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公司財務(wù)總監崗位職責說(shuō)明書(shū)

時(shí)間:2022-07-07 07:33:13 崗位說(shuō)明書(shū) 我要投稿
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公司財務(wù)總監崗位職責說(shuō)明書(shū)

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公司財務(wù)總監崗位職責說(shuō)明書(shū)

  公司財務(wù)總監崗位職責說(shuō)明書(shū)(一)

  一、負責檢查核算、監督集團及其全資子公司、控股公司財務(wù)狀況,查閱帳簿和其他會(huì )計資料,核對集團財務(wù)報告、營(yíng)業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料;

  二、宣傳貫徹落實(shí)國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規,組織制訂企業(yè)財務(wù)管理和會(huì )計核算實(shí)施細則;及時(shí)研究國家的各項政策對企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的影響

  三、組織領(lǐng)導集團財務(wù)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)管理和會(huì )計核算,協(xié)調企業(yè)各職能部門(mén)的關(guān)系,保證財務(wù)部門(mén)正常的工作秩序;

  四、組織制定集團年度財務(wù)預算和財務(wù)成本計劃,并負責組織實(shí)施和考核;

  五、審核集團重要財務(wù)事項,對發(fā)生的重大違紀事項負有直接責任:

  1.審核集團月、季、年度各類(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)報告,并對報表和報告的正確性負責;

  2.負責集團各類(lèi)資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧及損失的審批,并負責組織查明責任;

  3.負責各類(lèi)資產(chǎn)的轉移和租賃的審核;

  4.確定集團產(chǎn)品價(jià)格的定價(jià)原則,簽發(fā)企業(yè)內部結算價(jià)格,審核業(yè)務(wù)合作合同;

  5.正確計算集團成本費用,并對成本費用變動(dòng)情況查明原因。

  六、參與集團經(jīng)營(yíng)決策和項目投資決策,對項目效益可行性提出主導意見(jiàn),并承擔相應決策責任;

  七、負責集團籌資活動(dòng),權衡籌資成本,掌握企業(yè)資產(chǎn)負債結構,發(fā)現問(wèn)題負責向企業(yè)負責人提出解決意見(jiàn);

  八、組織領(lǐng)導集團會(huì )計電算化工作,并做好與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調工作;

  九、搞好集團各級財會(huì )人員的崗位技術(shù)培訓工作,不斷提高財會(huì )隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。;

  十、定期將財務(wù)系統出現的重大事項或異常財會(huì )信息及時(shí)匯報公司最高管理層,必要時(shí)上報董事會(huì )。

  十一、檢查核算、分析、監督企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理決策的執行情況;

  十二、檢查監督公司的財務(wù)傳遞程序,財務(wù)處理程序,財務(wù)管理模式的合規性。

  十三、分析、監督各種財務(wù)考核指標的準確性及完整性,定期將考核結果報公司最高管理層。

  十四、檢查監督資金管理,合理核算各項資金定額,定期進(jìn)行資金預測、分析,積極融資,搞好綜合平衡。

  十五、檢查監督財政、稅務(wù)、金融政策的執行情況,使企業(yè)財務(wù)工作向正規化方向發(fā)展。

  十六、組織企業(yè)定期和不定期的財務(wù)大檢查,根據工作需要,不斷更新內容,制定檢查標準,揭露問(wèn)題,堵塞漏洞,使財務(wù)工作逐步走向規范。

  十七、完成管理層及董事會(huì )交代的其他工作。

  公司財務(wù)總監崗位職責說(shuō)明書(shū)(二)

  (一)依據國家方針政策、法律法規和國資監管的有關(guān)規定,依法履行財務(wù)監督管理職責。發(fā)現企業(yè)違反國家法律、法規和財務(wù)會(huì )計制度的行為,及時(shí)向企業(yè)提出糾正的建議并按規定向省國資委報告。

  (二)審核企業(yè)具體財務(wù)會(huì )計制度,監督檢查企業(yè)財務(wù)會(huì )計制度的執行情況。

  (三)監督企業(yè)財會(huì )人員工作質(zhì)量和執業(yè)水平,對企業(yè)財務(wù)會(huì )計機構的設置和財務(wù)負責人的任用、獎懲有建議權。

  (四)通過(guò)審核、檢查企業(yè)財務(wù)會(huì )計帳冊、財務(wù)報表和財務(wù)報告資料等方式,監督管理企業(yè)財務(wù)會(huì )計活動(dòng),保證企業(yè)財務(wù)會(huì )計數據的真實(shí)性、完整性、合法性;發(fā)現存在問(wèn)題的,應督促企業(yè)進(jìn)行整改。

  1、對企業(yè)財務(wù)會(huì )計內部控制制度的健全有效性定期或不定期檢查,發(fā)現企業(yè)內控機制存在問(wèn)題的,提出完善的意見(jiàn)和建議;

  2、對企業(yè)財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行定期或不定期檢查,發(fā)現問(wèn)題的,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議;

  3、對企業(yè)月度財務(wù)會(huì )計報告進(jìn)行審核,對年終財務(wù)決算進(jìn)行審核并簽署審核意見(jiàn),對主要經(jīng)濟指標及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行分析評價(jià),有關(guān)重大變化要分析原因,并形成書(shū)面意見(jiàn)。

  (五)列席董事會(huì )會(huì )議,參加經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議,對有關(guān)項目論證、對外投資、貸款、擔保、產(chǎn)權轉讓和資產(chǎn)重組、企業(yè)改制、財務(wù)審計等重大經(jīng)濟事項,提出獨立的意見(jiàn)和建議。

  (六)審核企業(yè)重大經(jīng)濟事項,出具獨立的審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)與企業(yè)不一致或者有關(guān)建議未被采納的,應及時(shí)書(shū)面向省國資委報告。

  1、審核企業(yè)投融資、重大經(jīng)濟合同、大額資金使用、貸款、擔保、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押(質(zhì)押)、年度財務(wù)預算、利潤分配和虧損彌補等事項的計劃或方案;

  2、審核企業(yè)改革改制、兼并收購、資產(chǎn)劃轉、債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷(xiāo)等有關(guān)事項,并獨立發(fā)表審核意見(jiàn);

  3、及時(shí)報告重大財務(wù)事件,指導監督企業(yè)財務(wù)危機處置工作。

  (七)根據企業(yè)董事會(huì )或經(jīng)營(yíng)班子有關(guān)決定,參與企業(yè)重大事項的管理和企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程。

  1、參與擬定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標、中長(cháng)期發(fā)展規劃以及企業(yè)發(fā)展戰略;

  2、參與制定企業(yè)資金使用和調度計劃、費用開(kāi)支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃;

  3、參與企業(yè)重大經(jīng)濟合同的評審;

  4、其他需要參加的重大事項和活動(dòng)。

  (八)參與制定企業(yè)財務(wù)監督管理方面的規章制度,包括會(huì )計核算制度、資金管理制度、費用管理制度、資產(chǎn)管理制度、投資管理制度、貸款擔保制度等,對企業(yè)各項財務(wù)規章制度執行情況進(jìn)行監督指導。

  (九)監測所屬子企業(yè)財務(wù)收支狀況和財務(wù)管理水平,重大事項要及時(shí)上報省國資委。

  (十)對重要財務(wù)事項與企業(yè)負責人進(jìn)行聯(lián)簽。

  1、企業(yè)借入和借出一定數額的資金、信用擔保、資產(chǎn)抵押(質(zhì)押);

  2、對外投資、兼并、收購、出讓?zhuān)瑢ν饩杩罨蛸澲确墙?jīng)營(yíng)性支出,向境外匯出資金及開(kāi)出信用證等重大財務(wù)事項;

  3、購置固定資產(chǎn),企業(yè)規定應由企業(yè)負責人審批的;

  4、企業(yè)財務(wù)會(huì )計報告(月報、年報及相關(guān)分析說(shuō)明);

  5、企業(yè)設立、合并、撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)和證券賬戶(hù);

  6、其他需要企業(yè)負責人簽批的財務(wù)事項。

  凡規定聯(lián)簽的事項,應在企業(yè)負責人簽署之前送財務(wù)總監審簽,具體額度及方式由企業(yè)結合實(shí)際具體規定。

  (十一)對重大決策和規章制度執行情況進(jìn)行監督。

  1、按照職責對董事會(huì )或總經(jīng)理辦公會(huì )議批準的重大決策執行情況進(jìn)行監督;

  2、對企業(yè)有關(guān)規章制度的實(shí)施情況進(jìn)行監督;

  3、根據工作需要,有權查閱企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的有關(guān)文件、合同、資料,包括年度經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)、投資項目合同、貸款擔保合同、產(chǎn)權轉讓合同、物資采購合同、基建工程合同、內部承包合同(或方案)以及項目可行性方案等,并要求相關(guān)部門(mén)或人員做出解釋。

  (十二)每季末20日內提交綜合工作報告,對可能造成財務(wù)數據失真、國有資產(chǎn)損失的事項以及其他拒絕聯(lián)簽的重大事項及時(shí)報告。

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