供應商的管理制度
在生活中,各種制度頻頻出現,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。到底應如何擬定制度呢?下面是小編整理的供應商的管理制度,希望對大家有所幫助。
供應商的管理制度1
一、目的:為了進(jìn)一步協(xié)調、促進(jìn)供需雙方關(guān)系,確保已進(jìn)入我
司的`供應物資流轉更加及時(shí)、順暢,特制定本制度。
二、適用范圍
適用于供應商送貨環(huán)節的運作三、內容1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時(shí)必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無(wú)相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時(shí)應先在保安崗辦理來(lái)訪(fǎng)卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進(jìn)入辦公或倉庫區域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來(lái)訪(fǎng)卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行卸貨。
供應商在倉管驗貨時(shí)應主動(dòng)配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進(jìn)食,在未經(jīng)允許情況下不得進(jìn)入我司倉儲部門(mén)禁區域內;
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點(diǎn)或區域,物資移動(dòng)過(guò)程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業(yè)務(wù)后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現上報公司相關(guān)部門(mén)從重處罰,直至報送國家相關(guān)機關(guān)處理。
供應商在送貨時(shí)如遇倉管收貨時(shí)不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進(jìn)行投訴。
供應商出廠(chǎng)需經(jīng)倉儲部開(kāi)具的《車(chē)輛放行單》,方可離開(kāi)廠(chǎng)區,否則,我司保安有權拒絕放行。
10.供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶(hù)室時(shí),若未見(jiàn)到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11.未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為準。
倉儲部20xx/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
供應商的管理制度2
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學(xué)、公正、長(cháng)效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價(jià)過(guò)程實(shí)施控制,開(kāi)發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應商,規范供應商管理,優(yōu)化供應商梯隊,促進(jìn)戰略性采購體系建設,持續為集團從外部獲取優(yōu)勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現根據采購職能和相關(guān)制度,結合集團發(fā)展戰略,制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術(shù)語(yǔ)定義
一、新供應商:指前期從未與我司合作過(guò)的供應商,或者超過(guò)一年未實(shí)際合作的供應商。
二、原輔包:指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌:指我司在各類(lèi)渠道代理或經(jīng)銷(xiāo)的非自有品牌的產(chǎn)品。
四、關(guān)鍵指標:指決定營(yíng)養、食用或使用的關(guān)鍵性指標,如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門(mén)在供應商管理工作中的職責范圍
一、產(chǎn)品運營(yíng)中心采購部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購部”)在供應商管理工作中的職責范圍
。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ;
。ǘ┴撠熍c供應商在價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流;
。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運營(yíng)中心品控部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“品控部”)共同對新供應商的準入評價(jià)工作;
。ㄋ模┴撠熃M織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對供應商的季度動(dòng)態(tài)評價(jià)工作;
。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價(jià)表的擬定、組織會(huì )簽、發(fā)布和存檔;
。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進(jìn)供應商整改計劃;
。ㄆ撸┴撠煾鶕⿷淘u級結果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;
。ò耍┴撠熍c供應商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護;
。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動(dòng)態(tài)更新。
二、研發(fā)技術(shù)中心在供應商管理工作中的職責范圍
。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流;
。ǘ┴撠熍c供應商在技術(shù)力量、創(chuàng )新本事等方面的評價(jià);
。ㄈ┴撠熍c供應商關(guān)于技術(shù)方面的交流;
。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實(shí)操方面的澄清交流;
。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價(jià);
。ㄈ┴撠熍c供應商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;
。ㄋ模┴撠煂⿷痰截洰a(chǎn)品的檢測與反饋。
四、產(chǎn)品運營(yíng)中心產(chǎn)品部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)品部”)在供應商管理工作中的職責
。ㄒ唬┴撠煷ぎa(chǎn)品和代工廠(chǎng)的開(kāi)發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理;
。ǘ┴撠熍c代工廠(chǎng)在代工產(chǎn)品價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂;
。ㄈ┴撠熢诖ぎa(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠(chǎng)過(guò)程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。
五、產(chǎn)品運營(yíng)中心在供應商管理工作中的職責范圍
。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價(jià)結果進(jìn)行審核;
。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M(jìn)行監督。
六、審計與風(fēng)控中心在供應商管理工作中的職責范圍
。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝炔、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報;
。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂、事中監督、事后追查。
七、集團經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )在供應商管理工作中的職責范圍
。ㄒ唬┴撠煾鶕瘓F發(fā)展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標;
。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個(gè)人的表現進(jìn)行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價(jià)范圍
凡屬于第三條規定范圍的新供應商,必須按本章制度進(jìn)行準入評價(jià)。
代工廠(chǎng)的準入,由產(chǎn)品運營(yíng)中心產(chǎn)品部主導,完成前期調查、資格認證、樣品認證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等全流程,遵照《產(chǎn)品運營(yíng)中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。
第六條 資格認證
一、在引進(jìn)新供應商前必須經(jīng)過(guò)實(shí)地調查、間接了解等各種方式對供應商進(jìn)行資格認證。
二、證件:新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件,包括營(yíng)業(yè)執照、行業(yè)許可證(如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營(yíng)許可證、條形碼印刷資格證)等。
三、設備及生產(chǎn)環(huán)境:新供應商應供給《設備清單》和《廠(chǎng)區、車(chē)間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備;有獨立的完整車(chē)間,貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護措施,無(wú)重大污染源。
四、生產(chǎn)本事:必須具有滿(mǎn)足我公司需求量的生產(chǎn)本事,必要時(shí)供給財務(wù)報表。
五、經(jīng)過(guò)的相關(guān)體系認證,實(shí)驗室檢測設備及檢測本事,實(shí)驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準。
六、外部環(huán)境(工廠(chǎng)附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場(chǎng)等)及污染處置方法。涉及到的供應商,需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。
七、信譽(yù):與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評定。
第八條 實(shí)地考察
一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心、審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應商處實(shí)地考察(具體詳見(jiàn)第四章)。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無(wú)法實(shí)地考察的,應進(jìn)行文審。文審資料包括:供應商證件、設備清單、廠(chǎng)區及車(chē)間平面圖、實(shí)驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務(wù)談判
由采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心三部門(mén)分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項評分后,做出《新供應商綜合評價(jià)表》,詳見(jiàn)表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經(jīng)評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見(jiàn)表2),由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書(shū)》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經(jīng)評定為整改的新供應商,由采購部發(fā)送整改通知單(詳見(jiàn)表3)給供應商,要求整改并反饋,集團根據其整改成果重新評定。
三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無(wú)整改本事或意愿的,直接淘汰。
四、供應商評價(jià)制度、評級標準及訂單分配比例詳見(jiàn)第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個(gè)月為試合作期。
二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的,可進(jìn)行復檢、對標或委托第三方檢驗,檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責;對標由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負責;委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后,確實(shí)需要修正驗收標準的,由研發(fā)技術(shù)中心負責修訂;確實(shí)需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內,到貨不合格的供應商,將由采購部下達《不合格物資整改函》(詳見(jiàn)表4)給供應商,供應商應在兩個(gè)工作日內書(shū)面反饋整改計劃,在五個(gè)工作日內整改結束并反饋。
。ㄒ唬 試合作期間內,到貨不合格批次累計≤2批,且能按時(shí)整改并整改有效的,屆滿(mǎn)后保留合格供方資格。
。ǘ 試合作期間內,累計到達三批到貨不合格的,延長(cháng)試合作期三個(gè)月。延長(cháng)試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長(cháng)試合作期后到貨再次出現不合格的,取消合格供方資格,一年內不得再合作,一年后若需繼續合作,必須按供應商準入制度重新評定。
。ㄈ 試合作期間內,出現到貨不合格且逾期不整改的.,取消合格供方資格,兩年內不得再合作,兩年后若繼續合作,需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后,供應商與集團正常合作過(guò)程中,出現同一指標連續兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實(shí)地考察。
第三章 供應商評價(jià)制度
第十三條 供應商評價(jià)原則
一、公平公正原則
本制度第二條規定的所有供應商,都應依照本制度要求統一管理;所有供應商都應當得到公平公正的評價(jià);所有被評價(jià)的供應商都應當收到評價(jià)結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于經(jīng)過(guò)持續向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質(zhì)量和本事,進(jìn)而達成戰略合作,實(shí)現互惠共贏(yíng)。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學(xué)的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經(jīng)過(guò)競爭擇優(yōu),不斷優(yōu)化供應商梯隊。
四、整改優(yōu)先原則
應審慎執行淘汰。對于不合格供應商,應先中止合作,同時(shí)給予整改機會(huì ),經(jīng)證實(shí)不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續改善的工作,應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動(dòng)態(tài)更新。
第十四條 供應商評價(jià)標準
合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)更新原則。在合作過(guò)程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價(jià)表》組織評價(jià)和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據。
第十五條 供應商評價(jià)程序
一、在日常工作中,采購部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應當針對《在合作供應商評價(jià)表》中所載指標,各自建立供應商表現的原始數據收集模型,如采購部的價(jià)格一覽表、訂單執行報表,品控部的來(lái)料檢驗記錄,研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。
二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價(jià)表》中所載指標進(jìn)行季度評價(jià),數據來(lái)源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型,以及當季度供應商在硬件設施、技術(shù)創(chuàng )新等方面的投入,和其在行業(yè)內的新聞與評價(jià)等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對供應商進(jìn)行年度評價(jià),并將評價(jià)結果報產(chǎn)品運營(yíng)中心審核后提報至集團經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )。
供應商評價(jià)結果與訂單配額實(shí)行掛鉤聯(lián)動(dòng);
。ㄒ唬┑梅帧90分:優(yōu)秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。
。ǘ80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%-40%。
。ㄈ70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書(shū)面整改函并實(shí)際作出有效整改后繼續合作,第2年列為后備供應商,配額≤15%。
。ㄋ模┑梅郑70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應商準入制度進(jìn)行評定。
四、公司每年三月底前,為上一年度評價(jià)為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續改善,對B級供應商書(shū)面提出改善提議,對C級供應商書(shū)面通知中止合作并提出整改意見(jiàn),對D級供應商書(shū)面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價(jià)時(shí)光,如行業(yè)內同時(shí)有多家供應商出現負面新聞或停產(chǎn)等異常情景,采購部將組織評價(jià)。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價(jià)檔案,以備客戶(hù)審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類(lèi)業(yè)務(wù)的采購員,應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級主管部門(mén)以外的組織及外部公司開(kāi)放,如有查閱需求,需書(shū)面提出申請,經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應商管理工作的組織和個(gè)人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務(wù)。
第四章 供應商實(shí)地考察制度
第十七條 供應商實(shí)地考察原則
一、新供應商準入前必須進(jìn)行供應商實(shí)地考察,合格供方必須每年輪動(dòng)一次動(dòng)態(tài)實(shí)地考察。
二、實(shí)地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實(shí)地考察時(shí)必須進(jìn)入對方車(chē)間、實(shí)驗室實(shí)地考察,同時(shí)經(jīng)過(guò)與對方技術(shù)、品控、管理部門(mén)多方面交流,全面真實(shí)地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創(chuàng )新本事等各方面情景。
四、實(shí)地考察由品控部組織,由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購部(必要時(shí)聯(lián)合審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部)共同參與,各部門(mén)均有各自評價(jià)的資料及權利。
第十八條 供應商實(shí)地考察資料
一、供應商實(shí)地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創(chuàng )新本事等八個(gè)方面資料。
二、以上資料經(jīng)過(guò)《供應商實(shí)地考察評分表》(詳見(jiàn)表6)呈現。
第十九條 對供應商實(shí)地考察結果的考核
一、 《供應商實(shí)地考察評分表》的結果,是《新供應商綜合評價(jià)表》和《在合作供應商評價(jià)表》的重要資料。
二、 《供應商實(shí)地考察評分表》的填寫(xiě)務(wù)必客觀(guān)、真實(shí)、準確,如發(fā)現弄虛作假則對該評價(jià)人員罰款2000元次,并給予嚴重警告處分,重犯開(kāi)除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價(jià)人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠,并予以解除勞動(dòng)合同。
三、 《供應商實(shí)地考察評分表》結果分類(lèi)
。ㄒ唬 實(shí)地考察未出現重大不合格項,則將分數計入《新供應商綜合評價(jià)表》或《在合作供應商評價(jià)表》。
。ǘ 實(shí)地考察出現重大不合格項,供應商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達整改通知單(詳見(jiàn)表3),待其整改后重新考察,未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價(jià)表》或《在合作供應商評價(jià)表》;若再出現重大不合格項則淘汰。
。ㄈ 實(shí)地考察出現重大不合格項,供應商無(wú)整改意愿或整改本事的,則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現以下情形者,將列為不合格供應商進(jìn)行淘汰:
一、 在合作過(guò)程中,一個(gè)季度內連續兩次到貨關(guān)鍵指標不合格,或者一個(gè)季度內累計到達三次貨關(guān)鍵指標不合格的;
二、 在與我司合作過(guò)程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的;
三、 經(jīng)過(guò)聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的;
四、 不能供給有效資質(zhì)證件,或供給的證件存在作假的;
五、 與我司發(fā)生過(guò)重大業(yè)務(wù)糾紛的;
六、 與我司業(yè)務(wù)操作中存在重大遺留問(wèn)題且未落實(shí)處理的;
七、 在行業(yè)內及被各類(lèi)新聞媒體及社會(huì )組織負面曝光,我司認為存在商譽(yù)或品牌公信度連帶風(fēng)險的;
八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監管部門(mén)查處的;
九、 在業(yè)務(wù)操作中經(jīng)過(guò)賄賂我司員工以達成合作的;
十、 行情發(fā)生變化時(shí),不執行已生效的合同,經(jīng)催告后仍然拒絕履行的;
十一、在準入、季度或年度供應商評價(jià)中,被評定為D級供應商的;
十二、供應商多次到貨不合格,且整改無(wú)效的。
第二十一條 淘汰的執行與發(fā)布
一、淘汰的執行與發(fā)布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰,采購部應組織品控部、研發(fā)技術(shù)中心會(huì )簽,報上級主管部門(mén)審批經(jīng)過(guò)后方能執行。
三、采購部應將淘汰供應商及時(shí)從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠(chǎng)的淘汰,采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心討論,報上級部門(mén)審批,以便產(chǎn)品部提前匹配、及時(shí)補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商,一年內不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應商準入制度重新評定,評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現潛在問(wèn)題、有可能列入淘汰名單的供應商,采購員應對其出具書(shū)面的限期整改通知單,規定期限內未落實(shí)整改或整改無(wú)效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價(jià)的懲處
任何有權參與供應商評價(jià)的人員,均不得以私人原因對供應商做出無(wú)理由淘汰評價(jià),否則,將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營(yíng)中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個(gè)文件外的其他制度沖突的,按本制度執行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行,解釋權歸集團產(chǎn)品運營(yíng)中心。
供應商的管理制度3
第一章總則
第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實(shí)際,特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。
第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。
第二章職責分工
第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
評定合格的'供應商,市場(chǎng)部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括:公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。
第十條供應商的審批
由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。
市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門(mén)分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實(shí)施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起,需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有,由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批,進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。
承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料,由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。
市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。
資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收,并填寫(xiě)“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號,并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬,落實(shí)使用責任人。
第十三條采購的實(shí)施
市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí),首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時(shí),應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人,補充必需的資料。
市場(chǎng)部根據“采購申請單”,從合格供方處進(jìn)行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià),對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判,采購人員應保存所有的記錄文件。
對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果,由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”,并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門(mén)分管副總審批。
部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后,市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò),市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn),重新組織采購或詢(xún)價(jià)。
供應商的管理制度4
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源,優(yōu)化供應商隊伍,規范公司的供應商管理工作,加強對供應商的履約評估,特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過(guò)員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實(shí)現。任何部門(mén)和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》,作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前,須填寫(xiě)《供應商信息登記表》(附件一),并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過(guò)的.材料設備、工程類(lèi)供應商,需組織對供應商進(jìn)行考察,并填寫(xiě)考察報告,考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責,《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔;項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責,《供應商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部,電子檔資料提交至集團招采成本中心,以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為:優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商,可以直接參與投標或予
以合作;待考察類(lèi)在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級;“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作后履約評估分數為0-60(不含),予以“不合格”;
供方商資料齊全,審核及考察通過(guò),予以“試用”;合作后履約評估分數為60-70(不含),予以“試用”;
已合作,履約評估分數為70-90(不含),予以“良好”;
已合作,履約評估分數為90-100分,予以“優(yōu)秀”;
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利,集團戰略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類(lèi)履約評估內容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量(使用情況)等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評估,服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量(使用情況)由所屬項目部進(jìn)行評估!恫牧显O備類(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件二。
第十二條工程類(lèi)履約評估內容包括:施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況由所屬項目部進(jìn)行評估,價(jià)格由招采部進(jìn)行評估!豆こ填(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》,由招采部各采購經(jīng)辦人評分,評分完畢后交由項目公司項目部負責人,由項目部負責人分派具體經(jīng)辦人評分,評分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評級,評級結果通過(guò)文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過(guò)后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進(jìn)行匯總,并編制《集團X年度合格供應商名錄》,《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價(jià)格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫(xiě)《采購價(jià)格信息臺賬》,項目公司招采部《采購價(jià)格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心!恫少弮r(jià)格信息臺賬》見(jiàn)附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》,項目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團招采成本中心,所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括:類(lèi)別、供應商等級、單位名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡(luò )員,負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護,新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò )工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應商的管理制度5
1目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實(shí)施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規定雙方的.權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定,供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查,擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查,構成考查報告。
4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開(kāi)發(fā)新的供應商,減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠,分散采購風(fēng)險。
供應商的管理制度6
1 目的和范圍
通過(guò)制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關(guān)的各職能部門(mén)。
2 編制依據
《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門(mén)業(yè)務(wù)人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初
步檢驗,發(fā)生問(wèn)題后與供應商協(xié)商解決問(wèn)題的聯(lián)系工作。
3.2 部門(mén)負責人負責對業(yè)務(wù)人員提供的各個(gè)供應商的相關(guān)資料進(jìn)行審核,落實(shí),確定。
3.3 最后匯總所有相關(guān)資料報管理者代表審批。
3.4 本部門(mén)資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進(jìn)行學(xué)習,了解產(chǎn)品的特性。
4.1.2 對供應商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車(chē)間使用),根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門(mén)別類(lèi)的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開(kāi)始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合
評價(jià),填寫(xiě)《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門(mén)、技術(shù)處、采購部門(mén)聯(lián)合對該供應商進(jìn)行評價(jià),進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的.《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產(chǎn)的要求,報管理者代表批準,可以隨時(shí)增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產(chǎn)品時(shí),接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
5.2 進(jìn)行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)廠(chǎng)、入庫,辦理相關(guān)的手續。
5.3 采購部門(mén)發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)與供應商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
6 相關(guān)記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
供應商的管理制度7
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源,建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開(kāi)發(fā)、控制是手段,使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過(guò)調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過(guò)調查、評估,或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商,無(wú)投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。
第八條現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務(wù)情況,價(jià)格水平,財務(wù)付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用情況(業(yè)績(jì)、使用壽命),售后服務(wù)情況,價(jià)格水平,等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶(hù)公司采購部,進(jìn)行現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查;組織推薦人所在公司采購部,開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。
調查過(guò)程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的調查,提供相關(guān)真實(shí)數據。調查后,調查小組必須撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡,上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見(jiàn)附件1。
供應商資料卡見(jiàn)附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實(shí)力,編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶(hù)頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(chēng)(全稱(chēng))、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬(wàn)元)、職工人數、年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁(yè)樣式見(jiàn)附件3。
《合格供應商名冊》的內容字段約定見(jiàn)附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加的審批權限見(jiàn)附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐,已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見(jiàn)附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁(yè)模版見(jiàn)附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶(hù)數不超過(guò)現有供應商總戶(hù)數的80%;2、現有供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現有供應商進(jìn)入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷(xiāo)、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進(jìn)行,現有供應商年終評估的標準與打分表見(jiàn)附件8。
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排,F有供應商年終評估程序見(jiàn)附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人,專(zhuān)業(yè)工程師1人,相關(guān)采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10:
第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。
供應商除名與注銷(xiāo)流程見(jiàn)附件11。
第五章新供應商資源的`引進(jìn)
第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商,通過(guò)資料卡的建立、綜合能力評估,適時(shí)納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見(jiàn)附件14。
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核,見(jiàn)附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見(jiàn)附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見(jiàn)附件17。
第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經(jīng)查實(shí),做無(wú)條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執行。
供應商的管理制度8
第一章總則
第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商,零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí),必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的`資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介,詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式:固話(huà)和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后,需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門(mén)存檔。
第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同:采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門(mén)在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商的管理制度9
第一章:總則
第一條:為加強工廠(chǎng)在采購過(guò)程中對供應商的管理,確保生產(chǎn)所需物資的供應,客觀(guān)評價(jià)供應商的資質(zhì)和能力。
第二條:本制度適用于與供應商管理有關(guān)的事項。
第二章:供應商調查
第三條:工廠(chǎng)采購人員應隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息,關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應商信息和供貨價(jià)格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條:已建立的供應商調查問(wèn)卷數據。
1、供應商基本情況,包括供應商名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開(kāi)展直銷(xiāo)等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應商的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。
5、供應商的生產(chǎn)能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務(wù)和信用狀況。
第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠(chǎng)與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進(jìn)工廠(chǎng)固定供應商。
5、銷(xiāo)售代理介紹。
6、工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7、網(wǎng)絡(luò )搜索。
第六條:所有愿意與工廠(chǎng)建立供貨關(guān)系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時(shí)填寫(xiě),作為供應商評估的依據。
第七條:當供應商調查表中供應商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí),采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第八條:對于與工廠(chǎng)有供貨關(guān)系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關(guān)系,并及時(shí)在供應商調查表中填寫(xiě)相關(guān)數據。
第三章:供應商評審
第九條:采購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。
第10條:合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠(chǎng)規模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執照和綜合實(shí)力。
2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。
3、供應商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。
4、供應商能滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu),在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進(jìn)行評審。
2、評審組由采購總監、質(zhì)量總監、技術(shù)總監、財務(wù)經(jīng)理組成。
第12條:供供應商審查的材料。
1、能力,包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng )新能力、財務(wù)能力、分銷(xiāo)能力、技術(shù)水平等
2、質(zhì)量,包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等
3、價(jià)格,包括購買(mǎi)價(jià)格的穩定性、相對購買(mǎi)價(jià)格、付款條件等
4、時(shí)間,包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等
5、供應商提供的服務(wù),包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6、其他,包括供應商的抗風(fēng)險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條:對于工廠(chǎng)臨時(shí)提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經(jīng)理批準。
第十四條:對于工廠(chǎng)長(cháng)期合作的供應商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現場(chǎng)評估,并準備評估結果。
第15條:供應商審查時(shí)間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個(gè)月審查一次。
3、與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章:合格供方檔案管理
第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠(chǎng)在采購時(shí)首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。
第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第十八條:采購部根據評價(jià)得分選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據評價(jià)等級分配采購數量。
第19條:合格供應商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章:供應商評估
第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進(jìn)行評估。
第21條:評估方法。
對供應商實(shí)行評分制度,滿(mǎn)分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的.供應商不合格。
第22條:考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條:考核頻次。
重點(diǎn)、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。
第24條:評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進(jìn)行整改,并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進(jìn)行整改,并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。
5、買(mǎi)方應書(shū)面通知供應商評估標準和結果。
第25條:合格供應商的質(zhì)量監督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品,應及時(shí)通知供應商。如果產(chǎn)品不合格,應警告供應商。如果連續兩批產(chǎn)品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。
2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進(jìn)行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠(chǎng)采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠(chǎng)董事會(huì )批準后生效,修改時(shí)適用。
第二十九條本制度實(shí)施后,原相關(guān)系統自動(dòng)終止
供應商的管理制度10
為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn),穩定連續生產(chǎn)的條件,進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解,對有實(shí)力,有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。
二、各類(lèi)供應商選擇,要進(jìn)行全面的分析了解,特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商,要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察,索取各種證件資料,如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽),并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析;B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證,部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價(jià)辦法,每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的'評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。
五、供應商評價(jià)條件:
1、產(chǎn)品質(zhì)量;
2、技術(shù)服務(wù);
3、交貨速度;
4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽(yù);
6、產(chǎn)品價(jià)格;
7、延期付款能力;
8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德);
9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿(mǎn)分,低于22分淘汰,詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。
供應商的管理制度11
第一節總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理,達到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。(包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家)
第三條職責
。ㄒ唬┴攧(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。
。ǘ┎少彶拷(jīng)理負責結算單的制作。
。ㄈ┓止軙(huì )計負責付款單的制作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時(shí)間。
。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。
。ǘ┐N(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。
。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。
。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的,按照合同執行。
。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第二條付款時(shí)間
。ㄒ唬┈F金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。
。ǘ┐N(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。
。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r(shí)間為每月28日。
。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.
。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執行。
。┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
。ㄒ唬┮允芡写N(xiāo)形式入庫的,合格的《供應商結算卡》為結算依據。
。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓,合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好,不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái),否則丟失責任自負。
第四條稅票的.開(kāi)具
。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的,下次開(kāi)稅票時(shí),用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額,上下不得浮動(dòng)10元,這是系統的要求。如果稅票未交回,本月將不能結款。
。ǘ┐N(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額,由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納,出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額,供應商據此開(kāi)具發(fā)票,在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部,采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作,有退貨需要儲運部填卡的,儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部,采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結算單,14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12:00前完成,轉采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單;16日前財務(wù)部完成付款單制作,17日前審核完成,相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無(wú)論是否有無(wú),只要在本月結款范圍內的全部扣除,不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。
第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理,分管領(lǐng)導簽字,齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù),在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。
第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái),經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù),交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期,結算卡的余額是否正確,結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致,合同中的各項條款是否體現,供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問(wèn)題,必須查明原因,重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說(shuō)明,要在簽字時(shí)寫(xiě)清。
第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監;往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡,無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。
第二條結算卡由出納保管,供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。
第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě):供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。
第六條結款時(shí)如未付款,出納須收回付款單,并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。
第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。
。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě);結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。
。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名,采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期,以示核對;制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名,出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期,證明已付款。
。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”,標明“新卡”后簽名。
。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”,并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。
。┙Y算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數,不足兩位的以零補齊,并用人民幣符號在金額前面攔截。
。ㄆ撸┨顚(xiě)結算卡時(shí),須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼,結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。
。ò耍⿵S(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額,電腦數與卡完全一致,余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼,并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
。ň牛⿲~時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
。ㄊ┙Y算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě),相應人員須簽寫(xiě)全名。
。ㄊ唬┙Y算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉(一紅橫線(xiàn)),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容,不許涂改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時(shí)間要求的,未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商的管理制度12
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度,確保供應商的能力滿(mǎn)足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的供應商,供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績(jì)效,并對供應商進(jìn)行評價(jià)。
3、選定的供應商應簽訂供應合同,明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務(wù)。
4、企業(yè)應對供應商的供應過(guò)程實(shí)施有效控制。
5、供應商在企業(yè)現場(chǎng)活動(dòng)時(shí),應遵守企業(yè)的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度,確保承包商的能力滿(mǎn)足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的`承包商,承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績(jì)效。并對承包商進(jìn)行了評估。
3、選定的承包商,就簽訂承包合同,明確雙方安全生產(chǎn)責任與義務(wù)。
4、企業(yè)就識別承包商工作給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險,并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設備、設施前應對其進(jìn)行培訓。
5、企業(yè)應對承包商的服務(wù)過(guò)程實(shí)施檢查,以識別及控制承包商造成的風(fēng)險。
6、承包商在企業(yè)現場(chǎng)活動(dòng)時(shí),應遵守企業(yè)的安全要求。
三、企業(yè)安環(huán)部的職責
1、企業(yè)安環(huán)部協(xié)助相關(guān)部門(mén)對供應商和承包商的管理,并對其活動(dòng)過(guò)程給企業(yè)帶的風(fēng)險負責。
2、安環(huán)部指定專(zhuān)人參與跟供應商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調工作,處理與供應商、承包商的爭端。協(xié)調或聯(lián)系人員應定期溝通供應商,承包商的安全生產(chǎn)表現。并對供應商、承包商的安全生產(chǎn)表現進(jìn)行了評估。
3、保存合同批準過(guò)程的相關(guān)記錄,并做好事相應在活動(dòng)記錄。
供應商的管理制度13
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì),特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查,作業(yè)過(guò)程監督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià),建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇,對供應商進(jìn)行評價(jià),建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書(shū),提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審,審查內容包括:資質(zhì)證書(shū);安全生產(chǎn)管理機構;安全生產(chǎn)規章制度;安全操作規程;以往業(yè)績(jì)表現;經(jīng)營(yíng)范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開(kāi)工前的準備
1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查,內容包括:
(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構;
2)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠(chǎng)證。
3)若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監督,或不按要求進(jìn)行整改的,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過(guò)程監督
1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí),應及時(shí)制止其施工活動(dòng),并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的`安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實(shí)的,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。
4.5表現評價(jià)與續用
1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。
2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質(zhì)證書(shū)復印件;
(2)過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì);
(3)安全生產(chǎn)管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書(shū)復印件;
(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書(shū)后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認,選擇供應商。
2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組,對供應商進(jìn)行實(shí)地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。
3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。
4)對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續用
1)購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià),對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。
2)購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險,及時(shí)反饋給供應商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險,更應該站在整個(gè)公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執行
供應商的管理制度14
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”),旨在規范公司采購業(yè)務(wù)的供應商管理流程,以建立統一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時(shí)性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門(mén)
三、供應商分類(lèi)
按照采購策略,對供應商分類(lèi)
編號
供應商類(lèi)型
分類(lèi)特征
1、戰略供應商
與其有著(zhù)長(cháng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類(lèi)供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:
。1) 與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格(或不固定價(jià)格)等內容;
。2) 當每次采購申請提出后,如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí),則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;
反之,仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;
。3) 向此類(lèi)供應商采購時(shí),可以直接向供應商發(fā)出采購訂單,無(wú)需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應商
針對某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù),與其有著(zhù)長(cháng)期合作或頻繁交易的正式供應商,此類(lèi)供應商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應商處也可獲得,但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時(shí)間等綜合績(jì)效中有優(yōu)勢,總體績(jì)效較好,符合以下條件:
。1) 與其簽訂價(jià)格備忘錄,以確定年度采購價(jià)格;
。2) 當每次采購申請提出后,若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中,則無(wú)需再對其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;反之,仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;
。3) 同時(shí),根據采購合同有關(guān)規定確定需要簽訂采購合同時(shí),需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過(guò)合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)、比價(jià),然后根據有關(guān)規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時(shí)供應商
在現有合格供應商數據庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應商,執行常規的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程,而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果,確定不再與其進(jìn)行交易的供應商。同時(shí),在采購系統中供應商選擇時(shí)不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果,發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門(mén)注意,不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
。1)采購部實(shí)施采購前,應對潛在供應商進(jìn)行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。
。2)由采購部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應商調查小組,對供應商實(shí)施調查評估,并填寫(xiě)《供應商調查表》。
。3)評價(jià)結果由各部門(mén)做出建議,供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
。4)未經(jīng)過(guò)供應商調查認可的廠(chǎng)商,除總經(jīng)理特準外,不可成為本公司的供應商。
。5)對供應商的調查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等,所需考慮因素如下:
◆ 價(jià)格評估:對于供應商所提供的物料價(jià)格,采購部應評價(jià)原料價(jià)格、加工費用、估價(jià)方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評估:對于供應商的生產(chǎn)技術(shù),技術(shù)部應評價(jià)技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質(zhì)評估:對于供應商的品質(zhì),采購部應評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱(chēng)
調查時(shí)間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說(shuō)明
調查評估者
備注
成本
材料價(jià)格
加工費用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務(wù)
及時(shí)性
到貨及時(shí)性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
。1)供應商定期評估小組成員至少應包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門(mén)的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應商定期評估小組的工作。
。2)除已淘汰供應商外,供應商評估至少每年進(jìn)行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進(jìn)行項目評估。若供應商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí),應及時(shí)對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說(shuō)明:
1:本評估表目的是對合作供應商的績(jì)效的綜合評估,以持續提高供應商
2:評估相關(guān)規定詳見(jiàn)供應商管理制度,績(jì)效評估相關(guān)責任部門(mén)必須本著(zhù)客觀(guān)公正進(jìn)行評估。
3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫(xiě)。
4:對本評估表存在任何疑問(wèn)和建議,可咨詢(xún)采購部。 供應商基本信息
供應商名稱(chēng):
填寫(xiě)供應商全稱(chēng),必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商編號:
填寫(xiě)供應商完整編號,必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商所屬物料種類(lèi):
填寫(xiě)供應商主要所屬類(lèi)別,與系統中保持一致,如建材類(lèi)供應商
供應商目前等級:
目前在系統中所屬的級別,如A類(lèi)供應商 評估周期:
評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類(lèi)別/權重
評分項目
得分(0-5分)
價(jià)格50%
· 價(jià)格下降率
· 價(jià)格彈性
每天報價(jià)時(shí)
· 價(jià)格透明度
評估其他說(shuō)明:
非必填項目,如有需要單獨說(shuō)明事項,可另做文字說(shuō)明。
評估部門(mén): 價(jià)格評估一般供應商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫(xiě)評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說(shuō)明:
評估部門(mén): 評估人: 評估日期: 交貨15%
· 供貨及時(shí)度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說(shuō)明:
評估部門(mén): 評估人: 評估日期:
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩定性
· 問(wèn)題處理的及時(shí)性
· 緊急應對能力
· 增值服務(wù)
· 對祈福重視度
評估其他說(shuō)明:
評估部門(mén): 評估人: 評估日期:
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說(shuō)明:
評估部門(mén): 評估人: 評估日期:
評估結論
評估結論: 審批人:
數據維護人:
。3)供應商定期評估及分類(lèi)方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重(%),權重之和為100%;
然后,評估人員給各個(gè)評估指標打出考核分數,分值為5分到0分的整數,參考標準詳見(jiàn)表4;其次,該供應商的總得分=;最后,根據供應商評估結果對其進(jìn)行分類(lèi): 得分在幾分以上(含)的供應商評為優(yōu)秀供應商,采購交易時(shí)應予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應商類(lèi)型為框架協(xié)議供應商或價(jià)格備忘錄供應商;
考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的.供應商評為符合要求供應商,可以正常交易,建議其所屬供應商類(lèi)型為普通供應商;
考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為待整改供應商,建議對其進(jìn)行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商,終止交易,供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用。 評估過(guò)程中評為黑名單供應商,終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用,并提示所有部門(mén)在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
。1)新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后,應盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關(guān)資料:營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件(適用于法人供應商)或身份證復印件(適用于個(gè)人供應商)、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說(shuō)明(適用于法人供應商)或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明(適用于個(gè)人供應商)、相應的資質(zhì)證書(shū)或質(zhì)量認證證書(shū)等。
采購員將上述資料收集完整后,填寫(xiě)《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中,采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應商資料表》。
。2)供應商信息變更情況主要包括:供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號變更、供應商名稱(chēng)變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于:
l 供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說(shuō)明(適用于法人供應商)或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明(適用于個(gè)人供應商);
l 供應商名稱(chēng)變更:加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件;
l 供應商地址變更:加蓋其公章的供應商地址變更通知函;
l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更:加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函。
采購員收集上述資料后,需填寫(xiě)《供應商信息變更清單》,以確認供應商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā),自20xx年幾月幾日起實(shí)施執行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱(chēng):
采購類(lèi)型:
序號
變更類(lèi)型
資料名稱(chēng)
是否已獲得(Y/N)
是否變更(Y/N)
備注
1供應商收款公司名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開(kāi)戶(hù)證明(法人供應商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明(適用于個(gè)人供應商)
2 供應商名稱(chēng)變更
加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函
3 加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更
加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠(chǎng)商編號
名稱(chēng) 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時(shí)間 備注
審批人簽字: 日期:
供應商的管理制度15
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度,服從管
理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的`安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
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