激情欧美日韩一区二区,浪货撅高贱屁股求主人调教视频,精品无码成人片一区二区98,国产高清av在线播放,色翁荡息又大又硬又粗视频

材料會(huì )計崗位職責

時(shí)間:2025-02-07 11:34:51 銀鳳 崗位職責 我要投稿

材料會(huì )計崗位職責(精選25篇)

  在我們平凡的日常里,我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發(fā)現和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的材料會(huì )計崗位職責,希望能夠幫助到大家。

材料會(huì )計崗位職責(精選25篇)

  材料會(huì )計崗位職責 1

  1.在財會(huì )部經(jīng)理的指導下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規定并提出建議,材料會(huì )計崗位職責。

  2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據以填制記賬憑證,交復核會(huì )計復核。

  3.根據復核會(huì )計復核無(wú)誤的憑證及時(shí)登記存貨核算明細賬。

  4.月末根據倉儲部報來(lái)的各類(lèi)材料出庫憑證開(kāi)展材料消耗的核算工作,按時(shí)編制成本會(huì )計核算所需的.材料消耗匯總表,并編制會(huì )計憑證,記入電腦賬和手工賬。

  5.月末對材料明細賬和總賬進(jìn)行核對,對材料電腦明細賬進(jìn)行核對,對發(fā)票未來(lái)的材料進(jìn)行估價(jià)入賬。

  6.月末將各類(lèi)材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對,并對倉庫自查實(shí)物情況進(jìn)行詢(xún)問(wèn),對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查,對倉庫盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監督。

  7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

  8.按時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

  9.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

  材料會(huì )計崗位職責 2

  1、依法按章辦公。認真執行會(huì )計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規定設置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務(wù)的.填制,會(huì )計賬簿的登記工作;按規定時(shí)間核銷(xiāo)項目部的各項費用及需上報的各項表格。

  2、能做到每月按時(shí)結賬,定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳,及時(shí)、完整編制銀行余額調節表,做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

  3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤(pán)查,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符;

  4、資金管理工作,嚴格按規定會(huì )同出納開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價(jià)證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶(hù)存款余額,現金庫存余額。

  5、印章管理工作,按規定管理財務(wù)專(zhuān)用章及做好使用登記工作;

  6、檔案管理工作,嚴格執行《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管會(huì )計憑證,賬簿和財務(wù)報告等會(huì )計檔案資料,并在工作調動(dòng),崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。

  材料會(huì )計崗位職責 3

  1會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法;

  2審查匯編材料物資的采購資金計劃;

  3負責材料物資的明細核算;

  4會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計劃成本目錄;

  5配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額;

  6參與材料物資的'清查盤(pán)點(diǎn)。

  材料會(huì )計崗位職責 4

  1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置, 嚴格按照物資 分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。

  2.并對工地材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發(fā) 是否一致。

  3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況, 及時(shí)催促材料 收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,

  4.外協(xié)隊伍的'調撥材料是否相對應,以便對調撥數量的統計。

  5.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發(fā)票是否一致,有 無(wú)白條出現,應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少 計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

  6.每天做好供應商預付款的登記,并及時(shí)與財務(wù)溝通,掌握并了 解供應商余額情況。

  7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時(shí)地傳遞 和反饋信息,及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。

  8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到 盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。

  9.忠于職守,實(shí)事求是,全面、準確、及時(shí)上報統計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬, 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒(méi)有金額的。倉庫根據入庫和出口單記 賬,財務(wù)是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。

  材料會(huì )計崗位職責 5

  1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;

  2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內容是否一致,填寫(xiě)是否規范,領(lǐng)用部門(mén)歸集是否正確,領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

  3.對預付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤,并落實(shí)到責任人,在規定期限內取得相應的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

  4.負責監督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

  5.負責編制材料的`相關(guān)會(huì )計報表和分析報表;

  6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

  7.進(jìn)行系統核算,審批采購部創(chuàng )建的采購訂單是否與合同條款一致;

  8.執行盤(pán)點(diǎn)制度,確保庫存賬實(shí)相符,對不符之處及時(shí)查明原因,責任到人;

  9.監控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時(shí)上報;

  材料會(huì )計崗位職責 6

  1、采購入庫

  單據審核包括如下內容: 審核發(fā)票、 銷(xiāo)貨單位出庫單據 (如需付現金應有現金收據,現金收據要有現金收訖章或財 務(wù)專(zhuān)用章或者購買(mǎi)商品貨主的身份證復印件同時(shí)復印件上要 注明所購買(mǎi)的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷(xiāo)協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到,查不到不予報銷(xiāo)(費用類(lèi)和 固定資產(chǎn)類(lèi)不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn):

  (1)單據抬頭應該一致;

  (2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;

  (3)品名規格型號、數量核對一致;

  (4)實(shí)際采購數量和請購單差異較大的須補請購單;

  (5) 單品采購超過(guò) 20xx 元需要購銷(xiāo)協(xié)議, 單品采購超 過(guò) 5000 元還需要分公司內部評審, 單品采購超過(guò) 1 萬(wàn)元還需 要總部評審;

  (6)看系統采購入庫單入什么庫,以便于做憑證時(shí)入 對應科目;單據審核并簽字后轉交主辦會(huì )計和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了。

  2、維護發(fā)票

  (1)錄入材料采購憑證時(shí),如果取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價(jià),并錄入應交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的.核算方式錄入憑證,會(huì )出現錯誤。 一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發(fā)票,而報賬時(shí)可能幾張繳庫單一并報賬, 在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì )計憑 證,此時(shí)應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對,保證一 致。

  (2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn) 行修改;

  (3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統沒(méi)有采購 入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會(huì )計憑證。部門(mén)輔助核算按材 料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

  <1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

  <2>、價(jià)格查詢(xún)單價(jià)以不高于歷史最高單價(jià)稽核,主要參照最近一次采 購價(jià)格。審核完畢在“審核人”處簽字。

  3、制單

  正常要先維護發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護發(fā)票。

  4、入庫單審核

  每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統采購入庫單核 對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,時(shí)間長(cháng)后可以 延長(cháng)周期。核對項目包括:金額、數量、名稱(chēng)、供應商廠(chǎng)家。

  5、出庫單審核

  每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統采購出庫核對。 根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期, 時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng) 周期。核對:名稱(chēng)、數量、領(lǐng)用部門(mén)、收發(fā)類(lèi)別。

  材料會(huì )計崗位職責 7

  1、負責各項品牌賬目;

  2、整理當月服務(wù)商回款明細、跟進(jìn)回款、提交開(kāi)票申請、確認當期收入;

  3、每月底,進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn),確認正品庫無(wú)差異;

  4、每月整理數據上報總部各類(lèi)報表;

  5、跟進(jìn)各品牌備件的超期備件清理、及時(shí)與服務(wù)商確認對賬單,并收集服務(wù)商確認寄回的紙質(zhì)對賬單;

  6、梳理備件對賬情況,做好對分站數據的.監控作用,監督分站備件占用。

  任職要求:

  1、全日制專(zhuān)科以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)資格:會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè);

  2、經(jīng)驗:1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

  3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  4、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規及企業(yè)管理;

  5、勤奮踏實(shí),認真謹慎,有責任心,具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。

  材料會(huì )計崗位職責 8

  材料會(huì )計主要負責配合倉管員、材料會(huì )計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會(huì )計對物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算,出庫賬目的清理、核算,材料月報表的統計及月底材料庫存的盤(pán)點(diǎn)等。點(diǎn)等。

  一、材料會(huì )計以倉管員遞交的`材料進(jìn)庫單,按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計并建立電腦臺賬。

  二、對工地倉管員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發(fā)是否一致。

  三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況,及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí),并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

  四、供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發(fā)票是否一致,有無(wú)白條出現,應及時(shí)通知供應商到倉管員處換取票據。

  五、負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息,及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。

  六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

  七、配合會(huì )計對物資賬目的清理、核算。

  八、按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。

  九、忠于職守,實(shí)事求是,全面、準確、及時(shí)上報統計資料。

  十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

  材料會(huì )計崗位職責 9

  (一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度。

  (二)按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時(shí)。

  (三)負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。

  (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。

  (五)填寫(xiě)到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

  (六)根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調撥材料,都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字;基建內部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(cháng)簽字。

  (七)每月26日至次月3日,將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學(xué)校財務(wù)。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時(shí)間要及時(shí),統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時(shí)報到學(xué)校財務(wù)科及供應科長(cháng)。

  (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。

  (九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

  崗位職責:

  1、認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。

  2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

  3、負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的`調整。

  4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。

  5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

  6、根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監管流程。

  7、每月將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。

  8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

  9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場(chǎng)領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。

  任職資格:

  1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,有材料會(huì )計相關(guān)證書(shū)。

  2、兩年以上建筑企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

  3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。

  材料會(huì )計崗位職責 10

  1、及時(shí)了解并核對材料的'收發(fā)情況;

  2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;

  4、與國外分公司的賬務(wù)對接;

  4、領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

  材料會(huì )計崗位職責 11

  (一) 計劃

  (1)根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作;

  (2)做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系;

  (3)做好每月監督材料入庫的工作,對所購材料進(jìn)行對賬,并對采購人員 采購申請及入庫情況進(jìn)行對賬。

  (4) 財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率;

  (5)完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  (二)報告

  根據每月和供應商對好的賬務(wù),以及往來(lái)明細賬對每月所購的材料賬款 做出書(shū)面報表,報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。

  (三)檢查

  1、材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步?上扔脮汗纼r(jià)入賬,待正式票收到后再將暫估價(jià)

  對材料入 庫的監督?jīng)_出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決 于發(fā)票滯后的時(shí)間。

  2、材料計價(jià)。主要有先進(jìn)先出、加權平均和個(gè)別計價(jià)等方法,不論選擇哪 種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。

  3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會(huì )計定期與庫管對賬,核對會(huì )計賬與庫管賬的` 一致,計價(jià)的一致,并進(jìn)行調賬(數量與價(jià)格) 。這也就是人們常說(shuō)的“賬 賬相符”。

  材料會(huì )計崗位職責 12

  1.負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。

  2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。

  3.填寫(xiě)到貨物資的.驗收單,要詳細檢査合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報賬付款。

  4.根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料;若需要計劃變更,代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調撥材料,都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字;基建內部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(cháng)簽字。

  5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。

  6.完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

  材料會(huì )計崗位職責 13

  1、財務(wù)空白單據收發(fā)和登記

  2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核,編制《單據審核反饋表》

  3、審核供應商發(fā)票,并登記進(jìn)項發(fā)票登記薄

  4、審核開(kāi)票通知單

  5、登記材料明細賬

  6、完成倉庫周報、倉庫月報

  7、審核項目部盤(pán)點(diǎn)報告。

  8、部門(mén)檔案室管理

  材料會(huì )計崗位職責 14

  1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;

  2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價(jià)與票據是否一致;

  4、領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

  5,具良好溝通能力,團隊協(xié)作精神

  材料會(huì )計崗位職責 15

  1、負責生產(chǎn)成本的核算

  2、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理;督導成本控制及清點(diǎn)存貨,審查原材料的采購合同;

  3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

  4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

  5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的處理;

  6、負責編制材料的'領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會(huì )計核算,實(shí)行分口、分類(lèi)管理;

  7、領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。

  材料會(huì )計崗位職責 16

  職位描述:

  1、根據工廠(chǎng)材料清單及技術(shù)清單進(jìn)行成本費用核算;

  2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費成本及編制記賬憑證;

  3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤(pán)點(diǎn)核對固定資產(chǎn)及存貨賬實(shí)相符情況;

  4、其他臨時(shí)性財務(wù)工作;

  任職要求:

  1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務(wù)較緊的情況下,可接受加班;

  2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎,具備良好的溝通能力與執行能力

  3、熟練使用辦公軟件和各種財務(wù)軟件

  4、生產(chǎn)成本會(huì )計工作經(jīng)驗3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會(huì )計經(jīng)驗者可適當放寬年限

  面試根據能力匹配,可分為成本會(huì )計、成本主管崗位,符合成本主管的`,待遇面議。:

  材料會(huì )計崗位職責 17

  1、制作記賬憑證,按時(shí)出具余額調節表、現金盤(pán)點(diǎn)表;

  2、負責日常收支的管理和核對;

  3、準確的編制提交財務(wù)統計報表、分析報告,負責成本核算;

  4、負責倉庫盤(pán)點(diǎn)及基本賬務(wù)的.核對;

  5、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

  6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

  材料會(huì )計崗位職責 18

  1.負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。

  2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。

  3.填寫(xiě)到貨物資的`驗收單,要詳細檢査合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報賬付款。

  4.根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料;若需要計劃變更,代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調撥材料,都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字;基建內部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(cháng)簽字。

  5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。

  6.完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

  材料會(huì )計崗位職責 19

  崗位描述:

  1、項目材料收發(fā)、材料實(shí)際消耗進(jìn)行會(huì )計核算、審核,保證核算的`真實(shí)性、及時(shí)性。

  2、材料使用數據及時(shí)輸入電腦,并建立臺帳,匯總統計核算并定期上報,建檔保存。

  3、做好材料結算單的審核、整理、保管、上報工作。

  4、對項目材料使用情況進(jìn)行監督;對材料員的采購活動(dòng)進(jìn)行監督。

  5、項目部安排的其它任務(wù)。

  任職要求:

  1、熟練操作辦公軟件專(zhuān),財務(wù)會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮。

  2、了解現場(chǎng)施工管理,熟悉建筑材料種類(lèi)、性能、用途及價(jià)格。

  3、具有較強統計和分析能力,較強的溝通、協(xié)調能力。

  4、身體健康,吃苦耐勞。

  5、要求住工地,能適應建筑工地環(huán)境。

  工資面議!

  材料會(huì )計崗位職責 20

  1、財務(wù)制度貫徹宣導:

  a熟悉掌握公司財務(wù)管理方面的政策、制度并貫徹宣導。 b認真按照財務(wù)制度要求執行,良性解讀公司財務(wù)制度;

  2、成本業(yè)務(wù)管理工作:

  a維護物料成本。

  b庫存盤(pán)點(diǎn):每月定期對車(chē)間進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)工作,并完成《庫存盤(pán)點(diǎn)報告》。

  c管控和監督公司成本的核算,分析成本的合理性。

  d保管憑證、賬表等相關(guān)成本核算資料,按月裝訂并定期歸檔。銀行對賬打印文件保管、打印和裝訂會(huì )計憑證。

  e核查生產(chǎn)過(guò)程中的成本異常點(diǎn),并提供相關(guān)資料。 f月度結賬,生產(chǎn)部門(mén)異常工單核查,并及時(shí)處理異常工單。

  3、日常技能培訓和考核:

  a加強對甲骨文系統的`學(xué)習,熟練掌握EBS操作。

  b提高對數據分析的技能。c根據實(shí)際業(yè)務(wù)需求,加強財務(wù)其他方面技能學(xué)習。

  4、外部機構協(xié)調及其他臨時(shí)性工作事項:a配合審計機構完成我司的審計工作。

  b保持與銀行的溝通,銀行信息反饋處理的及時(shí)性。 c對上級領(lǐng)導臨時(shí)安排的工作,必須及時(shí)、準確的完成。

  材料會(huì )計崗位職責 21

  職責描述:

  1、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核報銷(xiāo)公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  2、按期編制庫存現金和銀行存款日記賬,保證賬實(shí)相符以及現金安全;

  3、負責及時(shí)與銀行定期對賬,收集、打印當期回單;

  4、根據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動(dòng)報表;

  5、負責發(fā)票的催收、整理和認證保管;

  6、協(xié)助部門(mén)做好行政外勤(銀行、稅務(wù))工作;

  7、協(xié)助整理公司財務(wù)憑證的整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞;

  8、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則;

  2、具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識;

  3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)和費用結算業(yè)務(wù);

  4、熟練使用相關(guān)財務(wù)軟件和辦公軟件;

  5、會(huì )計證或初級會(huì )計師及以上;

  6、1年以上工作經(jīng)歷,有汽車(chē)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗為佳。

  職責:

  1、申請票據,購買(mǎi)發(fā)票,準備和報送會(huì )計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;

  5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

  6、完成上級臨時(shí)交辦的事項,協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  任職資格:

  1、財務(wù),會(huì )計,經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,具有會(huì )計任職資格;

  2、具有扎實(shí)的會(huì )計基礎知識和工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力,工作踏實(shí),認真細心,積極主動(dòng);

  4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

  5、接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生。

  材料會(huì )計崗位職責 22

  崗位職責:

  1、審核材料物資出、入庫原始憑證手續,輸入材料物資財務(wù)專(zhuān)用明細帳,并與倉庫ERP庫存數據進(jìn)行核對。及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;

  2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;

  4、負責職工餐廳的帳務(wù)處理。每月配合辦公室做好新入職工的相關(guān)事項。

  5、領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、性別不限,(女性已婚已育)大專(zhuān)以上學(xué)歷;具有初級會(huì )計師以上職稱(chēng)優(yōu)先;

  2、熟練使用財務(wù)軟件;具備扎實(shí)的'會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)知識;

  3、由于此工作量較大,需要一定抗壓能力。

  4、原則性強,有很強的職業(yè)道德素質(zhì)。

  材料會(huì )計崗位職責 23

  1、負責收貨驗收,發(fā)現有異常情況向主管匯報,得到指示意見(jiàn)后遵照執行,經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后,辦理入庫手續,開(kāi)具入庫單,登記進(jìn)銷(xiāo)存帳。

  2、負責生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料,根據生產(chǎn)計劃部門(mén)審核通過(guò)的領(lǐng)料單據照單發(fā)料,登記進(jìn)銷(xiāo)存帳。

  3、負責安排倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標簽,做到先進(jìn)先出,了解采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。

  4、負責做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常檢查工作,每月月末進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)及材料成本核算,并做到賬、物二者一致。

  5、負責收料單的.填開(kāi)必須正確完整,供應單位名稱(chēng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與送貨單一致,收料單上注明單重和總重。

  6、生產(chǎn)車(chē)間內所有物品擺放按照已劃分的區域進(jìn)行擺放,其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要處理。

  7、負責公司對外產(chǎn)品銷(xiāo)售客戶(hù)管理、銷(xiāo)量統計;報價(jià)、業(yè)務(wù)跟單、業(yè)務(wù)提成、客戶(hù)內部提成單價(jià)的落實(shí)。

  材料會(huì )計崗位職責 24

  1、材料核算

  審核報銷(xiāo)單據的準確性和合理性、手續是否完備,依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;

  審核購入材料的發(fā)票和入庫單,在系統中確認物資已入庫,依據單據填制記賬憑證;

  月末對供應鏈系統進(jìn)行結賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表,并與總賬進(jìn)行核對;

  負責原輔料、五金、包裝物的.月底估價(jià)報表出具,并與總賬、采購部核對其相應估價(jià)明細;

  定期整理三個(gè)月已結算發(fā)票未到的供應商,編制報表并催收發(fā)票,使發(fā)票及時(shí)入賬;

  定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)報告,確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全,為倉庫管理提供依據。

  2、應付賬款對賬

  定期出具對賬函,與供應商實(shí)時(shí)對賬,確保賬面金額一致;

  3、整理負責的業(yè)務(wù)憑證,轉交稽核會(huì )計復核;

  完成領(lǐng)導交辦的其他工作,確保及時(shí)完成。

  材料會(huì )計崗位職責 25

  1、按倉庫保管員提供的入庫單,按照物資分類(lèi)進(jìn)行物資總帳及分帳管理,嚴格進(jìn)行分類(lèi)匯總管理登記入電腦臺帳。

  2、對工地倉管員統計的材料認真核對,查詢(xún)票據是否齊全,入庫信息是否準確。

  3、及時(shí)了解工地材料的'收發(fā)情況,催促各項目倉管員按月及時(shí)入帳,做到當月帳款當月入帳,不跨月、不重復。

  4、負責各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結算單、對帳單),并準確及時(shí)傳遞和反饋信息,及時(shí)做好分類(lèi)保管

  5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。

  6、按時(shí)按月與財務(wù)部核對材料月報表,做到帳目核對平衡,無(wú)差異。

【材料會(huì )計崗位職責】相關(guān)文章:

材料會(huì )計崗位職責02-15

材料會(huì )計崗位職責(15篇)03-19

材料會(huì )計崗位職責精選15篇04-20

材料會(huì )計崗位職責13篇05-27

材料會(huì )計崗位職責(精選15篇)05-28

材料會(huì )計崗位職責15篇03-19

材料會(huì )計崗位職責(13篇)05-27

材料會(huì )計崗位職責(合集15篇)04-25

材料會(huì )計崗位職責集合15篇10-12

材料核算會(huì )計崗位職責10篇04-05

激情欧美日韩一区二区,浪货撅高贱屁股求主人调教视频,精品无码成人片一区二区98,国产高清av在线播放,色翁荡息又大又硬又粗视频