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個(gè)人所得稅不去處理有什么影響

時(shí)間:2024-09-16 10:26:47 綜合指南 我要投稿
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個(gè)人所得稅不去處理有什么影響

  個(gè)人所得稅的納稅義務(wù)人,既包括居民納稅義務(wù)人,也包括非居民納稅義務(wù)人。以下是小編為大家整理個(gè)人所得稅不去處理有什么影響相關(guān)內容,僅供參考,希望能夠幫助大家!

  個(gè)人所得稅不去處理有什么影響?

  如果是屬于需要退稅的,是否辦理年度匯算申請退稅是你的權利,無(wú)需承擔任何責任。也就是可以放棄退稅。如果放棄退稅,可以不用辦理年度匯算。

  如果是屬于應當補稅的,辦理年度匯算是你的義務(wù)。如納稅人需要補稅(符合規定的免予匯算情形除外),未依法辦理綜合所得年度匯算的,可能面臨稅務(wù)行政處罰,并記入個(gè)人納稅信用檔案。

  根據稅收征管法第六十二條,納稅人未按照規定期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,由稅務(wù)機關(guān)責令限期改正,可以處2000元以下的罰款;情節嚴重的,可以處2000元以上1萬(wàn)元以下的罰款,并追繳稅款、加征滯納金。滯納金則從超過(guò)繳納期限之日起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五。

  也就是說(shuō),年度匯算申報后,如果你需要補稅,請在2020年6月30日前補繳稅款,否則將面臨每日萬(wàn)分之五加收滯納金。

  個(gè)稅申報流程是怎樣的

  1、領(lǐng)取申報表:

  納稅人到辦稅服務(wù)廳申報納稅窗口領(lǐng)取《個(gè)人所得稅納稅申報表》2份并填寫(xiě),年所得12萬(wàn)元以上的納稅人辦理個(gè)人所得稅納稅年度申報的,領(lǐng)取《個(gè)人所得稅申報表(適用于年所得12萬(wàn)元以上的納稅人申報)》2份并填寫(xiě)。

  2、辦理申報:

  納稅人持上述辦理材料到辦稅服務(wù)廳申報納稅窗口進(jìn)行申報。

  另:年所得12萬(wàn)元以上的納稅人,應當填寫(xiě)《個(gè)人所得稅納稅申報表(適用于年所得12萬(wàn)元以上的納稅人申報)》,并在辦理納稅申報時(shí)報送主管稅務(wù)機關(guān),同時(shí)報送個(gè)人有效身份證件復印件,以及主管稅務(wù)機關(guān)要求報送的其他有關(guān)資料。

  3、繳納稅款:

 。1)當期申報沒(méi)有稅款的,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核,納稅人提供的資料完整、填寫(xiě)內容準確、各項手續齊全、無(wú)違章問(wèn)題,符合條件的,當場(chǎng)辦結,并在《個(gè)人所得稅納稅申報表》上蓋章,返還一份給納稅人。

 。2)當期申報有稅款的,納稅人需繳納稅款,稅務(wù)機關(guān)確認稅款繳納后開(kāi)具完稅憑證予以辦結。

  個(gè)人所得稅計算法

  一、征收范圍

  勞務(wù)報酬所得,是指個(gè)人從事設計、裝潢、安裝、制圖、化驗、測試、醫療、法律、會(huì )計、咨詢(xún)、講學(xué)、新聞、廣播、翻譯、審稿、書(shū)畫(huà)、雕刻、影視、錄音、錄像、演出、表演、廣告、展覽、技術(shù)服務(wù)、介紹服務(wù)、經(jīng)紀服務(wù)、代辦服務(wù)以及其他勞務(wù)取得的所得。

  二、稅率

級數含稅級距不含稅級距稅率(%)速算扣除數
1不超過(guò)20,000元的不超過(guò)16,000元的200
2超過(guò)20,000元到50,000元的部分超過(guò)16,000元至37,000元的部分302,000
3超過(guò)50,000元的部分超過(guò)37,000元的部分407,000

  說(shuō)明:1、表中的含稅級距、不含稅級距,均為按照稅法規定減除有關(guān)費用后的所得額。

  2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的勞務(wù)報酬所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務(wù)報酬所得。

  三、應納稅所得額及應納稅額的計算

  勞務(wù)報酬所得按次計算納稅,每次收入額不超過(guò)4000元的,減除費用800元,收入額超過(guò)4000元 的,減除20%的費用,余額為應納稅所得額。

  應納稅額 = 應納稅所得額×適用稅率 - 速算扣除數

  四、加成征收

  而勞務(wù)報酬所得適用比例稅率,稅率為20%,對勞動(dòng)報酬所得一次收入畸高的,實(shí)行加成征收,即:應納稅所得額超過(guò)2萬(wàn)元到5萬(wàn)元的部分,加征五成(即稅率為30%),超過(guò)5萬(wàn)元的部分加征十成(即稅率為40%)。

  年終獎個(gè)人所得稅

  年終獎扣稅計算方法

  方法一:發(fā)放年終獎的當月工資高于3500元時(shí),年終獎扣稅方式為:年終獎*稅率-速算扣除數,稅率是按年終獎/12作為“應納稅所得額”對應的稅率。

  方法二:當月工資低于3500元時(shí),年終獎個(gè)人所得稅:(年終獎-(3500-月工資))*稅率-速算扣除數,稅率是按年終獎-(3500-月工資)除以12作為“應納稅所得額”對應的稅率。

  方法三:年終獎金與雙薪同一個(gè)月內發(fā)放時(shí),將所發(fā)的雙薪與年終獎金合并除以12個(gè)月,找出對應稅率,(雙薪+年終獎)/12×稅率-速算扣除數。

  年終獎發(fā)放注意的金額

  1、發(fā)18001元比18000元多納稅1154.1元;

  2、發(fā)54001元比54000元多納稅4950.2元;

  3、發(fā)108001元比108000元多納稅4950,25元;

  4、發(fā)420001元比420000元多納稅19250.3元;

  5、發(fā)660001元比660000元多納稅30250.35元;

  6、發(fā)960001元比960000元多納稅88000.4元。

  年終獎發(fā)放扣稅分析

  案例一

  趙某2017年1月工資5000,年終獎24000,無(wú)其它收入。

  趙某工資部分應繳納個(gè)人所得稅:(5000-3500)*3%=45元

  趙某年終獎(24000)部分應繳納個(gè)人所得稅計算:

  先將雇員當月內取得的全年一次性獎金,除以12個(gè)月,即:24000/12=2000元,

  再按其商數確定適用稅率為10%,速算扣除數為105.

  趙某年終獎24000應繳納個(gè)人所得稅:

  24000*10%-105=2295元。

  趙某2017年1月份應繳納個(gè)人所得稅2340元。

  案例二

  錢(qián)某2017年1月工資2000,年終獎24000,無(wú)其它收入。

  錢(qián)某當月工資2000元,未超過(guò)費用扣除標準3500元,不需要繳納個(gè)人所得稅。

  錢(qián)某2017年1月當月工資薪金所得與費用扣除額的差額為3500-2000=1500元。

  錢(qián)某年終獎24000元,先減除“當月工資薪金所得與費用扣除額的差額(1500元)”,22500元為應納稅所得額。

  22500除以12個(gè)月,即:22500/12=1875元,

  再按其商數確定適用稅率為10%,速算扣除數為105.

  錢(qián)某年終獎24000應繳納個(gè)人所得稅:

  (24000-1500)*10%-105=2145元。

  錢(qián)某2017年1月份應繳納個(gè)人所得稅2145元。

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