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內審員工作心得
我們從一些事情上得到感悟后,可以通過(guò)寫(xiě)心得體會(huì )的方式將其記錄下來(lái),從而不斷地豐富我們的思想。那么好的心得體會(huì )都具備一些什么特點(diǎn)呢?以下是小編為大家收集的內審員工作心得,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
高爾基曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸!辟|(zhì)量管理體系運轉良好、管理規范到位的組織不管是誰(shuí)進(jìn)行內審,都會(huì )取得良好的效果。但是對于大多數組織來(lái)說(shuō),選擇合適的內審員,給內審員以合適的定位并適當的培訓,循序漸進(jìn)的培養就顯得很重要。首先是定位的問(wèn)題,不管是組織還是培訓機構,大多把內審員定位為對其他部門(mén)的監督者、審查者。我認為,內審員首先應該是一個(gè)合格的建設者,或者是一個(gè)優(yōu)秀的完善者,這里所說(shuō)的建設是指本部門(mén)的體系建設。內審員應該從本部門(mén)的體系建設做起,對本部門(mén)的體系了解了,才能對整個(gè)企業(yè)的體系運轉有所了解;本部門(mén)的體系完善了,整個(gè)企業(yè)的體系運轉才能相對完善,通過(guò)內部審核、管理評審、持續改進(jìn),不斷的完善體系管理,強調缺陷預防、減少變差和浪費,最終才能持續滿(mǎn)足顧客需求、并超越顧客需求。
20xx年xx月xx日到xx月xx日,公司委派我和同事在成都參加了德國萊茵公司學(xué)術(shù)部舉行的“ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系內審員培訓”。由萊茵公司學(xué)術(shù)部李道鈞先生主講。課程安排為期四天,課程內容主要包括:ISO/TS16949:20xx標準條款、過(guò)程方法、內部審核三大部分。
在為期四天的課程學(xué)習中,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導作用、過(guò)程方法、PDCA、策劃、持續改進(jìn)這幾個(gè)詞是我聽(tīng)到的最多的幾個(gè)詞,徹底改變了我對質(zhì)量管理體系原來(lái)的看法,使我對“ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系”有了一個(gè)全新的認識,現將心得體會(huì )總結如下:
一、推行ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系具有重要意義
1、有利于企業(yè)提高質(zhì)量管理水平
2、有利于質(zhì)量管理與國際規范接軌
3、有利于發(fā)展外向型經(jīng)濟,提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭能力
4、有利于保護消費者的利益、考慮了所有相關(guān)方利益的需求
二、對質(zhì)量管理八項原則的認識
1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
組織依存于顧客,顧客是每個(gè)組織存在的基礎,組織應把顧客的要求放在第一位。組織必須要明確誰(shuí)是自己的顧客,要調查顧客的需求是什么,要研究怎么滿(mǎn)足顧客的需求。市場(chǎng)是變化的,顧客是動(dòng)態(tài)的,顧客的需求和期望也是不斷發(fā)展的。因此,組織要及時(shí)地調整自己的經(jīng)營(yíng)策略和采取必要的措施,以適應市場(chǎng)的變化,滿(mǎn)足顧客不斷發(fā)展的需求和期望,還應超越顧客的需求和期望,使自己產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位。
2、領(lǐng)導作用
最高管理者必須做好建立和確定組織統一的宗旨及方向、策劃未來(lái)、激勵員工、協(xié)調活動(dòng)和營(yíng)造一個(gè)良好的內部環(huán)境等工作。最高管理者的領(lǐng)導作用、承諾和積極參與,對建立并保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系,并使所有相關(guān)方獲益是必不可少的。此外,在領(lǐng)導方式上,最高管理者還要做到透明、務(wù)實(shí)和以身作則。
3、全員參與
各級人員是組織之本。只有他們的充分參與,才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。組織的質(zhì)量管理不僅需要最高管理者的正確領(lǐng)導,還有賴(lài)于全員的參與。所以要對員工進(jìn)行質(zhì)量意識、職業(yè)道德、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識和敬業(yè)精神的教育,還要激發(fā)他們的積極性和責任感。此外,員工還應具備足夠的知識、技能和經(jīng)驗,才能勝任工作,實(shí)現充分參與。
4、過(guò)程方法
將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理,可以更高效地得到期望的結果。在應用過(guò)程方法時(shí),必須對每個(gè)過(guò)程,特別是關(guān)鍵過(guò)程的要素進(jìn)行識別和管理。PDCA適用于所有過(guò)程,可結合考慮。
5、管理的系統方法
將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統加以識別、理解和管理,有助于組織提高實(shí)現目標的有效性和效率。在質(zhì)量管理中采用系統方法,就是要把質(zhì)量管理體系作為一個(gè)大系統,對組成質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程加以識別、理解和管理,以達到實(shí)現質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
6、持續改進(jìn)
持續改進(jìn)整體業(yè)績(jì)是組織的一個(gè)永恒目標。只有堅持持續改進(jìn),組織才能不斷進(jìn)步。
7、基于事實(shí)的決策方法
有效決策建立在數據和信息分析的基礎上。正確的決策需要領(lǐng)導者用科學(xué)的態(tài)度,以事實(shí)或正確的信息為基礎,通過(guò)合符邏輯的分析,作出正確的決斷。盲目的決策或憑個(gè)人的主觀(guān)意愿的決策是絕對不可取的。
8、與供方互利的關(guān)系
組織與供方是相互依存的,互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng )造價(jià)值的能力。特別是對關(guān)鍵供方,更要建立互利關(guān)系,互利合作的雙方實(shí)際上就是“雙贏(yíng)”,有利于雙方降低風(fēng)險,共同發(fā)展。
三、對內審的認識
1、質(zhì)量審核可按不同標準進(jìn)行分類(lèi),通常有三種分類(lèi)法,即:審核對象分類(lèi)法、審核方分類(lèi)法和審核范圍分類(lèi)法。
1)按審核對象分有產(chǎn)品審核、制造過(guò)程審核和質(zhì)量管理體系審核三種。
產(chǎn)品審核是對最終產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行單獨評價(jià)的活動(dòng),用以確定產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和實(shí)用性。產(chǎn)品審核通常由質(zhì)量保證部門(mén)的審核人員獨立進(jìn)行。
制造過(guò)程審核:獨立地對過(guò)程(工序)進(jìn)行質(zhì)量審核,可以對質(zhì)量控制計劃的可行性、可信性和可靠性進(jìn)行評價(jià),過(guò)程(工序)質(zhì)量審核可從輸入、資源、活動(dòng)、輸出著(zhù)眼,涉及到人員、設備、材料、方法、環(huán)境、時(shí)間、信息及成本八大要素。
質(zhì)量管理體系審核:是指獨立地對一個(gè)組織質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的審核。質(zhì)量管理體系審核應覆蓋組織所有部門(mén)和過(guò)程,應圍繞產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程進(jìn)行,通過(guò)對質(zhì)量管理體系中的各個(gè)場(chǎng)所、各個(gè)部門(mén)、各個(gè)過(guò)程的審核和綜合,得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價(jià)結論。
2)按審核方分有第一方審核、第二方審核和第三方審核三種。
第一方審核——糾正改進(jìn),這是組織對其自身的產(chǎn)品、過(guò)程或質(zhì)量管理體系進(jìn)行的審核。審核員通常是本組織的,也可聘請外部人員。通過(guò)審核,綜合評價(jià)質(zhì)量活動(dòng)及其結果,對審核發(fā)現的不合格項采取糾正和改進(jìn)措施。
第二方審核——評定批準,這是顧客對組織開(kāi)展的審核。第二方審核的標準或大綱,通常由顧客根據自身需要制訂或提出。
第三方審核——認證/注冊,由第三方具有一定資格并經(jīng)一定程序認可的審核機構派出審核人員對組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。第三方審核是需要給審核機構付費的。審核的結果,若符合標準要求,組織將會(huì )獲得合格證明并被登記注冊。
表一三種審核方審核及區別三種審核方審核及區別見(jiàn)表一。
3)按審核范圍分有全部審核、部分審核和跟蹤審核三種。
全部審核:組織質(zhì)量管理體系審核,不管是組織自己進(jìn)行,還是由第二方或第三方進(jìn)行,如果這種審核覆蓋了組織產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個(gè)過(guò)程、各個(gè)方面,都屬于全部審核。
部分審核:組織對質(zhì)量管理體系過(guò)程有選擇性的審核,對組織某類(lèi)產(chǎn)品、某個(gè)過(guò)程的審核,均屬于部分審核。
跟蹤審核:這也是一種部分審核。不同點(diǎn)是這種審核主要是用以驗證以前審核后的糾正措施是否實(shí)施并有效,不合格項是否得到消除。
2、內部審核的一般步驟
1)審核策劃
按照內審程序規定,制定年度審核計劃,管理者授權成立審核組,由審核組長(cháng)制定專(zhuān)項審核活動(dòng)計劃,準備審核工作文件,通知審核。
2)審核實(shí)施
以首次會(huì )議開(kāi)始現場(chǎng)審核。審核員運用各種審核方法和技巧,收集審核證據,得出審核發(fā)現,進(jìn)行分析判斷,開(kāi)具不合格項報告,并以末次會(huì )議結束現場(chǎng)審核。審核組長(cháng)應實(shí)施審核的全過(guò)程控制。
3)審核報告
現場(chǎng)審核后,應提交審核報告。工作內容包括:審核報告的編制、批準、分發(fā)、歸檔、考核獎懲,糾正、預防和改進(jìn)措施的提出,確認和分層分步實(shí)施的要求。
4)跟蹤審核
應加強對審核后的區域、過(guò)程的實(shí)施及糾正情況進(jìn)行跟蹤審核,并在緊接著(zhù)的下一次審核時(shí),對措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行復查評價(jià),寫(xiě)入報告,實(shí)現審核閉環(huán)管理,以推動(dòng)連續的質(zhì)量改進(jìn)。在任何組織中,從審核得到的真正益處最終均來(lái)自“自身”的審核。
3、內審的基本特點(diǎn)
1)內審的主要動(dòng)力來(lái)自管理者;
2)內審的重點(diǎn)是推動(dòng)內部改進(jìn);
3)內審的人員通常來(lái)自于組織內部;
4)內審程序通常比第三方審核簡(jiǎn)單;
5)內審的規范要求比第三方審核低;
6)內審對糾正措施的跟蹤控制比較及時(shí)有效;
7)內審更有利提高質(zhì)量管理體系運作效果;
8)內審是管理者介入質(zhì)量管理的重要工具。
綜上所述,內審在質(zhì)量管理體系運行中具有非常重要的作用,因此我們必須高度重視,認真對待,切不可敷衍了事,走走過(guò)場(chǎng)。否則,內審也就沒(méi)有什么實(shí)際意義,質(zhì)量管理體系運行效果也將大打折扣,這對提升公司質(zhì)量管理和長(cháng)遠的發(fā)展是相當不利的。
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