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員工差旅費管理制度

時(shí)間:2023-02-14 17:43:53 員工管理 我要投稿

員工差旅費管理制度(3篇)

  在現實(shí)社會(huì )中,接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的員工差旅費管理制度,希望對大家有所幫助。

員工差旅費管理制度(3篇)

員工差旅費管理制度1

  第一章差旅費管理制度

  第一節總則

  第一條

  目的

  為了加強出差費用的管理,特制訂本制度。

  第二條

  適用范圍

  本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

  第二節差旅手續的辦理

  第三條

  員工出差辦理程序

  (1)出差前應填寫(xiě)《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序審核。

  (2)出差人向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費,返回后一周內填具《出差旅費報告單》,并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)應于當月工資中先予扣回,等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

  第四條

  出差的審核決定權限

  (1)國內出差,六日內由部門(mén)經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

  (2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

  第五條

  出差時(shí)間的規定

  出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實(shí)際需要電話(huà)請示上級領(lǐng)導批準延時(shí)外,出差人員不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則除不予報銷(xiāo)出差人員的差旅費外,并依情節輕重論處。

  第六條

  出差期間的薪酬給付

  出差期間,出差人員可視工作需要適時(shí)調整作息時(shí)間,故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇,但不得報支加班費。

  第三節差旅費用的報銷(xiāo)

  第七條

  差旅費的分類(lèi)

  差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等,其標準另行規定。

  第八條

  差旅費的報銷(xiāo)

  (1)交通費、住宿費按規定標準報銷(xiāo),超標自付,欠標不補。

  (2)膳食費按標準領(lǐng)取。

  (3)業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導按權限核定,憑據報銷(xiāo)。

  第四節附則

  第九條

  本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行,修改時(shí)亦同。

  第十條

  本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。

  第十一條

  本制度自頒布之日起正式施行。

  第二章員工出差管理辦法

  第一節總則

  第一條

  目的

  為了規范對員工出差的管理,特制訂本制度。

  第二條

  適用范圍

  公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的'員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者,依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

  第二節國內出差的規定

  第三條

  公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費:

  (1)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē),原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

  (2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

  (3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

  (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  第四條

  員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā):

  (1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員,按實(shí)際支出報銷(xiāo)。

  (2)主管及以上級:每日120元。

  (3)一般級:每日80元。

  第五條

  出差期間因公支出的下列費用,準予按實(shí)報銷(xiāo),并依下列規定辦理:

  (1)工作需要乘坐計程車(chē),應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票。

  (2)郵費應取具郵局的證明為憑。

  (3)因公宴客的費用,應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

  (5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

  第六條

  員工出差,應由派遣出差部門(mén)的主管認真登記出差日期和返回時(shí)間,并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。

  第七條

  員工出差返回后,七日內應填具《出差旅費報銷(xiāo)單》,送請各部門(mén)主管核實(shí)后到財務(wù)部審核票據的合法性,通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷(xiāo)。

  第八條

  員工出差前,憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

  第九條

  焦作市內及短程出差在外就餐人員,除按實(shí)報支車(chē)資外,另可報支誤餐費每餐

  元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報銷(xiāo)午餐費。

  第三節國外出差的規定

  第十條

  公司因工作需要奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,其標準如下:

  (1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支,自行觀(guān)光的交通費自理。

  (2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情,并依出差規定在報支額度內支給。

  (3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

  第十一條

  受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者,不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。

  第十二條

  出差期間,因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

  第十三條

  如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的,可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。

  第十四條

  國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

  第四節附則

  第十五條

  下級員工與上級員工一起出差時(shí),下級員工比照上級員工標準支給。

  第十六條

  公司董事及顧問(wèn)的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。

  第十七條

  膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準,因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

  第十八條

  本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行,修改時(shí)亦同。

  第十九條

  本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。

  第二十條

  本制度自頒布之日起正式施行。

  第三章員工差旅費支給辦法

  第一節總則

  第一條

  目的

  為了加強出差費用的管理,特制訂本制度。

  第二條

  適用范圍

  本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

  第三條

  出差分類(lèi)

  (1)當日出差:出差當日可能往返者。

  (2)遠途出差:出差必須在外住宿者。

  (3)國外出差;赴國外出差者。

  第二節當日出差

  第四條

  員工當日出差時(shí)由科長(cháng)以及主管核準。

  第五條

  當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

  第六條

  當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

  第七條

  當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

  第八條

  當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。

  第三節遠途出差

  第九條

  員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí),必須事先填報《出差申請單》(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等,呈部領(lǐng)導核準后方可出差。

  第十條

  遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預借出差旅費。

  第十一條

  出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》,報銷(xiāo)出差旅費。

  第十二條

  出差人員的交通工具除用公司車(chē)輛外,以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情,經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。

  第十三條

  出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。

  第十四條

  使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

  第十五條

  出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。

  第十六條

  出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

  第十七條

  住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

  第十八條

  出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷(xiāo)住宿費。

  第四節國外出差

  第十九條

  本員工奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

  (1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支,自行觀(guān)光的交通費自理。

  (2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情,并依出差規定在報支額度內支給。

  (3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

  第二十條

  受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者,不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。

  第二十一條

  出差期間,因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

  第二十二條

  如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的,可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。

  第五節附則

  第二十三條

  本制度須需公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行,修改時(shí)亦同。

  第二十四條

  本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。

  第二十五條

  本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。

員工差旅費管理制度2

 。1)由出差人填寫(xiě)《借款單》,寫(xiě)清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容,經(jīng)部門(mén)主管審核,報總經(jīng)理簽字認可后,方可到財務(wù)部領(lǐng)款。

 。2)出差交通方式包括:一般出差人員為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo);特殊情況需乘坐飛機或火車(chē)軟臥的,需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意,否則不予報銷(xiāo)。

 。3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

 。4)差旅費用標準,出差地點(diǎn)區分為一類(lèi)區、二類(lèi)區、三類(lèi)區三種。

  一類(lèi)城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內交通費)。

  二類(lèi)城市:除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區省會(huì )以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內交通等)。

  三類(lèi)城市:A、B類(lèi)地區以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內交通費)。

  因參加會(huì )議出差者,按通知書(shū)上規定包括食宿的公司不再報銷(xiāo)出差補助,只負擔交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷(xiāo),由報銷(xiāo)人自理。出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí),應提供費用清單否則不予報銷(xiāo)。

 。5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷(xiāo)及補貼。

 。6)統計補助日期,出發(fā)時(shí)間在0:00—12:00的,當日以一天計;出

  發(fā)時(shí)間在12:00—24:00的,當日以半天計;返回到達時(shí)間在0:00—12:00的.,當日以半天計;返回到達時(shí)間在12:00—24:00的,當日以一天計。

 。7)出差人員在到達出差地后,應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告,并同時(shí)告知住宿賓館電話(huà)和房間號;出差期間,應每日向部門(mén)經(jīng)理電話(huà)匯報一次。

  出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的,下屬要扣除出差補助。

 。8)出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內應向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件,填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》,將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,仔細填列清楚,由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,再到財務(wù)部報銷(xiāo),沖減以前借款,多退少補。

員工差旅費管理制度3

  一、總則

  1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

  二、報銷(xiāo)標準

  崗位職務(wù)

  出差工資

  住宿費

  交通費

  生活補助

  電話(huà)補助

  出差補貼

  1

  總經(jīng)理

  出勤工資

  據實(shí)

  據實(shí)

  據實(shí)

  ——

  100元/天

  2

  辦公人員

  出勤工資

  25元/天

  據實(shí)

  15元/天

  10

  40元/天

  3

  施工領(lǐng)隊

  出勤工資

  25元/天

  據實(shí)

  15元/天

  10

  40元/天

  4

  施工隊員

  出勤工資

  25元/天

  據實(shí)

  15元/天

  5

  25元/天

  說(shuō)明:

  1、出差工資

  按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。

  2、出差住宿費

  (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數,按25元/天計算報銷(xiāo),超標準的,超出部分自理?蛻(hù)單位提供住宿的,無(wú)住宿補助。

  3、交通費:

  (1)乘坐火車(chē),按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。

  (2)出租車(chē)不能報銷(xiāo),各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo),特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。

  (3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫(xiě)明行程及行程目的,可據實(shí)報銷(xiāo)。

  (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。

  4、生活補助

  客戶(hù)單位提供生活的,無(wú)生活補助?蛻(hù)單位不提供生活,按15元/天補助。

  5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話(huà)費補助的,需提供話(huà)費發(fā)票。

  6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

  7、陪同賓客出差的'人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

  8、行政、采購、辦公人員出差:

  按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。

  9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo),出差按100元/天補助。

  三、差旅費報銷(xiāo)程序

  1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢,超過(guò)報銷(xiāo)期限,按所報金額10%罰款,如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。

  2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務(wù)部不予辦理。

  3、施工及售后完成后,必須征得客戶(hù)單位同意,由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字,與客戶(hù)交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi),

  4、出差人員返回公司后,應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室,注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記,并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

  5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

  6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。

  7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

  四、差旅費票據要求

  1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人以備核查。

  2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí),應列出行程詳單,填寫(xiě)《票據清單》,對每一張交通票據做出說(shuō)明。

  3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時(shí)簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時(shí),由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。

  五、其他要求

  1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話(huà)暢通,出差前應自己交足電話(huà)費,確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話(huà)費補助,并按次罰款10元/次。

  2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現,取消報銷(xiāo)資格,并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款,直至辭退。

  3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內,必須著(zhù)本公司工作服,工作鞋。

  4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

  5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無(wú)故逗留,一

  經(jīng)發(fā)現,取消其所有津貼。

  6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線(xiàn),不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

  7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報,要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。

  8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

  9、所有票據,由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo),他人不得代報。

  10、出差期間,若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結算方式,完工離開(kāi)時(shí),交接清理完畢方能離開(kāi)。

  11、出差途中,不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi),請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

  12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶(hù)提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶(hù)單位請吃請喝,不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

  13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí),結算工資時(shí)分時(shí)段計算。

  14、員工出差期間,違反本單位或客戶(hù)單位制度,及其他原因受到客戶(hù)單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

  15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。

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