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建筑公司會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)
在建筑公司擔任會(huì )計工作每天需要進(jìn)行哪些工作內容呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū),以供參考!
建筑公司會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)一
1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規和企業(yè)規章制度,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識,適應公司的工作要求。
2、按會(huì )計制度建賬,設置會(huì )計科目,進(jìn)行會(huì )計核算和接受監督。
3、認真做好記賬、算賬、報表工作,做到內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚,按期報表;(根據稅務(wù)部門(mén)要求,月末30日報成本表,下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負激勵10-50元。
4、拒絕接受不真實(shí),不合法的原始憑證(如:假票據等)并向公司負責人匯報。
5、認真執行公司制定的報銷(xiāo)審批制度,按程序審批。
6、做好財產(chǎn)清查工作,對于財產(chǎn)清查中發(fā)現的盤(pán)盈和虧損,及時(shí)向主管財務(wù)領(lǐng)導匯報,以保證賬物相符。
7、成本會(huì )計必須到所負責的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據的傳遞交接工作,并將傳遞的票據及時(shí)的.對賬、記賬,與保管員進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)工作。
8、成本會(huì )計必須真實(shí)、客觀(guān)地反映各工程成本耗用情況,數字要真實(shí)、準確,每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。
9、成本會(huì )計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時(shí)從保管員處取回報送財務(wù)部。
10、成本會(huì )計必須按規定時(shí)間內報表(每月20日盤(pán)點(diǎn),30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
11、工程竣工后成本會(huì )計必須在一個(gè)月內上報竣工成本表。
12、遵守法律、法規和國家統一的會(huì )計制度規定賦予的其它職責。
建筑公司會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)二
一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經(jīng)方針、政策法令、要堅持原則,廉潔奉公,敢于抵制弄虛作假、營(yíng)私舞弊、虛報冒領(lǐng)等違反財經(jīng)紀律的行為,以維護公司資產(chǎn)的完整。
二、領(lǐng)導財務(wù)部的財務(wù)會(huì )計工作,保證完成各項工作任務(wù),對本公司的財務(wù)會(huì )計工作全面負責。
三、要根據本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,設立會(huì )計專(zhuān)戶(hù)、審核各項收支,按會(huì )計制度規定處理會(huì )計業(yè)務(wù),使公司的各種報表、帳薄、憑證內容真實(shí)、數字準確、手續完備。為公司負責。
四、積極參與公司的有關(guān)生產(chǎn)、管理的經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng),認真會(huì )簽有關(guān)經(jīng)濟合同,建立健全各項結算臺帳,提供經(jīng)濟活動(dòng)資料和預測資料,為加強公司管理,提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
五、嚴格按照國家規定的成本費用列支范圍、列支標準,認真檢查、審核各項成本費用的報銷(xiāo)單據及有關(guān)原始記錄、原始憑證,正確計算各種成本費用,不得將不屬于成本費用的開(kāi)支計入成本費用;不得隨意估列成本費用;不得任意攤提成本費用,虛增減成本費用。對于違反財經(jīng)紀律、擴大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準的.成本費用,應拒絕辦理報銷(xiāo)和付款手續。
六、要抓緊債權債務(wù)清理工作,要堅持隨時(shí)掛支隨時(shí)清理以免發(fā)生呆帳、壞帳。民工隊借支生活費用的結算要認真審核合同、借款單、結算清單、有權拒付無(wú)合同及超合同付款。要按規定審查備用金的借支、報銷(xiāo),堅持前帳未清,不得續借的原則。
七、嚴禁用公款亂投資、拆借、購買(mǎi)債券或挪動(dòng)它用。否則,以違反財經(jīng)紀律論處,對給公司造成損失的,要追究相關(guān)人員的法律責任。
八、加強貨幣資金管理、庫存現金要有限額,發(fā)現超限時(shí)要及時(shí)通知出納人員將超限部分送存銀行。每月要不定期抽查一次庫存現金情況,對帳款不符的要查明原因,對數額較大的長(cháng)短款,要立即向公司總經(jīng)理報告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字,抽查結果與銀行對賬單粘貼在當月現金、銀行憑證后。
九、保管好公司財務(wù)公章,用于簽發(fā)支票的印章不能由支票保管人員保管,財務(wù)公章只能用于支票、結算等會(huì )計業(yè)務(wù),不能挪作他用。
十、對本公司的各項會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表、財務(wù)計劃和重要的經(jīng)濟合同等會(huì )計資料,要按照檔案制度的規定裝訂成冊,要做到牢固整齊,并定期收集核對,分類(lèi)整理,待項目完工后向公司檔案室移交。
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