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內審會(huì )計崗位職責_規章制度
在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,制度使用的情況越來(lái)越多,制度是指一定的規格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的內審會(huì )計崗位職責_規章制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
內審會(huì )計崗位職責_規章制度1
1、對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項的合法性、合規性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
2、對經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)收支的`真實(shí)性、完整性、準確性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
3、對內部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
4、對公司內可能存在的舞弊行為進(jìn)行審計評價(jià)及監督。
內審會(huì )計崗位職責_規章制度2
1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款,做好客戶(hù)回款的審核確認工作,編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳;
4、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶(hù)對帳,協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理;
6、負責工資提成的.核算等;
7、負責結賬、編制會(huì )計報表,安排各項稅費的申報事宜;
8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
內審會(huì )計崗位職責_規章制度3
1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;
2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;
4、負責專(zhuān)項審計的`前期和現場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。
內審會(huì )計崗位職責_規章制度4
負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進(jìn)意見(jiàn);
協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監督執行;
負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的'收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
配合完成集團審計流程的相關(guān)準備工作;
執行臨時(shí)的、特定的審計/控制項目。
內審會(huì )計崗位職責_規章制度5
1、庫存及成本的.賬務(wù)處理;
2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;
5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
內審會(huì )計崗位職責_規章制度6
1. 及時(shí)解答客戶(hù)提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問(wèn)題,并將非常規性財稅問(wèn)題,及時(shí)提交給部門(mén)負責人;
2. 配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規性和合理性;
3、核對客戶(hù)的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料,并及時(shí)提醒客戶(hù)繳納相關(guān)稅費;
4. 對接客服財務(wù)資料的`整理和歸檔;
5. 其他臨時(shí)交辦事情。
內審會(huì )計崗位職責_規章制度7
1、制定公司內部審計工作制度及實(shí)施辦法。
2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內部審計報告。
4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。
5、跟蹤監督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內公司信息。
7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì),提供財務(wù)建議和決策。
8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。
9、撰寫(xiě)基礎財務(wù)分析報告。
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