【合集】會(huì )計事務(wù)所審計專(zhuān)員簡(jiǎn)歷
時(shí)間一晃而過(guò),新一輪的招聘又朝我們走來(lái),現在的你想必是在寫(xiě)簡(jiǎn)歷吧。好的簡(jiǎn)歷都具備一些什么特點(diǎn)呢?下面是小編收集整理的會(huì )計事務(wù)所審計專(zhuān)員簡(jiǎn)歷,歡迎大家分享。
XX
二年以上工作經(jīng)驗 | 女 | 26歲
居住地:
電 話(huà): E-mail:
近工作 [ 2年3個(gè)月 ]
公 司: XX會(huì )計師事務(wù)所
行 業(yè):會(huì )計/審計
職 位:審計專(zhuān)員/助理 高學(xué)歷
學(xué) 歷:碩士
專(zhuān) 業(yè):世界經(jīng)濟
學(xué) 校: 廈門(mén)大學(xué)
求職 意向
到崗時(shí)間: 一個(gè)月內
工作性質(zhì): 全職
希望行業(yè): 金融/投資/證券,銀行,會(huì )計/審計
目標地點(diǎn): 深圳
期望月薪: 面議/月
目標職能: 銀行,證券/金融/投資,財務(wù)/審計/稅務(wù)
工作經(jīng)驗
20xx /7--至今:XX會(huì )計師事務(wù)所(500人以上) [ 2年3個(gè)月]
所屬行業(yè): 會(huì )計/審計
審計專(zhuān)員/助理
1. 按照相關(guān)會(huì )計準則與報告框架進(jìn)行報表審計及內控審核; 2. 現場(chǎng)與客戶(hù)溝通,獲取審計資料,提出管理層建議; 3. 根據審計發(fā)現,提出審計調整及內控整改意見(jiàn); 4. 根據證監會(huì )審計報告及附表披露要求編制審計財務(wù)報表; 5. 編制現金流量表及審計復核備忘錄; 6. 復核工作底稿,保證審計報告及附表的準確性; 7. 根據《薩班斯法案》要求評估資金等重要流程內控設計及執行的有效性
教育經(jīng)歷
20xx /9--20xx /9 廈門(mén)大學(xué) 世界經(jīng)濟 碩士
主修課程包括:高級宏微觀(guān)經(jīng)濟學(xué)、高級計量經(jīng)濟學(xué)、世界經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟學(xué)
20xx /9--20xx /7 天津商學(xué)院 經(jīng)濟學(xué) 本科
主修課程:西方經(jīng)濟學(xué);政治經(jīng)濟學(xué);貨幣銀行學(xué);國際投資與貿易;財政學(xué)
語(yǔ)言能力
英語(yǔ) (熟練) 聽(tīng)說(shuō)(良好),讀寫(xiě)(熟練)
英語(yǔ) 等級 英語(yǔ) 六級
證書(shū)
20xx/05 證券從業(yè)資格證書(shū)
20xx/12 注冊會(huì )計師
20xx/05 大學(xué) 英語(yǔ)六級
20xx/03 全國計算機等級二級
項目經(jīng)驗
20xx /8--至今:美國上市公司內控鑒證 [ 2個(gè)月]
項目描述: 本項目根據《薩班斯法案》要求,對美國上市公司內部控制進(jìn)行審計并發(fā)表鑒證報告 責任描述: 1. 評估資金及薪酬管理流程內部控制設計及執行的有效性 2. 根據審計發(fā)現,提出內控整改意見(jiàn)
20xx /1--20xx /1:專(zhuān)項審計報告項目 trong>[ 1個(gè)月]
項目描述: 本項目接受公司管理層委托,執行專(zhuān)項財務(wù)報表審計 責任描述: 1. 按照相關(guān)會(huì )計準則與報告框架進(jìn)行報表審計及內控審核; 2. 根據審計發(fā)現,提出審計調整意見(jiàn)
20xx /7--20xx /8:IPO及年報審計項目 [ 1年1個(gè)月]
項目描述: 本項目負責某公司IPO及年報審計。該公司股票已于20xx年11月在香港成功上市,全球發(fā)售 責任描述: 1. 按照香港會(huì )計準則與報告框架進(jìn)行報表審計; 2. 存貨,采購,現金等重要業(yè)務(wù)循環(huán)內控審核; 3. 對所有往來(lái)科目進(jìn)行函證并執行替代測試; 4. 現場(chǎng)與客戶(hù)溝通,獲取審計資料,提出管理層建議
20xx /2--20xx /4:大型國有企業(yè)年審項目 [ 2個(gè)月]
項目描述: 本項目負責某公司下屬多家子公司年報審計 責任描述: 1. 按照相關(guān)會(huì )計準則與報告框架進(jìn)行報表審計; 2. 根據證監會(huì )審計報告及附表披露要求編制審計財務(wù)報表; 3. 編制現金流量表及審計復核備忘錄
20xx /12--20xx /2:香港上市集團控股公司年報審計 [ 2個(gè)月]
項目描述: 本項目負責某上市公司年報審計 責任描述: 1. 按照相關(guān)會(huì )計準則與報告框架進(jìn)行報表審計及內控審核; 2. 復核工作底稿,保證審計報告及附表的準確性
自我評價(jià)
1. 2年會(huì )計師事務(wù)所審計經(jīng)驗(含成功上市經(jīng)驗),高級審計員;2. 擁有CPA全科合格證書(shū),熟悉財務(wù)、稅務(wù)、證券等國家相關(guān)政策法規及實(shí)務(wù),財務(wù)知識扎實(shí),具備良好分析和專(zhuān)業(yè)判斷能力; 3. 研究生畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院世界經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)(國家重點(diǎn)學(xué)科)。在校學(xué)習成績(jì)優(yōu)異,多次獲得省級及院校級獎勵。
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