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總賬會(huì )計崗位職責

時(shí)間:2022-08-31 08:01:58 崗位職責 我要投稿

總賬會(huì )計崗位職責(精選5篇)

  在我們平凡的日常里,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù),任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編精心整理的總賬會(huì )計崗位職責(精選5篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

總賬會(huì )計崗位職責(精選5篇)

  總賬會(huì )計崗位職責1

  一、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,熟練掌握有關(guān)財經(jīng)法規、政策,遵守國家財經(jīng)紀律。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度,當好領(lǐng)導“參謀”。

  二、按照國家會(huì )計制度規范要求,設置各種會(huì )計賬冊,及時(shí)對輸入的.會(huì )計數據(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對輸出的報表進(jìn)行認真核對。

  三、嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和標準,分清資金渠道,合理使用資金。及時(shí)清理應收應付款項。定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設備,做到賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符。

  四、負責學(xué)校教職工工資、津補貼發(fā)放工作,并按《個(gè)人所得稅法》規定代扣代繳個(gè)人所得稅。

  五、做好預、決算編制,完成年度各項統計工作。編制報表必須做到數據真實(shí),計算準確,內容完整,報送及時(shí),不得弄虛作假。

  六、會(huì )計憑證、賬簿、會(huì )計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,依《會(huì )計法》要求,定期裝訂,妥善保管,不得隨意銷(xiāo)毀。保管好財務(wù)專(zhuān)用章。

  七、協(xié)助做好民主理財工作,接受民主監督。

  八、總賬會(huì )計調動(dòng)工作或因故離職,要將經(jīng)管的會(huì )計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續,并由市局計財科和學(xué)校負責監交。

  九、上級機關(guān)、審計、財政等部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí),要負責提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。及時(shí)完成市局布置的各項任務(wù)。

  總賬會(huì )計崗位職責2

  一、對成本會(huì )計、收入會(huì )計填制的記賬憑證進(jìn)行審核,在所附原始憑證符合規定且金額無(wú)誤后,簽章負責–屬于支出類(lèi)憑證,流轉到出納處,出納據以支付現金或銀行存款;

  二、負責會(huì )計電算化管理工作,登記總賬;

  三、根據總賬數據,審核系統內賬實(shí)、賬賬、帳表相符的情況,要保證總賬數據與各相關(guān)明細賬數據勾稽關(guān)系完全相符。銀行存款必須通過(guò)《未達賬調節表》進(jìn)行核對;現金總賬和明細賬必須完全相符。

  出納人員向總賬會(huì )計移交記賬憑證時(shí),必須隨附“現金、銀行存款日報表”,表上除記載相關(guān)現金、銀行存款收、支、余信息外,還應該有:《現金、銀行存款日報表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數!冬F金、銀行存款日報表》必須在總賬會(huì )計對賬相符后,隨《總賬科目匯總表》與會(huì )計憑證一起裝訂成冊。

  成本會(huì )計向總賬會(huì )計移交憑證時(shí),必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費用及其分配表》、《應付賬款日報表》、《成本預算執行情況日報表》。各種表格均應注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。

  收入會(huì )計向總賬會(huì )計移交憑證時(shí),必須隨附《營(yíng)業(yè)收入日報表》、《應收賬款日報表》、《收入預算執行情況表》。各種表格均應注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數?傎~會(huì )計一旦在各日報上簽字,即表明憑證和工作正常轉移。

  四、按照規定時(shí)限和審核合格的`會(huì )計數據,編制會(huì )計報表。

  五、編寫(xiě)會(huì )計報表說(shuō)明。每月6號以前,必須編報上月的會(huì )計報表;6號,必須將編好的會(huì )計報表報財務(wù)總監、總經(jīng)理批準。報表簽批當日,報送餐飲總監、行政總廚、銷(xiāo)售總監。

  總賬會(huì )計崗位職責3

  一、負責對成本部及有關(guān)部門(mén)上報的各類(lèi)報表進(jìn)行會(huì )計處理;

  二、對所有需做轉賬憑證所附的原始憑證進(jìn)行審核并編制轉賬憑證;

  三、月末負責與成本部各類(lèi)存貨余額的核對及與信貸部應收賬款明細余額的核對;

  四、完成每月的會(huì )計報表工作

  五、要認真審核原始憑證,包括審核原始憑證的.名稱(chēng)、日期、規格、數量、單價(jià)、金額是否齊全,“收貨單”填制的內容和原始憑證的要求是否完成一致,審核票據的合法性和負責人簽字。按照會(huì )計核算的責權發(fā)生制原則,如實(shí)反映受益期內各項應付未付款、預提費用、接待費用等會(huì )計業(yè)務(wù),及時(shí)做出會(huì )計處理。

  六、正確使用會(huì )計科目和科目編號,摘要簡(jiǎn)明,內容真實(shí)、清楚,金額準確無(wú)誤。

  七、負責對所有會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計報表的會(huì )計檔案管理工作。

  八、月初7日以前填制各項納稅申報表交財務(wù)經(jīng)理審核。

  總賬會(huì )計崗位職責4

  一、在上級主管部門(mén)和單位負責人的領(lǐng)導下,執行國家各項財務(wù)法律法規和國家統一的`規章制度。主管本單位財務(wù)工作,參與本單位經(jīng)濟管理和重大經(jīng)濟項目論證、決策工作。

  二、根據本單位實(shí)際情況,合理編制部門(mén)預算,依法組織收入,按照批準的部門(mén)預算,定期檢查單位預算執行情況,申請用款計劃,進(jìn)行經(jīng)費的領(lǐng)撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數,按程序進(jìn)行預算調整。

  三、加強學(xué)校票據管理,建立健全票據發(fā)放、繳銷(xiāo)工作制度,嚴格按核算內容使用票據。

  四、認真做好單位日常會(huì )計核算工作,做好總賬、往來(lái)賬、收入和支出明細賬、固定資產(chǎn)賬等登記工作。指導、督促、檢查出納人員辦理日常會(huì )計事務(wù)。

  五、嚴格執行財務(wù)制度規定的各項開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,履行會(huì )計監督職能,對不真實(shí),不合法的原始憑證不予受理,對違反財務(wù)制度的收支活動(dòng)不予辦理;對帳實(shí)不符的應及時(shí)查明原因并向單位負責人報告,批準后及時(shí)調整。

  六、協(xié)助總務(wù)部門(mén)管理學(xué)校資產(chǎn),年度(終)清理、核對單位資產(chǎn),做到賬賬、賬實(shí)相符。

  七、按月編制經(jīng)費收支月報表,年度決算表,做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、章印齊全、報送及時(shí)。

  八、及時(shí)掌握所屬單位的財務(wù)收支狀況,經(jīng)常對其檢查、督促和業(yè)務(wù)輔導。

  九、妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表、印鑒、財務(wù)公章、票據等資料,按規定要求及時(shí)歸檔。

  十、完成上級主管部門(mén)、單位負責人布置的其他工作。

  總賬會(huì )計崗位職責5

  一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會(huì )計制度,認真執行《會(huì )計法》,遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。

  二、分清資金渠道,合理使用資金,嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

  三、按照國家會(huì )計制度和會(huì )計工作規范要求,設置各種會(huì )計賬冊;并按規定記賬、算賬、報賬。按會(huì )計電算化的要求及時(shí)對輸入的會(huì )計數據(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對打印、輸出的報表進(jìn)行認真核對。

  四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設備,及時(shí)處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實(shí)相符。

  五、及時(shí)清理應收應付款項。

  六、根據主管和有關(guān)部門(mén)的'規定,定期編報各種報表。編制報表時(shí),必須做到數字真實(shí),計算準確,內容完整,報送及時(shí),不得弄虛作假。

  七、必須經(jīng)常監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。

  八、上級機關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí),要負責提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。

  九、會(huì )計憑證、賬簿、會(huì )計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非批準,不得銷(xiāo)毀。

  十、總賬會(huì )計調動(dòng)工作或因故離職,要將經(jīng)管的會(huì )計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續,并由學(xué)校負責人或上級機關(guān)監交。

  十一、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況。根據學(xué)校工作的特點(diǎn)分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)長(cháng)遠發(fā)展出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見(jiàn),當好領(lǐng)導“參謀”;蛑付▽(zhuān)人管理)起來(lái)。

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