自來(lái)水內審檢察崗位職責
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責可以有效規范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編收集整理的自來(lái)水內審檢察崗位職責,希望能夠幫助到大家。
自來(lái)水內審檢察崗位職責1
1.接受質(zhì)量負責人的委派,參加本公司管理體系的內部審核工作,熟練掌握有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識及審核技能。
2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。
3.通過(guò)內審,對不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗證糾正措施的落實(shí)情況。
5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫(xiě)。
6.內審員必須獨立于被審核的工作。
自來(lái)水內審檢察崗位職責2
一、審計主管職責
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);
4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);
5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領(lǐng)導;
6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況;
7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作;
9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;
二、審計專(zhuān)員職責
1、在部長(cháng)領(lǐng)導下,按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定,負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則,在上級批準后組織執行。監督公司各部門(mén)及下屬單位對各項財經(jīng)規章制度的執行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。
3、負責或會(huì )同其他部門(mén)查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計。
6、負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。
7、負責對所有涉及的審計事項,編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議。
8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的'收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
三、審計助理職責
1、負責公司月度例行審計工作、對常規業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據,跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結果;
2、按照年度項目審計計劃,開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制制度審計、各運營(yíng)環(huán)節的成本管理審計等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí);
4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
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