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國際內審計師《審計業(yè)務(wù)》模擬練習題

時(shí)間:2024-11-07 14:19:17 內審員考試 我要投稿
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2016國際內審計師《審計業(yè)務(wù)》模擬練習題

  2016國際內審計師考試將在12月份開(kāi)始,不知道大家對《審計業(yè)務(wù)》部分熟悉了嗎?下面yjbys小編帶來(lái)一套模擬練習題,一起來(lái)測試一下吧,更多內容歡迎關(guān)注應屆畢業(yè)生網(wǎng)!

  1為證實(shí)包含已收貨物的發(fā)票、支付憑證、應付賬款數據的下載文件的完整性,最好的方法是對比

  A.發(fā)票對支付憑證,支付憑證對發(fā)票。     B.發(fā)票對應付賬款,應付賬款對發(fā)票。

  C.發(fā)票對支付憑證和應付賬款.支付憑證和應付賬款對發(fā)票。

  D.發(fā)票對支付憑證,支付憑證和應付賬款對發(fā)票。

  本題正確答案C

  2在下列哪種情況下,內部審計師有理由質(zhì)疑采購職能控制的充分性?

  A.訂貨單的原件和復印件寄給賣(mài)主.復印件返回給采購部門(mén)以獲得承認。

  B.將驗收報告提交給采購部門(mén),在那里將它們與采購訂單相配比,然后送到應付賬款部門(mén)。

  C.應付賬款部門(mén)編制支付文件。   D.未支付的賣(mài)方文件和永續存貨紀錄被分別保存。

  本題正確答案B

  3在確定是否所有發(fā)送貨物都已經(jīng)開(kāi)賬單給顧客時(shí),下列哪項是最適當的信息來(lái)源?

  A.預先編號的顧客發(fā)票     B.應收賬獲文件

  C.預先編號的運單   D.顧客的采購訂單

  本題正確答案C

  4下列哪項有助于解釋驗收報告與實(shí)際運送數量的不同?

  A.運用不充分的供應商選擇程序。     B.在驗收部門(mén)的采購訂單復印件上標明訂購數量。

  C.無(wú)法詳細比較已收到貨物的質(zhì)量。   D.接收了未經(jīng)適當授權購買(mǎi)的貨物。

  本題正確答案B

  5某審計師被派去審計某公司薪金控制制度,該控制制度的處理過(guò)程最近被外包給一家信息服務(wù)機構?紤]到這項外包決策,該內部審計師應該采取什么行動(dòng)?

  A.檢查該公司和該服務(wù)機構中的薪金控制制度。

  B.只是檢查該公司對發(fā)送給服務(wù)機構和從服務(wù)機構接收的數據的控制。

  C.只是檢查依據合同付款給服務(wù)機構方面的控制。

  D.取消審計業(yè)務(wù),因為該控制程序是由組織之外的機構執行的。

  本題正確答案A

  6首席審計執行官獲得了有關(guān)某副董事長(cháng)(該執行官要向其報告工作)不道德商業(yè)行為的事實(shí)證明材料.這時(shí)。首席審計執行官應該:

  A.實(shí)施調查以確定該副董事長(cháng)卷人不道德行為的程度。     B.在進(jìn)一步工作前,用事實(shí)與副董事長(cháng)對證。

  C.安排對涉及的業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審計。   D.將此事實(shí)向首席執行官和審計委員會(huì )報告。

  本題正確答案D

  7與操作人員面談、確定用于評估業(yè)績(jì)的標準和評價(jià)部門(mén)運行的內在風(fēng)險等收集數據行為通常在審計的哪一階段進(jìn)行?

  A.外勤工作     B.初步調查

  C.制定審計方案   D.檢查和評價(jià)審計證據

  本題正確答案B

  8某內部審計師提供了下列關(guān)于A(yíng)分公司上月業(yè)績(jì)的一份陳述:“因為原材料x(chóng)供應短缺,A分公司的利潤下降了15%。”從該審計師的陳述中,可以有效地得出下列哪項結論?

 、.A分公司產(chǎn)品銷(xiāo)售下降了15%或者更多。

 、.A分公司能夠銷(xiāo)售的產(chǎn)品量要多于其生產(chǎn)的產(chǎn)品量。

 、.A分公司經(jīng)常將其生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷(xiāo)售出去。

  A.只有Ⅰ     B.只有Ⅱ

  C.只有Ⅲ   D.只有Ⅰ和Ⅱ

  本題正確答案B

  9在與審計委員會(huì )復核審計報告結果時(shí),執行管理層決定接受對某審計發(fā)現不采取糾正行為所帶來(lái)的風(fēng)險。請替首席審計執行官評價(jià)以下哪項為最佳備選方案并選擇出來(lái)

  A.向政府管理機構通報管理層的決定。     B.進(jìn)行額外的審計步驟以進(jìn)一步確定違反政策的情況。

  C.實(shí)行跟蹤活動(dòng)以確定是否已采取糾正措施。   D.已經(jīng)盡了內部審計責任,不需要再實(shí)行任何審計行動(dòng)。

  本題正確答案D

  10對應收賬款審計的目的之一是確定賒銷(xiāo)是否遵從了已制訂的標準程序。下列哪項審計程序能夠得到最充分的證據?

  A.向賒銷(xiāo)部門(mén)的管理人員詢(xún)問(wèn)在給與賒銷(xiāo)時(shí)是否遵守了特定的政策和程序。

  B.選擇申請賒銷(xiāo)的統計樣本。并測試它們是否遵從了規定的程序。

  C.分析性復核賒銷(xiāo)趨勢和壞賬的關(guān)系。   D.復核用于定期計算應收賬款賬齡的程序。

  本題正確答案B

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