)酒店管理團隊
采用專(zhuān)業(yè)的商務(wù)酒店的設計理念籌建部門(mén)成功開(kāi)發(fā)過(guò)多個(gè)酒店的設計和施工 專(zhuān)業(yè)的星級酒店服務(wù)師進(jìn)行統一的培訓
現代化的高效益、高社會(huì )價(jià)值的經(jīng)營(yíng)管理模式
三、項目背景
成都是大西南地區重要的政治、經(jīng)濟、旅游和交通樞紐中心,地勢由西南向東北傾斜,西南部以中山為主,有低山、丘陵和山間谷地;東北部以低山為主,間有中山及河谷盆地。擁有自然生態(tài)淵源國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區,并獲得全國旅游生態(tài)城市榮譽(yù),目前擁有峨眉山、青城山、竇關(guān)山、天臺山等國家級、省級風(fēng)景區多處;龍池,臥龍等國家級、省級自然保護區3處;龍泉大窯遺址等國家級、省級文保單位17處。成為人們的旅游的新景點(diǎn)。
成都市身為政治、經(jīng)濟、文化的中心,目前只有四星級以上酒店15家、五星級酒店6家(1家待建)。而在順城街幅員1公里向周邊擴散,沒(méi)有一家商務(wù)或經(jīng)濟型的專(zhuān)業(yè)酒店,鑒于現代時(shí)尚商務(wù)式的酒店在此區域僅只有我們這一家,開(kāi)發(fā)該酒店以具備天時(shí)、地利、人和。它的新開(kāi)可進(jìn)一步緩沖順城街沿線(xiàn)高檔商務(wù)酒店緊張的現狀。
四、項目投資計劃
補充項目裝修風(fēng)格?及定位等?
。ㄒ唬┩顿Y總額
項目投資概算為430萬(wàn)元(包括場(chǎng)租款(150萬(wàn))、裝修費用、基樁及相關(guān)前期費用等已完成的投資230萬(wàn)元)(二)運營(yíng)計劃
根據項目裝修期計劃,裝修期為圖紙確認后20天;裝修期為3個(gè)月。
根據營(yíng)運收支預估數據,預計項目營(yíng)運2年,即可還清本息。
第二章 項目公司
一、商務(wù)酒店公司簡(jiǎn)介
商務(wù)酒店占地面積260萬(wàn)平方米,總建筑面積2300余平方米 ,擁有充分體現現代時(shí)尚商務(wù),一樓大堂空間100左右多平米,現代化酒店設施、舒適典雅的各式客房90套;有風(fēng)格各異、環(huán)境幽雅的中西式茶餐廳、先進(jìn)的一體化衛浴設施、高速穩定的局域網(wǎng)等相對應的配套設施。有先進(jìn)完善的設施,能為各種不同規格的客戶(hù)提供高水準的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
二、公司結構和管理層
公司實(shí)行單店總經(jīng)理負責制,公司最高權力機構為董事會(huì ),公司日常經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負責。公司日常管理機構設有店長(cháng)(總經(jīng)理)、工程部、財務(wù)部、前廳部、客房部等。
商務(wù)酒店定員33人,其中高級管理人員1人,中級管理5人,服務(wù)人員27人。全部員工均實(shí)行合同制。各類(lèi)人員按不同崗位技能要求進(jìn)行上崗前培訓、考試、招聘。另視經(jīng)營(yíng)的具體情況季節性招用一部分臨時(shí)工。
三、公司股權結構
公司由幾位自然人組成的股份有限公司(自然人以公司章程為準)。董事長(cháng) 、總經(jīng)理。
四、項目其他背景
近年,成都市對外經(jīng)濟技術(shù)交流飛速發(fā)展,主要經(jīng)濟指標包括旅游業(yè)經(jīng)濟指標保持高速增長(cháng);經(jīng)濟地位逾顯突出;成都市已成為重要的人流、物流集散地。經(jīng)前期對該項目區域調查了解到相對于快速增長(cháng)的市場(chǎng)需求,在該區域內急需一家高規格、高標準的商務(wù)酒店。由
人員編制于該區域內的星級賓館(珠峰酒店、銀河王朝大酒店、綠洲酒店等),有的酒店存
在居高不下的房?jì)r(jià)讓大部門(mén)中層階級出差人士望而卻步,有的酒店硬件設施嚴重老化,已達不到現代人出行所追求的溫馨、整潔等要求。所以它的建成將會(huì )帶來(lái)較好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
第三章 項目規劃
一、項目位置
本項目附近有方便的交通網(wǎng)絡(luò )。該酒店大門(mén)位于成都市最繁華路段順城大街,項目座落于呈長(cháng)方型地塊的東西側,而基地的地勢大致平整,政府計劃在5年之內改造周邊的新城配套,現已完工有原“熊貓城”的改造。屆時(shí)時(shí)尚、現代化得酒店將凸現在人們的眼前。
二、相關(guān)法律文件
同意改建的相關(guān)部門(mén)的批文, 8年以上 租賃經(jīng)營(yíng)合同。
三、項目詳細規劃
1、項目明細
酒店是人們用幾小時(shí)或幾天時(shí)間經(jīng)歷一種與平常生活不同生活方式的地方。酒店不僅應該融入現代生活的情感世界,更應該使其得到更廣闊的延伸。酒店行業(yè)發(fā)展迅速,不光是獨立的個(gè)體酒店經(jīng)營(yíng)者,隨著(zhù)需求的增長(cháng),額外的個(gè)人產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)需求達到了一個(gè)新的高度。這種選擇變得越來(lái)越多樣化,從四川省的小旅館、城市里時(shí)尚的賓館到個(gè)人租住的小屋,什么都有可能。而且還要覺(jué)得成都市所住的地方或傳統、古典或是時(shí)尚、現代。差別非常大:厚地毯能夠減小聲音,熟悉的環(huán)境和陌生的休息地點(diǎn),喜歡哪總你在哪里能夠休息得更好,舒適的酒店還是獨家經(jīng)營(yíng)的。 2、客房
酒店客房將會(huì )由主樓樓層提供。而樓層的標準樓面設計為標準客房,大床房,情侶房。在客房裝修問(wèn)題上,先成都主要的幾家商務(wù)酒店主要選用的是異域風(fēng)和本地想結合,但隨著(zhù)這兩年成都酒店市場(chǎng)的改變和發(fā)展,越來(lái)越多的客戶(hù)傾向于歐式風(fēng)格的酒店!原由
1、 歐式風(fēng)格的裝修給人一種尊貴的感覺(jué)
2、 可以提升酒店的整體形象和酒店的檔次,以此為基礎增加收益點(diǎn)
3、 對于商務(wù)人事有個(gè)更好的商務(wù)洽談的典雅的環(huán)境 總體來(lái)說(shuō),客房可根據其設計分為四種類(lèi)別,包括 標準房,商務(wù)房、情侶房、豪華單人房。
3、后勤設施
后勤設施包括大堂、接待處、保安及控制室等。
其他后勤服務(wù)如員工餐廳及廚房、員工更衣室、員工洗手間、樓層工作間及泵房等。 大堂在布置和規劃時(shí)按照功能的用處進(jìn)行劃分,一共分為:休息區、接待區、其他功能區。三大功能區要在一定意義上分開(kāi),但是又要相協(xié)調。所以大堂的總體規劃是:以電梯門(mén)為基礎點(diǎn)相周邊放射型的規劃三大功能區。 4、技術(shù)資料
根據所提供資料,樓層面積及宗地面積摘錄如下: 面積資料
總地上建筑 260平方米 總建筑面積2300平方米 停車(chē)位: (地下)10個(gè),(場(chǎng)外)50--80個(gè)(項目地外50米就是大型的公用停車(chē)場(chǎng),經(jīng)協(xié)商可供我們酒店有償使用)
6、裝修期成本預算
資料中顯示整個(gè)酒店項目的總發(fā)展成本為人民幣四佰六拾萬(wàn)。改造成本包括租金,工程管理及其他專(zhuān)業(yè)費用,裝修費及不能預見(jiàn)費等。
成本明細如下:
1 前期費用(租金,記在成本之內 ) ¥:150萬(wàn) 2裝修費用(電梯工程、空調)¥:230萬(wàn) 3 開(kāi)辦費 ¥: 50萬(wàn) 總價(jià) ¥:430萬(wàn)元
第四章 項目實(shí)施計劃一、項目裝修規模
二、具有新建設酒店的優(yōu)勢
酒店企業(yè)的生命期與其他行業(yè)有顯著(zhù)的不同,酒店企業(yè)通常經(jīng)歷三個(gè)階段:起步期、中期以及衰退期,并且生命期都較短,根據國外的經(jīng)驗表明,一家酒店的平均生命期為20年,通常只有少數企業(yè)由于不斷創(chuàng )新的緣故使得企業(yè)生命期延長(cháng)到50到80年。酒店的入住率和收益在起初的2到8年之間,也就是起步期階段基本上增長(cháng)都非常迅速,并且在開(kāi)業(yè)后5到10年之間(中期)收益都會(huì )維持相當高的水平,之后創(chuàng )利能力逐漸下降(衰退期)。商務(wù)酒店()作為酒店一種新型形態(tài),其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要,其對酒店經(jīng)營(yíng)的10年將均處于該酒店高收益、高出租率時(shí)期,相對于建成時(shí)間較長(cháng)的同檔次酒店能夠取得更好的收益。
第五章swot分析
一、具有顯著(zhù)的成本費用優(yōu)勢
酒店的成本費用是影響酒店經(jīng)濟效益的一個(gè)重要因素,對于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、家具及固定設施和其他日常運營(yíng)成本等都是重要的成本費用因素。僅需投入家具、設備和裝修費用酒店即可正式營(yíng)運,這成為商務(wù)酒店取得良好的盈利狀況無(wú)可替代的成本費用優(yōu)勢。從目前的預計來(lái)看,僅通過(guò)酒店大廳和茶座、大廳商務(wù)中心的出租承包收入每年就能取得70---90萬(wàn)元的收入經(jīng)營(yíng)權費用。
二、參數預測
1、 預估期
20xx年至20xx年,共10年。
2、 客房入住率
成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間,參照
中國其他地區商務(wù)酒店的客房入住率,在營(yíng)運穩定期,客房入住率取96%。
由于商務(wù)式酒店具管理和客戶(hù)資源優(yōu)勢,從營(yíng)運第二年
開(kāi)始進(jìn)入穩定期。
3、 平均房?jì)r(jià)
參照成都市精品商務(wù)酒店現有房?jì)r(jià)水平和國內其他地區
城市商務(wù)酒店房?jì)r(jià)水平,應該達到人民幣168----198元/間。
市場(chǎng)分析年營(yíng)業(yè)收入的測算
一、客房利潤收入:
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:房屋銷(xiāo)售收入(按規劃85個(gè)房間計算)
198元/間——168元/間 均價(jià)183元/間
每天的入住率按96%計算:82間*183元/間=15006元
日收入:82間*183元/間=15006元
月收入:15006元*30天=450180元
年收入:450180元*12個(gè)月=5402160元
2、其他收入:大堂吧(茶樓)及客房酒水食品等,年收入約120萬(wàn)元。
收入合計:660萬(wàn)元/年
主營(yíng)業(yè)務(wù)支出:
1、員工年工資:33人(初定服務(wù)員含后勤、保安、工程等)*1800元/月*12個(gè)月 =712000元
2、水電費:30000元/月*12個(gè)月=360000元
3、一次性用品費用(含客源和員工早餐):340000元/年
4、洗滌費用:60000元/年
5、辦公費用:3萬(wàn)元
6、客房員工提成:24*6*365=52000元/年
8、店長(cháng)績(jì)效提成(用于獎勵除服務(wù)員之外的員工):5萬(wàn)元。
9、職工食堂費用(中午和晚餐):120000元/年
10、員工培訓費、年終福利費等開(kāi)支:180000元
11、稅收:300000元/年12、電話(huà)、寬帶等通信費用:80000元/年
13、其他費用(電梯維修年檢、滅4害等):50000元/年
14、房屋租賃支出:150萬(wàn)元/年(3年后逐年5%遞增)
合計:383.50萬(wàn)元/年
其他業(yè)務(wù)成本:60萬(wàn)元/年。
折舊:56萬(wàn)元/年
成本合計:499.5萬(wàn)元/年
凈利潤:160.50萬(wàn)元/年