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資金往來(lái)結算崗位職責_資金往來(lái)結算工作職責

時(shí)間:2022-07-27 12:15:08 崗位職責 我要投稿
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資金往來(lái)結算崗位職責_資金往來(lái)結算工作職責

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,崗位職責使用的頻率越來(lái)越高,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編精心整理的資金往來(lái)結算崗位職責_資金往來(lái)結算工作職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

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資金往來(lái)結算崗位職責_資金往來(lái)結算工作職責1

  1、根據銀行存款憑條、各項費用單據,及時(shí)、正確無(wú)誤地在EPR做收付、轉帳記錄。

  2、對客戶(hù)銷(xiāo)售單的二審要嚴格保管,必須款到及時(shí)審單,特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責人同意,總經(jīng)理同意,手續齊全方可審單。

  3、倉庫送交的入庫單、銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等,要按時(shí)、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。

  4、根據銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證,及時(shí)提供、分析客戶(hù)欠款情況并處理應收款項的疑難問(wèn)題,有效控制應收帳款的壞帳損失,提高回款率。

  5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時(shí)完成,打印客戶(hù)對帳單發(fā)送至客戶(hù),要求客戶(hù)確認回傳。

  6、對客戶(hù)應收、已收的.各項保證金要嚴格管理,不得少收或不收,要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉季、轉款工作。

  7、熟練操作服裝軟件,運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常,提高會(huì )計電算化的業(yè)務(wù)能力。

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  1.貫徹執行國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和上級主管部門(mén)的規章制度。

  2.對預收、預付、應收、應付等各種往來(lái)款項,按單位或個(gè)人分戶(hù)設帳,序時(shí)登記,進(jìn)行明細核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

  3.對往來(lái)帳定期進(jìn)行核對清算,歸類(lèi)分析,并向領(lǐng)導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來(lái)款項的'明細報表。

  4.做好往來(lái)款項的催收工作,內部單位的債權債務(wù)必須在年終對帳會(huì )上徹底清算。年終對未清算的外部往來(lái)款項逐筆辦理“債權債務(wù)簽認單”。

  5.督促相關(guān)單位債權債務(wù)清理工作。

  6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金往來(lái)結算崗位職責_資金往來(lái)結算工作職責3

  (1)執行往來(lái)結算清算辦法,防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項,要嚴格清算手續,加強管理,及時(shí)清算。

  (2)辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項,要及時(shí)催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續,加強管理。對預借的.差旅費,要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續,收回余額,不得拖欠,不準挪用。

  (3)負責往來(lái)結算的明細核算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項,要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬,根據審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

  (4)負責銷(xiāo)售核算,核實(shí)銷(xiāo)售往來(lái)。根據銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證,正確計算銷(xiāo)售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實(shí)際庫存數,核對銷(xiāo)貨往來(lái)明細賬,做到賬實(shí)相符,賬賬相符。

  (5)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。

  (6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。

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