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應收賬款會(huì )計崗位職責
在現在的社會(huì )生活中,崗位職責使用的情況越來(lái)越多,崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)?下面是小編收集整理的應收賬款會(huì )計崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
應收賬款會(huì )計崗位職責1
1.編制與應收賬款相關(guān)的憑證,確保數據準確性和及時(shí)性;
2.監督并協(xié)助業(yè)務(wù)員嚴格按照賬期進(jìn)行應收賬款的`資金回籠,并對本公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行資金回籠及其他各類(lèi)考核;
3.進(jìn)行應收賬款分析,對問(wèn)題應收賬款進(jìn)行監控、反饋、處理;
4.編制、上報關(guān)聯(lián)交易報表以及相關(guān)報表;
5.對超資信客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)票審批,關(guān)注應收賬款,做好信用管理,降低公司壞賬風(fēng)險;
6.根據公司要求不定期前往客戶(hù)處進(jìn)行對賬、核實(shí)應收賬款;
7.完成領(lǐng)導安排的各項其他工作。
應收賬款會(huì )計崗位職責2
1.專(zhuān)業(yè)人員職位,在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的.任務(wù);
2.協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
3.負責每天銷(xiāo)售回款的錄入
4.核對每天銷(xiāo)售出庫并做發(fā)票
5.每月銷(xiāo)售數據分類(lèi)別統計并分析
6.對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
7.準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
8.審計合同、制作帳目表格。
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崗位職責
1、按照工程施工合同、當月工程進(jìn)度、當月產(chǎn)值等資料,計算審核當月產(chǎn)生的應收賬款,逐一與預算造價(jià)人員和項目負責人核對、確認。
2、與項目負責人聯(lián)系溝通,督促其及時(shí)向發(fā)包方提交工程回款所需資料,并做好相關(guān)資料的收集整理備份等工作。
3、做好各項應收款的管理和督促工作,配合指導預算造價(jià)及項目負責人向發(fā)包方進(jìn)行應收賬款的確認、核對與催討。
4、對催收無(wú)效的'逾期應收賬款,及時(shí)提出申請,在預算造價(jià)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)的配合下,通過(guò)法律程序予以解決;蛟谌〉煤戏ㄗC據、履行規定的程序并獲得批準后,作壞賬損失處理。
5、定期全面清查應收賬款,并與債務(wù)人核對清楚,做到債權明確,賬實(shí)相符,賬賬相符。每月月底編制應收賬款臺賬、賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)領(lǐng)導及其他相關(guān)部門(mén)負責人。
6、協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好相關(guān)回款任務(wù)下達、回款績(jì)效考核等。
7、參照客戶(hù)的信用情況,完善應收賬款信用額度控制等應收賬款管理制度,并不斷完善和嚴格執行。
8、及時(shí)完成財務(wù)部領(lǐng)導安排的其他日常工作。
崗位要求
1、熟知財務(wù)基本知識,會(huì )使用金蝶軟件;
2、有駕駛證,開(kāi)車(chē)熟練,駕齡1年以上;
3、思維敏捷,有良好的的溝通能力與人際交往素質(zhì)。
4、有相關(guān)施工單位工作經(jīng)驗及男士?jì)?yōu)先。
應收賬款會(huì )計崗位職責4
1、認真核對客戶(hù)回款,做好回款審核確認工作;
2、制作收款、退款憑證并登記應收帳款明細臺帳;
3、做好應收帳款日常核對工作,及時(shí)解決客戶(hù)對賬的相關(guān)問(wèn)題、及時(shí)將對帳資料歸集共享文件,且通知開(kāi)票;
4、每天及時(shí)更新應收周報、協(xié)助業(yè)務(wù)、客服催款及跟進(jìn)回款問(wèn)題;
5、審核銷(xiāo)售合同且及時(shí)更新銷(xiāo)售合同明細臺賬;
6、每月按時(shí)編制集團財務(wù)報表及數據中心報表;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。
應收賬款會(huì )計崗位職責5
1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。
2、對審核無(wú)誤的原始憑證根據會(huì )計核算制度的權責發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當月發(fā)生的應收賬款逐一與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷(xiāo)售部負責人,并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員績(jì)效考核的.參考數據。
5、做好客戶(hù)往來(lái)款的管理和督促,指導銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應收賬款的催討,預防單位資產(chǎn)的流失。
6、對催收無(wú)效的逾期應收賬款,由銷(xiāo)售部門(mén)提出申請,在法務(wù)部門(mén)的配合下,通過(guò)法律程序予以解決。
7、及時(shí)完成與應收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。
8、參照客戶(hù)單位之前的信用情況,完成與應收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
9、定期全面清查應收賬款,并與債務(wù)人核對清楚,做到債權明確,賬實(shí)相符,賬賬相符。對確實(shí)不能收回的應收賬款,在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后,作壞賬損失處理。
10、協(xié)助單位應收賬款管理制度的完善和執行。
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