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學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責

時(shí)間:2021-10-28 15:29:48 崗位職責 我要投稿

學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,崗位職責是組織考核的依據。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編精心整理的學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責

學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責1

  1.按照國家財務(wù)制度的規范,認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學(xué)校各項工作的順利完成。

  2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據資金來(lái)源分析支出情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反映,并按月做好結帳工作。

  3.認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳,做到:進(jìn)物清、領(lǐng)物明,結余實(shí)。作到帳物相符。

  4.認真做好學(xué)校收費組織工作。

  5.根據國家財務(wù)制度的規定,及時(shí)認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字),并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。

學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責2

  1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,憑征辦理收付,收付數額當面點(diǎn)清,防止差錯。

  2、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。

  3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現金和票證及時(shí)存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

  5、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。

  6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。

  7、加強存款和現金管理,及時(shí)核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐步盤(pán)點(diǎn),庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

  8、加強學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì )計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。學(xué)校會(huì )計工作職責

學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責3

  1、根據學(xué)校和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費預算,有計劃地合理使用經(jīng)費,及時(shí)向領(lǐng)導提供預算執行情況分析,以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施。

  2、嚴格執行財經(jīng)制度,進(jìn)行財務(wù)監督,當好領(lǐng)導的參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時(shí)結算記帳,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

  4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì )經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。

  5、保管好所有財務(wù)憑證,及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學(xué)期結束、年終提供決算報告。

  6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項。

  7、管理好學(xué)校全部現金收會(huì )支票,嚴格按照財務(wù)規定,庫存現金不得超額。

  8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規定,辦理收付報銷(xiāo)手續,對憑證不實(shí)的有權拒付。

  9、根據規定,按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳,現金記帳日清月結,準確無(wú)誤。

  10、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每筆收付都符合制度標準。

學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責4

  出納職責:

  1、嚴格執行上級規定的有關(guān)會(huì )計業(yè)務(wù)的法律法規,負責預算內外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會(huì )計職責職權,嚴格從事會(huì )計業(yè)務(wù)、會(huì )計核算、會(huì )計監督活動(dòng),當好領(lǐng)導的參謀。

  2、按照會(huì )計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證,按時(shí)結帳對帳,編制會(huì )計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結,帳證帳務(wù)相符,報表要做到內容完整,數字清楚正確,報送及時(shí)。

  3、管理和監督所需的各項資金,嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng),保證收入合乎標準,支出合乎手續。

  4、建立和管理財務(wù)檔案,依照國家“會(huì )計檔案管理辦法”建立健全會(huì )計檔案,做到資料齊全、保密。

  5、加快實(shí)施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

  6、堅持坐班制,有事向主管負責人請假。

  出納職責:

  一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

  二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實(shí)相符。

  三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶(hù),不坐收現金。

  四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節表,做到帳帳相符。

  五、負責與內部各單位往來(lái)款項的'劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確,依據充分。

  六、負責與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導。

  七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

  八、按規定辦理其他所轄事務(wù)。

  出納的工作:

  一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

  二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

  三、做銀行帳和現金帳,并負責保管。

  四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來(lái)后,據實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì )計審核后,由出納給予報銷(xiāo)。

  五、員工工資的發(fā)放。

  出納工作細則:

  工作事項及審驗等程序

  失誤防范及糾正程序

學(xué)校的會(huì )計出納崗位職責5

  1.收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤,嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策,嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存;能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。

  2.按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法,做好現金管理工作,根據每天發(fā)生的收付憑證,及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù),做到帳帳相符。

  3.出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前,了結定期辦理的收付業(yè)務(wù),結出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計,經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤;做到帳款相符。

  4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙,嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。

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