最新公司工作制度
在當下社會(huì ),制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家收集的最新公司工作制度,歡迎大家分享。
公司工作制度1
一、客戶(hù)渠道
1、上門(mén)客戶(hù)———電話(huà)、來(lái)訪(fǎng);
2、掃樓客戶(hù)———外來(lái)尋找的客戶(hù);
3、關(guān)系客戶(hù)———各種關(guān)系介紹來(lái)的客戶(hù);
二、客戶(hù)管理
1、無(wú)論哪種渠道的客戶(hù),必須盡快填寫(xiě)《客戶(hù)登記表》上報銷(xiāo)售部經(jīng)理,并得到其確認;
2、客戶(hù)的確認以遞交《客戶(hù)登記表》的時(shí)間為準;
3、銷(xiāo)售人員不得對未確認的客戶(hù)繼續跟進(jìn)(善意協(xié)助者除外);
三、跟蹤和反饋
1、銷(xiāo)售人員必須及時(shí)跟跟進(jìn)已確認的客戶(hù),并及時(shí)將跟進(jìn)記錄(電話(huà)、談話(huà))填入《客戶(hù)跟進(jìn)記錄》;
2、每周一10:00以前銷(xiāo)售人員須將前一周的客戶(hù)跟進(jìn)記錄匯總上報銷(xiāo)售部經(jīng)理;
四、合同洽定
1、報價(jià)前,銷(xiāo)售人員須充分了解客戶(hù)的要求,評估客戶(hù)的承受能力后,根據報價(jià)方案及價(jià)格權限,酌情做出報價(jià)單,報價(jià)以書(shū)面形式做成,有部門(mén)經(jīng)理簽發(fā);
2、價(jià)格談到以自己的權限為限,銷(xiāo)售人員可決定其權限范圍之內的價(jià)格,超過(guò)的必須事先上報銷(xiāo)售部經(jīng)理,經(jīng)批準后方可對外承諾;
3、對于客戶(hù)堅持要修改的合同條款,需將客戶(hù)的修改意見(jiàn)以書(shū)面形式報于發(fā)展商協(xié)調人或合約部,由合約部出面與客戶(hù)洽談達成最后約定,以補充協(xié)議的形式成為合同的附件;
4、銷(xiāo)售人員談成后,填寫(xiě)《合同報簽單》,寫(xiě)明價(jià)格條件
和相關(guān)內容,轉交發(fā)展商合約部;
五、對未成交的客戶(hù)的管理
對未成交客戶(hù)的管理是我們客戶(hù)積累主要途徑之一,必須十分認真地對待,銷(xiāo)售人員必須每個(gè)月對未成交客戶(hù)作一整理,填寫(xiě)好《未成交客戶(hù)登記表》的主要內容,有客戶(hù)名稱(chēng),需求面積,入住大廈名稱(chēng),成交價(jià)格,期限,未入住原因等。
公司工作制度2
第一條設立目的'
為保證本公司進(jìn)口物資采購供應工作有序高效開(kāi)展,特制訂本制度。
第二條工作原則
1.詢(xún)價(jià)原則
采購部門(mén)需執行對大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標,小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報價(jià)的詢(xún)價(jià)原則,選擇供貨時(shí)間短,產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良,價(jià)格條件合理的供應商,購買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物資,保障工程和維護生產(chǎn)的需要。
2.守法原則
采購部門(mén)在進(jìn)行采購工作時(shí),要嚴格執行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規定,申報進(jìn)口物資批文規定以及進(jìn)口物資報關(guān)管理制度等。
同時(shí),采購部門(mén)也要遵守公司的各項規章制度,做到有令即行,有禁即止。
3.廉潔原則
全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責,在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的處理。
第三條具體工作流程
1.制訂采購計劃
采購部門(mén)根據各部門(mén)上報的年度工程、維護所需要的進(jìn)口物資計劃,結合倉庫現有物資庫存情況,擬定年度進(jìn)口物資采購計劃,上報公司_____審批下達進(jìn)口物資的采購任務(wù)。
2.招標與詢(xún)價(jià)
對本公司引進(jìn)小組確定的各項進(jìn)口設備、物資進(jìn)行招標、詢(xún)價(jià)工作,需嚴格按照采購具體章程處理。
3.合同起草與簽訂
。1)采購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門(mén)后,即向廠(chǎng)商訂購并辦理各項手續。
。2)需與供應廠(chǎng)商簽訂長(cháng)期合同者,外購部門(mén)應以簽呈及擬妥的長(cháng)期合同書(shū),依采購核決權限呈核后辦理。
4.進(jìn)口批文的申請與物資報關(guān)
此處包括進(jìn)口簽證前的專(zhuān)案申請;進(jìn)口保險;進(jìn)口船務(wù);進(jìn)口結匯;輸入許可證、信用狀的修改;裝船通知及提貨文件的提供;進(jìn)口報關(guān)等程序。
5.到貨處理
6.貨款結算
第四條注意事項
1.采購部門(mén)要認真執行公司部門(mén)擬定的合同、單證審批會(huì )簽手續,增加進(jìn)口物資在采購過(guò)程中的透明度。
2.對進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節的工作,做到認真負責,萬(wàn)無(wú)一失。
第五條附則
本辦法經(jīng)_____核準后實(shí)施,增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸本公司。
公司工作制度3
1、采購人員外出采購物料需借用現金時(shí),提前4小時(shí)將用款申請單報財務(wù)出納處,500元以?xún)茸詡,超過(guò)500元時(shí),由采購員寫(xiě)出書(shū)面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,可無(wú)息從公司資金中借取,但回公司后三日內必須將款結清(按發(fā)票時(shí)間第四天計息),每超期一天由財務(wù)人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務(wù)人員不按規定對借款人進(jìn)行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、采購員外出采購,需辦理匯票,必須在用款申請單上注明具體使用時(shí)間(月、日、時(shí)、分),如帶支票,返回后,應立即按財務(wù)規定進(jìn)行結算。需發(fā)電匯的,必須在15天內將發(fā)票報銷(xiāo)。
3、采購員外出采購,如帶匯票或辦電匯,業(yè)務(wù)結算有余款時(shí),應監督對方財務(wù)人員,將實(shí)際結算金額填入匯票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、采購員所帶匯票或發(fā)電匯,結算有余款十日內返回屬正常運行;十日外返回,給采購員按每日5‰計息,利息歸用款部門(mén);兩月內返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、如因相關(guān)財務(wù)人員不及時(shí)扣采購員款,除按本規定第4條對采購人員處理外,對相關(guān)財務(wù)人員按采購員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、個(gè)人業(yè)務(wù)或其他事由需借公款時(shí),借款人首先到相關(guān)財務(wù)索取借款單,詳填借款用途,由經(jīng)濟擔保人簽名擔保后,由總經(jīng)理簽名批準(批準者在經(jīng)濟擔保人失去經(jīng)濟賠償能力時(shí),承擔其賠償責任)。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關(guān)財務(wù)辦理借款手續。其借款數額和還款時(shí)間由本部門(mén)經(jīng)理決定,但借款者每人借款總額最多不準超過(guò)1萬(wàn)元,借款時(shí)間每次不準超過(guò)12個(gè)月,借款利息按年息8計算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經(jīng)濟擔保人為借款人自愿擔保,如擔保失誤,自愿還清債款。
8、各部門(mén)負責人,科室人員因公外出需借公款時(shí),500元以?xún)茸詡,超過(guò)500元時(shí),可憑總經(jīng)理、借款人簽名的借款單到公司財務(wù)從公司資金中無(wú)息借取,但必須回公司后三日內結清,每逾期一天由財務(wù)人員按借款額的5‰對借款人罰息,罰息歸公司。如財務(wù)人員不按規定對借款人進(jìn)行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、各部門(mén)員工,因公傷可憑總經(jīng)理、本部經(jīng)理、借款人簽名的借款單,到本公司財務(wù)辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時(shí)間最長(cháng)不得超過(guò)保險公司賠款時(shí)間。
10、任何形式的借款到期必須以現金形式歸還,對不按時(shí)歸還借款者,無(wú)論何種原因,從應歸還借款之日起三年內取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還,財務(wù)按借款人、經(jīng)濟擔保人(或將抵押物)部經(jīng)理、總經(jīng)理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計收利息,直到扣齊為止。如財務(wù)人員不按以上順序的規定扣除,每發(fā)現一次按工作失職罰款500元。
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