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醫院出納員崗位職責

時(shí)間:2022-08-23 17:22:13 崗位職責 我要投稿

醫院出納員崗位職責

  在當下社會(huì ),崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責是組織考核的依據。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?鄲腊,下面是小編精心整理的醫院出納員崗位職責,希望能夠幫助到大家。

醫院出納員崗位職責

醫院出納員崗位職責1

  一、在科室負責人領(lǐng)導下,做好銀行存款、庫存現金的收付,并隨時(shí)記帳,每日終向會(huì )計提交銀行及庫存現金日報,做到帳款日清月結。

  二、逐筆核對當日收付款項,隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。

  三、做好各種有價(jià)證券、收據的購買(mǎi)、保管、收據存根的回收保管工作。

  四、按規定統一管理銀行帳戶(hù)。

  五、按時(shí)編制工資名冊和發(fā)放工資。

  六、負責全院報帳及會(huì )計原始憑證的審核工作。

  七、與違反現金管理制度行為作斗爭。

  八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的安全。

醫院出納員崗位職責2

  1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度,按現金收付記帳,憑憑證辦理收付,收付數額當面點(diǎn)清,防止差錯。領(lǐng)取或收交現金數額較大應有專(zhuān)人陪送,對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

  2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

  3、每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬。

  4、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后方可支出

  5、嚴格遵守現金開(kāi)支范圍,非現金結算范圍不得用現金收付。

  6、不得私下借支現金,需要暫付款必須有校長(cháng)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

  7、遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。

  8、根據銀行存款對賬單,做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

  9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  10、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

  11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,不隨便泄露財經(jīng)信息。

  12、廉潔奉公,堅持各項財務(wù)制度,為學(xué)校增收節支。

  13、加強學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì )計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作,按照學(xué)生用餐登記表核對現金,做到現金與憑證相符,熱情服務(wù)師生。

  15、做好校服的收款工作,及時(shí)清點(diǎn)校服數量,學(xué)生隨買(mǎi)隨賣(mài)。

醫院出納員崗位職責3

  1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

  2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

  4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

醫院出納員崗位職責4

  1.在院領(lǐng)導和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下,嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度。

  2.負責全院的.現金和轉帳票據的收付工作,當日收入的現金和轉帳票據,要在當天下午五時(shí)前送存銀行,不得積壓;對于收付的現金要當面點(diǎn)清,支票和其它票據要認真填寫(xiě),并要審視填寫(xiě)的正確性。

  3.做到收支兩條線(xiàn),不坐支現金,量入付出,不出借賬戶(hù),嚴禁開(kāi)具空頭支票和遠期支票。

  4.嚴把資金流出關(guān),對于應付款或員工報銷(xiāo)的付款,要認真審查有關(guān)領(lǐng)導是否簽字,付款內容是否合理合法,對于有關(guān)領(lǐng)導未簽字的付款,一律拒絕付款。

  5.負責編制有關(guān)銀行存款、現金科目的會(huì )計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳,每天要根據憑證做好登記,日清月結,月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表,對未達帳款要查明原因。

  6.每天要根據現金、銀行發(fā)生額,編制資金流量日報表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長(cháng)、董事、集團公司財務(wù)。

  7.財務(wù)印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后安排他人交接,

  8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,庫存現金按規定限額執行,特殊情況也要妥善保管好,,不得挪用現金,不得白條頂庫。

  9.嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續.

  10.負責與銀行和外匯管理部門(mén)聯(lián)系,并辦理有關(guān)結算事宜,承擔出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續。

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