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應收應付會(huì )計工作總結

時(shí)間:2024-09-26 20:59:10 工作總結 我要投稿
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應收應付會(huì )計工作總結

  總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料,它可以使我們更有效率,不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。我們該怎么去寫(xiě)總結呢?下面是小編為大家整理的應收應付會(huì )計工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

應收應付會(huì )計工作總結

應收應付會(huì )計工作總結1

  時(shí)光荏苒,從本人來(lái)到統贏(yíng),距今已將近半年的時(shí)間,在這半年的時(shí)間里,本人嚴格遵守公司的各項規章制度,聽(tīng)從領(lǐng)導的各項工作安排,在自己的.工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù).這段時(shí)間以來(lái),本人的工作主要如下:

  1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價(jià)格波動(dòng)分析表,并與采購部相關(guān)人員確認價(jià)格數據的準確性,了解每月所采購材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢,為管理部門(mén)的存貨管理決策提供可靠依據。

  2、每月月初負責與供應商對賬,核對上月往來(lái)發(fā)生額是否一致。如核對無(wú)誤后,在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現供應商的對賬單金額與當月賬面往來(lái)期間有錯入賬、漏入賬的,及時(shí)與采購部和材料會(huì )計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤,落實(shí)后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行調賬,確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱(chēng)變更通知歸檔。

  3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷(xiāo)單進(jìn)行審核,以確保每一筆付款都有據可依,確保付款的金額準確無(wú)誤。如發(fā)現付款申請金額與賬面金額不符,找出差異原因,并協(xié)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決問(wèn)題。如發(fā)現供應商未開(kāi)具發(fā)票,則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時(shí)提供發(fā)票。

  4、勤查看供應商往來(lái)及其他個(gè)人往來(lái)是否有異常(包括現金報銷(xiāo)的供應商)

  5、負責每個(gè)月深圳統信銀字憑證的填制和整理。

  這三個(gè)月以來(lái),本人在部門(mén)領(lǐng)導和各位同事的支持與幫助下,很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中,本人也會(huì )再接再厲,努力認真的做好各項工作.

應收應付會(huì )計工作總結2

  回顧8月的出納工作,沒(méi)有取得太大的成就,主要處于自己的疏忽,差點(diǎn)為公司帶來(lái)不必要的損失,還好以及時(shí)得到處理,作為公司出納我會(huì )吸取這次教訓,引以為戒,把日后工作做得更好,在不斷改善工作方式方法的同時(shí),我作了如下具體工作:

  1、嚴格按照財務(wù)制度的要求,辦理費用報銷(xiāo),現金、支票的收付業(yè)務(wù),F金收付的,要當面點(diǎn)清金額,及時(shí)收回各站所工時(shí)費項目收入,并統計。對每個(gè)款項都開(kāi)出收據;發(fā)票;將及時(shí)收回的現金存入銀行,從無(wú)坐支現金。

  2、每日做好日常的現金日記賬及盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符,防止現金盈虧,

  3、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須領(lǐng)導簽字,批準并用借支單借款。

  4、保管好支票及貴重物品

  5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

  6、完成領(lǐng)導交代的工作。

  今后的工作計劃:

  作為一個(gè)合格的出納,必須具備以下的基本要求:

  1、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

  2、學(xué)會(huì )制訂本職崗位工作內部控制制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用.。

  3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

  4、出納人員要有較強的.安全意識,保管好現金、有價(jià)證券、票據。

  以上是我近一個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實(shí)現自己的人生價(jià)值。

  在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝。

應收應付會(huì )計工作總結3

  20xx年7月23日我來(lái)到有限責任公司,今天是20xx年8月30日,在一個(gè)多月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

  在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的等級和賬務(wù)核對,手寫(xiě)支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪,一個(gè)月的工作的的結束,意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒(méi)有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的價(jià)值;蓊欉@將近一個(gè)月來(lái)的工作,我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

  首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,是我最快的`熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識和出納知識及操作,以此來(lái)提升自己的能力。

  其次,作為公司的出納,我在收付、反映、監督幾個(gè)方面進(jìn)到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與賬目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。

  3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  5、除此之外,也必須完成其他領(lǐng)導交付的工作任務(wù)。

  二、思想建設情況

  1、堅持原則,認真理財管賬,才能履行好財務(wù)職責。

  2、樹(shù)立服務(wù)意識,加強溝通協(xié)調,才能把分內的工作做好。

  3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度,爭取做一個(gè)合格的出納。

  三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認為:

  1、學(xué)習不夠

  當前,我對出納的理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應新的工作。需要進(jìn)一步將強學(xué)習,努力做到學(xué)以致用。

  2、針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:

  將強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

  出納的工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會(huì )計賬的對賬工作,努力做到不出差錯。

  綜上所述,用嚴肅人的太對對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的九月,我會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。

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