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2022年財稅工作計劃(精選6篇)
光陰如水,我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù),在喜悅中收獲著(zhù),寫(xiě)一份工作計劃,為接下來(lái)的工作做準備吧!工作計劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編收集整理的2022年財稅工作計劃(精選6篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財稅工作計劃1
為了完成或超額完xx縣委縣政府下達我鄉全年的財政收入任務(wù),不拖全鄉整體工作后腿,在全縣繼續保持領(lǐng)先地位,特擬定全鄉財政收入工作計劃。
一、迎戰目標任務(wù)
縣下達我鄉全年總任務(wù)為3200萬(wàn)元,一般預算收入任務(wù)為2900萬(wàn)元,確保完成或超額完成兩項任務(wù)。
二、分解落實(shí)任務(wù)
開(kāi)年實(shí)現開(kāi)門(mén)紅,確保首月首季開(kāi)門(mén)紅,春節前大干30天,首月實(shí)現400萬(wàn)元,力爭500萬(wàn)元,在實(shí)際序時(shí)(第一季度縣下達總任務(wù)分別為280萬(wàn)、240 萬(wàn)和280萬(wàn)元;一般預算收入任務(wù)分別為254萬(wàn)、218萬(wàn)和254萬(wàn)元)的基礎上,超常規搶抓進(jìn)度。
三、加碼措施,完成任務(wù)
搶抓當前,著(zhù)眼長(cháng)遠,應急沖刺首月首季開(kāi)門(mén)紅。
一是以助征為第一抓手,做到專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)專(zhuān)款服務(wù)助征,派駐任維、侍宇紅蹲點(diǎn)助征,以鄉面包車(chē)主體為助征稅收服務(wù),每天保證不少于10萬(wàn)元周轉資金,保證運作。
二是完善獎勵激勵措施,原則獎還標準略高于全縣平均水平,并另獎0。2%作為助征人的(打的費及餐飲費)等額外消費當場(chǎng)及時(shí)兌付;同時(shí)入庫稅金月累計超過(guò) 10萬(wàn)元的獎補0。2%,超過(guò)20萬(wàn)元獎補0。4%,超過(guò)30萬(wàn)元的獎補0。6%,至50萬(wàn)元以?xún)纫源祟?lèi)推,超過(guò)50萬(wàn)元至100萬(wàn)元以?xún)鹊莫?%,超過(guò) 100萬(wàn)元的獎勵1。3%,凡在50萬(wàn)元以?xún)鹊男蛋磪^間倍數計算;鑒于今年的任務(wù)大,平行單位競爭激烈,對財稅一條線(xiàn)責任人引入獎懲激勵機制,每位責任人上交風(fēng)險保證金300元,除鄉財政空轉入庫外,完成150萬(wàn)元以?xún)鹊目鄢WC金;完成200萬(wàn)元以?xún)鹊牟华劜粦;完?00萬(wàn)元以上的獎勵4000元;完成300萬(wàn)元以上的獎8000元;完成400萬(wàn)元以上的獎12000元;完成500萬(wàn)元以上的獎15000元,退回保證金。
三是對全鄉十家注冊企業(yè)進(jìn)一步鼓勁導向,確保每月將所屬企業(yè)的警界定額開(kāi)足開(kāi)齊,財政人員分別定崗定責對接,搞好服務(wù)。
四是著(zhù)眼長(cháng)遠,拓展注冊以有色金屬為主的大的商貿、大的物流公司,投入專(zhuān)人,專(zhuān)門(mén)精力走出去或駐點(diǎn)洽談引進(jìn),年內力爭注冊納稅額在100萬(wàn)元以上的企業(yè)5 個(gè),其中過(guò)500萬(wàn)元的注冊企業(yè)一個(gè),同時(shí),對引進(jìn)注冊有功人員給予一定獎勵,年內納稅額在20—50萬(wàn)元的注冊企業(yè),獎勵第一引進(jìn)人2000元;引進(jìn)年納稅額50—100萬(wàn)元的注冊企業(yè)獎勵4000元;引進(jìn)納稅額100—200萬(wàn)元的注冊企業(yè)獎勵7000元;引進(jìn)年納稅額200—500萬(wàn)元的注冊企業(yè)獎勵12000元;引進(jìn)年納稅額500—1000萬(wàn)元的注冊企業(yè)獎勵20000元;引進(jìn)年納稅額過(guò)1000萬(wàn)元以上的注冊企業(yè),根據返還比率大小,實(shí)行一事一議給予更大的獎勵。借助國、地稅樓臺優(yōu)勢,家鄉在外權威人士,共同搭建伊蘆鄉財政增收平臺。
財稅工作計劃2
20xx年xx區財政局將在區委、區政府的正確領(lǐng)導下,圍繞全區中心工作,認真落實(shí)區委四屆九次全會(huì )各項部署,認識新常態(tài),適應新常態(tài),堅持“解放思想、銳意進(jìn)取、深化改革、不斷創(chuàng )新”,繼續為實(shí)現“打造臨空經(jīng)濟區,建設世界空港城”的戰略目標發(fā)揮頂層引領(lǐng)作用。
一、工作思路
綜合考慮我區經(jīng)濟發(fā)展的內外因素,堅持收支平衡、精打細算、嚴控三公、優(yōu)化結構、保障重點(diǎn),按照財政收入增長(cháng)與經(jīng)濟增長(cháng)相適應的原則,結合“十二五”規劃確定的財政收支增長(cháng)目標,落實(shí)新預算法的相關(guān)規定,20xx年xx區財政收支指標擬安排如下:一般公共預算收入118.6億元,增長(cháng)7.5%左右,加中央及市級返還及補助30.9億元,上年專(zhuān)項結轉15.9億元,調入政府性基金結余9.93億元,市級提前告知20xx年一般性轉移支付3.5億元,提前告知20xx年專(zhuān)項轉移支付8.83億元,減上解市級支出0.2億元,一般公共預算財力187.46億元;一般公共預算支出187.46億元,一般公共預算收支平衡。政府性基金預算收入140.95億元,加上年專(zhuān)項結轉19.26億元,減調出資金9.93億元,市級提前告知20xx年專(zhuān)項轉移支付2.01億元,政府性基金預算支出152.29億元。國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.58億元,上年結轉0.43億元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出1.01億元。
著(zhù)眼于以上目標,按照區委、區政府對20xx年全區工作的統籌部署,我們確立了20xx年財政工作的整體思路:全面貫徹落實(shí)十八屆三中、四中全會(huì )精神,牢牢把握順義發(fā)展的“三個(gè)階段性特征”,按照“四個(gè)轉型升級”的戰略要求,推動(dòng)建立公開(kāi)、透明、規范、高效的現代財政制度。加強財政收入綜合管理,按照財政收入增長(cháng)與經(jīng)濟增長(cháng)相適應的原則,既要考慮經(jīng)濟穩定增長(cháng)的有利條件,又要慎重對待面臨的風(fēng)險因素,努力化解財政收入中低速增長(cháng)與支出剛性增長(cháng)的矛盾。優(yōu)化財政支出結構,按照“;、保運轉、保重點(diǎn)”的資金保障順序安排支出,加大環(huán)境保護投入力度,突出民生優(yōu)先,大力推進(jìn)改革創(chuàng )新,激發(fā)區域發(fā)展活力。
1.大力提升環(huán)境建設水平,增強城市可持續發(fā)展能力。
健全生態(tài)補償機制,完善污水處理制度,修訂老舊機動(dòng)車(chē)淘汰更新補助辦法,創(chuàng )新公共交通補貼政策,切實(shí)改善城市生態(tài)環(huán)境。將財政資金重點(diǎn)用于提升環(huán)境治理水平上,支持節能減排和資源綜合利用,貫徹落實(shí)xx市“清潔空氣行動(dòng)計劃”,以降低pm2.5濃度為重點(diǎn),全面實(shí)施大氣污染治理措施,加大對環(huán)境的監測及保護,加強城鄉環(huán)境綜合整治,努力構建和諧宜居新順義。
2.公平有效地保障和改善民生,推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
健全公共服務(wù)財政投入長(cháng)效機制。加大對衛生、社會(huì )保障及環(huán)境保護等方面的投入。健全教育經(jīng)費保障機制,推進(jìn)醫療、食品藥品等社會(huì )事業(yè)改革發(fā)展。加大基層公共文化建設,構建覆蓋全區、惠及全民的公共文化服務(wù)體系。完善社會(huì )救助和保障標準與物價(jià)上漲掛鉤的聯(lián)動(dòng)機制,確保社會(huì )保障投入的可持續性。完善公共就業(yè)服務(wù)體系,加快保障性住房建設和回遷房安置,提高公共服務(wù)的質(zhì)量和效率。
3.統籌安排財政資金,推進(jìn)各項社會(huì )事業(yè)改革發(fā)展。
深化財政體制改革,使之不斷適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。推進(jìn)投融資體制改革,創(chuàng )新投入方式,充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用,釋放市場(chǎng)主體活力。不斷完善以績(jì)效為導向的預算管理制度,增強公共財政的整體效能。落實(shí)鎮級(街道)國庫集中支付改革工作,同時(shí)加強鎮級(街道)國庫集中支付監控管理,提高財政資金運行的規范性和有效性。深化區鎮、經(jīng)濟功能區和街道試點(diǎn)改革,建立事權和支出責任相適應的財政體制,為協(xié)同提高行政效率和資源配置效率創(chuàng )造條件。
二、重點(diǎn)工作安排
(一)穩固稅源建設,實(shí)現財政收入穩定增長(cháng)。
一是要全面加強財政收入管理。要進(jìn)一步完善財政、稅務(wù)等部門(mén)“橫向聯(lián)動(dòng)”的組收機制,構建財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統,加強稅源監管,加大分析力度,確保完成全年預算收入任務(wù)。密切關(guān)注財稅改革動(dòng)態(tài),認真領(lǐng)會(huì )稅制改革工作的精神及重點(diǎn),采取積極措施,努力克服宏觀(guān)經(jīng)濟政策的影響。加強對重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)的關(guān)注和分析,科學(xué)研判發(fā)展走勢,確保財政收入穩定增長(cháng)。要加快建立區級企業(yè)跨區域遷移協(xié)調聯(lián)系會(huì )議制度,加強企業(yè)在區與鎮之間遷移或向區外遷移、鎮與鎮之間遷移管理,切實(shí)規范稅收征管秩序,促進(jìn)企業(yè)有序流動(dòng),合理協(xié)調區與鎮之間、鎮與鎮之間利益。
二是要大力支持稅源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排企業(yè)扶持資金2.8億元,大力支持總部經(jīng)濟聚集,推進(jìn)現代服務(wù)、高新技術(shù)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級;安排上市企業(yè)和金融企業(yè)發(fā)展資金7150萬(wàn)元,促進(jìn)金融業(yè)快速發(fā)展,構筑戰略新興產(chǎn)業(yè)群;安排中小企業(yè)發(fā)展資金5000萬(wàn)元,繼續扶持小微企業(yè)發(fā)展,激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng )新活力;安排功能區發(fā)展資金2.9億元,重點(diǎn)用于天竺綜保區、臨空經(jīng)濟核心區、印刷產(chǎn)業(yè)基地等經(jīng)濟功能區基礎設施建設和整體環(huán)境優(yōu)化,促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)快速聚集;安排“營(yíng)改增”扶持資金1億元,落實(shí)xx市“營(yíng)改增”財政扶持政策,對稅負增加的企業(yè)給予財政扶持,推進(jìn)改革工作平穩過(guò)渡。
。ǘ﹥(yōu)化支出結構,確保民生建設目標實(shí)現。
一是要大力支持環(huán)境保護工作。全年安排節能環(huán)保支出4.3億元,增長(cháng)22.9%。貫徹落實(shí)xx市“清潔空氣行動(dòng)計劃”,安排各類(lèi)補貼資金2.07億元,確保三大供熱中心煤改氣,減煤換煤、天然氣下鄉、煤改電,清潔能源自采暖等項目順利推進(jìn),切實(shí)降低pm2.5濃度;安排1850萬(wàn)元,用于清潔能源出租車(chē)運行維護、更新清潔能源公交車(chē)等項目,綜合利用新能源,推動(dòng)節能降耗;安排1500萬(wàn)元,用于節能專(zhuān)項資金、農村生態(tài)創(chuàng )建等項目,支持創(chuàng )建國家環(huán)境保護模范城區,加大對環(huán)境的監測及保護,著(zhù)力改善環(huán)境質(zhì)量。
二是要大力支持宜居新城建設。全年安排城鄉社區支出13.23億元,增長(cháng)7.6%。安排6.5億元,用于實(shí)事工程和固定資產(chǎn)投資項目建設,繼續為民辦實(shí)事,完善城市功能、提升城市品質(zhì);安排3.29億元,用于非正規垃圾填埋場(chǎng)治理、農村地區環(huán)境衛生日常運行管理、城鎮垃圾分類(lèi)運行維護等項目,支持農村地區垃圾分類(lèi)達標村創(chuàng )建、開(kāi)展環(huán)境建設以獎代補,加強城鄉環(huán)境綜合整治;安排4200萬(wàn)元,用于街道辦社區公益事業(yè)專(zhuān)項補助、綜合服務(wù)應急經(jīng)費等項目,提高基層管理水平;安排3300萬(wàn)元,用于區鎮污水處理廠(chǎng)運行維護,保障污水處理設施運行。
三是要大力推動(dòng)城鄉一體化發(fā)展。全年安排農林水支出20.5億元,增長(cháng)5.1%。安排2.56億元,繼續推進(jìn)新農村建設;安排1.44億元,用于順義新城溫榆河水資源利用和農田水利等工程設施運行維護及潮白河、減河水環(huán)境保護等項目,加大水環(huán)境的治理和保護;安排1億元,用于鄉村公路大修、養護,城鄉公廁運行維護、村級公益事業(yè)一事一議等項目,保障農村道路和基礎設施建設,提升農村事務(wù)管理水平;安排8500萬(wàn)元,用于京密路、順平路兩側及潮白河森林公園生態(tài)林管護、病蟲(chóng)害防治等項目,健全林木長(cháng)效管護機制;安排7500萬(wàn)元,落實(shí)政策性農業(yè)保險區級財政補貼資金、扶持綠色農產(chǎn)品加工,增加農民收入,促進(jìn)農業(yè)發(fā)展;安排2100萬(wàn)元,用于五彩淺山、漢石橋濕地和花卉產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)和建設,發(fā)展特色農業(yè),打造郊區休閑旅游新地標。
四是要大力支持教育事業(yè)發(fā)展。全年安排教育支出21.5億元,增長(cháng)7.5%,確保實(shí)現依法增長(cháng)目標。全面貫徹黨的教育方針,大力促進(jìn)教育公平,統籌城鄉義務(wù)教育資源均衡配置,逐步縮小區域教育差距;推動(dòng)義務(wù)教育和高中教育特色發(fā)展,推進(jìn)學(xué)前教育、特殊教育、繼續教育改革,加快現代職業(yè)教育建設,爭創(chuàng )特色一流教育體系;加大師資培訓力度,支持引進(jìn)高水平教師人才,提高教育質(zhì)量。
五是要大力支持社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展。全年安排社保和就業(yè)支出17.73億元,增長(cháng)7.5%。安排城鄉居民養老保險基礎養老金和無(wú)保障老年居民福利養老金4.77億元,進(jìn)一步提升我區養老保障水平;安排城鎮居民醫療保險資金5847萬(wàn)元,繼續落實(shí)“一老一小”政策,加快推進(jìn)城鄉社會(huì )保障體系建設;安排1500萬(wàn)元,保障困難患病人員醫療救助、安排優(yōu)撫對象體檢和發(fā)放取暖補貼等為民辦實(shí)事項目;安排就業(yè)資金1.06億元,落實(shí)各項就業(yè)和再就業(yè)政策,保障公益性就業(yè)組織崗位補貼資金,支持職業(yè)技能培訓,促進(jìn)勞動(dòng)力充分就業(yè)。
六是要大力支持衛生事業(yè)發(fā)展。全年安排醫療衛生支出10.8億元,增長(cháng)4.1%。安排新型農村合作醫療資金2.2億元;安排3800萬(wàn)元,繼續落實(shí)社區藥品零差率銷(xiāo)售補助、加強藥品檢驗,完善藥品監督管理。支持醫療機構改革,加快優(yōu)質(zhì)醫療資源引入、保障醫療設備的'購置及修繕,提高公共衛生保障能力;安排3200萬(wàn)元,用于慢性病防治、預防接種、婦幼保健及腦卒中高危人群管理等公共衛生服務(wù)項目的經(jīng)費支出;安排1800萬(wàn)元,加強社區衛生服務(wù)中心中醫科建設,加大對社區及鄉鎮醫生的業(yè)務(wù)培訓力度,完善基層衛生服務(wù)體系;安排1770萬(wàn)元,確!皣倚l生區”復審工作順利通過(guò),保障農村改水工程,加大對公共場(chǎng)所的衛生整治和生活飲用水的監督,重點(diǎn)監測食品衛生和環(huán)境衛生,提升基本公共衛生服務(wù)水平。
七是要大力支持文體事業(yè)發(fā)展。全年安排文化體育與傳媒支出1.9億元,增長(cháng)1.1%。安排文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金2000萬(wàn)元,扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展;安排1800萬(wàn)元,繼續實(shí)施重點(diǎn)文化惠民工程,保障文化館、圖書(shū)館、焦莊戶(hù)地道戰遺址免費開(kāi)放;安排文化保護與創(chuàng )作資金1830萬(wàn)元,重點(diǎn)用于市區兩級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄保護和文物古跡搶險修繕,保障全國第一次可移動(dòng)文物普查工作,保護區域文化遺產(chǎn),獎勵文藝精品創(chuàng )作,繁榮文化事業(yè)發(fā)展;安排體育活動(dòng)資金3200萬(wàn)元,支持參加xx市第十四屆青少年運動(dòng)會(huì )比賽和xx市第九屆民族體育運動(dòng)會(huì )。完善體育健身器材配備,創(chuàng )建體育生活化社區,促進(jìn)群眾性體育健身活動(dòng)開(kāi)展。
八是要大力支持科技創(chuàng )新發(fā)展。全年安排科學(xué)技術(shù)支出0.66億元,增長(cháng)7.3%。安排科技創(chuàng )新資金0.5億元,支持科技創(chuàng )新項目,加快培育重大科技成果轉化落地,鼓勵企業(yè)科技創(chuàng )新,提高科技對我區經(jīng)濟的驅動(dòng)作用;支持開(kāi)展科普工作,落實(shí)各項科技政策,繼續推進(jìn)科普惠農、科普益民工程。
九是要大力支持實(shí)施交通便民項目。全年安排交通運輸支出3.65億元。安排1.51億元,主要用于公交客運票價(jià)折扣補貼、手續費、老年人免費乘車(chē)補貼,公交線(xiàn)路運營(yíng)補貼等,保障公共交通平穩運行;安排1800萬(wàn)元,用于公交場(chǎng)站及候車(chē)亭建設,完善交通基礎設施建設。
。ㄈ┩晟曝斦芾,提升財政整體保障能力。
1.發(fā)揮財政資金的引導作用,深化公共財政體系建設。
一是要進(jìn)一步完善全口徑預算管理,將公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算全部納入預算范圍,按市局進(jìn)度進(jìn)行三年滾動(dòng)預算編制,完善政府預算管理體系。要充分利用好各類(lèi)預算的特點(diǎn),建立健全公共財政資金體系建設。特別是要不斷完善國有資本經(jīng)營(yíng)預算制度,做好相關(guān)的配套銜接工作,避免國有資本收入流失,要科學(xué)統籌安排國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出,要將總支出的30%投向我區的民生領(lǐng)域。
二是要加快建立跨年度預算平衡機制,通過(guò)超收安排建立具有儲備性質(zhì)的預算穩定基金,用于彌補短收年度預算執行的收支缺口,確保各年度財政預算的平穩運行,并強化對財政超收收入及財力性超收資金的有效管理。
三是要統籌財政資金配置方式,尊重市場(chǎng)規律,厘清市場(chǎng)與政府的關(guān)系,立足自身財力,嚴把項目資金審批,確保財政資金“有保有壓、有扶有控、有緩有急”,優(yōu)先保民生、保重點(diǎn)。
四是要進(jìn)一步深化經(jīng)營(yíng)財政理念,充分發(fā)揮財政資金的引導作用,積極探索多種融資方式,推行項目融資,積極引導社會(huì )資金投入重點(diǎn)項目建設,設置合理的投融資運行機制,對社會(huì )資金進(jìn)行合理引導,優(yōu)化資本結構,利用好社會(huì )資源推進(jìn)項目建設和產(chǎn)業(yè)升級,促進(jìn)區域經(jīng)濟健康發(fā)展。
2.強化預算剛性約束機制,保障財政資金效益最大化。
進(jìn)一步強化預算的嚴肅性和約束性,在預算執行過(guò)程中,牢固樹(shù)立“分配與管理并重”的理念,凡是年度中可以預見(jiàn)的必要支出,必須納入年初部門(mén)預算,預算一經(jīng)批復,各預算單位必須嚴格遵照執行。年度預算執行中,除新出臺的重大事項、重點(diǎn)工作外,各部門(mén)提出的新增事項,均通過(guò)調整部門(mén)預算支出結構、動(dòng)用結余資金等方式,在各部門(mén)既定的盤(pán)子中統籌解決,原則上不辦理預算追加。要加快出臺我區財政性結余資金管理辦法,規范資金使用,保障財政資金效益最大化。
3.切實(shí)推進(jìn)財政體制改革,提高財政精細化管理水平。
一是要規范大額專(zhuān)項資金的使用和管理。要嚴格執行《區級大額專(zhuān)項資金管理辦法》的規定,細化8個(gè)大額專(zhuān)項資金的管理和使用辦法,細化項目預算編制,加強相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)作,完善部門(mén)項目庫,科學(xué)合理地分配財政資金。對大額專(zhuān)項資金實(shí)行全過(guò)程預算績(jì)效管理,加大對項目的監督力度,落實(shí)向區人大報告制度,確保大額專(zhuān)項資金的規范化管理。
二是要積極推進(jìn)預決算信息公開(kāi)工作。我們將選取更多的試點(diǎn)單位公開(kāi)“三公經(jīng)費”預算,進(jìn)一步擴大公開(kāi)范圍,細化公開(kāi)內容。20xx年,全區“三公經(jīng)費”計劃安排13490萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費590萬(wàn)元,公務(wù)接待費2300萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費10600萬(wàn)元。
三是要進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革。將鎮級(街道)財政性資金納入區級國庫集中支付系統管理,參照區級預算單位改革做法,采取財政直接支付或財政授權支付方式辦理資金支付。改革后,原則上區財政不再將資金直接撥付到鎮級(街道)實(shí)有資金賬戶(hù)。積極推進(jìn)鎮級(街道)公務(wù)卡制度改革。繼續完善動(dòng)態(tài)監控管理工作,擴大監控資金范圍。擴大非稅收入收繳改革范圍,將所有未納入非稅收入收繳系統或未實(shí)現就地繳庫的執收單位和收費項目均納入非稅改革。今年要對我區的交通罰沒(méi)收入與支出情況開(kāi)展一次深入全面的摸底調研,避免罰沒(méi)資金的收支環(huán)節變成灰色地帶。要建立健全內部監督機制,創(chuàng )新檢查方式,加強與相關(guān)部門(mén)的配合,繼續做好“小金庫”長(cháng)效治理工作,探索聯(lián)合監管機制,建立健全長(cháng)效監管體系。
四是要加強政府性債務(wù)動(dòng)態(tài)管理。要通過(guò)建立月報制度,及時(shí)掌握政府性債務(wù)的變化情況,要努力做到債務(wù)規模穩中有減。在涉及政府性債務(wù)項目立項時(shí)從全區債務(wù)水平角度把握該項目融資的可行性,在項目實(shí)施投融資活動(dòng)過(guò)程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)監管,發(fā)現問(wèn)題必須立即糾正,確保融資資金規范使用;要健全我區政府性債務(wù)預警機制,嚴格控制政府性債務(wù)的逾期風(fēng)險;同時(shí)對使用政府性債務(wù)資金的項目進(jìn)行績(jì)效考評,并將考評結果納入相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導的年度考核評價(jià)工作中。
五是要加快推進(jìn)功能區、街道、鎮的財政體制改革。今后要逐步取消涉及屬地事務(wù)的專(zhuān)項轉移支付,凡屬地事務(wù)的各項支出全部納入一般性轉移支付,切實(shí)提高各鎮、街道、功能區自我發(fā)展的積極性、靈活性、自主性。要推動(dòng)功能區財政改革,增強發(fā)展活力,積極謀劃新措施促進(jìn)功能區更好發(fā)展。以空港街道辦事處試點(diǎn)改革為契機,加大對街道辦事處財政體制的調研,厘清街道與相鄰鎮、功能區的交叉關(guān)系,建立事權和支出責任相適應的財政體制,有針對性地提出改革方案,增強基層事權的保障能力,提高資金使用效益,為領(lǐng)導決策提供有價(jià)值的參考建議。
六是要深入推進(jìn)政府采購改革。要加快研究落實(shí)去年國務(wù)院辦公廳《關(guān)于政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的指導意見(jiàn)》,要根據xx市相關(guān)實(shí)施細則,結合順義實(shí)際,盡快出臺政府向社會(huì )購買(mǎi)服務(wù)的具體實(shí)施辦法,規范政府購買(mǎi)服務(wù)的流程和標準。要積極研究建立政府購買(mǎi)服務(wù)平臺,在《政府采購法》框架內,依托現有政府采購平臺,擴大平臺范圍,將政府購買(mǎi)服務(wù)項目納入其中,通過(guò)平臺統一向社會(huì )發(fā)布政府購買(mǎi)服務(wù)目錄及需求信息,對適合政府采購的項目按照政府采購要求實(shí)施,對不適合政府采購的項目要制定統一規范的流程與合同,切實(shí)規范和約束購買(mǎi)行為。
財稅工作計劃3
。ㄒ唬┮泽w制創(chuàng )新為引擎,促進(jìn)財源建設
按照“區別對待、分類(lèi)指導、讓利鄉鎮”的原則,制定新一輪縣鄉財政管理體制,激發(fā)鄉鎮培植財源熱情,壯大鄉鎮實(shí)力;加大對困難鄉鎮傾斜力度,促進(jìn)各鄉鎮均衡持續健康發(fā)展。靈活運用財政政策工具,進(jìn)一步理順園區財稅體制,促進(jìn)園區發(fā)展,做大做強園區經(jīng)濟;加快園區基礎設施和配套設施建設,引導各種要素向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚,做大、做強、做優(yōu)骨干企業(yè),形成特色產(chǎn)業(yè)群,壯大支柱財源,提高園區經(jīng)濟對財政的貢獻率。發(fā)揮財政杠桿作用,放大財政效應,鼓勵各大投資公司采取靈活方式融資;大力推進(jìn)創(chuàng )業(yè)富民,倡導全民創(chuàng )業(yè),縣財政從 年起統籌安排5000萬(wàn)元建立創(chuàng )業(yè)富民基金;增加政府性投資,引導信貸投入,激活民間資本, 年鋪排政府性投資項目49個(gè),總投資85.2億元,其中 年投資36億元,縣級財政投入3.8億元,通過(guò)增加投入,刺激消費,擴大內需,促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng),實(shí)現財源建設的可持續發(fā)展。
。ǘ┮砸幏豆芾頌樽ナ,強化財稅征管
進(jìn)一步完善征管機制和考核辦法,全面調動(dòng)征管人員的積極性。加強稅源監控,健全重點(diǎn)稅源稅負評估體系。強化零散稅收征管責任,做到既抱“西瓜”又撿“芝麻”。完善協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò ),推進(jìn)“金財工程”和納稅“陽(yáng)光行動(dòng)”。采取依法治稅與稅務(wù)內部稽查相結合,加大對稅收征管過(guò)程的監督。運用現代信息技術(shù),整合國、地、財、庫信息資源,實(shí)現財稅征管全程監督。提高納稅服務(wù)質(zhì)量,簡(jiǎn)化納稅申報程序,推行“納稅信譽(yù)等級”辦法,創(chuàng )造和諧征稅環(huán)境。深化“收支兩條線(xiàn)”管理改革,規范賬戶(hù)管理,實(shí)行源頭控收;加強票據管理,做到以票管收;理順征繳關(guān)系,實(shí)現依法征收。加強國有資本經(jīng)營(yíng)預算,逐步實(shí)行國有資本現金分紅制度,保障國有資本收益權不受侵害。完善國土管理制度,加大項目資金審查力度,確保國土凈收入最大化。
。ㄈ┮怨藏斦䴙榛鶞,優(yōu)化財政支出
按照公共財政的要求,堅持“節用裕民、關(guān)注民生”的理念,促進(jìn)各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展,改善民生民計,提升人民群眾的幸福指數。加大教育投入。建立健全義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,加大對貧困學(xué)生的扶持力度,逐步消化教育負債,改善辦學(xué)條件,促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展。加大醫療衛生投入。優(yōu)化三級衛生服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),加大鄉鎮衛生院投入,推進(jìn)農村婦女健康免費檢查,提高新型農村合作醫療補助標準,逐步解決人民群眾“看病難、看病貴”的問(wèn)題。加大社會(huì )保障投入。增加企業(yè)退休人員養老金,提高城鄉低保和優(yōu)撫對象的補助水平,全面落實(shí)就業(yè)扶持政策,加強再就業(yè)培訓,提高創(chuàng )收致富的能力。加快新農村建設步伐。落實(shí)各項惠農政策,加大農業(yè)基礎設施建設投入,支持農村路網(wǎng)改造,改善村容村貌,促進(jìn)城鄉一體化。加大轉移支付力度,進(jìn)一步增加對偏遠鄉鎮的扶持力度,逐步實(shí)現基本公共服務(wù)均等化。
。ㄋ模┮?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,強化隊伍建設
堅持人本理念,摒棄物本思想,努力提升財政干部隊伍科學(xué)理財、創(chuàng )新理財、廉潔理財、為民理財的水平。深化“雙優(yōu)”創(chuàng )建活動(dòng)。以深入開(kāi)展“優(yōu)化環(huán)境、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”示范創(chuàng )建活動(dòng)為契機,通過(guò)個(gè)人爭先、部門(mén)創(chuàng )優(yōu)、整體提質(zhì),大力提升服務(wù)意識、服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。培養三種精神。以活動(dòng)為載體、以文化為主導、以教育為手段,培養同心同德、共同奮斗的團結精神;以?xún)r(jià)值來(lái)引導、以品德來(lái)規范、以激勵來(lái)激發(fā),培養樂(lè )業(yè)勤業(yè)、求真務(wù)實(shí)的敬業(yè)精神;以理財為出發(fā)點(diǎn)、以服務(wù)為著(zhù)力點(diǎn)、以利民為歸宿點(diǎn),培養不計得失、不求回報的奉獻精神。弘揚四種風(fēng)氣。大興學(xué)習之風(fēng),樂(lè )于學(xué)習、善于學(xué)習、勤于學(xué)習,不斷夯實(shí)知識基礎,提升理論層次;大興務(wù)實(shí)之風(fēng),加強基礎性工作調查、政策性導向分析、戰略性發(fā)展研究,不斷豐富實(shí)踐知識,提高實(shí)戰能力;大興創(chuàng )新之風(fēng),積極探索、勇于開(kāi)拓、敢于突破,不斷提高改革意識,彰顯特質(zhì)特色;大興廉政之風(fēng),艱苦樸素、勤儉節約、廉潔自律,牢固樹(shù)立科學(xué)的世界觀(guān)、高尚的人生觀(guān)、健康的價(jià)值觀(guān)。推行五項制度。實(shí)行首問(wèn)責任制,服好務(wù)、辦好事;實(shí)行服務(wù)承諾制,講原則、講誠信;實(shí)行限時(shí)辦結制,講速度、講效率;實(shí)行效能考評制,重業(yè)績(jì)、重實(shí)效;實(shí)行責任追究制,行懲戒、正作風(fēng)。培養一支廣生財、善理財、慎用財的財政干部隊伍。
財稅工作計劃4
為確保本公司下一年的財務(wù)工作更好地進(jìn)行,本公司將計劃以下原則進(jìn)行財務(wù)工作:
會(huì )計報賬一天一報,財務(wù)、資金數據及時(shí)上傳,讓資金流、商品流、信息流實(shí)現數據共亨,建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會(huì )計”的財務(wù)管理體系。
一、資金管理突出一個(gè)“零”字
一是零資金運營(yíng),零運營(yíng)資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作。留在企業(yè)周轉的錢(qián)將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進(jìn)行負債經(jīng)營(yíng),實(shí)現零資金成本。
二是零庫存管理,對各單位實(shí)行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo),加速資金周轉。
二、費用開(kāi)支堅持一個(gè)“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費用定額標準,銷(xiāo)多少煙給多少費用?厥菄栏耦A算管理,超過(guò)預算的一律從個(gè)人月獎中扣回,實(shí)行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進(jìn)一步完善財務(wù)公開(kāi)制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比,通過(guò)分工明確,層層把關(guān),促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
三、審計監督強化一個(gè)“嚴”字
結合財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓要求,加強審計監督,審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法,計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)成果,公正客觀(guān)的評價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳等違規違紀行為,堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法,推動(dòng)審計監督進(jìn)一步規范化、制度化、透明化。
具體來(lái)說(shuō),本年度的財務(wù)工作計劃如下:
(一)根據《會(huì )計法》、《會(huì )計制度》等法律法規制定公司的內部會(huì )計管理制度與控制制度、內部審計制度、公司會(huì )計核算制度與辦法,建立健全公司內部核算的組織、數據管理體系,以及財務(wù)管理的規章制度
(二)根據上一年的期末財務(wù)數據建賬,開(kāi)設總賬、明細賬、日記賬和各種輔助賬簿。在董事會(huì )和總經(jīng)理領(lǐng)導下,總管公司財務(wù)會(huì )計工作,確保會(huì )計工作的順利進(jìn)行。期末對外提供資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表、利潤分配表、應交增值稅明細表等會(huì )計報表。
(三)根據各部門(mén)的計劃做好全面的`財務(wù)預算與預算執行情況分析總結報告,制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規劃、銷(xiāo)售前景、開(kāi)支預算或成本標準。組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
(四)做好年度收入報告,費用構成與使用情況分析報告與信用政策、應收賬款分析報告。
(五)根據公司的發(fā)慌業(yè)務(wù)需要制定籌資計劃并選擇籌資方案,作出籌資方案決策分析有可行性報告。
(六)制定投資決策計劃與可行性分析報告。
(七)根據內部審計制度的要求監督審計人員定期對內部進(jìn)行會(huì )計審計,并做年度內部審計報告。
(八)期末根據整年的財務(wù)情況作出年度財務(wù)分析報告。
財稅工作計劃5
為了全面推進(jìn)依法行政,加快建設法治財政,根據《縣依法治縣20xx年工作要點(diǎn)》的要求,結合我局財政工作實(shí)際需要,按照既學(xué)習新頒布的法律,又學(xué)習確需了解的法律的原則,安排20xx年財政局會(huì )議學(xué)法計劃如下。
一、總體安排
采取財政局會(huì )議學(xué)法和自學(xué)相結合的形式,計劃安排會(huì )議學(xué)法8次。
二、時(shí)間、內容安排
(一)具體時(shí)間安排:以局辦通知為準。
(二)學(xué)法內容安排
1、第一講學(xué)法內容:《中華人民共和國預算法》(國務(wù)院令第十二號);主講股室:預算股。
2、第二講學(xué)法內容:《中華人民共和國會(huì )計法》;主講股室:會(huì )計監督股。
3、第三講學(xué)法內容:《中華人民共和國政府采購法》;主講股室:采管股。
4、第四講學(xué)法內容:《財政部門(mén)監督辦法》;主講股室:會(huì )計監督股。
5、第五講學(xué)法內容:《中華人民共和國注冊會(huì )計師法》;主講股室:會(huì )計監督股。
6、第六講學(xué)法內容:《國有資產(chǎn)評估違法行為處罰辦法》;主講股室:國資辦。
7、第七講學(xué)法內容:《企業(yè)財務(wù)會(huì )計報告條例》;主講股室:企業(yè)股。
8、第八講學(xué)法內容:《行政事業(yè)性收費標準管理暫行辦法》;主講股室:綜合股。
三、組織實(shí)施
縣財政局會(huì )議學(xué)法活動(dòng)由局辦公室負責組織實(shí)施,各主講股室密切配合,各主講股室應提前做好資料準備,每次學(xué)習時(shí)間約為20-30分鐘。
四、工作要求
(一)高度重視學(xué)法制度的落實(shí)。落實(shí)學(xué)法制度是提高依法行政水平,加快法治財政的重要舉措。財政局各股室及直屬單位要制定年度學(xué)法計劃并認真組織實(shí)施,推動(dòng)全局學(xué)法活動(dòng)的深入開(kāi)展。
(二)精心組織,確保學(xué)法活動(dòng)質(zhì)量。財政局各股室及直屬單位的學(xué)法活動(dòng)要緊密結合各自工作和職能實(shí)際,突出重點(diǎn),保證質(zhì)量,務(wù)求實(shí)效。
(三)強化監督檢查,推進(jìn)學(xué)法活動(dòng)深入開(kāi)展?h局法制領(lǐng)導小組切實(shí)加強對各股室及直屬單位學(xué)法活動(dòng)的監督檢查,并將學(xué)法情況作為依法行政的重要內容進(jìn)行考核,使學(xué)法活動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的效果。
財稅工作計劃6
20xx年已經(jīng)離去,20xx年已經(jīng)到來(lái)了,為了財政審計處的工作更好地開(kāi)展,現將20xx財政審計處工作計劃如下:
1,做好財務(wù)內審的掃尾工作。撰寫(xiě)審計報告,審計結果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實(shí)。
2,做好迎接省局財務(wù)內審前的各項工作。及時(shí)總結我局的內審工作,結合整改情況寫(xiě)出自查總結,編制有關(guān)報表,迎接省局內審。
3,加強預算管理,嚴格執行預算,注重預算執行情況分析,繼續樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。
4,進(jìn)一步加強經(jīng)費的管理監督,繼續做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時(shí)糾正發(fā)現問(wèn)題。
5,認真貫徹落實(shí)省局會(huì )議精神,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落實(shí)到實(shí)處。
6,在完善財務(wù)管理制度基礎上,進(jìn)一步抓好崗責體系建設。
7,做好二季度,三季度經(jīng)費收支的分析工作。
8,想辦法出注意,提出增收節支措施。
9,按照市局統一部署,繼續做好機關(guān)效能建設的組織實(shí)施階段工作,不斷提高處內每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,圓滿(mǎn)全年完成任務(wù)。
10,做好年終結賬的準備工作,所有經(jīng)費收入,支出按所屬年度入賬,調整各項經(jīng)費的余額。
11,局領(lǐng)導交辦的其他工作。市局財務(wù)審計處
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