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銷(xiāo)售人員管理制度

時(shí)間:2021-11-11 17:29:37 制度 我要投稿

最新銷(xiāo)售人員管理制度(精選7篇)

  在我們平凡的日常里,很多場(chǎng)合都離不了制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準則和依據。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的最新銷(xiāo)售人員管理制度(精選7篇),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

最新銷(xiāo)售人員管理制度(精選7篇)

  銷(xiāo)售人員管理制度1

  第一項:工作職責

  一、全體銷(xiāo)售人員必須遵循GB/T19001:2000和GB/T24001:1996質(zhì)量、環(huán)境管理體系。

  二、認真執行公司制定的銷(xiāo)售策略,遵守公司的銷(xiāo)售規定和政策。

  三、銷(xiāo)售人員是企業(yè)的形象,在外代表公司。著(zhù)裝應整潔得體,符合工作需要。

  四、熟知公司產(chǎn)品的品種、性能和施工方法,堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念,能解決一般的產(chǎn)品施工問(wèn)題。

  五、銷(xiāo)售人員對市場(chǎng)要有敏銳的觀(guān)察能力和預測能力,準確反饋市場(chǎng)信息并提出合理化建議。

  六、嚴格執行銷(xiāo)售部門(mén)的考勤制度和例會(huì )制度,無(wú)故不請假者,按曠工處理,連續三次曠工的銷(xiāo)售人員,扣罰一個(gè)月保底工資。

  七、專(zhuān)賣(mài)店和形象店積分卡管理要到位,要求細心打出每一分的合格性和嚴肅性,管理好每季度的獎金。

  八、銷(xiāo)售合同采用公司統一文本,合同必須是法人或其委托代理人簽署方才有效。銷(xiāo)售人員不得私自與客戶(hù)簽訂合同,由此給公司或客戶(hù)所造成的損失全部由銷(xiāo)售人員承擔。

  九、協(xié)調公司與客戶(hù)之間出現的問(wèn)題,一切以公司利益為出發(fā)點(diǎn),力爭將損失降到最低。

  十、積極響應公司出臺的促銷(xiāo)政策,及時(shí)將公司的新政策傳達給客戶(hù),新政策一律采用書(shū)面形式,公司簽章方才有效。由于銷(xiāo)售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的,由其承擔全部責任。

  十一、簽署的銷(xiāo)售合同正本由辦公室存檔。

  十二、銷(xiāo)售人員應嚴格按合同相關(guān)條款執行,根據客戶(hù)的實(shí)際銷(xiāo)售能力確定鋪貨量,杜絕客戶(hù)利用在公司開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)期間大量進(jìn)貨。

  十三、開(kāi)發(fā)新客戶(hù),銷(xiāo)售人員應對客戶(hù)的資信情況進(jìn)行了解,如相關(guān)證照是否齊全,公司資金是否周轉正常等。并將相關(guān)資料報銷(xiāo)售經(jīng)理,由銷(xiāo)售經(jīng)理確定是否與該客戶(hù)合作。

  十四、對于有現貨的訂貨,銷(xiāo)售人員填寫(xiě)《定單確認表》,交財務(wù)辦理相關(guān)發(fā)貨手續。對于沒(méi)有現貨的特殊訂單,銷(xiāo)售人員填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評審表》,交相關(guān)部門(mén)評審溝通是否有供貨能力,確認可供貨后再與客戶(hù)簽訂合同。

  十五、所有賒欠的票據,必須有對方單位公章(或財務(wù)章)和收貨人簽名,交財務(wù)保管,否則出現問(wèn)題由當事人負責。

  十六、銷(xiāo)售人員收回銷(xiāo)貨款應在48小時(shí)內交回公司,不得貪污、扣留、挪用銷(xiāo)貨款,一經(jīng)發(fā)現,對當事人按貪污、扣留、挪用銷(xiāo)貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況,應向銷(xiāo)售經(jīng)理請示。

  十七、銷(xiāo)售人員有責任督促客戶(hù)按合同規定期限結算貨款,結款以先結時(shí)間長(cháng)的款項為原則,禁止結新帳壓老帳,并且做到結算的票款金額一致。

  十八、財務(wù)與銷(xiāo)售人員每三個(gè)月核查一次客戶(hù),對于往來(lái)出現異常的客戶(hù)限期一個(gè)月進(jìn)行清理。未清理完畢的,將實(shí)際情況以書(shū)面形式報銷(xiāo)售經(jīng)理,并且積極配合公司收集法律解決所需要的證據,在確認款項確實(shí)無(wú)法收回時(shí),銷(xiāo)售人員按無(wú)法收回款項金額的5%予以賠償。因銷(xiāo)售人員個(gè)人原因造成的款項無(wú)法收回,銷(xiāo)售人員承擔全部損失賠償責任。

  十九、客戶(hù)如需退貨,銷(xiāo)售人員需報銷(xiāo)售經(jīng)理批準后方可辦理退貨手續。

  二十、客戶(hù)的退貨,銷(xiāo)售人員必須于當日入庫,如因特殊情況當日不能入庫的,最遲于第二天上午9:00前入庫。

  二十一、正式銷(xiāo)售員每月報銷(xiāo)公共汽車(chē)月票40元,手機通話(huà)費150元,出具正式發(fā)票方可報銷(xiāo)。

  二十二、有關(guān)用餐、贈送禮品、回扣、價(jià)格下浮,須經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理批準后執行。

  二十三、無(wú)特殊情況,不按時(shí)填交公司規定的相關(guān)報表者,每次扣罰工資20元。

  二十四、因銷(xiāo)售人員個(gè)人行為造成市場(chǎng)混亂的(爭戶(hù)、搶?xiě)簦,對當事人?00元以上罰款。

  二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的,按實(shí)際價(jià)值的1~5倍處罰。

  二十六、本公司銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售其它產(chǎn)品,按損壞公司形象處理,處2000元罰款,以示警告。

  二十七、保守商業(yè)秘密,管理好客戶(hù)資料,杜絕客戶(hù)外流。

  以上條款在處罰過(guò)程中若出現重疊,以累計扣罰,當月不足扣罰金額部分結轉至下月。

  第二項:薪資、提成規定

  薪資結構:保底工資+月效益提成+年終獎勵

  一、新銷(xiāo)售員,試用期三個(gè)月,月保底工資1000元,試用期內無(wú)銷(xiāo)售任務(wù),無(wú)提成。表現優(yōu)秀者可一個(gè)月轉正,按正式銷(xiāo)售員相關(guān)規定執行。

  二、正式銷(xiāo)售員,月保底工資1200元,銷(xiāo)售資歷滿(mǎn)5年的銷(xiāo)售員月保底工資

  1400元,銷(xiāo)售資歷滿(mǎn)10年的銷(xiāo)售員月保底工資2000元。

  三、銷(xiāo)售任務(wù):月銷(xiāo)售回款額2萬(wàn)元,超出部分按以下比例提成:(獎給、返點(diǎn)、回扣給客戶(hù)的金額不記提成)

  2萬(wàn)元~10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元):2.5%

  10萬(wàn)元~20萬(wàn)元(含20萬(wàn)元):2.8%

  20萬(wàn)元以上:3%

  四、銷(xiāo)售員新開(kāi)發(fā)客戶(hù)經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審批后,每戶(hù)累計回款額達到2萬(wàn)元者,每戶(hù)獎勵200元,該項獎勵按月發(fā)放。

  五、月銷(xiāo)售回款額沒(méi)有完成2萬(wàn)元的,按以下公式扣罰當月保底工資:

  未回款部分÷2萬(wàn)元x50%x1200=扣罰金額

  六、為避免銷(xiāo)售人員流動(dòng)而給公司造成損失,銷(xiāo)售人員薪資一律延緩一個(gè)月發(fā)放。

  七、銷(xiāo)售員嚴格執行客戶(hù)管理評分制。

  [1]每月按團隊銷(xiāo)售回款額的1‰提取獎勵基金;

  [2]每月評定一次;評定分數不合格的銷(xiāo)售人員學(xué)習一個(gè)月,學(xué)習期間不發(fā)工資;

  [3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵,第一名獎勵500元,第二名獎勵300元。最后一名給予200元處罰,處罰款納入獎勵基金。

  [4]對于每季度評選為最后一名者,公司給予除名;

  [5]年末,獎勵基金余額由銷(xiāo)售部門(mén)作為活動(dòng)經(jīng)費。

  八、年終業(yè)績(jì)獎勵規定:月銷(xiāo)售任務(wù)2萬(wàn)元納入業(yè)績(jì)累計額。

  80萬(wàn)元:2000元

  90萬(wàn)元:4000元

  100萬(wàn)元:7000元

  110萬(wàn)元:9000元

  120萬(wàn)元:2000元

  130萬(wàn)元:15000元

  140萬(wàn)元:18000元

  九、所有銷(xiāo)售人員必須嚴格要求自己,遵守公司的各項規章制度,遵守職業(yè)道德,起模范帶頭作用。

  本規定自20xx年9月1日起實(shí)施。

  銷(xiāo)售人員管理制度2

  一、制定目的:

  為了加強本公司的銷(xiāo)售管理,擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售,提高銷(xiāo)售人員的用心性,完成銷(xiāo)售目標,提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效,更好的收回賬款,特制定本制度。

  二、適用范圍:

  凡屬本公司銷(xiāo)售、及其他部門(mén)人員均照本辦法所規范的制度執行。

  三、銷(xiāo)售人員工作職責:

  銷(xiāo)售人員除應遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

  1)負責完成公司所制定的年度銷(xiāo)售目標。

  2)對外務(wù)必樹(shù)立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)洽談,并完善公司與各客戶(hù)間的銷(xiāo)售合同,銷(xiāo)售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導簽字蓋章后方可生效。

  3)對于本公司的銷(xiāo)售計劃、策略、客戶(hù)關(guān)系等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告,再次發(fā)生,直接辭退。

  4)嚴禁以不正當手段獲得銷(xiāo)售業(yè)務(wù),嚴禁哄抬物價(jià)、擾亂市場(chǎng),嚴禁以任何形

  式毀壞公司形象,如發(fā)現以上狀況屬實(shí),一律辭退。

  5)貨款處理:

 、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧(wù)。

 、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

  6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況,并隨時(shí)與財務(wù)部門(mén)核對各客戶(hù)的應收款,持續賬面正確、清晰,便于及時(shí)催收尾款。

  7)定期拜訪(fǎng)客戶(hù),了解客戶(hù)新的動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向,并建立往來(lái)客戶(hù)良好的人際關(guān)系。收集市場(chǎng)需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料,客戶(hù)對我公司的評價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶(hù)。

  8)及時(shí)了解客戶(hù)項目的進(jìn)度,每日生產(chǎn)、銷(xiāo)售量及時(shí)上報至統計人員。

  9)執行公司所交付的相關(guān)事宜。

  四、統計人員職責:

  1)及時(shí)、準確的統計過(guò)磅員上報的每日過(guò)磅單據。

  2)設立單獨的合同臺賬,包括:1)合同名稱(chēng)2)瀝青混合料型號、單價(jià)3)付款方式4)合同簽訂人信息。

  3)對每個(gè)合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

  4)針對每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度,及時(shí)通知該合同的負責人進(jìn)行賬款的催要。

  5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

  銷(xiāo)售人員管理制度3

  第一章一般規定

  第一條對本公司銷(xiāo)售人員的管理,除按照人事管理規程辦理外,悉依本規定條款進(jìn)行管理。

  第二條原則上,銷(xiāo)售人員每日按時(shí)上班后,由公司出發(fā)從事銷(xiāo)售工作,公事結束后回到公司,處理當日業(yè)務(wù),但長(cháng)期出差或深夜回到者除外。

  第三條銷(xiāo)售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí),依照公司有關(guān)規定發(fā)給誤餐費x元。

  第四條部門(mén)主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理xx元,副經(jīng)理xx元,一般人員xx元。

  第五條銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)所必需的費用,以實(shí)報實(shí)銷(xiāo)為原則,但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實(shí)施。

  第六條銷(xiāo)售人員對特殊客戶(hù)實(shí)行優(yōu)惠銷(xiāo)售時(shí),須填寫(xiě)“優(yōu)惠銷(xiāo)售申請表”,并呈報主管批準。

  第二章銷(xiāo)售人員職責

  第七條在銷(xiāo)售過(guò)程中,銷(xiāo)售人員須遵守下列規定:

  (一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;

  (二)嚴守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷(xiāo)售優(yōu)惠辦法與獎勵規定等商業(yè)秘密;

  (三)不得理解客戶(hù)禮品和招待;

  (四)執行公務(wù)過(guò)程中,不能飲酒;

  (五)不能誘勸客戶(hù)透支或以不正當渠道支付貨款;

  (六)工作時(shí)光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

  第八條除一般銷(xiāo)售工作外,銷(xiāo)售人員的工作范圍包括:

  (一)向客戶(hù)講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項;

  (二)向客戶(hù)說(shuō)明產(chǎn)品性能、規格的特征;

  (三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題;

  (四)會(huì )同經(jīng)銷(xiāo)商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:

  1.客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

  2.客戶(hù)對價(jià)格的反映;

  3.用戶(hù)用量及市場(chǎng)需求量;

  4.對其他品牌的反映和銷(xiāo)量;

  5.同行競爭對手的動(dòng)態(tài)信用;

  6.新產(chǎn)品調查。

  (五)定期調查經(jīng)銷(xiāo)商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)狀況;

  (六)督促客戶(hù)訂貨的進(jìn)展;

  (七)提出改善質(zhì)量、營(yíng)銷(xiāo)方法和價(jià)格等方面的推薦;

  (八)退貨處理;

  (九)整理經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)的銷(xiāo)售資料。

  第三章工作計劃

  第九條公司營(yíng)銷(xiāo)或企劃部門(mén)應備有“客戶(hù)管理卡”和“新老客戶(hù)狀況調查表”,供銷(xiāo)售人員做客戶(hù)管理之用。

  第十條銷(xiāo)售人員應將必須時(shí)期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時(shí)還需提交“一周銷(xiāo)售計劃表”“銷(xiāo)售計劃表”和“月銷(xiāo)售計劃表”,呈報上級主管。

  第十一條銷(xiāo)售人員應將固定客戶(hù)的狀況填入“客戶(hù)管理卡”和“客戶(hù)名冊”,以便更全面地了解客戶(hù)。

  第十二條對于有期望有客戶(hù),應填寫(xiě)“期望客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)卡”,以作為開(kāi)拓新客戶(hù)的依據。

  第十三條銷(xiāo)售人員對所擁有的客戶(hù),應按每月銷(xiāo)售狀況自行劃分為若干等級,或依營(yíng)業(yè)部統一標準設定客戶(hù)的銷(xiāo)售等級。

  第十四條銷(xiāo)售人員應填具“客戶(hù)目錄表”、“客戶(hù)等級分類(lèi)表”、“客戶(hù)路序分類(lèi)表”和“客戶(hù)路序狀況明細卡”,以保障推銷(xiāo)工作的順利進(jìn)行。

  第十五條各營(yíng)業(yè)部門(mén)應填報“年度客戶(hù)統計分析表”,以供銷(xiāo)售人員參考。

  第四章客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)

  第十六條銷(xiāo)售人員原則上每周至少訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)一次,其訪(fǎng)問(wèn)次數的多少,根據客戶(hù)等級確定。

  第十七條銷(xiāo)售人員每日出發(fā)時(shí),須攜帶當日預定訪(fǎng)問(wèn)的客戶(hù)卡,以免遺漏差錯。

  第十八條銷(xiāo)售人員每日出發(fā)時(shí),須攜帶樣品、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、名片、產(chǎn)品名錄等。

  第十九條銷(xiāo)售人員在巡回訪(fǎng)問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商時(shí),應檢查其庫存狀況,若庫存不足,應查明原因,及時(shí)予以補救處理。

  第二十條銷(xiāo)售人員對指定經(jīng)銷(xiāo)商,應予以援助指導,幫忙其解決困難。

  第二十一條銷(xiāo)售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷(xiāo)商之間的摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷(xiāo)商精誠合作。如銷(xiāo)售人員無(wú)法解決,應請公司主管出面解決。

  第二十二條若遇客戶(hù)退貨,銷(xiāo)售人員須將有關(guān)票收回,否則須填具“銷(xiāo)售退貨證明單”。

  第五章收款

  第二十三條財會(huì )部門(mén)應將銷(xiāo)售人員每日所售貨物記入分戶(hù)賬目,并填制“應收賬款日記表”送各分部,填報“應收賬款催收單”,送各分部主管及相關(guān)負責人,以加強貨款回收管理。

  第二十四條財會(huì )部門(mén)向銷(xiāo)售人員交付催款單時(shí),應附收款單據,為避免混淆,還應填制“各類(lèi)連號傳票收發(fā)記錄備忘表”,轉送營(yíng)業(yè)部門(mén)主要催款人。

  第二十五條各分部接到應收賬款單據后,即按賬戶(hù)分發(fā)給經(jīng)辦銷(xiāo)售人員,但須填制“傳票簽收簿”。

  第二十六條外勤營(yíng)銷(xiāo)售員收到“應收款催收單”及有關(guān)單據后,應裝入專(zhuān)用“收款袋”中,以免丟失。

  第二十七條銷(xiāo)售人員須將每日收款狀況,填入“收款日報表”和“日差日報表”,并呈報財會(huì )部門(mén)。

  第二十八條銷(xiāo)售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”,交財會(huì )部門(mén)核對。

  第六章業(yè)務(wù)報告

  第二十九章銷(xiāo)售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”,逐日呈報單位主管。日報資料須簡(jiǎn)明扼要。

  第三十章對于新開(kāi)拓客戶(hù),應填制“新開(kāi)拓客戶(hù)報表”,以呈報主管部門(mén)設立客戶(hù)管理卡。

  第七章附則

  第三十一條銷(xiāo)售人員外出執行公務(wù)時(shí),所需交通工具由公司代辦申請,但須填具有關(guān)申請和使用保證書(shū)。

  第三十二條銷(xiāo)售人員用車(chē)耗油費用憑發(fā)票報銷(xiāo),同時(shí)應填報“行車(chē)記錄表”

  銷(xiāo)售人員管理制度4

  為規范客戶(hù)拜訪(fǎng)作業(yè),以提升工作業(yè)績(jì)及效率,特制定本辦法

  一、拜訪(fǎng)目的

 。1)市場(chǎng)調查,研究市場(chǎng)。

 。2)了解競爭對手。

 。3)客戶(hù)保養:A、強化感情聯(lián)系,建立核心客戶(hù);B、推動(dòng)業(yè)務(wù)量;C、結清貨款。

 。4)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。

 。5)新產(chǎn)品推廣。

 。6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

  二、拜訪(fǎng)對象

 。1)業(yè)務(wù)往來(lái)之客戶(hù)。

 。2)目標客戶(hù)。

 。3)潛在客戶(hù)。

 。4)同行業(yè)。

  三、拜訪(fǎng)作業(yè)

  1、拜訪(fǎng)計劃:銷(xiāo)售人員每月底提出拜訪(fǎng)計劃書(shū),呈部門(mén)經(jīng)理審核。

  2、客戶(hù)拜訪(fǎng)的準備

 。1)每月底應提出下月客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃書(shū)。

 。2)拜訪(fǎng)前應事先與拜訪(fǎng)單位取得聯(lián)系。

 。3)確定拜訪(fǎng)對象。

 。4)拜訪(fǎng)時(shí)應攜帶物品的申請及準備。

 。5)拜訪(fǎng)時(shí)相關(guān)費用的申請。

  3、拜訪(fǎng)注意事項

 。1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

 。2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶(hù)。

 。3)拜訪(fǎng)過(guò)程可以是需要贈送物品及進(jìn)行一些應酬活動(dòng)(提前申請)。

 。4)拜訪(fǎng)是發(fā)生的公出,出差行為依相關(guān)規定管理。

  4、拜訪(fǎng)后續作業(yè)

 。1)拜訪(fǎng)應于倆天內提出客戶(hù)拜訪(fǎng)報告,呈主管審核。

 。2)拜訪(fǎng)過(guò)程中答應的事項或后續處理的工作應及時(shí)進(jìn)行跟蹤處理。

 。3)拜訪(fǎng)后續作業(yè)之結果列入員工考核項目,具體依相關(guān)規定。

  四、銷(xiāo)售拜訪(fǎng)作業(yè)計劃查核細則

  1、制定目的

 。1)本細則依據公司《銷(xiāo)售人員管理辦法》之規定制定。

 。2)促使本公司銷(xiāo)售人員確實(shí)執行拜訪(fǎng)作業(yè)計劃,達成銷(xiāo)售目標。

  2、適用范圍:本公司銷(xiāo)售人員拜訪(fǎng)作業(yè)計劃之核查,依本細則管理。

  3、權責單位

 。1)銷(xiāo)售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

 。2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

  4、查核規定之計劃程序

 。1)銷(xiāo)售計劃:銷(xiāo)售人員每年應依據公司《年度銷(xiāo)售計劃表》,擬定個(gè)人之《年度銷(xiāo)售計劃表》,并填制《月銷(xiāo)售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執行。

 。2)作業(yè)計劃:銷(xiāo)售人員依據《月銷(xiāo)售計劃表》,每月填制《拜訪(fǎng)計劃表》;應于每月月底前,將次月計劃拜訪(fǎng)的客戶(hù)及其預定停留時(shí)數,填制于《拜訪(fǎng)計劃表》之“客戶(hù)”及“計劃”欄內,呈主管審核;經(jīng)主管審核后,銷(xiāo)售人員應依據計劃實(shí)施,主管則應確實(shí)督導查核。

  5、查核要項之銷(xiāo)售人員

 。1)銷(xiāo)售人員應依據《拜訪(fǎng)計劃表》所訂的內容,按時(shí)前往拜訪(fǎng)客戶(hù),并根據結果填制《客戶(hù)拜訪(fǎng)調查表》。

 。2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,并須將實(shí)際變更的內容及停留時(shí)數記錄于《拜訪(fǎng)計劃表》內。

  6、查核要項之部門(mén)主管

 。1)審核《銷(xiāo)售拜訪(fǎng)調查報告表》時(shí),應與《拜訪(fǎng)計劃表》對照,了解銷(xiāo)售人員是否依計劃執行。

 。2)每周應依據銷(xiāo)售人員的《拜訪(fǎng)計劃表》與《銷(xiāo)售拜訪(fǎng)調查報告表》,以抽查方式用電話(huà)向客戶(hù)查詢(xún),確認銷(xiāo)售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪(fǎng)客戶(hù),以查明銷(xiāo)售人員是否依計劃執行。

  五、注意事項

  1、銷(xiāo)售部主管應使銷(xiāo)售人員確實(shí)了解填制《拜訪(fǎng)計劃表》并按表執行之目的,以使銷(xiāo)售工作推展更順暢。

  2、銷(xiāo)售部主管查核銷(xiāo)售人員的拜訪(fǎng)計劃作業(yè)實(shí)施時(shí),應注意技巧,尤其是向客戶(hù)查詢(xún)時(shí),須避免造成以后銷(xiāo)售人員工作之困擾與尷尬。拜訪(fǎng)計劃作業(yè)實(shí)施的查核結果,應作為銷(xiāo)售人員年度考核的重要參數。

  銷(xiāo)售人員管理制度5

  一、工作時(shí)間:

  1、店面實(shí)行每周7天工作制,由店長(cháng)安排員工班組!每月公休2日,各員工安排班表上班,不得擅自更換班

  2、店面營(yíng)業(yè)時(shí)間為每周一至周五早上8點(diǎn)到17點(diǎn),周六周日早上8點(diǎn)到17點(diǎn)半,大型活動(dòng)期間除外

  3、每天上班第一件事是開(kāi)啟店面照臨燈,音樂(lè ),保證燈光的亮度與音樂(lè )的柔和度!各辦公設備的檢查,保證電話(huà),電腦,傳真,打印機等正常使用,以及整個(gè)店鋪的清潔與衛生打掃工作

  4、店面員工每周不得在周六,周日安排公休(特殊情況須報公司批準)

  5、店面請假制度:店面員工如有請假,需提前一天書(shū)面請假條于門(mén)店店長(cháng),電話(huà)請假與臨時(shí)請假無(wú)效(特殊情況除外)

  6、法度節假日不休息

  二、考勤制度

  1、早上8點(diǎn)進(jìn)行上班報到!

  2、早上10點(diǎn)以后報到,按曠工半天處理,扣發(fā)半天工資,納入團隊活動(dòng)基金

  3、17點(diǎn)前離開(kāi)的,視為早退,發(fā)生一次扣除工資100元,納入團隊活動(dòng)基金

  4、每月遲到3次,視為事假1天,扣除1天的工資,納入團隊活動(dòng)基金

  5、無(wú)故缺崗或事先請假條的,視為曠工,曠工2天扣罰其當月3天工資!當月曠工3次,做自動(dòng)離職處理

  三、禮儀制度

  1、員工必須穿著(zhù)工作服上崗,并在正確位置佩帶LOGO

  2、女員工上崗須化淡妝,不準濃妝艷抹,佩帶過(guò)多夸張飾品或涂抹過(guò)濃香水

  3、男女員工不準留過(guò)長(cháng)頭發(fā),不許染怪異顏色

  4、員工的坐立行走及其他肢體動(dòng)作應符合店面接待禮儀要求,做到舉止得當,不得在顧客面前做不雅動(dòng)作,更不允許交頭接耳,或者吃東西,如被發(fā)現,扣發(fā)100元,納入團隊活動(dòng)基金

  5、接待顧客的接聽(tīng)電話(huà)時(shí),必須使用禮貌用語(yǔ):

  1:“歡迎光臨豐勝高端防腐木”

  2:“您請跟我來(lái),由我來(lái)帶您來(lái)熟悉防腐木行業(yè)領(lǐng)導者--我們豐勝的產(chǎn)品”

  3:“能否請您留下您的姓名與電話(huà)號碼,關(guān)注我們豐勝的微信二維碼,并有精美禮品送給您”

  4、:“我們的工作有什么不周之處,請您多提寶貴意見(jiàn),好嗎”

  5:“謝謝您的光臨,歡迎隨時(shí)同我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)”等敬詞與禮貌用語(yǔ)

  6、向顧客介紹產(chǎn)品交談時(shí),應注意談話(huà)技巧,不要隨意插話(huà),避免與顧客爭辯,要隨時(shí)關(guān)注客戶(hù)的話(huà)語(yǔ)導向及關(guān)注點(diǎn)

  四、例會(huì )制度

  1、每周一晚上5點(diǎn)全體員工召開(kāi)周例會(huì )

  2、會(huì )議內容:

 。1)店鋪本周銷(xiāo)售情況總結及問(wèn)題點(diǎn)

 。2)員工在本周遇到的困難及解決方案

 。3)制度下周工作目標,列出主要事件

  五、衛生制度

  1、店面各區域衛生由所有員工共同負責

  2、早上上班后立即打掃衛生

  3、衛生標準如下:

 。1)門(mén)頭:保持清潔,無(wú)明顯污漬

 。2)門(mén)前地面:無(wú)散置垃圾,煙蒂等

 。3)室內地面,墻面:無(wú)明顯污跡,天花板等區域無(wú)蜘蛛網(wǎng)

 。4)背景墻:無(wú)明顯水漬,字體無(wú)損壞

 。5)地面:保持清潔,無(wú)污水漬,泥印

 。6)迎賓鞋墊:保持干燥不破損,無(wú)明顯泥漬

  4、商品展示

 。1)資料:彩頁(yè)擺放整齊,不雜亂無(wú)章,各系列產(chǎn)品擺

  放對應彩頁(yè)

 。2)商品展示:陳列整齊有序,無(wú)亂推亂放,燈光明亮

 。3)商品標價(jià)簽整齊美觀(guān)漂亮

  六、店面員工基本行為準則

 。1)不串崗,不脫崗

 。2)個(gè)人辦公用品,按規定擺放,不得隨意亂丟,每發(fā)現一次口頭警告,如屢教不改扣發(fā)工資50元

 。3)員工必須穿著(zhù)工作服上崗,衣領(lǐng)角佩戴好LOGO

 。4)不得濃妝艷抹,佩戴夸張飾品與夸張發(fā)型

 。5)工作時(shí)間不得聚眾聊天,吃零食,玩游戲,翻看報紙雜志

 。6)工作時(shí)間不得倚靠商品,或過(guò)分放松肢體

 。7)工作時(shí)間不得長(cháng)時(shí)間打私人電話(huà),不得因私長(cháng)時(shí)間會(huì )客

 。8)不得與顧客發(fā)生爭吵或言語(yǔ)攻擊顧客

 。9)不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客

 。10)不得在展廳內游戲或打鬧

 。11)不得在上班時(shí)間與領(lǐng)導頂撞,與同時(shí)爭吵

 。12)當顧客對公司未明文規定的銷(xiāo)售方案提出異議時(shí),應請示上級,個(gè)人不得自作主張,一經(jīng)發(fā)現,造成公司經(jīng)濟損失,個(gè)人負全部責任

  銷(xiāo)售人員管理制度6

  一、店面員工管理規定

  1、衣著(zhù)整齊干凈,女性不濃妝艷抹,男性不留長(cháng)發(fā),男女均不得染彩色頭發(fā);

  2、當班員工負責打掃和維護門(mén)店衛生,收銀臺不得放置非公物件;

  3、早班員工逐一檢查貨架,確保整齊,安全,將散放的商品歸回原位;

  4、微笑服務(wù),顧客一進(jìn)店即向其問(wèn)好“歡迎光臨”,顧客出店“歡迎下次光臨”;

  5、當班人員按要求做好交接班記錄(貨款、報表)。上晚班的員工負責統計并記錄當日顧客到訪(fǎng)情況(統一制表),每周進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn);

  6、當班人員所收的貨款及時(shí)上交店長(cháng),店長(cháng)于每日14點(diǎn)扎帳并將所收貨款存入公司賬戶(hù)。店長(cháng)休假則由客服經(jīng)理操作此流程。

  7、員工在賣(mài)場(chǎng)內不允許出現惡性競爭,一經(jīng)發(fā)現將給予警告,累犯考慮開(kāi)除,因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任,如若累犯考慮開(kāi)除;

  8、員工在賣(mài)場(chǎng)內不得靠貨架站立,非特殊情況不得使用公話(huà)撥打私人電話(huà);

  9、積極參加公司組織的各項集體活動(dòng);

  10、新進(jìn)的員工進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)試崗七天,試用期滿(mǎn)合格由客服經(jīng)理安排上班;

  二、商品管理規定

  1、一般商品展示

 。1)展示面統一,時(shí)刻保持豐滿(mǎn)且整齊;

 。2)重和易碎商品應盡量放置在下層;

 。3)錯置商品及時(shí)調整;

 。4)貨架頭的標準:

  1)貨架頭60%布置新移庫商品,40%布置大量暢銷(xiāo)商品;

  2)同類(lèi)商品放在相鄰貨架頭;

  2、店內商品補充

 。1)一種商品門(mén)店已售完,則安排其它商品上架,貨架上不能留有明顯空白;

 。2)做好門(mén)店商品進(jìn)銷(xiāo)存管理,及時(shí)補充庫存;

  3、店面整理

 。1)保證店面干凈、整潔及清晰的面貌;

 。2)扔掉空箱,先進(jìn)先出原則;

 。3)嚴格執行商品到貨操作流程(驗收,盤(pán)點(diǎn),陳列,商品安全)

  9、退貨

 。1)商品滯銷(xiāo)或過(guò)季,盡快退貨;

 。2)退貨程序:1)店面人員將有關(guān)商品撤出;2)退貨商品送至成都倉庫。

  三、考勤制度

  1、遲到、早退

  遲開(kāi)或早關(guān)門(mén)店導致的'物管罰款由當事人自行承擔。

  2、曠工

  曠工4小時(shí)以?xún)蓉摴膭?0元,一天曠工滿(mǎn)4小時(shí),扣發(fā)當天的應發(fā)薪資。多次曠工開(kāi)除。

  3、調班

  調班需經(jīng)客服經(jīng)理同意,擅自調班一次扣10元,第二次扣20元。

  4、病假

  病假超過(guò)一天的,須提供病歷證明,因突發(fā)急病不能上班的,可用電話(huà)告知客服經(jīng)理或店長(cháng)。

  5、事假

  員工因私事請事假超過(guò)1天,須向客服經(jīng)理提出書(shū)面申請(格式和情況說(shuō)明一致)。

  6、加班

  加班工資標準:法定假日加班為基本工資的3倍。

  銷(xiāo)售人員管理制度7

  一、財務(wù)處工作制度

  1、正確貫徹執行《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《醫院藥品收支兩條線(xiàn)管理暫行辦法》等各項財經(jīng)政策,加強會(huì )計核算和財務(wù)監督,嚴格財經(jīng)紀律。財會(huì )人員要以身作則,奉公守法,同一切盜竊,違法亂紀行為作斗爭。

  2、嚴格執行國家對藥品作價(jià)的規定和《云南省非營(yíng)利性醫療服務(wù)基準價(jià)格》等物價(jià)政策,合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的,無(wú)計劃的開(kāi)支應堅決杜絕。對于臨時(shí)必須的開(kāi)支,應按審批手續辦理。

  3、根據醫院事業(yè)發(fā)展計劃,正確及時(shí)編制年度和季度的財務(wù)計劃(預算),保證臨床和科研經(jīng)費的需要,辦理會(huì )計業(yè)務(wù)。按上級主管部門(mén)的要求,報送會(huì )計月報、季報、半年報和年報(決算)。

  4、加強醫院的經(jīng)濟管理,定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析,及時(shí)向院領(lǐng)導提供有價(jià)值的財務(wù)分析資料,以便領(lǐng)導正確決策,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好經(jīng)濟核算的管理工作。

  5、凡本院對外采購開(kāi)支等一切會(huì )計事項,均應取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能以據報銷(xiāo)。凡白條子、三聯(lián)收據、自制收款收據等一律不能作為正式憑據,出差或因公借支,須經(jīng)院領(lǐng)導批準,任務(wù)完成后及時(shí)辦理結帳報銷(xiāo)手續。

  6、會(huì )計人員要及時(shí)清理債權和債務(wù),防止拖欠,減少呆帳。

  7、財務(wù)部門(mén)應與有關(guān)科配合,定期對固定資產(chǎn)(房屋、設備、家具、藥品、器械等)和流動(dòng)資產(chǎn)(藥品、低值易耗品、衛生材料等)等國家資財進(jìn)行經(jīng)常性的監督,及時(shí)清查庫存,防止浪費和積壓。

  8、每日收入的現金要當日送存銀行、庫存現金不得超過(guò)銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長(cháng)補短。如有差錯,由經(jīng)手人詳細登記,每月集中討論,找出原因后報領(lǐng)導批示處理。

  9、會(huì )計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)報告、財務(wù)決算等,以及會(huì )計人員交接,均按財政部門(mén)的規定辦理。

  10、加強住院費用管理,實(shí)行住院費用“一日清單制”,嚴格執行城鎮職工基本醫療保險的有關(guān)政策。

  二、財務(wù)管理規定

  1、預算編制按照事業(yè)發(fā)展計劃,采取院領(lǐng)導、財務(wù)處、業(yè)務(wù)部門(mén)相結合的辦法。由財務(wù)科擬定醫院年度預算,經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )審議通過(guò),報主管部門(mén)批準后,由財務(wù)處統一掌握執行。

  2、收支預算要參考上年預算執行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出,略有結余。

  3、嚴格執行國家規定的財務(wù)制度、開(kāi)支標準和開(kāi)支范圍,按照批準的預算和計劃所規定的用途,建立健全支出管理制度和手續,提高資金使用效果。

  4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕(拆改建)項目,要事先進(jìn)行可行性論證和評議,提出可行性方案,經(jīng)審計科審計后,報院領(lǐng)導審批,方可購買(mǎi)和實(shí)施。

  5、在院長(cháng)統一領(lǐng)導下,各項支出由財務(wù)處統一安排,掌握使用,根據批準的預算,由有關(guān)職能部門(mén)負責,按制度規定及定額標準,實(shí)行指標控制。

  6、各職能科室預算內開(kāi)支,要提出資金使用計劃,由財務(wù)處審核后執行。超預算或計劃外開(kāi)支,有關(guān)科室要提出書(shū)面報告,交財務(wù)處審核后,由院長(cháng)批準執行。

  7、固定資產(chǎn)實(shí)行財務(wù)處負責總賬,管理部門(mén)負責明細賬,使用科室負責臺賬(建卡)的三級賬卡制度。

  8、低值易耗品實(shí)行“定額管理、定期核銷(xiāo)、科室核算”的管理方法,根據各科室的實(shí)際消耗情況,核定消耗定額,按定額以舊換新。

  9、藥品實(shí)行“金額管理、數量統計、實(shí)耗實(shí)銷(xiāo)”的管理辦法,合理核定藥庫和藥房?jì)滟Y金。

  10、衛生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應”的管理辦法,科室或個(gè)人不得以任何理由擅自購買(mǎi)。

  11、專(zhuān)項資金的管理,遵循“先提后用、量入為出、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則,按照規定的用途和開(kāi)支范圍以及開(kāi)支標準辦理。

  12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛生材料等財產(chǎn)物資的購買(mǎi),必須辦理入庫,任何人不得以任何借口以購列支。

  13、本規定未盡事宜,按有關(guān)制度規定執行

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