經(jīng)費預算調整申請報告范文(通用5篇)
預算是經(jīng)法定程序審核批準的國家年度集中性財政收支計劃。下文是小編整理的經(jīng)費預算調整申請報告范文(通用5篇),希望能幫助到你。
經(jīng)費預算調整申請報告 篇1
縣人民政府:
我委現有機關(guān)工作人員36人,其中24人在職在編,5人借用人員。內設辦公室、投資科、產(chǎn)業(yè)科、農業(yè)科、重點(diǎn)辦、價(jià)格收費科、能源局、認證中心、節能中心等9個(gè)股室及物價(jià)局、價(jià)檢局、信息中心等三個(gè)副科級單位和城市轉型辦一個(gè)正科級單位。隨著(zhù)工作量的不斷增加,物價(jià)水平的上漲,經(jīng)費缺口大。為確保各項工作的正常運轉,特請求縣財政增加下列預算經(jīng)費。
一、財政預算增加政務(wù)網(wǎng)運行維護費20萬(wàn)元,互聯(lián)網(wǎng)出品資源費4萬(wàn)元(付移動(dòng)公司)。
二、財政預算增加業(yè)務(wù)費,此項業(yè)務(wù)費還是十多年前的標準,請由2011年的2.5萬(wàn)元,增加到20萬(wàn)元。
三、財政預算增加行政事業(yè)單位年審費30萬(wàn)元,國家發(fā)改委規定,年度行政事業(yè)單位年審不能收取年審費,年審費應由同級財政列入預算。
四、財政預算增加涉案物品認證服務(wù)費20萬(wàn)元,國家發(fā)改委規定,涉案物品認證不能收費,列入同級財政預算。
五、為加大跑項目、爭資金工作力度,確保工作經(jīng)費,列跑項目、爭資金工作經(jīng)費300萬(wàn)元,專(zhuān)項用于差旅費、招待費、資料費、評審費等。
特此報告,敬請批準。
此致
敬禮!
申請人:xx
20xx年xx月xx日
經(jīng)費預算調整申請報告 篇2
主任、各位副主任、各位委員:
縣十六屆人大五次會(huì )議審議通過(guò)的我縣20xx年財政收支預算已經(jīng)執行10個(gè)月了,我受縣人民政府委托,將預算部分調整方案向縣十六屆人大常委會(huì )第二十二次會(huì )議報告,請予審查批準。
今年以來(lái),全縣財政工作在縣委的領(lǐng)導下,在縣人大和縣政協(xié)的監督支持下,認真貫徹落實(shí)縣委重大決策部署,大力支持經(jīng)濟發(fā)展,切實(shí)保障和改善民生,深化和推進(jìn)財稅體制改革,嚴格財政監督管理,促進(jìn)了經(jīng)濟社會(huì )健康快速發(fā)展,財政運行基本平穩。
一是財政收入喜中有憂(yōu)。各級征管部門(mén)全力以赴抓收入,依法理財,深挖潛力,強化監管,嚴堵漏洞,通過(guò)以票控收、稅務(wù)稽查、專(zhuān)項清理、非稅成本核算等措施,公共財政收入保持一定幅度的增長(cháng),1-10月同比增長(cháng)3.9%。
但全縣財政總收入持續下滑,1-10月完成145422萬(wàn)元,為年度預算的57.8%,同比下降18.3%。主要是國有土地未能按預期實(shí)現交易,國有資本經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)不理想,致使政府性基金收入大幅下滑,國有資本經(jīng)營(yíng)收入入庫緩慢。二是財政支出有保有壓。積極爭取上級資金調度,加強本級財政資金協(xié)調,精心運籌,妥善調度,保證了縣委重大決策的資金需求,保證了黨政機關(guān)的正常運行,保證了“三大空間”及重大項目建設資金的按時(shí)撥付。1-10月,全縣民生支出達到23億元,占公共財政支出的57%,支持“三大空間”的資金達到89429萬(wàn)元;調度資金26500萬(wàn)元,保證了職工績(jì)效考評獎勵、增發(fā)一月津貼、績(jì)效工資調標等剛性支出及時(shí)兌現;緊急安排資金3170萬(wàn)元,用于“8.31”特大洪災搶險救災和災后生活救助。
強化預算約束,嚴控一般性支出,“三公”經(jīng)費同比下降15.81%。三是財政改革有序推進(jìn)。取消非稅收入返還政策,征收成本核算體系日趨完善;國庫集中支付改革進(jìn)一步深化,公務(wù)卡改革有序推進(jìn);全面實(shí)施銀行體系“支持地方經(jīng)濟考核定資金存量”機制,實(shí)現財政資金流轉提速、效益最大化;“營(yíng)改增”等稅制改革已經(jīng)完成,交通運輸、郵政業(yè)及部分服務(wù)行業(yè)增加全口徑稅收收入705萬(wàn)元。四是監管體系日趨完善。推進(jìn)預算管理透明,273個(gè)預算單位“三公”經(jīng)費預算已向社會(huì )全面公開(kāi);預算績(jì)效評價(jià)擴容增面,評價(jià)資金達6055萬(wàn)元;財政投資評審和政府采購監管制度更加完善,1-10審減資金21117萬(wàn)元,政府采購節約資金600.14萬(wàn)元;處理政府性債務(wù)逾期問(wèn)題,通過(guò)償還、協(xié)商、展期等方式,化解逾期債務(wù)10.74億元;縱深推進(jìn)財政資金檢查工作,完成16個(gè)單位小金庫專(zhuān)項治理,對“8.31”特大洪災應急搶險資金使用情況進(jìn)行了檢查,有效確保了資金使用效益。
通過(guò)對今年財政形勢的研判,后兩個(gè)月收入形勢仍不樂(lè )觀(guān),但通過(guò)努力,預計基本能夠完成年初人大確定的預算收入任務(wù),由于非稅收入和基金收入除去成本等支出外,財政能夠安排用于吃飯和建設的資金甚微,故今年的縣級收入預算只在科目之間調整,不作總額增減調整,只是將上級財政追加的轉移支付補助納入調整預算。20xx年目標績(jì)效考評獎、津補貼調標等剛性支出無(wú)法納入今年的調整預算。
具體調整方案如下:
一、縣級財政預算部分調整方案
擬將公共財政收入調增12000萬(wàn)元,調增的是城市建設配套費收入,調增的`原因是按上級文件要求,將年初預算納入政府性基金收入的城市建設配套費調整到公共財政收入。調增后公共財政收入由年初預算的108000萬(wàn)元調整為120000萬(wàn)元。
擬將政府性基金收入對應調減12000萬(wàn)元,調減后政府基金收入由年初預算的128600萬(wàn)元調整為116600萬(wàn)元。
國有資本經(jīng)營(yíng)收入仍按年初預算的15000萬(wàn)元執行,不作調整。
經(jīng)調整,全縣財政收入仍為年初預算的251600萬(wàn)元。
二、預算調整后的全縣和縣本級財政收支預算情況
(一)調整后的全縣財政收支預算情況
十六屆人大五次會(huì )議審議通過(guò)的20xx年縣級財政收入年初預算為251600萬(wàn)元,年初市級轉移支付補助控制數150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項結轉202257萬(wàn)元;執行中市級追加轉移支付補助194516萬(wàn)元,決算批復時(shí)追加專(zhuān)項結轉1403萬(wàn)元。因此,全縣財政總收入預算擬調整為799918萬(wàn)元,調增195919萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,全縣財政總支出擬相應安排799918萬(wàn)元,調增195919萬(wàn)元。
(二)調整后的縣本級財政收支預算情況
1.公共財政收支預算
20xx年縣本級公共財政收入年初預算為108000萬(wàn)元,年初市級轉移支付補助控制數150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項結轉91574萬(wàn)元,執行中市級追加轉移支付補助177354萬(wàn)元,決算批復時(shí)追加專(zhuān)項結轉1403萬(wàn)元,收入調增12000萬(wàn)元。因此,縣本級財政總收入預算擬調整為540473萬(wàn)元,調增190757萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,縣本級公共財政支出預算擬相應調整為540473萬(wàn)元,調增190757萬(wàn)元(含上解支出3000萬(wàn)元,補助下級支出49932萬(wàn)元)。
2.政府性基金預算
20xx年政府性基金收入年初預算為128600萬(wàn)元,年初上年專(zhuān)項結轉110683萬(wàn)元;執行中市級追加的轉移支付補助17162萬(wàn)元,收入調減12000萬(wàn)元。因此,縣本級政府基金收入預算擬調整為244445萬(wàn)元,調增5162萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,縣本級政府性基金支出預算擬相應調整為244445萬(wàn)元,調增5162萬(wàn)元。(含上解支出3800萬(wàn)元,補助下級支出411萬(wàn)元)。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算
20xx年國有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預算15000萬(wàn)元,本次未作調整。
縣本級公共財政收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預算為251600萬(wàn)元,年初市級轉移支付補助控制數150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項結轉202257萬(wàn)元;執行中市級追加轉移支付補助194516萬(wàn)元,決算批復時(shí)追加專(zhuān)項結轉1403萬(wàn)元。公共財政收入調增12000萬(wàn)元,政府性基金預算收入調減12000萬(wàn)元,縣本級財政收入預算擬調整為799918萬(wàn)元,調增195919萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,縣本級財政總支出預算擬相應安排為799918萬(wàn)元(含上解支出6800萬(wàn)元,補助下級支出50343萬(wàn)元)。
主任、各位副主任、各位委員:盡管今年全縣財政收入預算總額未作調整,但要完成全年的收支任務(wù),仍然困難重重。在收入方面:后兩個(gè)月全縣財政收入還需入庫106278萬(wàn)元,月均應入庫53139萬(wàn)元,比1—10月月均入庫14542萬(wàn)元要多38597萬(wàn)元。在支出方面:政策性增支因素較多,較多的惠民政策均要縣級財政配套一定的資金,加之縣上又出臺了一些增支政策,尤其是災后重建工作,對財政資金需求量較大。由此可以看出,我縣今年的財政形勢仍然嚴峻,收支壓力較大。對此,我們將抓住有利時(shí)機,在全縣打一場(chǎng)增收節支攻堅戰,確保圓滿(mǎn)完成今年的財稅目標任務(wù)。一是全力以赴抓收入。重點(diǎn)抓好稅收專(zhuān)項檢查、非稅收入“差一扣一”政策執行、財稅優(yōu)惠政策清理等,逐戶(hù)開(kāi)展清繳,堵塞征收漏洞,確保公共財政收入應收盡收。加快國有土地使用權出讓進(jìn)度,調整國有資產(chǎn)處置方案,及時(shí)催繳已實(shí)現的收入入庫,確保圓滿(mǎn)完成今年的收入任務(wù)。同時(shí),積極向上爭取資金和政策,做大奉節財力總量。二是強化資金調度。繼續嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出,清收國庫對外借款,加快資金撥付進(jìn)度,切實(shí)壓縮結余結轉資金規模,努力提高財政資金運行效益。三是啟動(dòng)預算編制工作?茖W(xué)預判明年財政形勢,按照“持續可控、積極穩妥、實(shí)事求是”的原則,整合專(zhuān)項資金,優(yōu)化定額標準,統籌結轉結余,強化績(jì)效管理,精編細編20XX年財政預算,避免執行和預算差異過(guò)大,逐步改進(jìn)年初預算少、執行追加多的問(wèn)題,切實(shí)提高預算完整性。
主任、各位副主任、各位委員:由于今年還有兩個(gè)月時(shí)間,上級轉移支付補助還將增加,收入完成情況也將發(fā)生變化,因此,預算還將相應作出調整,具體調整情況在20XX年的人代會(huì )上報告。
此致
敬禮!
申請人:xx
20xx年xx月xx日
經(jīng)費預算調整申請報告 篇3
上級領(lǐng)導:
我校因接受20XX年省市督導評估,標準化學(xué)校建設,投資較大,今年又遷入新的宿舍樓,這樣就使我校20XX年預算沒(méi)有把握好各項指標,故此懇請領(lǐng)導將我校義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革預算予以調整。調整:辦公費2萬(wàn)元、取暖費8萬(wàn)元共計10萬(wàn)元,用以補充到購置費中,解決我校變壓器增容6萬(wàn)多元、學(xué)生用床2萬(wàn)9千余元、無(wú)塔供水、復印機、打印機等設備的購置。
妥否,請批示。
天宮寺中學(xué)
20XX年10月12日
經(jīng)費預算調整申請報告 篇4
尊敬的公司領(lǐng)導:
本人與售后人員攜帶維修樣機與工具箱于20xx年5月7日前往洪湖市下屬鄉鎮進(jìn)行售后維護,與20xx年5月11日返回。因個(gè)人疏忽將返程汽車(chē)票遺失(146元與前往票金額相同),導致此次差旅費報銷(xiāo)單無(wú)法通過(guò)財務(wù)審核,售后同事徐威全程同行予以證明,望領(lǐng)導批準予以報銷(xiāo)。因洪湖地區學(xué)校報修累計數量較大,本人與三名售后人員攜帶3套備用設備于20xx年5月15日前往洪湖市下屬鄉鎮進(jìn)行售后維護,于20xx年5月19日返回。洪湖下屬鄉鎮較多、面積較大且連日大雨路況很差無(wú)法每日返回洪湖市區住宿,期間為了方便次日工作與5月18、19兩日住宿在峰口鎮,所住酒店只能提供手撕蓋章發(fā)票,住宿金額為四人兩天560元整(140X2間房X2天=560),特請求報銷(xiāo)。
妥否,請領(lǐng)導批復!
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部
XXX
二Oxx年八月七日
經(jīng)費預算調整申請報告 篇5
集團公司:
xx辦事處20xx年度房屋修理費預算中包含裝修工程的驗收完成和審計完成應付的款項,但是由于裝修進(jìn)度緩慢以致于本應2012年支付的裝修和家具款項分別占用了20xx年房屋修理費和低易品攤銷(xiāo)費的預算,造成20xx年預算不足。
20xx年xx辦事處租賃費、物業(yè)費、業(yè)務(wù)招待費,目前尚有部分結余。因此,特申請對20xx年度預算進(jìn)行調整,以便可以滿(mǎn)足部分費用項目的實(shí)際需要。
特此申請.
集團公司xx辦事處
二〇xx年十二月十一日
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