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審計崗位職責15篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,崗位職責使用的頻率越來(lái)越高,一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編整理的審計崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
審計崗位職責1
職責描述:
1、應收及應付款的'管理
2、日常費用的報銷(xiāo)
3、日常備用金的收付與登記
4、工資審核與提成計算
任職要求:
1、1年以上工作經(jīng)驗。
2、熟悉金蝶財務(wù)軟件。
3、熟練操作電腦,熟悉excel軟件
審計崗位職責2
1、督促酒店建立健全財務(wù)核算制度,檢查財務(wù)制度的執行情況,對財務(wù)核算工作的質(zhì)量進(jìn)行監督。
2、督促酒店建立健全財務(wù)管理制度,完善財務(wù)監督機制,檢查酒店執行國家財經(jīng)法律、法規、制度及遵守財經(jīng)紀律情況,對財務(wù)活動(dòng)的合法性進(jìn)行監督。
3、審核酒店擬訂的年度財務(wù)預、決算方案,資金使用和調度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。
4、對公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理。
5、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系。
6、對酒店產(chǎn)權轉變、資產(chǎn)核銷(xiāo)、資產(chǎn)重組、對外投資、債務(wù)擔保、資產(chǎn)抵押等重大財務(wù)活動(dòng)的'決策程序和實(shí)施執行情況進(jìn)行監督。
7、審核酒店財務(wù)報告,評價(jià)和報告其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jì)。與酒店總經(jīng)理一起,共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負責。
8、與酒店總經(jīng)理聯(lián)合審批規定限額范圍內的公司經(jīng)營(yíng)性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。
審計崗位職責3
崗位職責:
職責描述:
1、完成審計工作底稿的最后復核;
2、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);
4、督促審計結論和建議的落實(shí);
5、有效管理審計團隊,與客戶(hù)、部門(mén)經(jīng)理保持良好溝通,有效處理并解決客戶(hù)的日常管理問(wèn)題等。
任職要求:
1、取得注冊會(huì )計師執業(yè)資格并滿(mǎn)兩年;
2、3年以上事務(wù)所項目帶隊經(jīng)歷;有IPO、新三板項目帶隊經(jīng)驗優(yōu)先;
3、工作責任心、執行力強,團隊協(xié)作意識強;
4、具備良好的文字表達和人際溝通能力,良好的寫(xiě)作技能;
5、具有組織、協(xié)調、溝通能力;有較強的`獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫(xiě)審核及草擬重要文件(包括客戶(hù)交換意見(jiàn)書(shū)、管理建議書(shū))等。
審計崗位職責4
職位介紹:
為安永中國的審計部門(mén)提供后端支持類(lèi)服務(wù),包括:
1、協(xié)助完成審計報告的檢查、復核及總結工作;
2、協(xié)助完成審計底稿的'編制,整理和歸檔工作;
3、完成審計函證的編制生成等;
職位要求:
1、會(huì )計、財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),掌握會(huì )計的基礎知識,對審計支持工作感興趣;
2、英語(yǔ)四級及以上水平;
3、實(shí)習期間:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
審計崗位職責5
職位描述:
1、對項目組進(jìn)行組織與管理,完成各類(lèi)評估項目;
2、收集與資產(chǎn)評估相關(guān)的行業(yè)資料,維護公司的.客戶(hù)資源;
3、培養和指導項目組人員。
職位要求:
1、資產(chǎn)評估、財會(huì )、機械設備相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科以上學(xué)歷;
2、三年以上資產(chǎn)評估機構從業(yè)經(jīng)驗;
3、具有執業(yè)注冊資產(chǎn)評估師執業(yè)資格;
4、有良好的學(xué)習能力、溝通能力和團隊協(xié)作能力,有責任心和敬業(yè)精神。
審計崗位職責6
1、嚴格執行公司管理和會(huì )計制度,公司費用報銷(xiāo)的整理、財務(wù)審核和監督工作;
2、嚴格按公司管理制度開(kāi)具各種票據、使用印鑒;
3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務(wù)文檔管理;
4、完成上級交辦的`其他工作。擁有會(huì )計從業(yè)資質(zhì)及至少擔任類(lèi)似崗位的1年工作經(jīng)驗;
5、具備獨立處理審計、往來(lái)相關(guān)業(yè)務(wù)的能力;
審計崗位職責7
1、具體負責完成醫院的內部審計日常工作。
2、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規,嚴格按《內部審計工作條例》、《衛生事業(yè)內部審計條例》和有關(guān)規定辦事。
3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門(mén)執行財經(jīng)制度和有關(guān)規定的`情況,監督各有關(guān)部門(mén)嚴格執行財經(jīng)紀律。
4、按照有關(guān)規定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實(shí)施方案和意見(jiàn),并具體貫徹實(shí)施。
5、對醫院資金、財產(chǎn)安全、完整,財務(wù)收支情況以及各項內部控制制度的健全,進(jìn)行有效的監督檢查。
6、重點(diǎn)開(kāi)展對物質(zhì)購買(mǎi)及其經(jīng)濟合同的事前審計監督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監督。
7、負責對審計資料的收集、歸納、整理,并寫(xiě)出審計報告,建立審計檔案,案結后及時(shí)移交綜合檔案室。
8、在審計項目實(shí)施過(guò)程中,不得濫用職權,營(yíng)私舞弊,損公肥私,損人利己。
9、認真學(xué)習政策、法規和審計、財會(huì )知識,忠于職守,堅持原則,客觀(guān)公正,廉潔奉公,嚴守紀律,嚴守秘密。
10、對科長(cháng)及分管院領(lǐng)導負責并報告工作。
審計崗位職責8
職責:
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實(shí)施不限于財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;
5、為集團的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供合理化建議,協(xié)調好集團各子、分公司的關(guān)系,為審計工作創(chuàng )造良好環(huán)境,合理控制成本;
6、組織對重要經(jīng)濟活動(dòng)和出現的重大事故開(kāi)展專(zhuān)題審計調查。
7、完成其他工作任務(wù)
任職資格:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,28到35歲左右,財務(wù)管理、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè),4到5年以上財務(wù)或審計經(jīng)驗,其中1到2年以上審計管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、熟悉國家審計法、財稅法律規范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗,有相關(guān)注冊會(huì )計師或審計師資格者優(yōu)先;
3、熟悉公司財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程;
4、具有較強的.溝通、協(xié)調及管理能力,優(yōu)秀的判斷和決策能力、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。
5、熟悉企業(yè)內部監察體系構建及運作,能保持中立立場(chǎng)對企業(yè)內部各部門(mén)的運作進(jìn)行監察、調查、處理;
審計崗位職責9
任職要求:
1.工程造價(jià)、工程管理專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)及以上學(xué)歷,五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2.熟悉清單及預算定額;
3.精通預算定額編制原則,熟悉預定造價(jià)軟件(廣聯(lián)達);
4.熟悉招投標文件及合同,能獨立對工程進(jìn)行預算、結算審核;
5.責任心強、具有團隊合作精神強,具有良好的溝通能力。
崗位職責:
1.負責相關(guān)項目造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù),并完成工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)的'實(shí)施;
2.負責招標文件的編制及合同的管理,對負責項目獨立管控全過(guò)程工程造價(jià);
3.負責對于管控范圍內項目工程造價(jià)審核并分析判斷,協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導解決問(wèn)題;
4.負責與相關(guān)部門(mén)溝通并解決審核過(guò)程中問(wèn)題;
5.部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他事宜。
審計崗位職責10
1、協(xié)助審計主管對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性實(shí)施審計;
2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷(xiāo)售、建設等環(huán)節的管理措施是否健全并落實(shí)執行;
3、通過(guò)審核查實(shí),對內部控制制度的`健全性、有效性提出審計建議;
4、根據審計方案,在審計經(jīng)理及主管的指導下,在規定的時(shí)間內,完成現場(chǎng)審計工作;
5、實(shí)施現場(chǎng)審計工作,撰寫(xiě)審計底稿及報告。
審計崗位職責11
1.負責公司內審內控相關(guān)制度流程的制定與完善,以及定期財務(wù)報告的復核;
2.編制公司年度內部審計工作計劃,經(jīng)審批后組織協(xié)調實(shí)施,定期出具內部審計工作報告;
3.負責對內控制度的`設計、執行進(jìn)行評估并提出改善建議,對公司及下屬分、子公司的財務(wù)收支等進(jìn)行核查與監督;
4.負責組織跟進(jìn)內審程序,發(fā)現問(wèn)題的整改情況、效果,定期匯報后續審計結果;
5.臨時(shí)執行特別調查程序或流程改進(jìn)。
審計崗位職責12
1、在項目經(jīng)理或項目高級人員的指導下,完成項目的'部分審計工作;
2、完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關(guān)技術(shù)規范要求;
3、在審計過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與項目經(jīng)理或項目高級人員溝通;
4、在審計過(guò)程中針對相關(guān)問(wèn)題與客戶(hù)進(jìn)行積極有效的溝通;
5、協(xié)助完成部門(mén)項目經(jīng)理的其他工作安排。
審計崗位職責13
1、認真貫徹執行國家有關(guān)法律法規及集團公司有關(guān)規章制度,嚴格遵守審計職業(yè)道德。
2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。
3、根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)目標以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況,確定內部審計工作重點(diǎn),編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門(mén)負責人的領(lǐng)導下,對以下事項進(jìn)行審計監督和審計評價(jià):
、咆瀼貓绦袊曳煞ㄒ,集團公司和本單位發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)決策、規章制度情況;
、曝攧(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
、枪こ坦芾、合同管理、物資采購及招投標情況; ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況;
、砂凑沼嘘P(guān)規定,對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計;
、势髽I(yè)經(jīng)營(yíng)管理和效益情況,經(jīng)營(yíng)目標完成情況; ⑺企業(yè)內部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;
、探邮苄旁L(fǎng)、紀檢等部門(mén)委托,對各種違法違規行為進(jìn)行專(zhuān)項審計。
、凸绢I(lǐng)導安排和根據工作需要開(kāi)展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構審計的事項,負責對中介機構的
聘用、協(xié)調、費用支付等,對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規定整理歸檔。
7、監督被審計單位執行審計決定情況。
8、對各權屬單位的'內部審計工作進(jìn)行指導和檢查。 9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領(lǐng)導交辦的其他事項。
審計部部門(mén)崗位職責
1、內部審計部門(mén)應當履行以下基本職責:
。1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;
。2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì )計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)的合法性、合規性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績(jì)快報、自愿披露的預測性財務(wù)信息等;
。3)在內部審計過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;
。4)至少每季度向審計委員會(huì )報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發(fā)現的問(wèn)題。
2、其他職責:
。1)內部審計部門(mén)應當在每個(gè)會(huì )計年度結束前兩個(gè)月內向審計委員會(huì )提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個(gè)會(huì )計年度結束后兩個(gè)月內向審計委員會(huì )提交年度內部審計工作報告;
內部審計部門(mén)應當將審計重要的對外投資、購買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內容。
。2)內部審計部門(mén)應當以業(yè)務(wù)環(huán)節為基礎開(kāi)展審計工作,并根據實(shí)際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內部控制設計的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià);
。3)內部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節,包括但不限于:銷(xiāo)貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務(wù)管理等;
。4)內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱(chēng)、來(lái)源、內容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;
。5)內部審計人員在審計工作中應當按照有關(guān)規定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時(shí)對審計工作底稿進(jìn)行分類(lèi)整理并歸檔;內部審計部門(mén)應當建立工作底稿保密制度,并依據有關(guān)法律、法規的規定,建立相應的檔案管理制度,明確內部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間;
。6)協(xié)調和配合政府審計、社會(huì )審計、財稅部門(mén)的審計檢查工作;
。7)協(xié)助監事會(huì )檢查相關(guān)事項,為監事會(huì )提供相關(guān)材料;
審計崗位職責14
崗位職責:
1、具備相當深度和廣度的專(zhuān)業(yè)知識,指導、監督項目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項目負責人,組織實(shí)施對項目的`審計工作;
4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
5、領(lǐng)導交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有注冊會(huì )計師執業(yè)資格;
2、精通現行企業(yè)財務(wù)會(huì )計、審計、稅法等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和政策;
3、大中型事務(wù)所5年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上獨立帶隊執行大中型項目工作經(jīng)歷;
4、具有一定的項目計劃、組織、監督經(jīng)驗及團隊建設能力;
5、熱愛(ài)注冊會(huì )計師行業(yè),身體健康,適應出差,能勝任長(cháng)期高強度的工作。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語(yǔ)言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
審計崗位職責15
崗位職責:
1、建立健全公司內部審計體系,制定公司內部審計制度及工作流程并組織實(shí)施。
2、組織制定并實(shí)施公司年度內部審計計劃;
3、統籌開(kāi)展對公司的內部控制評價(jià)及風(fēng)險管理評價(jià)工作,組織開(kāi)展公司經(jīng)營(yíng)管理重大風(fēng)險事件的專(zhuān)項審核;
4、組織開(kāi)展公司國際業(yè)務(wù)項目的決算審計工作;
5、統籌開(kāi)展公司重大基建、技術(shù)改造項目的結算審計、建設期間過(guò)程跟蹤審計、以及竣工決算審計等工作
6、組織開(kāi)展分子公司及境外平臺負責人經(jīng)濟責任審計,跟蹤落實(shí)審計意見(jiàn)的.整改情況;
7、組織開(kāi)展對擬并購、重組、轉讓單位的審計工作。
任職資格:
1、本科及以上,審計、會(huì )計、財務(wù)管理、稅務(wù)管理、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、精通審計工作的專(zhuān)業(yè)技能;良好的公文寫(xiě)作能力;
3、對行業(yè)內部控制、業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險與合規性程序有深刻理解;
4、具備較強的溝通表達能力和組織協(xié)調能力;
5、具備優(yōu)秀的決策能力、全局觀(guān)念、組織協(xié)調能力和發(fā)展他人的能力;嚴謹細致、原則性強、溝通協(xié)調能力佳,具有較強的團隊意識,抗壓性強。
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