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采購管理制度

時(shí)間:2023-06-28 15:51:51 制度 我要投稿

采購管理制度合集15篇

  在當下社會(huì ),制度起到的作用越來(lái)越大,制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編收集整理的采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

采購管理制度合集15篇

采購管理制度1

  為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費,依據相關(guān)法規、政策,結合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

  三、對單筆購置5000元

  ,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

  四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)鹊?日常開(kāi)支由辦公室負責人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

  五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續,一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

  六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購小組在外出采購時(shí),對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查,做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價(jià)廉。

  八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內容要實(shí)事求是,所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

采購管理制度2

  一、物品采購程序

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處負責實(shí)施,努力完成學(xué)校下達的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長(cháng)同意后,報送區政府招標辦,按程序招標采購。

  3、應急物品采購需提前填寫(xiě)《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫(xiě)“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(cháng)審批→常務(wù)副校長(cháng)審批→校長(cháng)審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買(mǎi)的.,1000元以下由常務(wù)副校長(cháng)審批,1000元以上由校長(cháng)審批)。

  4、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專(zhuān)業(yè)性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應請求上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監督指導采購。

  3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續,做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,采取校內招標方式,選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴禁收受賣(mài)家饋贈或宴請。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據

  1、采購物品在1000元以下,可以現金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

  五、說(shuō)明:不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認,不予報銷(xiāo),后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

采購管理制度3

  為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。

  4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的`物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

采購管理制度4

  一、設備管理部門(mén)應根據各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫療、教學(xué)、科研的需要,按批準計劃項目?jì)热葸M(jìn)行采購。

  二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位公章,并核實(shí)證件的.真實(shí)性與有效性,不得購置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

  三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開(kāi)、公平、公正。

  四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢(xún)價(jià)或定向單一來(lái)源采購,但應報單位領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門(mén)批準。

  五、采購部門(mén)應及時(shí)掌握采購計劃的進(jìn)度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。

  六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。

  七、對違反規定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責任。

采購管理制度5

  1、目的:

  為規范公司物資采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率。

  2、適用范圍:

  適用于本公司采購管理。

  3、職責

  3.1公司采購職能由供應部門(mén)具體承辦,根據生產(chǎn)計劃及時(shí)安排采購計劃(書(shū)面形式),財務(wù)部門(mén)負責過(guò)程控制與監督。

  3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)(機器設備及其他生產(chǎn)設備)的采購以及物資采購運輸;

  3.3財務(wù)部門(mén)負責辦公用品及固定資產(chǎn)(房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備)的采購;

  4.采購流程圖:

  采購計劃→采購申請→部門(mén)經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→供應部門(mén)(庫存核實(shí))→詢(xún)價(jià)采購訂單→下合同(部門(mén)經(jīng)理審批、財務(wù)部門(mén)審核)→貨到→驗收入庫(收料單或入庫單)

  發(fā)票單據齊全→供應部門(mén)經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門(mén)經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→出納支付→供應商(報銷(xiāo)人)

  5.內容

  5.1采購分類(lèi)

  5.1.1生產(chǎn)物資采購:

  包括:生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)(購)件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

  5.1.2辦公用品采購

  包括:辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書(shū)刊等.

  5.1.3固定資產(chǎn)采購

  包括:機器設備、房屋、大額資產(chǎn)

  5.1.4供應采購:

  包括:物資采購的運入。

  5.2職能歸口

  供應部與財務(wù)部門(mén)對于具體的專(zhuān)業(yè)采購可委托具體的職能部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門(mén)與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門(mén),共同辦理驗收入庫與請款手續。

  5.3采購程序:

  5.3.1一般每月25日,各部門(mén)將下月計劃所需的物資采購申請(模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時(shí)制訂)匯總審批后報歸口的采購職能部門(mén)。采購申請必須由采購申請人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認,金額較大的必須報總經(jīng)理審批。

  5.3.2采購申請一式二聯(lián)(一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián))。申請人申請采購時(shí)將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門(mén)(供應部)。采購請款時(shí)將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。

  5.3.3對用于模具制造的專(zhuān)用材料,申請部門(mén)申請采購時(shí),需附有模具名稱(chēng)、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說(shuō)明。供應部門(mén)按采購申請單上所列項目詢(xún)價(jià)(供應廠(chǎng)商及供應價(jià)格,不少于三家)、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。

  5.3.4采購物資送到后,品管部及采購申請部門(mén)驗收物資的.數量、質(zhì)量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。

  5.4請款程序:

  5.4.1物資驗收確認完畢,由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無(wú)誤后,經(jīng)歸口的采購職能部門(mén)經(jīng)理簽字確認,報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批?偨(jīng)理審批完畢,財務(wù)根據合同或約定付款。

  5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門(mén)需將當月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部,總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表,并按領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應部、市場(chǎng)部根據實(shí)際發(fā)生匯總當月的運輸費用,以報表方式報至財務(wù)部。

  5.6對于長(cháng)期固定的采購項目應與供應廠(chǎng)商約定付款期限(月結30天、60天或90天),付款方式盡量采用轉賬方式支付(1000元以上)。

  附:采購流程細節指南

  1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。

  2、采購商將對供應商提供的資料做一個(gè)詳細的歸類(lèi),把這些客戶(hù)歸在哪類(lèi)客戶(hù),并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。

  3、采購商對供應商的工廠(chǎng)查看。視察廠(chǎng)家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

  4、采購商向供應商提出樣品需求?礃悠返某叽、規格以及其他參數是否符合需求。

  5、采購商要通過(guò)技術(shù)分析,要有檢驗部門(mén)的分析結果。檢驗包括其價(jià)格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

  6、如果符合要求,采購商對供應商下達一個(gè)評審通知書(shū)。符合要求的供應商可以進(jìn)入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來(lái)說(shuō),首先要進(jìn)入采購商的供應鏈,才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。

  7、采購商與供應商進(jìn)行初期的商業(yè)談判,正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。

  8、雙方簽定合同。

  9、供應商開(kāi)始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。

  10、采購商對供應商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴格的實(shí)驗檢查。

  11、如果小批量產(chǎn)品通過(guò)審核,那么此供應商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。

  12、供應商加入采購商的產(chǎn)品目錄,每一個(gè)目錄都需要自己去評審,每一個(gè)地方都需要重新評審一次,整個(gè)流程需要半年時(shí)間。資信問(wèn)題更是重中之重,流程不能出一絲差錯,資信問(wèn)題更是不允許有問(wèn)題。以上12個(gè)環(huán)節都成功通過(guò)以后,您就能成為此采購商的供應商,進(jìn)入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的,如果哪一個(gè)環(huán)節上出了差錯,那么都將有前功盡棄的可能。

采購管理制度6

  為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節,針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況,具體切實(shí)做好采購工作。

  第一條基本原則

  1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量,處理好與供應商的關(guān)系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

  2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

  3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價(jià)格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

  4.所有采購,必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

  5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門(mén)提出請購,然后集中辦理采購;

  6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi),不得隨意變更供應商;

  7.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

  第二條供貨商的確定原則

  1.初選供貨商:要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專(zhuān)業(yè)化程度,貨物來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

  2.試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

  3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎上、由財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員提交效果報告,由公司審批確定。

  4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

  5.供貨商的更換與續用:在合作的過(guò)程中,如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿(mǎn)前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

  第三條市場(chǎng)調查原則

  1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄,寫(xiě)明調查人員,調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果,由全體人員簽字后交會(huì )計存檔。

  2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。

  3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

  4.出實(shí)地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報價(jià)也是調查的手段和依據。

  5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。

  6.零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

  第四條采購的定價(jià)原則

  1。設立尋價(jià)員:由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

  2。定價(jià)程序:由財務(wù)人員同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。

  3。價(jià)格管理原則:對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

  (1)干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

  (2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。

  (3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的.3%。

  (4)魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

  (5)蔬菜平均在一元以下者,其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

  4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當放寬。

  第五條審購程序

  (一)耗用物品的審購程序

  1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報計劃,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購部門(mén)辦理。

  2、需臨時(shí)采購的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單,經(jīng)部門(mén)負責人同意后方可辦理。

  3、零星物品的采購不得超過(guò)兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫(xiě)明,限時(shí)購買(mǎi)。

  (二)自購菜品的申購程序

  1、需貨部門(mén)根據庫存和使用情況填寫(xiě)申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)),由部門(mén)負責人簽字后,交采購部門(mén)辦理。

  2、庫管人員應隨時(shí)檢查庫存,當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫管人員應以書(shū)面形式通知采購人員進(jìn)貨。

  第六條采購數量的確定原則

  為提高經(jīng)濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則,按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。

  (一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量。

  1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購,一般要求供貨商送貨。

  2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前,根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間,提出次日的采購數量。

  (二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數量。

  1、此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天的用量,最低不得低于一天的用量。

  2、庫存量上下限的計算公式:

  最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數最高庫存量=每日需用量×15天

  第七條:貨物的驗收原則

  (一)驗收的質(zhì)量標準:

  根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進(jìn)行驗收

  (二)驗收的數量標準:

  根據采購人員收取的當日采購申請單上寫(xiě)明的數量據實(shí)進(jìn)行驗收,數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

  (三)驗收人員:

  庫房人員、領(lǐng)用部門(mén)負責人、監督員等最少2人共同驗收。

  (四)驗收時(shí)間:

  每日上午9:30---10:00下午4:30

  (五)驗收程序:

  1、由庫管人員填寫(xiě)“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫(xiě)完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、庫管員簽字生效。

  2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過(guò)“申購單”的商品物資(菜品),使用部門(mén)有權拒絕收貨。

  第八條倉庫管理

  (一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發(fā)放工作。

  (二)、貨物入庫

  1、認真驗收,查核貨物的數量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

  2、開(kāi)出入庫驗收單

  3、及時(shí)登記帳卡,每天結出數量合計數,并錄入電腦。

  (三)、庫存保管

  1、合理利用倉庫條件,分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。

  2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

  3、設“慢流動(dòng)表”,凡是庫存超過(guò)100天,都要上“黑名單”,上報部門(mén)負責人。

  (四)、發(fā)放管理

  1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長(cháng)簽字的“收貨單”數量標準直拔。

  2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長(cháng)簽字認可后出貨,店面大堂經(jīng)店長(cháng)簽字同意后出貨。

  第九條采購事項

  1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購。在采購過(guò)程中,因市場(chǎng)行情發(fā)生變化,而影響采購數量和質(zhì)量的,要及時(shí)與所購商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系,征得同意后方可購買(mǎi)。

  2、在采購過(guò)程中,自購鮮活食品、蔬菜時(shí),應逐筆填寫(xiě)所購菜品的數量、單價(jià)和金額,(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單,采購人員自留一份,財務(wù)結賬一份)。菜品要分別堆放裝運,以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

  3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門(mén)有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

  4、對采購過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過(guò)大),須單獨列明并說(shuō)明原因。

采購管理制度7

  原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來(lái)的每一個(gè)流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展:

  1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

  所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營(yíng)業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時(shí)性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導就應訂閱相應的規章制度,嚴把質(zhì)量和數量關(guān),使采購環(huán)節的成本費用降至最低。

  另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實(shí)、踏實(shí)與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的'第二個(gè)前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員,可見(jiàn)采購員的選擇對成本控制有著(zhù)舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認為,一個(gè)好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節約5%的餐飲成本。

  2、采購運作程序的制定

  采購程序是采購工作的核心之一。實(shí)施采購首先制定一個(gè)有效的工作程序,使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個(gè)正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。

  通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領(lǐng)應通過(guò)正式的申請手續——領(lǐng)料單,倉庫根據申領(lǐng)手續發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過(guò)這一手續獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料。

  餐飲部和倉庫分別通過(guò)采購申請單向采購部門(mén)提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類(lèi)需儲存保管的食品,當庫存量低于規定的數量時(shí),就要提出申購,被足必要的庫存量。

  當采購部門(mén)接到訂貨申請之后,通過(guò)正式的訂購單手續向供應單位訂貨,同時(shí)給驗收部門(mén)一份訂購單,以備收貨時(shí)核對。

  訂貨后,供應單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者如送貨上門(mén),則由驗收部門(mén)驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務(wù),則由采購部門(mén)承運回來(lái),交驗收部門(mén)驗收入庫。當驗收部門(mén)收到廚房訂購的新鮮食品時(shí),應立即通知廚房通過(guò)申領(lǐng)手續及時(shí)領(lǐng)去。

  對于單據的處理,應使各部門(mén)明了:各項工作均應以向生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標,各部門(mén)在提供食品時(shí)都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過(guò)程進(jìn)行督導和管理。

  3、采購質(zhì)量的控制

  要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。

  餐飲管理人員應在確定本企業(yè)的目標和編制有關(guān)計劃時(shí)規定食品原料的質(zhì)量標準。采購部經(jīng)理或成本控制會(huì )計員應當在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規格書(shū)的形式,規定對各種食品原料的質(zhì)量要求。

采購管理制度8

  第一條采購部門(mén)的劃分

  1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門(mén)負責辦理。

  2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。

  3.對于重要材料的采購,必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。

  第二條采購作業(yè)方式

  一般情況,采購部門(mén)依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

  1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門(mén)依計劃提出請購,采購部門(mén)集中辦理采購。

  2.長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商,議定長(cháng)期供應價(jià)格,批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。

  3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料,獲得書(shū)面批準后方可變更。

  4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結束后,需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià),否則公司不予認可價(jià)格;由此引起后果由責任人負全責。

  5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專(zhuān)人負責,否則視為無(wú)效。

  6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

  第三條采購作業(yè)處理期限

  采購部門(mén)應依采購地區、材料特性及市場(chǎng)供需,分類(lèi)制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門(mén)以便參考,如果有變更時(shí),應立即修正。

  采購作業(yè)處理

  第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

  (一)經(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后,以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。

  (二)凡是最低采購量超過(guò)請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。

  (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料,需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。

  (四)采購部門(mén)接到請購部門(mén)(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià),待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  第五條審核及批準

  附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進(jìn)行上報。

  第六條訂購

  (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠(chǎng)商訂購,并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

  (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

  (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí),應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

  第七條整理付款

  1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應商送貨核對無(wú)誤后,于第二日將原始單送會(huì )計部門(mén)。

  2.缺交應補足者,請購部門(mén)應依照實(shí)收數量,進(jìn)行整理付款。

  3.超交應經(jīng)主管批準后,才能依照實(shí)收數量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數付款。價(jià)格及質(zhì)量的復核

  第八條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供

  1.采購部門(mén)應調查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立廠(chǎng)商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。

  2.采購部門(mén)應就企業(yè)內所需要的.材料,提供市場(chǎng)行情資料,作為材料批準價(jià)格的參考。

  第九條質(zhì)量復核

  采購部應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。

  第十條異常處理

  審查作業(yè)中,若發(fā)現異常情況,采購單位審查部門(mén)應立即附異常情況報告資料,通知有關(guān)部門(mén)處理。

  附則

  第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后實(shí)施,增設修訂亦同。

  第十二條本辦法自20xx年8月1日期開(kāi)始實(shí)施。

  采購主、輔料管理制度補充

  1,根據計劃單采購主、輔、料。

  2,現款采購:采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款,采購回來(lái)后,采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開(kāi)出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱(chēng),貨物的名稱(chēng),數量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過(guò)采購員、保管員、會(huì )計簽字后。隨同購貨x收據才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。

  3,訂單采購:供應商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開(kāi)出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱(chēng),貨物的名稱(chēng),數量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過(guò)采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì )計作往來(lái)帳。供應商需要結款時(shí),應憑入庫單,隨同購貨x收據由經(jīng)理簽字,然后到財務(wù)部辦理結算手續。

采購管理制度9

  為了規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強領(lǐng)導

  1、成立醫院采購委員會(huì ),由院長(cháng)、分管院長(cháng)、總務(wù)科、監察室、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

  2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、監察室和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

  二、物資管理部門(mén)職責

  采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

  1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家,但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛生被服的主管部門(mén)是行政部; 醫療設備的主管部門(mén)是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是護理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

  2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的'申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核,庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

  3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車(chē)輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科-藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著(zhù)處處節約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3

  人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí),要堅持勤跑多問(wèn),堅持集體談價(jià),真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

  5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購

  偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià),由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

  2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施,按審批權限予以審批。

  3、20萬(wàn)元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。股東會(huì )審批 4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由董事會(huì )審批。

  5、2萬(wàn)元以下的設備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由院長(cháng)審批。

  五、采購程序

  1、計劃和立項:

  (1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

  (2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn),報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后,交由采購部組織實(shí)施。

  (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后,及時(shí)交采購中心采購。

  (5)特殊物資(體內植入物)的采購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫(xiě)植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢(xún)價(jià)比價(jià)結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進(jìn)行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

  2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

  物資采購計劃立項后,采購委員會(huì )負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià),考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告,并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據。

  3、招標、議標

  醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后,由采購委員會(huì )組織采購部進(jìn)行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  六、驗收和入庫

  1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

  2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期,并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收。注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

  5、儀器設備由設備科、使用科室、財務(wù)科依據采購合同要求共同驗收,5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

  七、物資的報銷(xiāo)

  物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長(cháng)

  審核,最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

  八、常規物資采購時(shí)限

  各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

  九、采購監督

  醫院監事會(huì )是醫院的監督監視機構,負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時(shí)負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

采購管理制度10

  一、采購原則

  1.本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。

  2.采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則。 3.采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。

  二、采購的計劃管理

  4.學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品,單價(jià)高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,抄送學(xué)校。學(xué)校根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導審核,校長(cháng)審批,各系部派人和后勤一起負責采購,對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

  5.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資,單筆在xx萬(wàn)元以上,報財政局審批,屬于集中采購的由財政局組織招標采購,必須遵守以下程序:

  1)各系部提出設備采購清單,由系部領(lǐng)導負責組織專(zhuān)業(yè)人員對所采購設備清單進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評估及論證。

  2)系部領(lǐng)導把論證清單的`結果報校委會(huì )。 3)由校長(cháng)組織校委會(huì )進(jìn)行集體決策。

  4)校委會(huì )將最終結果交由后勤部進(jìn)行公開(kāi)招標。 5)后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標采購。

  6.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備單筆在5-xx萬(wàn)元的,由學(xué)校議標小組組織議標采購。

  7.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備單筆在1-5萬(wàn)元的,由設備使用部門(mén)、后勤部共同對市場(chǎng)進(jìn)行詢(xún)價(jià),本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行采購。

  三、采購過(guò)程管理

  8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項采購達到萬(wàn)元以上及政府專(zhuān)項資金采購的物資,具備招標條件的,一律實(shí)行招標采購。

  9.物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較,充分論證。確定所購物品。

  xx.物資采購,在和供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加,進(jìn)行采購。 xx.采購人員將物資采購回來(lái),憑發(fā)票簽字后,報銷(xiāo)。 xx.后勤部定期向學(xué)校校務(wù)會(huì )匯報實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。

采購管理制度11

  第一章總則

  第一條為了規范公司的采購業(yè)務(wù),制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監督管理,制定本辦法。

  第二條本辦法所稱(chēng)采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。

  第三條公司的采購部門(mén)或采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標。

  第二章采購流程

  第四條請購的提出

  1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動(dòng)保護用品、各種日常耗材等;

  2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開(kāi)立《請購單》;

  3、《請購單》應注明貨物名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項,經(jīng)主管審核,并依請購核準權限送呈相關(guān)人員批準;

  4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務(wù)部;

  5、交期相同的同屬一個(gè)供應廠(chǎng)商的物料,請購部門(mén)應填具在同一份《請購單》內;

  6、緊急請購時(shí),請購部門(mén)應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

  第五條請購核準權限

  1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準;

  2、車(chē)間需購買(mǎi)的機修配件、零件,價(jià)值在2000元以下的由車(chē)間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準;價(jià)值在2000元以上的車(chē)間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核準,總經(jīng)理批準。

  3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經(jīng)理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價(jià)值在2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準。

  第六條請購的撤消

  1、已開(kāi)具《請購單》需撤銷(xiāo)請購時(shí),由請購部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時(shí)應先口頭通知。

  2、采購有關(guān)部門(mén)接到通知后,立即停止采購。

  3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí),采購部門(mén)應商原請購部門(mén)并妥善處理善后事宜。

  第七條采購方式

  根據本公司實(shí)際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

  1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時(shí)或定量計劃進(jìn)行采購;

  2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門(mén)應事先選擇供應商,確定供應價(jià)格及交易條件,辦理合約采購,依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購;

  3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。

  第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)

  1、采購部門(mén)(供應鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  2、確屬貨源緊張、獨家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況,不受前款所限;

  3、如向特約供應商采購時(shí),應附其報價(jià)明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時(shí)索要報價(jià)明細表;

  4、選擇詢(xún)價(jià)或采購的對象,應依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序選擇;

  5、供應商提供報價(jià)的物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí),采購人員應商請購部門(mén)確認;

  6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目,采購部門(mén)應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);

  7、詢(xún)價(jià)后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

  第九條議價(jià)原則

  有以下情況時(shí),采購部應及時(shí)與供應商議價(jià):

  1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí);

  2、采購頻率明顯增加時(shí);

  3、本次采購數量大于前次時(shí);

  4、本次報價(jià)偏高時(shí);

  5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應商提供更低價(jià)格時(shí);

  6、其他有利于公司條件時(shí)

  第十條定價(jià)核準

  1、采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢(xún)價(jià)單》(對外使用),必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明,呈采購部門(mén)負責人審核;采購部門(mén)負責人審核時(shí),認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。

  2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價(jià)格由采購部門(mén)負責人核準,確定供應商;超過(guò)五千元的采購訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。

  3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經(jīng)理核準。

  第十一條訂購作業(yè)

  1、供應商經(jīng)核準后,采購人員應以本公司出具《購銷(xiāo)合同》或供貨商出具《購銷(xiāo)合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。

  2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷(xiāo)合同》上明確注明。

  3、采購人員應控制物料訂購交期,及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

  第十二條驗收與付款

  1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作。

  2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。

  第三章采購質(zhì)量管理

  第十三條采購質(zhì)量文件資料要求

  訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷(xiāo)合同》、采購合約內予以明確規定:

  1、訂購產(chǎn)品規格、圖紙、技術(shù)要求等。

  2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

  3、各種檢驗規范、標準。

  4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系認證要求。

  第十四條合格供應商選擇

  除經(jīng)總經(jīng)理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

  1、經(jīng)本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。

  2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

  3、以往采購的良好記錄。

  第十五條質(zhì)量保證約定

  物料采購,應由供應商承擔質(zhì)量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質(zhì)量保證:

  1、供應商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統、如iso9000等。

  2、供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。

  3、供應商應隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。

  4、接受本公司必要的供應商調查。

  5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中因供應商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。

  第十六條進(jìn)貨驗收規定

  供應商提供的物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門(mén)人員相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:

  1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗規定進(jìn)行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

  2、處理短損根據點(diǎn)收、檢驗結果,對發(fā)生短損的,予以更正數量,必要時(shí)向供應商索賠;

  3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應商進(jìn)行索賠;

  第十七條質(zhì)量糾紛處理

  采購物料發(fā)生規格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的.處理流程統稱(chēng)為質(zhì)量糾紛處理。具體規定如下:

  1、處理依據以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據,并在《購銷(xiāo)合同》上詳細說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。

  2、采購物料退貨與索賠

  (1)擬退回采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后,通知采購部門(mén)(供應鏈及綜合部)。

  (2)采購部門(mén)經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

  (3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。

  (4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

  (5)確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,更換供應商。

  (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

  (7)雙方事前沒(méi)有明確訂購合約時(shí),以實(shí)際造成本公司損失向供應商索賠。

  3、其它索賠規定

  (1)供應商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造成本公司損失向供應商索賠。

  (2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

  (3)因供應商原因導致物料在使用或銷(xiāo)售中發(fā)現不良,造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

  (4)其他原因導致本公司損失,依實(shí)際損失向供應商索賠。

  第四章采購交期管理

  第十八條采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

  第十九條按供應商評價(jià)辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

  第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。

  第五章付款方式

  第二十一條付款方式

  1、由采購部門(mén)根據《請購單》、《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》、采購合同、進(jìn)料驗收單、《入庫單》,向財務(wù)部請款。

  2、財務(wù)部依合同規定的付款方式,與廠(chǎng)商結款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

  第六章采購人員工作職責

  第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。

  第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經(jīng)濟責任。

  第二十四條采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí),應及早報告采購部經(jīng)理說(shuō)明原因,提出相應意見(jiàn)方案,采購部應及時(shí)與請購部門(mén)溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經(jīng)理。

  第二十五條采購人員必須牢固樹(shù)立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

  第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  第二十八條采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

  第三十條售后服務(wù):對于采購物資,采購部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

  1、采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的,由采購部負責聯(lián)系。

  2、對于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內、正常使用條件下)出現的質(zhì)量問(wèn)題,由采購部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

  本辦法自下發(fā)之日起執行。

采購管理制度12

  一、藥劑科應在監督管理部門(mén)和院藥事管理委員會(huì )的領(lǐng)導下,負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作,其它科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷(xiāo)藥品。

  二、藥庫由專(zhuān)人管理,應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識,嚴格執行相關(guān)的.法律法規。

  三、藥品采購必須在監管部門(mén)的監督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購,選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

  四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規,按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,保持相應庫存量,以滿(mǎn)足臨床用藥需要。

  五、采購藥品要根據臨床所需,結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審,然后報監管部門(mén)和主管院長(cháng)審核同意后方能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書(shū)面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監管部門(mén)和主管院長(cháng)簽字審批后方可采購。

  六、采購進(jìn)口藥品時(shí),必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》,并加蓋供貨單位的印章,采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關(guān)規定。

  七、在采購活動(dòng)中,應堅持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準文號、無(wú)有效期限、無(wú)廠(chǎng)牌、無(wú)注冊商標等藥品進(jìn)入醫院。對不符合質(zhì)量標準和有關(guān)規定者不得采購入庫。不得向無(wú)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人購置中、西藥品

  八、采購藥品必須執行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫,對于藥品質(zhì)量不穩定供貨不及時(shí)的供貨單位要停止從該單位采購。

  九、庫房購進(jìn)調出藥品必須建立真實(shí)、完整的購銷(xiāo)記錄,如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫情況,嚴禁弄虛作假。

  十、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實(shí)行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監管部門(mén)匯報本月采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導、監管部門(mén)、院藥事委員會(huì )匯報本年度采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導、監管部門(mén)、院藥事管理委員會(huì )定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執行情況進(jìn)行檢查。

采購管理制度13

  1目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

  2適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3工作職責

  3.1各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

  3.2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4物資管理要求

  4.1按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。

  4.2材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:

  4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

  4.2.2主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

  4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

  4.3材料采購計劃編制

  4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

  4.3.2工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。

  4.3.3項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

  4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。

  4.3.5物資采購后要準確、及時(shí)驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5材料采購合同

  5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

  5.2各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

  5.3材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

  5.4對違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商,項目部應及時(shí)上報合同成本部,由項目部提出處理意見(jiàn),并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

  6材料的驗證

  6.1根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

  6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的.現場(chǎng)驗證。

  6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責,質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  6.4材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。

  6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料,由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

  7本制度從公布之日起施行。

采購管理制度14

  一、采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預測市場(chǎng)供應變化,為醫院物資提出合理化建議。

  二、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

  三、采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

  四、嚴格按采購計劃辦事,執行物資預算,遵守財經(jīng)紀律。

  五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察,將結果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

  六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  七、及時(shí)與庫房聯(lián)系,做到購貨迅速,減少運輸中轉環(huán)節,降低庫存量。

  物資報廢制度

 。ㄒ唬┓册t療器材因使用年久,自然老化不能修復;因技術(shù)落后、無(wú)使用價(jià)值;損壞后無(wú)修復價(jià)值時(shí),以及一般物資因變質(zhì)變殘無(wú)法使用可按程序及規定辦理報廢手續,予以報廢。

 。ǘ┬鑸髲U的各種器材,必須經(jīng)維修部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行簽定,出具證明方可報廢。

 。ㄈ┐笮驮O備儀器報廢時(shí),由使用科室寫(xiě)出設備儀器使用后效益分析及報廢理由的書(shū)面報告,由器械科、總務(wù)科組織鑒定作出評價(jià),經(jīng)財務(wù)科、院長(cháng)鑒字后上報級部門(mén)批準,方可辦理報廢手續。

 。ㄋ模﹫髲U時(shí)由科室填寫(xiě)報廢單,一式二份,隨同物品一起交器械科,辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時(shí),還應追究當事者責任。

  物資發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)制度

  一、各科室應有專(zhuān)人負責物品保管和領(lǐng)用,其他人不得隨意進(jìn)入倉庫領(lǐng)物品。

  二、領(lǐng)用物品必須由倉庫負責人按部門(mén)審批計劃物品發(fā)放,當面點(diǎn)清物品浸透量,規格、質(zhì)量、發(fā)現問(wèn)題立即退換,如一時(shí)解決不了的物品暫緩領(lǐng)回,等物品換回后通知部門(mén)領(lǐng)用。

  三、倉庫的.一切物品領(lǐng)用時(shí),須按科室分類(lèi)詳細登記,有領(lǐng)物人簽名,月終由倉庫匯總送財務(wù)科核算。

  四、建立嚴格的物資領(lǐng)用手續,發(fā)放時(shí),應認真對領(lǐng)物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門(mén)核準人的簽名,準確無(wú)誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

  五、臨時(shí)性應急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品,發(fā)放的時(shí)間不受限制,發(fā)放的原則是核實(shí)原因報總務(wù)科長(cháng)批準后,即可發(fā)貨。

  六、每周一至日為倉庫按計劃發(fā)放物品的時(shí)間,各科室按申請計劃領(lǐng)貨,其余時(shí)間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。

  七、倉庫物資第季度盤(pán)點(diǎn)一次,各類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)會(huì )計與倉庫人員負責,盤(pán)點(diǎn)后將結果書(shū)面上報財務(wù)科、總務(wù)科負責人。

  八、盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢、削價(jià)等要及時(shí)匯報科室負責人批準按醫院程序處理,不得自行處理。

采購管理制度15

  1.目的

  控制采購過(guò)程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

  2.范圍

  適用于公司內各類(lèi)物資和服務(wù)的采購管理.

  3.職責

  3.1總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實(shí)施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

  3.2品質(zhì)管理部負責組織對分供方進(jìn)行評定和控制.

  3.3各部門(mén)質(zhì)檢員或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責采購物資和服務(wù)的驗收.

  4.程序

  4.1根據采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類(lèi):

  a類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

  b類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂(lè )設施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設施維修使用物資等.

  c類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等

  4.2采購資料

  4.2.1物資使用部門(mén)負責提供采購資料,包括:規格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專(zhuān)業(yè)標準等.

  4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

  4.3采購計劃審批

  4.3.1各物資使用部門(mén)每月于25日前根據工作計劃,填寫(xiě)《物資申請單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

  4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱(chēng)、規格、型號、等級、數量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).

  4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫(xiě)《物資申請單》.

  4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門(mén)《物資申請單》于26日前同時(shí)報總經(jīng)理或其授權人審批.

  4.3.5審批工作在每月28日前完成.

  4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購.大批量集中采購于月底前完成.

  4.3.7后勤主管及時(shí)將各部門(mén)《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門(mén).

  4.3.8應急物資的'采購由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.

  4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專(zhuān)項報告.

  4.3.10各級管理采購物資審批權,按財務(wù)規定執行.

  4.3.11需要采購服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

  4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

  4.3.13按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.

  4.3.14嚴格履約.

  4.4采購物資的驗證

  4.4.1物資購進(jìn)后,采購員應及時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續;庫管員根據《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫(xiě)《入庫單》,做好臺帳記錄.

  4.4.2質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時(shí),若發(fā)現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫(xiě)《物資驗收單》.

  4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時(shí),由后勤主管負責組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現場(chǎng)驗證,認真填寫(xiě)《物資驗收單》.

  4.4.4如果客戶(hù)提出對我公司分供方驗證時(shí),由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見(jiàn),但客戶(hù)的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.

  4.4.5機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗收其技術(shù)性能等.

  4.4.6使用部門(mén)(人)在使用物資前應進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

  4.4.7服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門(mén)負責.

  4.4.8當出現不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請部門(mén)經(jīng)理審批,由采購員按審批意見(jiàn)處理執行.

  4.4.9對小批量采購的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

  4.4.10采購完成后采購的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存備份以備查閱.

  4.4.11對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門(mén)負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.

  4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執行.

  5.監督執行

  由總經(jīng)理辦公室監督執行.

  6.支持性和相關(guān)性文件

  bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應商名單》

  bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

  bvpqs4.6-01-02 《設備(服務(wù))合格分供方名單》

  7.質(zhì)量記錄及表格

  bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

  bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

  bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

  bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

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