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財務(wù)自查自糾報告

時(shí)間:2024-10-01 08:52:20 自查報告 我要投稿

財務(wù)自查自糾報告

  隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧,以下是小編為大家整理的財務(wù)自查自糾報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務(wù)自查自糾報告

財務(wù)自查自糾報告1

  根據xx文件,為認真總結好20xx年財務(wù)管理工作,我單位對會(huì )計信息質(zhì)量、財務(wù)預算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執行情況進(jìn)行了自查,現將自查自糾情況匯報如下:

 。ㄒ唬⿻(huì )計基礎工作情況

  會(huì )計科目和會(huì )計賬簿均根據《財務(wù)會(huì )計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規定設置,會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí),賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實(shí)。會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)。

  財務(wù)報銷(xiāo)制度完善,嚴格按照會(huì )計人員檢查原始憑證、填寫(xiě)報銷(xiāo)憑據、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復核的報銷(xiāo)程序進(jìn)行,有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。

  取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認證,各項稅費計算準確,并保證及時(shí)納稅。

  財務(wù)收支無(wú)坐支現象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調節表。

  會(huì )計憑證及時(shí)整理裝訂,存放安全、規范。

 。ǘ╊A算執行情況

  根據20xx年利潤及成本費用預算明細說(shuō)明,財務(wù)部每月都要把各項主要成本費用的.實(shí)際數與預算數進(jìn)行比較,特別結合公司管理特點(diǎn),要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導申請批準,務(wù)必將實(shí)際費用控制在預算費用之內。

  20xx年預計實(shí)現銷(xiāo)售收入22350萬(wàn)元,實(shí)現利潤828萬(wàn)元,產(chǎn)生成本費用21522萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費80萬(wàn)元,會(huì )務(wù)費35萬(wàn)元,生產(chǎn)檢查費30萬(wàn)元,差旅費44.39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現銷(xiāo)售收入18026.12萬(wàn)元,共發(fā)生成本費用13819.70萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費165.88萬(wàn)元,會(huì )務(wù)費28萬(wàn)元,生產(chǎn)檢查費26萬(wàn)元,差旅費52.91萬(wàn)元。

 。ㄈ┴攧(wù)管理辦法完善和執行情況

  根據單位實(shí)際工作情況,20xx年對原有財務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改,包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改,以及對差旅費開(kāi)支標準和費用報銷(xiāo)管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,控制了經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  完善各項管理辦法的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格執行規定,相互監督,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。

 。ㄋ模┵Y金安全管理情況

  考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農取錢(qián)不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時(shí)都采取現金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險,財務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現金需要量,并與銀行協(xié)調好。事前做好保密,當天由銀行專(zhuān)門(mén)運送現金到財務(wù)部,由出納一人負責發(fā)放和統計,發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負責安全,發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算,并將剩余現金存入銀行,嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無(wú)一起安全事故并且數目準確。

  通過(guò)自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)自查自糾報告2

  現將本公司20xx年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據基本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項,確保數據真實(shí)、有效。年銷(xiāo)售收入xx.xx元,費用xxx元,實(shí)現稅金xxxx元?偫麧檟xx元。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中建立和完善各項制度的同時(shí),保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。

  三、存在的`問(wèn)題

  通過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,力求將這方面的工作做到更好。

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