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材料會(huì )計崗位職責

時(shí)間:2024-08-23 13:11:00 崗位職責 我要投稿

材料會(huì )計崗位職責(集合15篇)

  在現實(shí)社會(huì )中,我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?以下是小編精心整理的材料會(huì )計崗位職責,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

材料會(huì )計崗位職責(集合15篇)

材料會(huì )計崗位職責1

  1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;

  2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價(jià)與票據是否一致;

  4、領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

  5,具良好溝通能力,團隊協(xié)作精神

材料會(huì )計崗位職責2

  崗位職責:

  1、負責接收預算,審核部門(mén)費用的.原始憑證的合法性及審批手續,確認費用要素和成本中心,記錄該項業(yè)務(wù),編制會(huì )計憑證。

  2、負責費用計劃、預算、定額、合同、費用標準的編制,并參與組織對各部門(mén)進(jìn)行培訓。

  3、負責審核費用借款手續,記錄該項業(yè)務(wù)并交由出納辦理付款業(yè)務(wù),各類(lèi)借款和備用金清理、催收、函證、核對。

  4、負責編制相關(guān)費用報表。

  5、負責費用統計臺賬工作并及時(shí)提供有關(guān)信息及分析。

材料會(huì )計崗位職責3

  1、材料核算審核報銷(xiāo)單據的準確性和合理性、手續是否完備,依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;審核購入材料的發(fā)票和入庫單,在系統中確認物資已入庫,依據單據填制記賬憑證;月末對供應鏈系統進(jìn)行結賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表,并與總賬進(jìn)行核對;負責原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報表出具,并與總賬、采購部核對其相應估價(jià)明細;定期整理三個(gè)月已結算發(fā)票未到的.供應商,編制報表并催收發(fā)票,使發(fā)票及時(shí)入賬;定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)報告,確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全,為倉庫管理提供依據。

  2、應付賬款對賬定期出具對賬函,與供應商實(shí)時(shí)對賬,確保賬面金額一致;

  3、查看產(chǎn)品出庫情況及發(fā)票結算情況,并依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;整理負責的業(yè)務(wù)憑證,轉交稽核會(huì )計復核;完成領(lǐng)導交辦的其他工作,確保及時(shí)完成;

材料會(huì )計崗位職責4

  崗位職責:

  1、負責組織往來(lái)業(yè)務(wù)的明細數據分析,及時(shí)報告并參與處理往來(lái)結算中的問(wèn)題,對問(wèn)題進(jìn)行整理、分析,從而優(yōu)化和完善業(yè)務(wù)流程。

  2、負責對各項往來(lái)業(yè)務(wù)的'合理性進(jìn)行判斷,分析、清理應收應付業(yè)務(wù),提出管理改善建議。

  3、參與關(guān)聯(lián)交易政策流程制定、完善及本單位關(guān)聯(lián)交易的培訓、指導。

  4、負責往來(lái)業(yè)務(wù)有關(guān)財務(wù)指標審核確認,實(shí)施關(guān)聯(lián)交易改善方案。

  5、負責編制每月付款計劃并監督付款進(jìn)度及完成情況。

  6、根據會(huì )計準則計提取壞賬準備。

材料會(huì )計崗位職責5

  1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;

  2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內容是否一致,填寫(xiě)是否規范,領(lǐng)用部門(mén)歸集是否正確,領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

  3.對預付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤,并落實(shí)到責任人,在規定期限內取得相應的'貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

  4.負責監督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

  5.負責編制材料的相關(guān)會(huì )計報表和分析報表;

  6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

  7.進(jìn)行系統核算,審批采購部創(chuàng )建的采購訂單是否與合同條款一致;

  8.執行盤(pán)點(diǎn)制度,確保庫存賬實(shí)相符,對不符之處及時(shí)查明原因,責任到人;

  9.監控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時(shí)上報;

材料會(huì )計崗位職責6

  1、財務(wù)空白單據收發(fā)和登記

  2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核,編制《單據審核反饋表》

  3、審核供應商發(fā)票,并登記進(jìn)項發(fā)票登記薄

  4、審核開(kāi)票通知單

  5、登記材料明細賬

  6、完成倉庫周報、倉庫月報

  7、審核項目部盤(pán)點(diǎn)報告。

  8、部門(mén)檔案室管理

材料會(huì )計崗位職責7

  1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;

  2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;

  4、與國外分公司的'賬務(wù)對接;

  4、領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

材料會(huì )計崗位職責8

  主要職責:

  1、負責嚴格執行國家有關(guān)財經(jīng)法規、制度及公司規章制度,維護財經(jīng)紀律;

  2、參與事業(yè)部事業(yè)計劃的編制;

  3、負責事業(yè)部財務(wù)預算管理,組織事業(yè)部年度財務(wù)預算方案的編制、分解;

  4、負責組織事業(yè)部年度、季度、月度預算執行情況的預實(shí)分析,并對過(guò)程實(shí)施監控。無(wú)預算項目一律不得報銷(xiāo),特殊情況經(jīng)總經(jīng)理特批后,調整預算;

  5、負責組織事業(yè)部月度財務(wù)分析例會(huì )財務(wù)資料;

  6、參與對各職能部門(mén)經(jīng)濟指標考核、檢查評比指標完成情況;

  7、負責組織會(huì )計業(yè)務(wù)的核算、辦理各種結算業(yè)務(wù);

  8、負責組織編制各類(lèi)財務(wù)報表、稅務(wù)報表、財務(wù)分析工作;

  9、負責統籌處理各項財務(wù)會(huì )計工作,協(xié)調與財務(wù)會(huì )計工作有關(guān)的各項事務(wù);

  10、制訂事業(yè)部財務(wù)規章制度,并檢查落實(shí)執行情況;

  11、負責實(shí)物資產(chǎn)的`抽查、核對、簽證工作。

  12、參與合同評審,并監督合同執行情況;

  13、參與公司相關(guān)業(yè)務(wù)、業(yè)績(jì)改善活動(dòng);

  14、負責研究、利用稅收政策,做好稅收策劃;

  15、負責基礎價(jià)格的測算以及合同價(jià)格的審核;

  16、負責成本核算相關(guān)的制度、政策、業(yè)務(wù)流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執行;成本收集的維護管理。

材料會(huì )計崗位職責9

  崗位描述:

  1、項目材料收發(fā)、材料實(shí)際消耗進(jìn)行會(huì )計核算、審核,保證核算的真實(shí)性、及時(shí)性。

  2、材料使用數據及時(shí)輸入電腦,并建立臺帳,匯總統計核算并定期上報,建檔保存。

  3、做好材料結算單的審核、整理、保管、上報工作。

  4、對項目材料使用情況進(jìn)行監督;對材料員的'采購活動(dòng)進(jìn)行監督。

  5、項目部安排的其它任務(wù)。

  任職要求:

  1、熟練操作辦公軟件專(zhuān),財務(wù)會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮。

  2、了解現場(chǎng)施工管理,熟悉建筑材料種類(lèi)、性能、用途及價(jià)格。

  3、具有較強統計和分析能力,較強的溝通、協(xié)調能力。

  4、身體健康,吃苦耐勞。

  5、要求住工地,能適應建筑工地環(huán)境。

  工資面議!

材料會(huì )計崗位職責10

  1、在財務(wù)負責人的指導下,健全材料核算的'二、三級科目,參與編制材料及外協(xié)核算,相關(guān)制度規定并提出建議;

  2、審核材料采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據以填制記賬憑證交復核會(huì )計復核;

  3、根據復核會(huì )計復核無(wú)誤的憑證及時(shí)登記材料核算明細賬;

  4、月末根據庫房報來(lái)的各類(lèi)材料、出庫憑證,開(kāi)展材料消耗的核算工作,按時(shí)編制成本、會(huì )計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會(huì )計憑證,記入電腦賬;

  5、月末對材料明細賬和總賬進(jìn)行核對,對材料電腦明細賬進(jìn)行核對,對發(fā)票未來(lái)的材料進(jìn)行估價(jià)入賬;

  6、月末將各類(lèi)材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對,并對倉庫自查實(shí)物情況進(jìn)行詢(xún)問(wèn),對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查,對倉庫盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監督;

  7、參與制定材料消耗定額;

  8、按時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作;

  9、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

  任職要求:

  1.財務(wù)管理、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè):

  2.3-5年相關(guān)工作經(jīng)驗。

材料會(huì )計崗位職責11

  崗位職責:

  1、嚴格執行國家財經(jīng)紀律、地方財經(jīng)法規和實(shí)業(yè)公司的相關(guān)規定。

  2、負責公司財務(wù)部門(mén)的日常組織、管理工作。

  3、負責組織、制定會(huì )計制度與財務(wù)核算管理組織體系,并監督執行。

  4、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)。

  5、負責組織編制并審核會(huì )計年度決算和月、季會(huì )計報表工作。

  6、負責協(xié)調財務(wù)預算編制和執行工作中的有關(guān)問(wèn)題、跟蹤監控財務(wù)預算執行情況。

  7、負責公司的.資金管理,組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產(chǎn)的核算工作,分析流動(dòng)資金占用情況。

  8、負責組織財務(wù)人員參加財稅、金融政策的培訓及研究,對公司各項經(jīng)營(yíng)決策提供財務(wù)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

  9、負責協(xié)調與公司內部各部門(mén)之間、公司與金融機構、稅務(wù)、集團各公司財務(wù)等部門(mén)的關(guān)系。

  10、負責公司財務(wù)印鑒使用登記和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的審核、批復,以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。

  11、負責審核各類(lèi)合同的簽訂,跟蹤合同的執行,控制費用預算。

  12、負責組織、審核本部門(mén)經(jīng)營(yíng)分析會(huì )的相關(guān)資料。

  13、負責組織會(huì )計檔案管理,內部稽核以及本單位的財經(jīng)紀律檢查工作。

材料會(huì )計崗位職責12

  1、負責產(chǎn)品成本的核算,進(jìn)行各部門(mén)的.成本分析;

  2、監督控制產(chǎn)品采購成本;

  3、分析產(chǎn)品成本各構成環(huán)節,確認產(chǎn)品銷(xiāo)售成本;

  4、負責成本的歸集、分配、結轉;

  5、參與庫存產(chǎn)品的清查和盤(pán)點(diǎn),參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況;

  6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;

材料會(huì )計崗位職責13

  1、負責生產(chǎn)成本的核算

  2、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理;督導成本控制及清點(diǎn)存貨,審查原材料的采購合同;

  3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

  4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

  5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的'處理;

  6、負責編制材料的領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會(huì )計核算,實(shí)行分口、分類(lèi)管理;

  7、領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。

材料會(huì )計崗位職責14

  (一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度。

  (二)按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時(shí)。

  (三)負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。

  (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。

  (五)填寫(xiě)到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

  (六)根據工程項目的.材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調撥材料,都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字;基建內部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(cháng)簽字。

  (七)每月26日至次月3日,將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學(xué)校財務(wù)。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時(shí)間要及時(shí),統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時(shí)報到學(xué)校財務(wù)科及供應科長(cháng)。

  (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。

  (九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

  崗位職責:

  1、認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。

  2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

  3、負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。

  4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。

  5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

  6、根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監管流程。

  7、每月將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。

  8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

  9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場(chǎng)領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。

  任職資格:

  1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,有材料會(huì )計相關(guān)證書(shū)。

  2、兩年以上建筑企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

  3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。

材料會(huì )計崗位職責15

  1、負責采購入庫的所有物資的價(jià)格維護;

  2、負責所有購入材料、固定資產(chǎn)(包括無(wú)形資產(chǎn))及低值易耗品的票據入賬勾兌,檢查貨到票未到情況;

  3、每月核對材料科目總帳和明細帳,確保帳帳相符;

  4、對各相關(guān)倉庫的.系統操作業(yè)務(wù)進(jìn)行指導;

  5、負責每月對倉庫的帳實(shí)數進(jìn)行抽查并考核;

  6、參與公司組織的年度庫存盤(pán)點(diǎn)工作;

  7、定期與供方核對帳務(wù),確保帳帳相符;

  8、負責增值稅發(fā)票的認證及核對

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