項目支出績(jì)效評估報告(精選21篇)
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,需要使用報告的情況越來(lái)越多,報告包含標題、正文、結尾等。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢?以下是小編為大家收集的項目支出績(jì)效評估報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
項目支出績(jì)效評估報告 1
為加強財政支出績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據中共中央國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等文件精神,受常德市武陵區財政局委托,湖南里程有限責任會(huì )計師事務(wù)所對20xx年-20xx年學(xué)前教育幼兒資助資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià),F將評價(jià)情況報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
為貫徹落實(shí)《財政部、教育部關(guān)于加大財政投入支持學(xué)前教育發(fā)展的通知》(財教〔20xx〕405號)和《財政部、教育部關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的意見(jiàn)》(財教〔20xx〕410號)精神,進(jìn)一步完善國家資助政策體系,積極推進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展,切實(shí)解決家庭經(jīng)濟困難幼兒入園問(wèn)題,湖南省財政廳、湖南省教育廳于20xx年12月頒布了《關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的通知》(湘財教〔20xx〕75號,以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知),《通知》指出,實(shí)施學(xué)前教育資助制度,實(shí)現資助政策在各類(lèi)教育的全覆蓋,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、建設教育強省的客觀(guān)要求,是優(yōu)化教育結構、加快發(fā)展學(xué)前教育的有效手段,是健全公共財政服務(wù)體系、保障教育公平的重要舉措!锻ㄖ穼W(xué)前教育的原則及主要內容進(jìn)行了明確,對資助制度的實(shí)施提出了工作要求。
為做好學(xué)生教育資助工作,20xx年武陵區設立了學(xué)前教育幼兒資助專(zhuān)項資金,成立了學(xué)生資助管理中心,承擔資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生相關(guān)工作,項目主管單位為武陵區教育局。
2.項目主要內容
設立家庭經(jīng)濟困難幼兒園入園補助金,用于資助家庭經(jīng)濟困難的在園幼兒。實(shí)施范圍為武陵區內公辦幼兒園和經(jīng)縣級以上教育行政部門(mén)審批設立的普惠性民辦幼兒園。
平均補助標準為每生每年1000元,分為春季和秋季兩個(gè)學(xué)期,每生每期500元。
3.項目實(shí)施情況
。1)家庭經(jīng)濟困難幼兒的認定
家庭經(jīng)濟困難幼兒的認定分為直接認定和審核認定兩種情形。
、僦苯诱J定
對建檔立卡脫貧戶(hù)學(xué)生(原扶貧部門(mén)認定)、農村或城市低保(民政部門(mén)認定)、家庭經(jīng)濟困難殘疾學(xué)生(殘聯(lián)認定)、特困供養學(xué)生(孤兒)事實(shí)無(wú)人撫養兒童(民政部門(mén)認定)、邊緣戶(hù)子女(原扶貧部門(mén)認定)五類(lèi)幼兒(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五類(lèi)幼兒”)提供相關(guān)部門(mén)認定證明資料交幼兒園進(jìn)行直接認定;
、趯徍苏J定
對上述五類(lèi)幼兒以外的其他家庭經(jīng)濟困難幼兒按照個(gè)人或監護人到所在幼兒園申請,經(jīng)幼兒園認定、結果公示、公示無(wú)異議后幼兒園將家庭經(jīng)濟困難幼兒名單按要求格式匯總造冊,上報區教育局學(xué)生資助中心,同時(shí)將困難幼兒申報、評議、認定等資料建檔造冊。
。2)資助資金的發(fā)放
補助標準為每生每年1000元,分為春季和秋季兩個(gè)學(xué)期,每生每期500元。20xx-20xx年度發(fā)放又分為以下幾種情形:
、20xx年春季,區教育局審核各幼兒園上報的資助名單后提交至武陵區財政局,由武陵區財政局直接發(fā)放至各幼兒園;
、20xx年秋季至20xx年春季,區教育局審核各幼兒園上報的資助名單后提交至武陵區財政局,武陵區財政局將一般困難補助發(fā)放至各幼兒園,建檔立卡補助發(fā)放至鄉財政中心專(zhuān)戶(hù);
、20xx年秋季,區教育局審核各幼兒園上報的資助名單后發(fā)放,分三種情況:一是武陵區蘆荻山鄉、丹州鄉、河洑鎮三鄉鎮戶(hù)籍的所有家庭經(jīng)濟困難幼兒資助金由區財政局通過(guò)惠民惠農一卡通系統發(fā)放;二是公立幼兒園由財政直接撥付給幼兒園,由幼兒園發(fā)放;三是其他由教育局撥付到幼兒園,再由幼兒園發(fā)放。
20xx年-20xx年家庭經(jīng)濟困難幼兒資助明細如下表:
略
4.資金投入和使用情況
20xx年-20xx年預算安排380.60萬(wàn)元,各年度預算安排及資金來(lái)源情況如下表:
略
20xx年-20xx年實(shí)際到位資金375.10萬(wàn)元,共計發(fā)放家庭經(jīng)濟困難幼兒入園補助375.10萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附件1:專(zhuān)項資金使用明細表。
。ǘ┛(jì)效目標
1.總體目標
加大動(dòng)態(tài)管理力度,對符合條件的家庭困難經(jīng)濟幼兒實(shí)現“應補盡補”,及時(shí)發(fā)放入園補貼,幫助學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒解決入園困難問(wèn)題。
2.20xx-20xx年度目標
。1)產(chǎn)出數量
學(xué)前教育階段五類(lèi)貧困家庭幼兒覆蓋率100%,應補盡補。
對受助幼兒人數按在園總數的7.5%進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,增減控制在10%以?xún)取?/p>
。2)產(chǎn)出質(zhì)量
補助的申請、認定、發(fā)放符合文件規定,發(fā)放合規率100%。
。3)產(chǎn)出時(shí)效
春季、秋季兩期均在本學(xué)期內發(fā)放,資助經(jīng)費發(fā)放及時(shí)率100%。
。4)產(chǎn)出成本
資助標準500元/人/期,按春季、秋季分別發(fā)放。
實(shí)際支出與預算的偏離度控制±10%以?xún)取?/p>
。5)社會(huì )效益
受助幼兒家長(cháng)政策知曉率100%。
因貧未入園幼兒人數為0。
。6)可持續影響指標
學(xué)生教育資助年限≤3年。
。7)滿(mǎn)意度
受助幼兒家長(cháng)滿(mǎn)意度≥90%。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
湖南里程有限責任會(huì )計師事務(wù)所接到武陵區財政局委托后,成立了績(jì)效評價(jià)小組,結合項目的特點(diǎn)制定了績(jì)效評價(jià)方案。根據擬定方案,評價(jià)小組于20xx年8月至10月進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià),F場(chǎng)評價(jià)過(guò)程中,實(shí)施了聽(tīng)取項目情況介紹、收集和核實(shí)相關(guān)資料、核查財務(wù)會(huì )計記錄等程序,按幼兒園規模、受助人數及區域等因素選取了24家幼兒園,涉及經(jīng)濟困難幼兒補助3033人次,抽查比例在40%以上,對補助對象進(jìn)行了檔案核查和電話(huà)調查。經(jīng)綜合分析并與區教育局溝通交流后,形成本評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià),該項目得分81.34分,評價(jià)等級為“良”,扣(得)分明細如下:
。ㄒ唬Q策指標
總分20.00分,實(shí)得18分,扣2分,扣分明細:
未設置資助人數或資助比例、補助發(fā)放合規率等核心指標,扣2分。
。ǘ┻^(guò)程指標
總分20.00分,實(shí)得14分,扣6分,扣分明細:
申報表填列不完整,發(fā)放佐證資料不齊全,評分標準不統一,扣2分;
資料不齊全且未整理歸檔,扣2分;
項目實(shí)施人員條件存在不符合規定的情形,扣2分。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標
總分30.00分,實(shí)得20.34分,扣9.66分,扣分明細:
20xx年資助比例增減率超過(guò)20%,扣1分,20xx、20xx年增減率在10-20%,各扣0.33分,合計扣1.66分。
補助發(fā)放合規率100%未完成,存在申請表填寫(xiě)不完整、部分幼兒園未入戶(hù)核實(shí)、未經(jīng)民主評議及幼兒園審核認定等情形扣6分。
經(jīng)核查教育局延期發(fā)放共35人,經(jīng)核實(shí)主要為其他部門(mén)摸排數據滯后所致,酌情扣2分。
。ㄋ模┬б嬷笜
總分30.00分,實(shí)得29分,扣1分,扣分明細:
電話(huà)調查受助家庭,3位受訪(fǎng)者表示不清楚政策,政策知曉率94%,未完成政策知曉率100%的目標,扣1分。
詳見(jiàn)附件2:預算支出績(jì)效評價(jià)指標評分表。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1.項目立項
該專(zhuān)項根據《湖南省財政廳湖南省教育廳關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的通知》及相關(guān)規定設立,符合國家法律法規和相關(guān)政策要求,屬于部門(mén)履職所需,立項依據充分。
2.績(jì)效目標
20xx年-20xx年區教育局填報了專(zhuān)項資金績(jì)效目標表,但績(jì)效目標設置欠完整,未設置資助人數或資助比例及補助發(fā)放合規率等核心指標,績(jì)效指標欠細化量化。
3.資金投入
20xx年-20xx年度預算按上年平均在冊幼兒園人數的7.5%確定,預算測算依據充分,按標準編制。
。ǘ┻^(guò)程情況
1.資金管理情況
。1)資金到位率
項目20xx-20xx年三年預算合計380.60萬(wàn)元,實(shí)際到位375.10萬(wàn)元,三年綜合資金到位率99%,實(shí)際支出與預算的偏離度在10%以?xún),目標完成?/p>
。2)預算執行率
三年應到位資金375.10萬(wàn)元,實(shí)際到位375.10萬(wàn)元,預算執行率100%。
。3)資金使用合規性
資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度,未發(fā)現截留、擠占、挪用、虛列開(kāi)支等情況。
2.項目實(shí)施情況
。1)管理制度健全性
根據《教育部等六部門(mén)關(guān)于做好家庭經(jīng)濟困難學(xué)生認定工作的指導意見(jiàn)》(教財〔20xx〕16號)要求,省教育廳等八部門(mén)聯(lián)合制定了《湖南省家庭經(jīng)濟困難學(xué)生認定實(shí)施辦法》對項目進(jìn)行管理。每學(xué)期下發(fā)《家庭經(jīng)濟困難學(xué)生(幼兒)資助工作的通知》,規范學(xué)前教育資助工作,管理制度健全。
。2)制度執行有效性
根據現場(chǎng)核查,存在部分申請表填列不完整,發(fā)放佐證資料不齊全,評分標準不統一、檔案資料歸集不完整,部分幼兒園受助幼兒資料缺失情況。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數量
截至20xx年12月31日止,資助家庭困難經(jīng)濟幼兒7502人,其中20xx年2420人、20xx年2572人、20xx年2510人,春、秋兩期受資助人數占在園總人數7.5%,增減控制在10%以?xún)取?0xx年-20xx年資助比例均超過(guò)指標值7.5%,且增減比率未控制在10%以?xún),三年均未完成目標,具體明細如下:
略
五類(lèi)生家庭幼兒實(shí)現資助全覆蓋,目標完成。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
現場(chǎng)核查發(fā)現,有部分幼兒園未入戶(hù)核實(shí)幼兒家庭的經(jīng)濟情況;部分申請表未經(jīng)民主評議、學(xué)校初審意見(jiàn);《一般困難家庭幼兒申請表》部分幼兒園填寫(xiě)不完整;補助發(fā)放的合規率100%目標未完成。
3.產(chǎn)出時(shí)效
經(jīng)統計,20xx年-20xx年家庭經(jīng)濟困難幼兒入園補助支出中延期發(fā)放35人,經(jīng)核實(shí)主要為其他部門(mén)摸排數據滯后所致,發(fā)放及時(shí)率100%目標未完成。
4.產(chǎn)出成本
人均資助標準為1000元/年,分為春季、秋季每學(xué)期發(fā)放500元,目標完成。
20xx年-20xx年實(shí)際支出與預算的偏離度分別為-5%、3%、-3%,實(shí)際支出與預算的偏離度均在±10%以?xún),目標完成?/p>
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1.社會(huì )效益
根據調查問(wèn)卷統計,受助幼兒家長(cháng)政策知曉率為94 %,目標未完成。
20xx年-20xx年共發(fā)放了7502人次幼兒入園補助,通過(guò)發(fā)放幼兒入園補助有利于促進(jìn)我區家庭經(jīng)濟困難幼兒及時(shí)接受學(xué)前教育,切實(shí)保障了幼兒受教育權,未發(fā)現因貧未入園幼兒,促進(jìn)了社會(huì )的文明、和諧與穩定。
2.可持續影響
家庭經(jīng)濟困難幼兒受資助年限均在3年以?xún)。目標完成?/p>
3.滿(mǎn)意度
項目調查分幼兒園隨機抽查資助幼兒65名,以給幼兒家長(cháng)打電話(huà)的方式進(jìn)行問(wèn)卷,取得有效調查問(wèn)卷50份,經(jīng)統計分析,資助幼兒家長(cháng)滿(mǎn)意度為91.6%,目標完成。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的.主要問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
1.健全機構,資助工作常態(tài)化
武陵區教育局高度重視學(xué)生資助工作,為資助中心配足了3名工作人員,有專(zhuān)門(mén)的辦公場(chǎng)地,設備齊全,資助宣傳、系統管理、檔案管理、大學(xué)生源地貸款、高中、職中、幼兒入園補助的發(fā)放均有專(zhuān)人負責。
武陵區內各幼兒園均設有資助專(zhuān)干。全區上下形成了“貧困學(xué)生有人愛(ài)、助學(xué)工作有人抓、助學(xué)活動(dòng)有人管”的工作格局,幼兒資助管理逐漸工作邁上了常態(tài)化、規范化“軌道”。
2.強化宣傳、資助工作陽(yáng)光化
資助中心通過(guò)會(huì )議、文件、微信群等渠道,把國家及省市學(xué)前教育資助政策及時(shí)貫徹到各幼兒園,各幼兒園及時(shí)在園宣傳資助政策,公布資助標準,按規定公示受助名單等。
。ǘ┐嬖诘闹饕獑(wèn)題及原因分析
1.績(jì)效目標管理待加強
績(jì)效指標設置與總體目標的匹配性存在一定偏差。單位填報的績(jì)效目標申報表主要設置了學(xué)前教育階段建檔立卡等貧困家庭幼兒資助覆蓋面、平均每生每年資助金額、資助經(jīng)費及時(shí)發(fā)放、預算偏離度等指標,未設置資助人數或資助比例、補助發(fā)放合規率及受助學(xué)生家長(cháng)政策知曉率等核心指標。
原因分析:區教育局對績(jì)效管理重視不夠,對績(jì)效管理方面的培訓不到位。
2.資助對象認定程序不規范
家庭困難幼兒的認定工作是項目的核心程序,項目管理在個(gè)人申請、幼兒園認定、結果公示、建檔備案等方面都存在不規范的情形:
。1)申請表填寫(xiě)不規范
《家庭經(jīng)濟困難幼兒申請表》普遍填列不完整,佐證資料缺失,家庭成員職業(yè)、年收入、健康狀況及家庭人均年收入未填列,已填列的存在邏輯錯誤,勾選的類(lèi)型與臺賬不符,抽查的24家幼兒園均存在申請表填列不完整、不規范的情形。如天才幼兒園曹祉睿20xx年春季申請表中家庭成員工作單位填列無(wú),職業(yè)、年收入、健康狀況均未填列,在家庭人均年收入中填列30000元;新雅培幼兒園嚴可馨20xx年春季申請表中除填列姓名與性別外,其他均未填列,且無(wú)任何佐證資料。
。2)幼兒園認定程序不到位
部分幼兒園認定未入戶(hù)調查,無(wú)民主評議和學(xué)校初定意見(jiàn),且打分隨意。如希望幼兒園肖雪菡、孫若冉、丁書(shū)琪,小哈佛幼稚園陳思妙、陳松麟,荷塘月色幼兒園李欣妍、高浩然等申請表中民主評議意見(jiàn)和學(xué)校初定意見(jiàn)均未填列;丹砂幼兒園20xx年只有張智翔、周長(cháng)入戶(hù)走訪(fǎng),其余為受助幼兒家長(cháng)提供照片;丹州荷花幼兒園入戶(hù)照片由幼兒自行提供;20xx年愛(ài)心幼稚園資助幼兒20人,困難程度測評得分均在90分以上,按常德市學(xué)前教育幼兒家庭經(jīng)濟困難程序測評標準,普遍得分90分以上,既不可能也不可行,打分隨意,流于形式;蘆山多樂(lè )幼兒園20xx年春季補助沿用20xx年資料,未入戶(hù)調查和重新測評。
。3)結果公示未拍照留存
荷花幼兒園、荷塘月色等幼兒園結果公示未拍照留存。
。4)建檔備案資料缺失
皂果、荷花等幼兒園未對家庭困難幼兒申報、評議、認定等資料建檔造冊。
原因分析:各幼兒園對資助工作重視程度不夠,責任心缺失。
3、資助中心檔案管理待完善
資助中心未按資助工作要求,對家庭困難幼兒申報、評議、認定等資料建檔造冊,并分年、分學(xué)期進(jìn)行管理。
4、資助款發(fā)放不規范
20xx年秋季教育局將春蕾幼兒園資助款17500元轉入陳建英個(gè)人賬戶(hù)、北方之子幼兒園資助款2500元轉入嚴麗花個(gè)人賬戶(hù),付款時(shí)未注明幼兒園名稱(chēng),幼兒園未出具付款委托函。
5、產(chǎn)出目標未達成
資助比例、補助發(fā)放的合規率、資助經(jīng)費及時(shí)發(fā)放率、受助幼兒家長(cháng)政策知曉度四項績(jì)效目標未完成。
20xx-20xx年應補盡補五類(lèi)幼兒按學(xué)期補助為1122人次,僅占資助總人次的15%,占在園總人數的1.28%,而20xx年資助比例為8.26%,20xx年資助比例為9.05%,20xx年資助比例8.4%,均超過(guò)了目標值(文件和預算中均規定為7.5%),且偏差在10%以上。
原因分析:資助中心對資助工作重支出輕管理,審核把關(guān)過(guò)于依賴(lài)幼兒園。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┘訌娍(jì)效目標管理
建議根據項目特點(diǎn),補充設置業(yè)務(wù)管理過(guò)程中的資助比例或人數、補助發(fā)放合規率、政策知曉率等指標,提高業(yè)務(wù)人員的績(jì)效管理水平,不斷完善績(jì)效管理。
。ǘ┘訌妼τ變簣@輔導與培訓
組織幼兒園進(jìn)行資助工作的培訓,督促幼兒家長(cháng)如實(shí)、正確填寫(xiě)家庭狀況,幼兒園按程序進(jìn)行入戶(hù)調查、民主評議,嚴格把關(guān)經(jīng)濟困難幼兒的認定工作,并加強檔案管理。
公告公示時(shí),應注意保護幼兒隱私,建議對幼兒姓名中一個(gè)字用字母或符號代替,維護幼兒人格尊嚴,更有利于幼兒健康成長(cháng)。
。ㄈ﹪栏駥徍税殃P(guān)幼兒園報送的資料
加強資助中心審核把關(guān)意識,讓資助款幫助到真正有實(shí)際困難的幼兒。
。ㄋ模┒嗖块T(mén)聯(lián)動(dòng),加強動(dòng)態(tài)核查工作
資助中心統籌指導所屬幼兒園建立家庭經(jīng)濟困難幼兒基礎信息庫,并與民政、扶貧、殘聯(lián)等部門(mén)形成聯(lián)動(dòng)機制,實(shí)現信息對接共享。
加強動(dòng)態(tài)核查工作,資助中心定期隨機抽取一定比例的家庭困難幼兒,通過(guò)函詢(xún)、走訪(fǎng)等多種渠道核實(shí)其家庭狀況,如發(fā)現不符合認定條件的,一經(jīng)查實(shí),要及時(shí)取消該幼兒的認定資格,并追回其已獲得的相關(guān)資助資金。
。ㄎ澹┘訌姍n案管理,規范檔案查閱流程
加強檔案管理,為保證幼兒資助信息準確、完整和連續,資助中心建立資助檔案專(zhuān)柜,將幼兒資助申請表、受理結果、資金發(fā)放等有關(guān)憑證建檔造冊,分年、分學(xué)期進(jìn)行保存。
規范幼兒資助信息的查閱、復印、流轉、公示、存檔等工作流程,嚴格規定資助信息的使用權限,不得泄露幼兒資助信息。
。┘訌娬咝麄,提高政策知曉度
通過(guò)電視、電臺、報紙、微信公眾號等媒體對資助政策進(jìn)行公示解讀,含資助范圍、比例、標準、程序等,提高政策知曉度。
項目支出績(jì)效評估報告 2
為進(jìn)一步規范財政專(zhuān)項銜接資金績(jì)效管理,強化部門(mén)責任意識,切實(shí)提高資金使用效益,現將我鎮20xx年度銜接資金項目績(jì)效自評報告給予公開(kāi)如下:
一、績(jì)效目標分解下達情況
。ㄒ唬┴斦䦟(zhuān)項銜接資金下達預算及項目情況
20xx年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬(wàn)元,其中:中央專(zhuān)項銜接資金630.2萬(wàn)元,省級專(zhuān)項銜接資金429.36萬(wàn)元,市級資金18萬(wàn)元。此外,預撥資金53.15萬(wàn)元。
根據我鎮銜接工作建設需求,決定建設項目為村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目、危房改造項目、脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目、基礎設施道路建設項目。
。ǘ┴斦䦟(zhuān)項銜接資金項目績(jì)效目標設定情況
根據項目參考指標,結合我鎮落地項目,20xx年度銜接資金項目績(jì)效目標圍繞農戶(hù)收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項目建設實(shí)際情況、群眾感知等方面進(jìn)行設定。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
根據20xx年項目實(shí)施結束,我鎮于20xx年12月30日起組織鎮財務(wù)、振興辦、項目辦工作人員下村入戶(hù)開(kāi)展項目指標,研究討論完成自評調研工作。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮項目資金共到位1130.71萬(wàn)元,其中:財政銜接資金1077.56萬(wàn)元,預撥資金53.15萬(wàn)元。項目資金具體到位情況如下:儋州大皇嶺休閑農莊建設項目到位資金629.5萬(wàn)元;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬(wàn)元;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬(wàn)元;20xx年蘭洋鎮脫貧戶(hù)、監測戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵到位資金75.3萬(wàn)元;蘭洋鎮農村重點(diǎn)對象危房改造項目到位資金18萬(wàn)元;蘭洋鎮番加村委會(huì )道路建設工程項目原下達資金335萬(wàn)元,財政收回109.39萬(wàn)元,收回后到位資金225.61萬(wàn)元,年底預撥資金53.15萬(wàn)元,該項目實(shí)際到位共278.76萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年我鎮鄉村振興項目資金執行率:儋州大皇嶺休閑農莊建設項目資金629.5萬(wàn)元,已支出629.5萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬(wàn)元,已支出39.15萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬(wàn)元,已支出90萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;20xx年蘭洋鎮脫貧戶(hù)、監測戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金75.3萬(wàn)元,已支出75.2萬(wàn)元,支出進(jìn)度率99%;蘭洋鎮農村重點(diǎn)對象危房改造項目資金18萬(wàn)元,已支出18萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;蘭洋鎮番加村委會(huì )道路建設工程項目資金278.76萬(wàn)元,已支出278.76萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%。
3.項目資金管理情況分析。事前評估:為確保銜接資金安全,合作單位已到不動(dòng)產(chǎn)中心辦理抵押工作;項目建設均經(jīng)過(guò)標準的申報、審批、招標、中標等環(huán)節進(jìn)行。事中監管:資金支付到共管賬戶(hù)后,合作單位每使用一筆資金都需要進(jìn)行申請,提供相關(guān)發(fā)票或資料供班子會(huì )研究同意支出;組織鎮銜接辦、財務(wù)、三支辦、農戶(hù)、村支部書(shū)記等到基地聽(tīng)取資金使用情況。事后公告:20xx年初我鎮已對銜接資金使用情況進(jìn)行公告。
。ǘ┛(jì)效項目完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
。1)村集體經(jīng)濟項目:按?61萬(wàn)元,加老54萬(wàn)元,蘭洋83萬(wàn)元,水南53萬(wàn)元,番打20萬(wàn)元,番加35萬(wàn)元,番開(kāi)71.5萬(wàn)元,大塘19萬(wàn)元,蘭泉9萬(wàn)元,蘭興20萬(wàn)元,三雅20萬(wàn)元,頭竹39萬(wàn)元,南羅45萬(wàn)元,番新29萬(wàn)元,番雅23萬(wàn)元,南報48萬(wàn)元的標準發(fā)展產(chǎn)業(yè),共計投入629.5萬(wàn)元投到儋州大皇嶺農業(yè)開(kāi)發(fā)中心,發(fā)展林下經(jīng)濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,簽訂時(shí)間為6月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的6%,第一期收益率為3%。
。2)村集體產(chǎn)業(yè)項目:按南羅行政村39.15萬(wàn)的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目,種植榴蓮蜜726畝,種種養植作物存活率均大于80%;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,因簽訂時(shí)間為8月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的.5.5%。
。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:完成沃柑園大棚和入口大門(mén),外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米;新建混凝土路533.5平方米;排水溝244米以及其他相關(guān)工程等,對沃柑園等的升級改造。項目準時(shí)進(jìn)行驗收,合格率為100%。
。4)番加村委會(huì )基礎設施建設項目:完成番加村委會(huì )永幸村硬化道路長(cháng)0.297千米;天祿新建硬化道路2條全長(cháng)1.648千米,建設圓管涵1道,蓋板涵2道;尖領(lǐng)村新建硬化道路2條,全長(cháng)2.295千米,同時(shí)建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m,路面寬度均為3.5m。項目準時(shí)進(jìn)行驗收,合格率為100%。
。5)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金項目:按1000元/戶(hù)的標準發(fā)放753戶(hù)農戶(hù)獎勵金。
。6)蘭洋鎮農村四類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造項目;按2萬(wàn)元/戶(hù)的標準共發(fā)放9戶(hù)農戶(hù)危房改造資金。
2.效益指標完成情況分析。
。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:簽訂協(xié)議合作期為5年,年化收益率各為6%和5.5%,20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬(wàn)元,根據村集體經(jīng)濟收益分配方案,其中收益20%資金用于鼓勵農戶(hù)發(fā)展生產(chǎn),帶貧主體通過(guò)就業(yè)帶動(dòng)農戶(hù)3634人實(shí)現增收。
。2)基礎設施建設項目:建設過(guò)程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于5年,帶動(dòng)番加村委會(huì )共計198戶(hù)826人受益。
。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:建設過(guò)程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于10年,帶動(dòng)南羅村委會(huì )共計385戶(hù)1410人受益。
。4)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:發(fā)放獎勵金75.3萬(wàn)元,該項目帶動(dòng)共計753戶(hù)3234人受益。
。5)危房改造項目:發(fā)放危房改造資金18萬(wàn)元,該項目帶動(dòng)共計9戶(hù)22人受益。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。
。2)基礎設施建設項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。
。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為100%。
。4)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。
。5)危房改造項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為100%。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
我鎮20xx年發(fā)展鄉村振興7個(gè)項目績(jì)效目標偏離原因無(wú)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
自評結果通過(guò)審核后將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進(jìn)行公示,以便接受群眾監督,歡迎廣大群眾提出意見(jiàn)。
項目支出績(jì)效評估報告 3
根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(南財績(jì)〔20xx〕5號)的要求,我館成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,切實(shí)做好項目績(jì)效自評工作,F將我館20xx年度項目支出績(jì)效自評情況報告如下:
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
1.項目單位基本情況。本項目為南江縣檔案館建設。南江縣檔案館為縣委直屬參照公務(wù)員管理正科級事業(yè)單位,內設辦公室、接收編研股、查閱利用股、信息技術(shù)股和電子文件和數字檔案備份中心,20xx年編制人數為11人。主要擔負著(zhù)統一接收、征集和管理縣直機關(guān)、團體、企事業(yè)單位、鄉鎮、村(社區)和其他組織的檔案資料;征集散存在社會(huì )上的對國家和社會(huì )具有保存價(jià)值的檔案資料;對館藏檔案進(jìn)行安全保管,研究檔案保護技術(shù),提高檔案管理水平,逐步實(shí)現檔案管理現代化、數字化、智慧化,保守黨和國家秘密,維護檔案的完整和安全;開(kāi)展檔案館館藏檔案的整理、鑒定、銷(xiāo)毀、統計工作;積極開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源,依法向社會(huì )開(kāi)放檔案,提供查閱利用工作;編研檔案史料,開(kāi)展愛(ài)國主義教育,開(kāi)展檔案文化宣傳,為經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。
2.項目的實(shí)施依據。
。1)數字化項目:根據中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進(jìn)新形勢下檔案工作的意見(jiàn)》(中辦發(fā)〔20xx〕15號)和中共四川省委辦公廳、四川省人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)新形勢下檔案工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》(川委辦〔20xx〕2號)文件精神,南江縣第十八屆人民代表大會(huì )第一次會(huì )議《政府工作報告》中明確要求從20xx年起全面啟動(dòng)數字檔案館建設。同年,通過(guò)縣府領(lǐng)導批示原則同意南江縣檔案局(館)館藏檔案數字化建設方案的建議《關(guān)于將檔案局數字檔案館建設經(jīng)費列入財政預算的建議》(南財教建〔20xx〕76)號。
。2)檔案保護費:根據市《關(guān)于加強新形勢下檔案工作的意見(jiàn)》(巴委辦發(fā)〔20xx〕8號)文件要求:抓好檔案安全管理工作,切實(shí)做好檔案防火、防盜、防潮、防高溫,防光、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防有害氣體等方面的安全保護工作。我館從20xx年起開(kāi)始列入專(zhuān)項經(jīng)費。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目主要內容。數字化加工:第一階段為前期準備,南江縣檔案館向政府申請數字化資金,通過(guò)招標方式確定服務(wù)公司,完工、驗收合格后由檔案館通過(guò)南江縣財政局支付系統直接支付給服務(wù)公司。資金支付由南江縣財政局監管,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。第二階段為組織實(shí)施,按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備,在規定的時(shí)間內完成了數字化檔案185萬(wàn)頁(yè),數字化服務(wù)符合要求,按照合同按時(shí)完成了工作量。第三階段為分析評價(jià),我館20xx年4月開(kāi)始實(shí)施20xx年檔案館數字化建設工程,截至20xx年底,檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案185萬(wàn)頁(yè)的全文掃描,其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。一是檔案查詢(xún)更加便捷。通過(guò)數字化檔案信息系統,可實(shí)現檔案數據的快速查找,省時(shí)省力;二是檔案查詢(xún)更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比,避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料,其利用定位查找,所查檔案信息更加精準,工作效率明顯提高;三是服務(wù)社會(huì )功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等,而且在服務(wù)民生上起到的'作用尤為重要,為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料,解決了不少歷史遺留問(wèn)題,受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù)。
檔案保護費:為建設數字檔案館和對處于瀕危狀態(tài)的檔案進(jìn)行搶救并改善檔案庫房保護條件,以便檔案達到永久保存。通過(guò)開(kāi)展對庫房紙質(zhì)檔案的安全保護,增加檔案資源的保質(zhì)期,以達到優(yōu)化館藏檔案資源結構。資金主要用于檔案修裱、仿真材料設備購置及聘請勞務(wù)派遣工檔案消毒整理、檔案保護設施設備購置、檔案驗收和監督指導等支出。
2.項目績(jì)效總目標和階段性目標。數字化項目檔案數字化服務(wù)階段性目標:推動(dòng)館藏檔案的數字化和數據庫建設,逐步實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化,構建完善的檔案信息網(wǎng)。預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益:將現有館藏檔案全部數字化,實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化。檔案保護費:全面提高館藏檔案安全保護,提前做好檔案消毒整理、檔案保護設施設備購置工作,做到紙質(zhì)檔案無(wú)損害。
二、項目資金申報
數字化加工:我單位按照縣財政局《關(guān)于將檔案局數字檔案館建設經(jīng)費列入財政預算的建議》(南財教建〔20xx〕76)號文件要求,向縣財政局提交用款計劃申請書(shū)申請劃撥20xx年數字化建設專(zhuān)項資金64.45萬(wàn)元,待財政局各股室領(lǐng)導簽字同意后,在財政大平臺上進(jìn)行資金申報,待資金申報成功后按照劃撥的專(zhuān)項資金數通過(guò)公開(kāi)招標,最終由成都正匯信息技術(shù)有限公司以64.45萬(wàn)元的價(jià)格中標。該項目資金使用嚴格按審批程序辦理,操作規范,會(huì )計核算結果真實(shí)、準確,由于財政資金緊張,所以資金尚未申請支付。我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金,及時(shí)足額撥付,做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項核算。充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的使用效益,做好財務(wù)信息公開(kāi),自覺(jué)接受監察、審計、財政以及社會(huì )監督。實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理,封閉運行,直接轉賬支付到項目單位或個(gè)人,無(wú)虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專(zhuān)項資金等行為。
檔案保護費:在20xx年初向財政局報送20xx年初財政預算,由縣上統一開(kāi)會(huì )討論后確定是否壓縮,20xx年3月本單位錄入檔案保護費22.5萬(wàn)元,財政局審核通過(guò)后業(yè)務(wù)股室統一下達到單位財政系統上。每年雇請專(zhuān)業(yè)清潔打掃人員進(jìn)行庫房打掃,至少一季度一次,防止紙質(zhì)檔案進(jìn)塵或者潮濕;及時(shí)購買(mǎi)防蟲(chóng)、防鼠的藥包,由專(zhuān)人進(jìn)入庫房按規律放好,以此達到最大的防護效果。我單位嚴格按照規定制定單位財務(wù)管理制度,嚴格執行財務(wù)管理制度,及時(shí)處理項目實(shí)施賬務(wù),按照規定進(jìn)行會(huì )計核算工作。
三、項目實(shí)施及管理情況
數字化項目:
1.項目組織情況。首先由南江縣檔案館向政府申請項目資金,通過(guò)公開(kāi)招標方式確定服務(wù)公司,完工、驗收合格后由檔案館按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規定執行,實(shí)行政府采購,招投標手續齊全、規范。資金管理嚴格按《南江縣專(zhuān)項資金管理辦法》執行。
3.項目監管情況。檔案館委托成都正匯信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開(kāi)招標,確定服務(wù),資金支付由南江縣財政局監管,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。
檔案保護費:
1、項目組織情況。本項目由南江縣檔案館成立領(lǐng)導小組,開(kāi)會(huì )研究后每月進(jìn)行消毒整理、除蟲(chóng)工作,每季度進(jìn)行一次庫房檔案清掃工作。
2、項目管理情況分析:本項目由縣檔案館查閱利用股負責消毒整理、除蟲(chóng)工作;南江縣唯潔裝飾裝修有限公司派專(zhuān)業(yè)人員負責進(jìn)行庫房檔案清掃工作,南江縣檔案館派專(zhuān)人負責監督實(shí)施。
四、目標及績(jì)效完成情況
數字化建設項目經(jīng)費嚴格按照南江縣財政管理制度的要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規范管理、績(jì)效引導,在保證項目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提,盡量將經(jīng)費控制在預算內。強化預算管理,使項目經(jīng)費使用、管理更加規范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟規律,通過(guò)招標采購。項目實(shí)施全過(guò)程都有嚴格的內控機制。項目實(shí)施前有預算,項目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規范文件及過(guò)程監控,資金的支出有相關(guān)的資金管理要求,項目實(shí)施后,按照要求開(kāi)展項目支出的績(jì)效評價(jià),項目達到了管理要求。
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度:按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備,項目實(shí)施涉及54個(gè)全宗,共完成185萬(wàn)頁(yè)的紙質(zhì)檔案掃描,數字化服務(wù)符合要求,按照合同按時(shí)完成了工作量。
。2)項目完成質(zhì)量:數字化服務(wù)符合國家檔案局和四川省檔案局館藏檔案數字化的標準。
項目的效益性分析:檔案數字化項目計劃數字化共185萬(wàn)頁(yè)。工作內容包括:數字化前處理:除塵、去污、編號或編號檢查、拆卷、修裱區分鑒定、檔案修裱、展平。數字化:掃描、圖像去污、去噪、圖像糾偏、裁圖、圖像拼接、圖像質(zhì)檢、檔案著(zhù)錄、著(zhù)錄質(zhì)檢。檔案數據分件、核對著(zhù)錄信息與掃描數據的一一對應,數據格式轉換、數據掛接、數據備份、目錄的打印、檔案消毒、還卷入庫等工作。
項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響:在項目實(shí)施前南江縣檔案館所有的館藏檔案查詢(xún)均手工操作,耗時(shí)長(cháng),效率低。檔案數字化項目實(shí)施后,已數字化的檔案不僅實(shí)現永久安全保存,可供電子化查詢(xún),極大地提高了查詢(xún)速度和效率,受到了社會(huì )的好評。
檔案保護費:20xx年,南江縣檔案館圍繞縣委、縣政府的工作重心,認真貫徹檔案工作重大戰略部署,以推動(dòng)我縣檔案工作計劃落地見(jiàn)效,更好地服務(wù)我縣檔案創(chuàng )新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰略,積極按照要求進(jìn)行檔案安全保護工作。
項目的效益型分析:
1.數量指標:約17.9萬(wàn)卷檔案進(jìn)行定期殺毒、換殼。建立公開(kāi)現行文件數據庫。對庫房配置、更新、維護消防器材。指標值完成率100%,全面、真實(shí)、及時(shí)收集信息。
2、質(zhì)量指標:嚴謹、真實(shí)、全面、及時(shí)。
3、時(shí)效指標:全年。
4、成本指標:配備高質(zhì)量的人員和硬件設施及運營(yíng)費用10萬(wàn)元。
5、社會(huì )效益指標(群眾滿(mǎn)意度):在服務(wù)群眾、資政育人、維護穩定、提高公眾滿(mǎn)意度方面起到積極作用,群眾滿(mǎn)意率100%。
五、評價(jià)結論
項目依照中央和省市的要求決策,依據充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關(guān);項目的管理比較合理,項目資金到位及時(shí),使用等按計劃進(jìn)行,項目的組織管理基本有效;項目的產(chǎn)出達到目標,項目效果良好,項目的績(jì)效基本實(shí)現。
六、存在的問(wèn)題及建議
1.進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規范性不夠隨著(zhù)檔案管理的信息化程度逐漸加深,信息化各為其政、各取所需,沒(méi)有形成一個(gè)完整的統籌局面,對于檔案的管理工作不能做到全面考慮,導致很多數字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步,并沒(méi)有長(cháng)遠的計劃,檔案管理人員針對檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現邊解決的方式,信息化建設沒(méi)有統一的標準。另外,由于檔案管理的不規范,造成使用格式與數據都不統一,影響信息的接收與傳送,必須進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。
2.切實(shí)做好資金保證。南江縣檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開(kāi)展進(jìn)行中,請市財政切實(shí)做好資金保證,以確保信息化建設項目的全面完成,為人民群眾提供更多的便利。
3.項目在實(shí)施前期,我單位未對項目制定相關(guān)的管理制度,之后要加強項目管理,形成相應的項目管理制度。
項目支出績(jì)效評估報告 4
一、全面實(shí)施預算評審和事前評估的必要性和總體思路
我市自推行部門(mén)預算改革、零基預算改革以來(lái),預算管理水平不斷提高,但仍存在預算申報不實(shí)、標準化程度較低、資金使用效益不高等問(wèn)題。全面實(shí)施預算評審和事前評估,是進(jìn)一步加強和改進(jìn)預算管理、應對財政緊平衡態(tài)勢,強化重大事項財力保障、提高財政資金使用效益的重要手段。
當前和今后一個(gè)時(shí)期,建立完善預算評審和事前評估機制的總體思路:一是全面推行預算評審和事前評估,將預算評審和事前評估實(shí)質(zhì)性嵌入部門(mén)預算編制流程,使其成為預算編制的必要環(huán)節,提高預算編制的真實(shí)性、合理性和準確性。二是對接全過(guò)程預算績(jì)效管理,預算評審結果直接服務(wù)于預算績(jì)效管理,同時(shí)績(jì)效目標編制、績(jì)效運行監控和績(jì)效評價(jià)結果應用又指導預算評審,共同為提高財政資金使用效益服務(wù)。三是逐步建立項目支出標準體系和預算績(jì)效管理指標體系,以預算評審和事前評估為切入點(diǎn),根據支出政策、項目要素及成本、財力水平等,逐步構建不同行業(yè)、分類(lèi)分檔的預算項目支出標準體系和預算績(jì)效管理指標體系。通過(guò)上述工作的'開(kāi)展,促進(jìn)形成預算編制、執行、監管、績(jì)效評價(jià)相互銜接相互制約的工作機制。
二、建立預算評審和事前評估機制
。ㄒ唬├眄橆A算評審和事前評估職責
市財政局負責預算評審和事前評估組織管理工作,制定預算評審和事前評估管理制度,提出加強預算評審和事前評估工作的政策措施,組織實(shí)施重點(diǎn)項目評審評估,并根據重點(diǎn)項目評審評估結果安排預算。各部門(mén)負責制定本部門(mén)項目支出預算評審和事前評估管理制度,組織實(shí)施本部門(mén)項目支出預算自評和事前評估,配合市財政局做好重點(diǎn)項目評審評估,對項目基礎信息、相關(guān)資料和評審評估結果的真實(shí)性、完整性、合理性、準確性負責。
。ǘ┟鞔_預算評審和事前評估范圍
預算評審和事前評估的范圍為預算管理一體化系統中擬納入年度預算安排的項目,包括部門(mén)預算和轉移支付預算。其中,按照《天津市市級財政支出事前績(jì)效評估管理暫行辦法》(津財績(jì)效〔20xx〕19號)有關(guān)規定需開(kāi)展事前績(jì)效評估的項目,出具部門(mén)事前績(jì)效評估報告(以下簡(jiǎn)稱(chēng)評估報告),無(wú)需另行開(kāi)展預算評審。已有明確定額標準、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項目不納入評審范圍。對于市級政府投資項目、市級政務(wù)信息化項目,要以相關(guān)審批部門(mén)的批復文件為基礎材料,編制自評報告。對于500萬(wàn)元以上項目,以及500萬(wàn)元以下具有可比性、代表性的項目,市財政局將結合實(shí)際情況選擇部分項目進(jìn)行重點(diǎn)評審和財政事前績(jì)效評估。
。ㄈ┮幏额A算評審和事前評估流程
各部門(mén)擬納入下一年度預算安排的項目,除有明確定額標準、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項目外,均需于10月中旬前出具預算評審自評報告或事前評估報告,無(wú)報告的一律不納入預算。市財政局業(yè)務(wù)處負責部門(mén)預算評審自評報告和事前評估報告的審核,且部門(mén)在預算管理一體化系統中將審核后的報告留檔。預算評審和事前評估形式包括部門(mén)內部集體評議、專(zhuān)家論證評議、聘請第三方評議,或者部門(mén)間交叉評議。對市財政局重點(diǎn)評審評估項目,由市財政局業(yè)務(wù)處提出重點(diǎn)評審評估建議,預算處、預算績(jì)效處審核匯總后統一委托財政投資業(yè)務(wù)中心進(jìn)行重點(diǎn)評審評估。財政投資業(yè)務(wù)中心提出具體評審評估意見(jiàn),作為審核安排預算的重要依據。
。ㄋ模┙y一預算評審和事前評估內容
預算評審報告包括項目實(shí)施必要性、項目方案可行性、項目籌資合規性和資金規模合理性四部分(見(jiàn)附件1)。其中,項目實(shí)施必要性至少包括項目概述、項目立項依據、項目績(jì)效目標和項目績(jì)效指標等;項目方案可行性至少包括項目實(shí)施具體計劃、項目執行必備條件評估和執行風(fēng)險評估等;項目籌資合規性至少包括是否新增隱性債務(wù)、是否以政府購買(mǎi)服務(wù)名義違規融資、專(zhuān)項債券資金平衡方案、是否存在其他違規融資問(wèn)題等;資金規模合理性要按照“現金流”管理理念,依據項目進(jìn)度科學(xué)預測分年度、分月支出計劃,將資金規模拆分為實(shí)物工作量和單價(jià),并與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對。其中,科研項目經(jīng)費無(wú)需拆分,只需預測分年度、分月支出計劃即可。
事前評估主要從立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規性五方面開(kāi)展評估(見(jiàn)附件2)。其中,立項必要性主要評估項目立項依據是否充分,與現有政策是否重疊交叉等;投入經(jīng)濟性主要評估項目測算是否準確合理,投入產(chǎn)出是否匹配,投入成本是否合理等;績(jì)效目標合理性主要評估項目績(jì)效目標指標設定是否明確等;實(shí)施方案可行性主要評估項目實(shí)施方案是否合理,基礎保障條件是否具備,項目組織機構人員是否健全等;籌資合規性主要評估項目資金來(lái)源渠道是否符合規定,事權與支出責任是否匹配等。各部門(mén)完成事前評估后要形成評估結果,包括發(fā)現問(wèn)題和改進(jìn)情況以及評估結論。
。ㄎ澹⿲(shí)施項目位次排序
部門(mén)要按照以下原則對所有擬納入預算項目進(jìn)行統一排序(見(jiàn)附件5),并報送市財政局對口業(yè)務(wù)處:一是保障其他運轉類(lèi)項目,主要是大型公用設施、大型專(zhuān)用設備、專(zhuān)業(yè)信息系統等運行維護支出。二是保障基本民生項目,嚴格對照《關(guān)于印發(fā)20xx年縣級基本財力保障測算范圍和標準的通知》(財預便〔20xx〕98號)或以后年度出臺的基本民生目錄進(jìn)行保障。三是保障政府債券還息項目。四是重點(diǎn)保障特定目標類(lèi)項目中已由黨中央、國務(wù)院以及市委、市政府明確議定的項目。五是對其他特定目標類(lèi)項目,按照輕重緩急原則排序,兩個(gè)不同項目不得處于同一排位。同時(shí),要標明項目是否開(kāi)展預算評審或事前評估,確保實(shí)現應評盡評。
。⿵娀A算評審和事前評估結果應用
所有納入預算評審范圍的項目,各部門(mén)要根據評審意見(jiàn)確定項目支出預算是否安排,申報預算額度原則上不能高于評審建議數。開(kāi)展事前評估的項目,評估結論為“建議予以安排”的,可以申報項目支出預算,申報預算額度原則上不能高于評估建議數。對前期資料嚴重不足,不具備評審評估條件的項目,原則上不得通過(guò)預算評審和事前評估,不得安排預算。建立基于預算評審和事前評估的約束機制,對申報不實(shí)、重點(diǎn)評審評估核減率較高的部門(mén),按一定比例扣減該部門(mén)公用經(jīng)費預算。
項目支出績(jì)效評估報告 5
根據《?谑忻捞m區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知》(美財督〔20xx〕3號)要求,我局扎實(shí)認真地開(kāi)展了財政支出績(jì)效評價(jià)工作,重點(diǎn)評價(jià)20xx年學(xué)前教育助學(xué)券專(zhuān)項資金的項目,現自評如下:
一、項目決策情況
。ㄒ唬╉椖磕繕
對全區具備?谑谐W(hù)籍,符合計生政策并在合規幼兒園就讀的適齡幼兒發(fā)放學(xué)前教育助學(xué)券,緩解“入園難,入園貴”問(wèn)題讓學(xué)齡前兒童人人入得起“園”,讓百姓享受到教育實(shí)惠。
。ǘQ策過(guò)程
依照《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》(國發(fā)[20xx]41號)、《財政部教育部關(guān)于加大財政投入支持學(xué)前教育發(fā)展的通知》(財教[20xx]405號),及?谑腥嗣裾k公《關(guān)于印發(fā)我市學(xué)前教育助學(xué)券發(fā)放工作方案及實(shí)施細則的通知》海府辦〔20xx〕349號文精神,切加大對學(xué)前教育的.投入。
。ㄈ┵Y金分配
根據發(fā)放實(shí)施辦法,助學(xué)券發(fā)放對象為具有?谑谐W(hù)口,符合計劃生育政策,在具備兌現助學(xué)券資格的幼兒園就讀的幼兒(培訓機構等除外)。助學(xué)券兌券資格則需是取得《中華人民共和國民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》的幼兒園及中小學(xué)依辦學(xué)許可內設的幼兒部(班);具有編制的公辦幼兒園等,且當年度年檢合格。此外,農村小學(xué)附設的學(xué)前班,也具備兌券資格。
對符合條件的適齡幼兒發(fā)放學(xué)前教育助學(xué)券,每人每年400元。助學(xué)券經(jīng)費由市、區兩級財政按55:45比例共同承擔,以區為主發(fā)放實(shí)施。20xx年我區學(xué)前教育助學(xué)券專(zhuān)項資金市財政安排208.692萬(wàn)元,本級預算安排170.748萬(wàn)元。
二、項目管理情況
。ㄒ唬┵Y金到位
20xx年我區學(xué)前教育助學(xué)券項目資金共計379.44萬(wàn)元,到位率100%,及時(shí)撥付到各幼兒園。
。ǘ┵Y金管理
20xx年我區共有168家9486名適齡幼兒符合條件享受助學(xué)券,共發(fā)放資金379.44萬(wàn)。資金已全部發(fā)放到位。為加強項目資金的使用管理,我局所有項目資金的使用都嚴格按照?谑腥嗣裾k公《關(guān)于印發(fā)我市學(xué)前教育助學(xué)券發(fā)放工作方案及實(shí)施細則的通知》精神和我局的《財務(wù)管理制度》落實(shí)。在實(shí)施項目過(guò)程中,嚴把助學(xué)券發(fā)放對象審批關(guān),杜絕虛報、多報現象發(fā)生,不存在無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況。
。ㄈ┙M織實(shí)施
為了確保項目高效有序實(shí)施,我局專(zhuān)門(mén)成立了以局長(cháng)為組長(cháng),主管業(yè)務(wù)的副局長(cháng)為副組長(cháng),辦公室、基教股、計財股、教育督導室等股室負責人為成員的學(xué)前教育助學(xué)券發(fā)放工作領(lǐng)導小組,加強對該項目實(shí)施的領(lǐng)導,安排專(zhuān)人負責項目的具體工作,定期向領(lǐng)導小組匯報工作進(jìn)展情況。制定《美蘭區學(xué)前教育助學(xué)券發(fā)放細則》、《美蘭區學(xué)前教育助學(xué)券資金使用規定》等制度,規范項目的實(shí)施。
三、項目績(jì)效情況
我局的項目績(jì)效目標基本完成,總體評價(jià)為優(yōu)。具體如下:
1、經(jīng)濟效益:項目的實(shí)施,使每一位幼兒家長(cháng)得到實(shí)惠,一定程度上減輕家庭經(jīng)濟壓力。
2、社會(huì )效益:發(fā)放“助學(xué)券”的政策符合我國國家利益和人民利益,也與我國解決學(xué)前教育“入園難,入園貴”問(wèn)題的大政方針協(xié)調一致,是一件惠民利民的大好事,百姓一致歡迎。
3、可持續性:雖然“助學(xué)券”會(huì )增加市區兩級的財政支出,但是學(xué)前教育是義務(wù)教育的基礎,抓好學(xué)前教育可以從起點(diǎn)上使孩子健康地成長(cháng),打好基礎。
4、服務(wù)對象滿(mǎn)意度:項目實(shí)施惠及廣大人民群眾,且項目實(shí)施公正、公開(kāi),陽(yáng)光操作,受到群眾認可,滿(mǎn)意度極高
四、項目綜合自評
通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí),減輕家長(cháng)經(jīng)濟壓力,解決“入園難,入園貴”問(wèn)題,為學(xué)前教育健康可持續發(fā)展增強活力。項目綜合評價(jià)為:優(yōu)
五、經(jīng)驗及問(wèn)題
。ㄒ唬┙(jīng)驗
完善相關(guān)制度、強化項目實(shí)施過(guò)程的管理和監督,才能使項目真正惠及百姓。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題
由于項目涉及的幼兒園及適齡幼兒較多,申報助學(xué)券條件的審核費時(shí)費力,人員不足。
項目支出績(jì)效評估報告 6
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據項目的實(shí)際建設需求,共計申請銜接資金2498.73萬(wàn)元,分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽(yáng)路和朝黃項目以及薄楊路項目,所有銜接資金已下達。
2.銜接資金項目績(jì)效目標設定情況。所有項目,根據產(chǎn)出指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行設定。其中,產(chǎn)出指標分為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標和成本指標;效益指標分為經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響;滿(mǎn)意度指標主要是提升服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目,根據設定的績(jì)效目標,對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等,通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷的`形式進(jìn)行調查,通過(guò)調查結果來(lái)測評銜接資金的績(jì)效目標完成度。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2.項目資金執行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據各建設項目的合同約定,按照序時(shí)進(jìn)度,每到支付節點(diǎn),由施工單位完成申報材料,經(jīng)審核后,撥付項目資金。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。根據設定的項目績(jì)效目標,所有項目均完成了建設任務(wù),項目(工程)驗收合格率為100%,項目完工及時(shí)率為100%,同時(shí),項目實(shí)際投資額不高于項目控制價(jià)。
2.效益指標完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額,建制村通客車(chē)率達到100%,縮短居民出行時(shí)間;道路硬化后,極大的降低了揚塵,提升了人居環(huán)境質(zhì)量;所有項目的工程設計使用年限均大于5年。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)對受益群眾的走訪(fǎng)和調查,滿(mǎn)意度達到100%以上,符合設定的績(jì)效目標。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施。
因為20xx開(kāi)工時(shí)間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設相對較慢;后期,我局多措并舉、扎實(shí)推進(jìn)農村公路建設,提前完成了20xx年農村公路建設任務(wù)。
下一步改進(jìn)措施:早謀劃、早啟動(dòng),與各鄉鎮(開(kāi)發(fā)區)政府全面對接,掌握鎮村兩級急需實(shí)施的農村公路建設需求,進(jìn)一步解決群眾出行難問(wèn)題。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
農村公路建設實(shí)行項目法人制、工程招投標制、工程監理制和合同管理制,建立健全政府監督、業(yè)主管理、社會(huì )監督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系;認真落實(shí)了 “七公開(kāi)”制度,實(shí)行項目公示制,自覺(jué)接受群眾監督。同時(shí),農村公路建設實(shí)行項目公示制,在施工現場(chǎng)設立公示牌,公開(kāi)項目實(shí)施的時(shí)間、規模、技術(shù)標準、資金來(lái)源、項目責任單位和責任人、監督電話(huà)等情況。
項目支出績(jì)效評估報告 7
一、項目基本情況
。ㄒ唬┛(jì)效目標情況。
按照江油市財政局《關(guān)于編制20xx-20xx年三年滾動(dòng)財政規劃和20xx年部門(mén)綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實(shí)際工作需要,編制了20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個(gè)項目。這8個(gè)項目預算,均為滿(mǎn)足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開(kāi)支,為保障當前檔案館日常工作開(kāi)展及推動(dòng)檔案業(yè)務(wù)建設發(fā)展。
。ǘ┵Y金安排情況。20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個(gè)項目,共計65.70萬(wàn)元,實(shí)際支付29.44萬(wàn)元。
1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1.31萬(wàn)元。
2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬(wàn)元,未支付。
3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1.71萬(wàn)元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬(wàn)元,全年實(shí)際支出15.70萬(wàn)元。
5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬(wàn)元,未支付。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經(jīng)批復的.預算金額為7.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出6.85萬(wàn)元。
7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,未支付。
8、重點(diǎn)檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出3.88萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。
20xx年我館嚴格按照相關(guān)要求對預算執行以及預算管理情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控,依據我單位制定的《財務(wù)管理制度》,對項目經(jīng)費的實(shí)施、使用進(jìn)行監督管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項經(jīng)費的行為。全年項目經(jīng)費預算共計65.70萬(wàn)元,實(shí)際支付29.44萬(wàn)元,支出率44.81%。存在問(wèn)題主要是預算資金撥付不及時(shí);執行進(jìn)度較慢。
。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個(gè)項目,年初預算資金65.70萬(wàn)元;A信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績(jì)效目標。
。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。根據各三級績(jì)效指標值,逐項分析全年實(shí)際完成情況。
1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1.31萬(wàn)元。開(kāi)展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學(xué)習,黨風(fēng)廉政建設,合計支出0.48萬(wàn)元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問(wèn)困難戶(hù)支出0.83萬(wàn)元。對黨建工作起到一定的促進(jìn)作用,增強了黨員干部的服務(wù)群眾意識,提升工作能力。
2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬(wàn)元,未支付。年初與四川圣宇保安服務(wù)有限公司簽訂合同,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時(shí)全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開(kāi)展安全宣傳教育活動(dòng)2次,定期對館內安全情況進(jìn)行巡查檢查,促進(jìn)安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時(shí),未將資金支付安保公司。
3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1.71萬(wàn)元。全年對各單位檔案工作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務(wù)知識和工作方法,規范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬(wàn)元;開(kāi)展一次檔案法制宣傳活動(dòng),支出0.50萬(wàn)元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬(wàn)元,全年實(shí)際支出15.70萬(wàn)元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬(wàn)元,項目驗收合格率100%,實(shí)現終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。
5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬(wàn)元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執政實(shí)錄(20xx卷)》的編撰。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出6.85萬(wàn)元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統的正常使用,通過(guò)平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時(shí)減少對紙質(zhì)檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統正常運行成本支出5.10萬(wàn)元,查閱辦公成本支出1.75萬(wàn)元。
7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬(wàn)元,未支付。年初與江油為民安防服務(wù)有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類(lèi)監控及消防系統進(jìn)行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時(shí),未將資金支付維保公司。
8、重點(diǎn)檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬(wàn)元,全年實(shí)際支出3.88萬(wàn)元。對館內過(guò)期設施進(jìn)行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實(shí)體安全,完成館藏檔案整理、著(zhù)錄、修復,征集具有保藏價(jià)值的檔案5件,合計共支出3.88萬(wàn)元。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步加強費用測算,協(xié)調財政部門(mén)及時(shí)安排預算資金,合理控制項目執行進(jìn)度。
通過(guò)本單位20xx年度政策(項目)支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展,既發(fā)現了客觀(guān)存在的問(wèn)題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執行的科學(xué)性、合理性和規范性,有利于進(jìn)一步強化項目實(shí)施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。
項目支出績(jì)效評估報告 8
青島市嶗山區教育和體育局對20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作。對其提供的項目資料、財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負責。
一、績(jì)效目標設置情況
20xx年我區計劃補助普惠性民辦幼兒園44處,其中普通普惠性民辦幼兒園22處,按照3600元/生/年的補助標準,預算補助資金1188萬(wàn)元;新型普惠性民辦幼兒園22處,按照11000元/生/年的補助標準,預算補助資金5390萬(wàn)元,普惠性民辦幼兒園補助資金共計預算6578萬(wàn)元。學(xué)前公用經(jīng)費1425萬(wàn)元,農村幼兒教師工資2113萬(wàn)元,總計10116萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.資金到位和執行情況分析。
20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金撥付及時(shí)。為緩解疫情造成的幼兒園經(jīng)費困難,第一、二季度資金都提前下達,對新認定的普惠性民辦園即認即補。由于新型普惠性民辦幼兒園認定受居住區配套幼兒園整治工作限制,必須與整治工作保持同步,因此,20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進(jìn)行了補助,另有5處受不可控因素影響,尚不具備認定及補助條件,造成預算資金未能全部撥付。學(xué)前公用經(jīng)費1425萬(wàn)元,實(shí)際撥付1373.4萬(wàn)元。農村幼兒教師工資2113萬(wàn)元已足額撥付。
2.資金管理情況分析。
嚴格普惠補助資金撥付、申請制度。區財政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的普惠補助經(jīng)費等均按時(shí)撥付到各街道,各街道辦事處根據轄區內普惠性民辦幼兒園的實(shí)際情況將普惠補助經(jīng)費等撥付至街道教育中心,由街道教育中心將普惠補助經(jīng)費等撥付至普惠性民辦幼兒園,專(zhuān)款專(zhuān)用。普惠補助經(jīng)費等主要用于改善辦園條件、教師培訓、提高教職工待遇、租賃園舍等,不得用于清償債務(wù)、回報舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。
資金使用符合規定用途,無(wú)違法違規使用問(wèn)題。
。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
通過(guò)本項目實(shí)施,大幅擴增普惠幼兒園學(xué)位,確保普惠性民辦幼兒園持續實(shí)行普惠收費標準,降收費不降質(zhì)量。普惠補助資金注入,使普惠性民辦幼兒園師資隊伍穩定,辦園條件不斷改善,群眾滿(mǎn)意度不斷提高。
。ㄈ┚唧w績(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
。1)數量指標:撥付生均經(jīng)費的學(xué)前教育人數為9156人,完成率96.38%。以補助資金惠及的普惠學(xué)位數為考量指標,計劃惠及普惠學(xué)位數4400個(gè),實(shí)際普及學(xué)位數6208個(gè),完成率100%。
。2)質(zhì)量指標:以普惠性民辦幼兒園合格率和達標率為考量指標,合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格,計劃指標100%,實(shí)際完成100%,達標率指普惠性民辦幼兒園在全區民辦幼兒園中占比,計劃指標61%,實(shí)際完成85%,完成率100%。
。3)時(shí)效指標:以普惠資金撥付是否及時(shí)為考量指標,資金實(shí)際撥付及時(shí),普通普惠補助資金下半年一次性撥付,新型普惠補助資金一年分兩次撥付,20xx年為解決幼園疫情停課導致的經(jīng)費運轉困難,前兩個(gè)季度的補助資金均提前下達。
。4)成本指標:學(xué)前教育生均經(jīng)費標準為1500元/生/年。以生均定額補助標準為考量指標,普通普惠性民辦幼兒園生均定額補助標準為3600元/生/年,按照評定標準每年分為A-E五個(gè)等級予以補助,該標準為C級,20xx年實(shí)際評定等級均在C級以上;新型普惠性民辦幼兒園補助標準為11000元/生/年,按照標準分為A(12000元/生/年)、B(10000元/生/年)兩個(gè)等級予以補助,17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達到A等級。補助標準均達標。
2.效益指標完成情況分析。
。1)經(jīng)濟效益。無(wú)。
。2)社會(huì )效益。以幼兒園普惠達標率為考量指標,即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比,計劃指標不低于82%,實(shí)際達到指標為96%。
。3)生態(tài)效益。無(wú)。
。4)可持續影響。無(wú)。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)前教育發(fā)展資金項目支出獲得普惠性幼兒園和學(xué)生家長(cháng)的一致好評,整體滿(mǎn)意度不低于95%。
根據評價(jià)指標體系和評價(jià)標準,從投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面分四級指標評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。評價(jià)結論:根據20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金支出績(jì)效評價(jià)體系打分結果,該項目綜合得分為95分,總體評價(jià)等級為“優(yōu)”。
三、偏離績(jì)效目標的`原因和下一步改進(jìn)措施
普惠性民辦幼兒園補助經(jīng)費屬于學(xué)前教育發(fā)展資金項目,預算6578萬(wàn)元,實(shí)際執行3713.69萬(wàn)元,執行率56.5%。主要原因如下:
1.我區居住區配套幼兒園整治工作必須通過(guò)新型普惠性民辦幼兒園認定的形式完成,即整治一處、認定一處、補助一處,新型普惠性民辦幼兒園補助資金撥付視整治完成情況而定。
2.為確保小區配套幼兒園整治任務(wù)順利完成,年初預算必須給予足夠資金保障,按全部完成整治、全年度全學(xué)位資金保障進(jìn)行預算,實(shí)際資金執行情況存在整治進(jìn)度等不可控因素,完成幼兒園整治的時(shí)間不確定、補助月份不確定、在園幼兒數不確定等,且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治,致部分補助資金滯留。
下一步,小區配套幼兒園整治任基本完成,普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補助資金,同時(shí)對新開(kāi)辦小區配套幼兒園及時(shí)認定、及時(shí)撥付經(jīng)費,確保預算資金執行到位。
四、績(jì)效自評結果擬應用
通過(guò)績(jì)效自評,普惠性民辦幼兒園補助資金項目完成情況較好,充分體現了教育的公共服務(wù)價(jià)值。扶持發(fā)展的普惠性民辦幼兒園實(shí)現了降收費不降質(zhì)量,群眾滿(mǎn)意度高,項目資金安排十分必要,20xx年將進(jìn)一步提高項目資金執行率。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
1.普惠性民辦幼兒園補助資金安排十分必要,全部用于扶持轉型后幼兒園發(fā)展,確保幼兒園降收費不降質(zhì)量。
2.普惠性民辦幼兒園補助資金申報審核嚴格,等級評定、人數核查、資金使用都經(jīng)過(guò)嚴格核查監督,發(fā)現問(wèn)題監督整改,確保幼兒園在無(wú)違規行為前提下?lián)芨妒褂醚a助資金。
項目支出績(jì)效評估報告 9
為進(jìn)一步管理和使用好財政資金,提高專(zhuān)項資金使用效益和項目管理水平,根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(桂財績(jì)[20xx]7號)有關(guān)要求,現將20xx年國家綜合檔案館新館建設工程款績(jì)效自評如下:
一、專(zhuān)項資金基本情況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況
桂陽(yáng)縣國家綜合檔案館新館根據《檔案館建設標準》,檔案館建筑規模主要依據應保存的館藏檔案數量、公共服務(wù)、檔案業(yè)務(wù)流程等因素確定,新館實(shí)際建筑面積6938.6㎡,其中地上建筑4層,地下建筑1層,新館于20xx年11月24日動(dòng)工,20xx年10月31日完成建設任務(wù)。項目建設任務(wù)竣工后,經(jīng)省委辦公廳和縣住建局、質(zhì)監站、項目業(yè)主等單位組織專(zhuān)人驗收,驗收結果合格。20xx年5月正式投入使用。
1、項目基本性質(zhì):本轄區內的國家綜合檔案館建設項目經(jīng)費,是中央、縣財政局配套的專(zhuān)項項目。
2、用途和主要內容:主要用于國家綜合檔案館的建設。
3、涉及范圍:桂陽(yáng)縣轄區內各單位、團體及個(gè)人。
4、驗收審計情況:20xx年10月,經(jīng)過(guò)審計,國家檔案館新館建設項目需投入22242450元。
5、項目建設資金已投入情況:20xx年-20xx年財政已撥付1462萬(wàn)元,已支付1462萬(wàn)元。
6、20xx年,年中調整以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬(wàn)元,實(shí)際到位120萬(wàn)元。
7、項目建設還需撥付6422270元。
。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度。
項目總目標:國家檔案館新館建設項目是我館圍繞縣委、縣政府的工作重心,認真貫徹檔案工作重大戰略部署,以推動(dòng)我縣檔案工作計劃落地見(jiàn)效,更好地服務(wù)我縣檔案創(chuàng )新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰略。
階段性目標:20xx年
項目完成后預期主要的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益:滿(mǎn)足檔案存放、利用需求,將檔案館建設成為功能齊全的公共服務(wù)場(chǎng)所。
可持續影響:使檔案館新館成為、安全保管黨和國家重要檔案的'基地、愛(ài)國主義教育基地、檔案信息服務(wù)中心、已公開(kāi)現行文件利用中心和政府信息公開(kāi)查閱的法定場(chǎng)所,在服務(wù)群眾、維護穩定、推動(dòng)桂陽(yáng)檔案事業(yè)發(fā)展等方面起到積極作用。
。ㄈ⿲(zhuān)項資金使用管理情況。
1、專(zhuān)項資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)
根據桂陽(yáng)縣財政局年中調整預算的通知,以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬(wàn)元。截止20xx年12月31日,本次績(jì)效評價(jià)范圍內的縣財政資金到位120萬(wàn)元,資金到位率為40%。
。ǘ⿲(zhuān)項資金使用情況
截止20xx年12月31日,根據單位提供的相關(guān)財務(wù)資料,本次績(jì)效評價(jià)范圍內的縣財政資金已使用120萬(wàn)元,資金使用率為100%,用于支付新館建設工程款。
。ㄈ⿲(zhuān)項資金管理情況
本次績(jì)效評價(jià)范圍內的專(zhuān)項資金屬于專(zhuān)款專(zhuān)用資金,嚴格按照縣財政預算資金的安排合理使用,專(zhuān)項資金的形成、建立、提取和使用都必須符合財務(wù)制度的規定。建立專(zhuān)項資金使用管理責任制,提高其使用效率。在資金的使用上,堅持專(zhuān)款專(zhuān)用,量入為出的原則,由縣會(huì )計核算中心專(zhuān)賬核算,并嚴格按照項目批準要求執行,資金及時(shí)到位并支付,會(huì )計核算按照財政要求,付款申請審批程序到位,專(zhuān)項資金按規定的用途使用并達到預期目的。
二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效
。ㄒ唬┲饕a(chǎn)出指標完成情況。
1、數量指標完成情況。新館面積6938.6㎡,庫房消防系統1套,庫房恒溫恒濕系統1套,安全監控系統1套,中央空調1套,庫房密集架20xxm3。
2、質(zhì)量指標完成情況。新館建設項目符合檔案館建設標準,順利通過(guò)驗收,項目獲省優(yōu)質(zhì)工程稱(chēng)號。
3、時(shí)效指標完成情況。項目于20xx年11月24日動(dòng)工,20xx年10月31日通過(guò)驗收,20xx年5月正式投入使用。
4、成本指標完成情況。20xx年新館建設經(jīng)費預算300萬(wàn)元,實(shí)際到位和支付了120萬(wàn)元。
。ǘ┲饕б嬷笜送瓿汕闆r。
1、社會(huì )效益指標完成情況。一是滿(mǎn)足檔案存放、利用需求。二是項目完成后查閱檔案將更加便利。
2、可持續影響指標完成情況。一是將檔案館建設成為功能齊全的公共服務(wù)場(chǎng)所。二是推動(dòng)桂陽(yáng)檔案事業(yè)發(fā)展。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況。新館投入使用后,經(jīng)問(wèn)卷調查查檔人員滿(mǎn)意度達98%以上。
三、存在的問(wèn)題及建議
。1)存在問(wèn)題
由于縣財政困難,工程款不能按合同支付。
。2)相關(guān)建議
加強項目資金調度,及時(shí)撥付項目資金。
項目支出績(jì)效評估報告 10
一、縣級批復資金情況
我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統籌整合使用道路建設項目實(shí)施任務(wù),該項目分三批實(shí)施,一批項目縣級批復總投資3374.3萬(wàn)元(其中建筑工程3292萬(wàn)元),二批項目縣級批復總投資2000.51萬(wàn)元(其中建筑工程1975.775萬(wàn)元),三批項目縣級批復投資778.59萬(wàn)元(其中建筑工程757.44萬(wàn)元),合計批復總投資6222.4萬(wàn)元(其中建筑工程6025.215萬(wàn)元)。
二、項目安排情況
我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮等八個(gè)鄉鎮官都村等49個(gè)村,該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專(zhuān)項扶貧資金,主要建設內容為建設道路311520平方米,小橋2座,道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個(gè)村莊、路燈工程覆蓋7個(gè)鄉鎮58個(gè)村莊,該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專(zhuān)項扶貧資金,主要建設內容為道路建設141330平方米,路緣石6200米,邊溝1200米;修繕小橋2座,拆除圬工共計114立方米;7個(gè)鄉鎮58個(gè)村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮(北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村)、黑城鎮(王家莊村)、石城鄉(王家輝村、石匣溝村、安上村)、郝莊鎮(官都村)、趙莊鄉(雞亮村)5個(gè)鄉鎮11個(gè)村道路建設、道路護欄等,主要建設內容為建設道路71634平方米,道路護欄1250米,鋪設花磚3300平方米等。
三、項目管理情況
。ㄒ唬┵Y金到位。(含中央資金、地方資金、其他資金)。資金已全部到位。
。ǘ┵Y金安全。資金的支付,均按照施工合同約定,根據鄉村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門(mén)支付,資金支付使用安全。
。ㄈ┙M織實(shí)施。項目實(shí)施均采用公開(kāi)招投標和政府采購方式進(jìn)行,招投標程序規范,備案資料齊全,檔案管理規范。在施工過(guò)程中,由監理單位全程監管,確保工程質(zhì)量。
。ㄋ模┛(jì)效管理。三批財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目均已竣工驗收。
項目支出績(jì)效評估報告 11
一、基本情況
。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項目預算和績(jì)效目標情況。
20xx年度?谑行阌^教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財政共下?lián)?08.57萬(wàn)教育扶貧資金,此筆預算數包括109.82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶(hù)子女,44.115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生,54.64萬(wàn)惠及農村低保戶(hù)子女409人其余為農村低保發(fā)放金額,無(wú)結余資金。
。ǘ┴斦䦟(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
已全部按時(shí)精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學(xué)生教育保障資金208.57萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
開(kāi)展范圍為全區所有建檔立卡戶(hù)家庭,對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生;366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生;409人其余為農村低保,通過(guò)我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。
三、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬(wàn)元,已經(jīng)使用208.57萬(wàn)元,發(fā)放率100%,資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬(wàn),家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放44.115萬(wàn)元及農村低保戶(hù)子女發(fā)放54.64萬(wàn)元。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析。
1.此筆預算中的109.82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶(hù)子女,44.115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生,54.64萬(wàn)惠及農村低保戶(hù)子女409人其余為農村低保發(fā)放金額,無(wú)結余資金。
2.效益指標完成情況分析。
項目的.執行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡 936人。使得家庭經(jīng)濟困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人.使得農村低保輟學(xué)率為0%和受益409人,無(wú)結余資金。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
項目的有效執行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟困難學(xué)生;農村低保上學(xué)資金負擔相應減輕,受資助家庭滿(mǎn)意度達100%。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
公開(kāi)
項目支出績(jì)效評估報告 12
為了加強財政支出績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據桂陽(yáng)縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》(桂財監[20xx]17號)文件精神,現將我針對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:
一、單位概況
。ㄒ唬┗厩闆r
20xx年末,仁義鎮人民政府在職62人(其中行政37人,事業(yè)25人),臨聘人員3人,離退休17人。擁有公務(wù)用車(chē)3輛,辦公室電話(huà)為xx。
。ǘ﹩挝磺闆r簡(jiǎn)介
1、機構設置:桂陽(yáng)縣仁義鎮人民政府內設政府、黨委、人大、政協(xié)、群眾團體、紀檢監察、財政所、文化站、食藥監督站、計生站、農技站、農機站、農經(jīng)站、水利站、勞保站等15個(gè)機構。
2、主要職能職責
。1)黨政辦公室:承擔機關(guān)日常工作的運轉協(xié)調,具體履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編制、群眾(信訪(fǎng))、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)等日常工作。
。2)便民服務(wù)中心:主要負責人力資源和社會(huì )保障、民政、移民、食品安全、國土資源管理、村鎮規劃建設、統計、扶貧、安全生產(chǎn)監管等工作
。3)農業(yè)綜合服務(wù)中心:承辦農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫等基層農業(yè)技術(shù)推廣,動(dòng)植物疫病防控防治、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、統計、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理等服務(wù)性工作。
。4)人口和計劃生育服務(wù)中心:主要工作職責為承辦人口和計劃生育服務(wù)工作。宣傳和貫徹落實(shí)國家和省市縣的計劃生育法律法規和方針政策,為做好人口計劃生育工作提供技術(shù)指導、技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún)。
。5)社會(huì )治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、綜合執法、社會(huì )治安綜合治理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件的預防處置等職責。
。6)仁義鎮財政所。承擔編制我鎮財政預決算,預算執行、預算調整、預算內外資金收支管理的具體工作;負責強農惠農政策資金的兌付管理;負責對行政區域內的財政資金實(shí)施監管;負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內外收入的綜合監管;負責我鎮行政機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)監管及村級的專(zhuān)戶(hù)核撥資金財務(wù)收支行為規范監管;負責農村社會(huì )保障資金的'管理;負責我鎮政府性債權債務(wù)管理;負責行政區域內行政機關(guān)、事業(yè)單位、農村集體經(jīng)濟組織中的國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;負責財經(jīng)法律法規及相關(guān)政策執行;完成我鎮黨委、政府以及上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
3、工作任務(wù)及年度工作目標
深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,牢固樹(shù)立新發(fā)展理念,堅持穩中求進(jìn)總基調,按照縣委縣政府緊扣經(jīng)濟社會(huì )主要矛盾變化,圍繞“1357”發(fā)展思路,強力推進(jìn)“三大戰略”,堅決打贏(yíng)“三大攻堅戰”要求,搶抓歷史機遇,進(jìn)一步拉高標桿,細化措施,靶向發(fā)力,全面推動(dòng)仁義鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展實(shí)現新跨越。全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的主要預期目標是:經(jīng)濟總量和綜合競爭力持續提升,預計GDP增長(cháng)9%,財政總收入增長(cháng)8%,農民人均純收入增長(cháng)9%,人口自然增長(cháng)率控制在8.2‰以?xún)取?/p>
二、資金使用及管理情況
。ㄒ唬┦杖胫С鰣绦星闆r分析
20xx年收入實(shí)際完成2,873萬(wàn)元,比上年增加448萬(wàn)元,增長(cháng)18.46%。主要原因是:村級項目資金增加。其中:一般公共預算財政撥款收入完成2,231萬(wàn)元,比上年增加20萬(wàn)元,增長(cháng)0.9%,變化的主要原因是:開(kāi)展行動(dòng)增加;政府性基金財政撥款收入完成367萬(wàn)元,比上年234萬(wàn)元,增長(cháng)200%,變化的主要原因是:項目資金增加;其他收入完成274萬(wàn)元,比上年增加60萬(wàn)元,增長(cháng)27.97%,變化的主要原因是:村級項目資金增加。
20xx年,本部門(mén)支出2,873萬(wàn)元,比上年增加357萬(wàn)元,增長(cháng)14.2%;變化的主要原因:村級項目資金增加。其中:基本支出完成772萬(wàn)元,比上年增加160萬(wàn)元,增長(cháng)26.2%,變化的主要原因:人員增加、行動(dòng)增加。項目支出2,101萬(wàn)元,比上年增加197萬(wàn)元,增長(cháng)10.35%;變化的主要原因:村級項目增加。人員經(jīng)費完成624萬(wàn)元,比上年增加136萬(wàn)元,增長(cháng)27.97%,變化的主要原因:人員調動(dòng),人員增加;公用經(jīng)費完成148萬(wàn)元,比上年增加24萬(wàn)元,增長(cháng)19.21%,變化的主要原因:行動(dòng)增加、項目增加。
。ǘ┵Y金管理情況分析
建立健全各項規章制度,依照上級《鄉鎮財政所管理辦法》、《財政所經(jīng)費管理制度》、《“村賬鄉代理”業(yè)務(wù)流程》、《村組項目資金申請支付用款審核流程》、《村賬日常報賬程序》、《惠農補貼“一卡通”發(fā)放業(yè)務(wù)規程》、《惠農補貼信息采集及補貼大戶(hù)監管制度》、《桂陽(yáng)縣鄉鎮財政票據管理制度》等制度,結合本鎮實(shí)際,制定了資金撥付流程、財務(wù)報賬制度、財政內部管理制度等,規范各項資金的撥付。
三、單位工作組織實(shí)施情況
20xx年我鎮獲評省級文明鎮,省級衛生鎮,實(shí)現國民生產(chǎn)總值11億元,同比增長(cháng)7.5%,農民人均純收入達到18767元,同比增長(cháng)7.3%;財政收入實(shí)現2800余萬(wàn)元;完成社會(huì )固定資產(chǎn)投資7.6億元。全鎮種植烤煙31400畝,完成煙葉收購擔數71309擔,完成煙葉稅收共2389萬(wàn)元。全鎮糧油生產(chǎn)總面積4.4萬(wàn)畝(其中,晚稻27735.38畝、花生3500畝,紅薯4000畝、大豆3000畝、春秋玉米4500畝,油菜2000畝),糧油總產(chǎn)量達到2.45萬(wàn)噸,同比去年增產(chǎn)5%。年出欄生豬2.1萬(wàn)頭,肉牛167頭,山羊2200余只,家禽9.5萬(wàn)羽,為全縣的物價(jià)穩定做出了貢獻。全年,我鎮財政共發(fā)放涉農補貼2303.51萬(wàn)元,其中:耕地力保護補貼486.22萬(wàn)元,農村大病醫療補助資金11.2萬(wàn)元,民政農村低保補助資金143.8萬(wàn)元,農村五保補助資金67.19萬(wàn)元,庫區移民后期扶植基金312.81萬(wàn)元,移民其他補償191.6萬(wàn)元,危房改造補助89.4萬(wàn)元,農機補貼36.44萬(wàn)元,扶貧產(chǎn)業(yè)補貼75.11萬(wàn)元。財政對農民實(shí)施補貼以來(lái),經(jīng)濟效益、社會(huì )效益明顯,群眾十分滿(mǎn)意。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
一是減收增支矛盾依然突出,平衡財力缺口迫在眉睫;二是化債轉型矛盾突顯,示范鎮建設債務(wù)及歷年老欠賬基數大,債務(wù)風(fēng)險防控有待加強;
。ǘ┕ぷ魉悸
1、堅定不移的完成全年收入目標任務(wù)。一是著(zhù)力做好烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,千方百計做優(yōu)做強烤煙支柱財源,二是組建專(zhuān)門(mén)工作班子,集中精力、集中人力狠抓鄉鎮耕地占用稅征管。
2、狠抓勤儉節約,堅決反對鋪張浪費。要切實(shí)按照建設節約型社會(huì )的要求,嚴格控制各項支出,堅持勤儉辦事,節約辦事的原則,堅持反對和制止奢侈浪費,真正把錢(qián)用在刀刃上,要嚴格落實(shí)縣委辦關(guān)于進(jìn)一步加強行政事業(yè)單位公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)管理等一系列文件精神,進(jìn)一步改革和完善財政管理制度,進(jìn)一步規范財政支出管理和監督,切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要,特別是新農村建設、民生福祉安康建設基金和政府正常運轉需要。要繼續深化鄉鎮國庫集中支付改革,全力推行“村賬鄉代理”改革工作,進(jìn)一步加強鎮村債權債務(wù)管理,多渠道多角度化解債務(wù)。
項目支出績(jì)效評估報告 13
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬C構、人員、車(chē)輛情況。
通川區雙龍鎮人民政政府下屬二級單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。
。1)雙龍鎮政府
。2)雙龍財政所
。3)雙龍社會(huì )事務(wù)中心
。4)雙龍鎮規建辦
20xx年末通川區雙龍鎮人民政府實(shí)際在職人員84人,其中行政32人,機關(guān)工勤2人,事業(yè)人員50人。
無(wú)公務(wù)用車(chē)
。ǘ﹩挝恢饕氊
通川區雙龍鎮人民政府在通川區黨委政府的領(lǐng)導下,依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責,負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是:
。1)落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規,堅持依法行政,推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)、居務(wù)公開(kāi)。
。2)促進(jìn)發(fā)展?茖W(xué)制定發(fā)展規劃,加強市場(chǎng)監督,搞活市場(chǎng)流通,加強村(社區)勞務(wù)開(kāi)發(fā)和居民自動(dòng)工作,不斷提高社會(huì )主義新型村(社區)建設水平。
。3)維護穩定。堅持“立黨為公,執政為民”,加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設,加強社會(huì )治安綜合治理,加強對突發(fā)事件的預警和處理,建立、健全各種應急機制,切實(shí)保障居民合法權益,維護社會(huì )穩定。
。4)加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區規劃等社會(huì )管理,負責轄區城鎮面貌的巡查,加強村(社區)工作的`指導,督促居民實(shí)現院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美,空地植樹(shù)補綠等工作,不斷提高轄區人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。
。5)提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農村社會(huì )化服務(wù)體系,引導各類(lèi)協(xié)會(huì )和社會(huì )專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用,發(fā)展村(社區)公益事業(yè)。加強農村基礎設施服務(wù),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì )救濟、求助服務(wù),及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
。6)建立應急體系。負責制定轄區突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實(shí)施;村(社區)黨組織、村(社區)居委會(huì )、村(社區)公共服務(wù)站以及轄區單位等相關(guān)資源,建立街道應急處置隊伍;協(xié)助開(kāi)展應急常識宣傳,組織應急知識與應急技能相關(guān)內容培訓;負責及時(shí)報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件,并啟動(dòng)轄區應急預案,協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好應急處置工作。
二、部門(mén)整體預算及執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算情況
1.部門(mén)預算收入。20xx年度收入總計5502.06萬(wàn)元(本年收入5321.96萬(wàn)元,上年結轉180.10萬(wàn)元)。
2.財政非稅收入計劃數。無(wú)
3.部門(mén)預算支出。20xx年總支出合計4979.2萬(wàn)元,其中:基本支出1587.1萬(wàn)元元,占31.9%;項目支出3392.1萬(wàn)元,占68.1%。
4.部門(mén)三公經(jīng)費預算情況。無(wú)三公經(jīng)費
。ǘ┎块T(mén)預算執行情況
1.部門(mén)實(shí)際收入。20xx年度收入總計5502.06萬(wàn)元(本年收入5321.96萬(wàn)元,上年結轉180.10萬(wàn)元)。
2.財政非稅收入完成數。無(wú)
3.部門(mén)實(shí)際支出。20xx年總支出合計4979.2萬(wàn)元,其中:基本支出1587.1萬(wàn)元元,占31.9%;項目支出3392.1萬(wàn)元,占68.1%。
項目主要為松材線(xiàn)蟲(chóng)除治勞務(wù)費及監管人員補助、重點(diǎn)項目征地及拆遷補償、重點(diǎn)項目工作經(jīng)費、新冠疫情防控一線(xiàn)工作者補助等,資金均已按進(jìn)度足額撥付,保證工作有序推進(jìn)。
4.部門(mén)三公經(jīng)費實(shí)際支出情況。無(wú)三公經(jīng)費
5.部門(mén)年度預算執行情況對比分析。
本年度人員成本為884.76萬(wàn)元,其中:工資、津補貼537.24萬(wàn)元、社會(huì )保險144.64萬(wàn)元、住房公積金138.88萬(wàn)元、伙食補助42萬(wàn)元、工會(huì )福利22萬(wàn)元。
辦公成本為45.57萬(wàn)元,其中:辦公費44.58萬(wàn)元、印刷費0.99萬(wàn)元。
項目支出績(jì)效評估報告 14
為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》(宜財績(jì)[20xx]52號)文件下發(fā)后,我鎮財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際,我鎮組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查基本支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我鎮整體支出績(jì)效自評報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)基本情況
1.機構設置:迎春鎮人民政府機關(guān)內設機構有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規劃建設辦公室、社會(huì )管理辦公室、人口和計劃生育辦公室。以鎮為主管理的事業(yè)單位有城鄉建設規劃站、社會(huì )保障服務(wù)站、人口和計劃生育服務(wù)站、農業(yè)綜合服務(wù)中心、文體廣播電視站、安全生產(chǎn)監督管理站。
2.人員構成:迎春鎮人民政府經(jīng)機構管理部門(mén)核定編制人數為41人,其中:行政編制15人,工勤人員1人,事業(yè)編制25人。在職在崗人數49人,其中在職在崗工作人員49人。退休人員5名,遺屬撫恤人員5名,村級定員干部137人(其中在職村干部53人、退崗干部84人)。其中配備副科級以上干部10人,配備黨政實(shí)職領(lǐng)導9人。
3.單位主要職責
。1)鄉鎮黨委主要職責:
、儇瀼貓绦悬h的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )(黨員大會(huì ))的決議。
、谟懻摏Q定本鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問(wèn)題,由鄉鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定作出決定。
、垲I(lǐng)導鄉鎮政權機關(guān)和群眾組織,支持和保證鄉鎮政權機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
、芗訌婃傋陨斫ㄔO和以黨支部為核心的村級組織建設。
、莅凑崭刹抗芾頇嘞,負責本鄉鎮干部的教育、培養、選拔和監督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門(mén)駐鄉鎮單位的干部。
、揞I(lǐng)導本鄉鎮社會(huì )主義民主法制建設和精神文明建設,做好社會(huì )治安綜合治理及計劃生育工作。
。2)鄉鎮政府主要職責:
執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
依法管理本級財政、執行本級預算。
為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。
開(kāi)展社會(huì )主義與法制教育,加強社會(huì )法制綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(huì )秩序。
推行計劃生育,控制人口增長(cháng),保護婦女、兒童和老人的合法權益。
負責民政工作,發(fā)展社會(huì )福利事業(yè),做好社會(huì )保障工作,辦理兵役事項。
承辦上級人民政府交辦的其他事項。
設立人民武裝部,依法履行國防動(dòng)員、民兵訓練、預備役管理等職能。
。ǘ┎块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標,省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出(除省級專(zhuān)項資金以外)績(jì)效目標
目標1:保障干部職工工資福利待遇。
目標2:保障政府工作正常運行。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
我鎮20xx年度基本支出982.84萬(wàn)元,其中:工資福利支出539.40萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)五險一金繳費;商品和服務(wù)支出427.32萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費及相關(guān)行政運行費用;對個(gè)人和家庭的補助16.12萬(wàn)元,主要包括撫恤金、生活補助等;其他資本性支出0.00萬(wàn)元。項目支出0.00萬(wàn)元。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
本單位20xx年度無(wú)項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
本單位20xx年度無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
本單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
本單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,我鎮積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表,我鎮20xx年度績(jì)效自評得分為98分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件3。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、預算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預算。預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進(jìn)一步加強。
2、因單位全額編制少導致經(jīng)費不足,績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差較大。
3、公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度,基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及對整體支出管理工作的需要,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各站所的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。確保下?lián)苜Y金及時(shí)足額到位,便于及時(shí)有效使用,管理部門(mén)開(kāi)展有效的使用情況跟蹤管理。
2、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的`費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。做好經(jīng)驗做法總結,多與其他單位交流,不斷優(yōu)化完善內控制度。
3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。提升會(huì )計信息化水平,進(jìn)一步規范和加強各類(lèi)資產(chǎn)的會(huì )計核算,夯實(shí)資產(chǎn)核算的各項基礎工作,強化資產(chǎn)賬實(shí)相符,確保資產(chǎn)信息的全面性、完整性和準確性。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)一步加強培訓,特別要針對《預算法》《行政單位會(huì )計制度》《政府會(huì )計準則-基本準則解析暨新預算法下的預算管理》學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據預算績(jì)效管理要求,我鎮認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求,確定部門(mén)預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容,確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準,為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。迎春鎮人民政府制定了《迎春鎮人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理實(shí)施意見(jiàn)》《迎春鎮預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案》《迎春鎮預算績(jì)效年度報告管理暫行辦法》《迎春鎮預算績(jì)效管理工作考核辦法》等,建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。
十、其他需要說(shuō)明的情況
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我鎮20xx年度機關(guān)運行經(jīng)費支出427.32萬(wàn)元。
。ǘ┮话阈灾С銮闆r
20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費1.41萬(wàn)元,用于召開(kāi)黨委政府擴大會(huì )議,內容為研究項目資金撥付及使用情況;開(kāi)支培訓費5.01萬(wàn)元,用于開(kāi)展脫貧攻堅扶貧工作對扶貧對象開(kāi)展技能培訓以及青干班干部理論培訓等。
。ㄈ┱少徶С銮闆r
本部門(mén)20xx年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。
。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至20xx年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中,領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
項目支出績(jì)效評估報告 15
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r。
區新聞中心主要負責對外宣傳、網(wǎng)絡(luò )輿論引導工作,當好黨委政府和人民群眾之間聯(lián)系的紐帶橋梁。為做好輿情處置,健全輿情信息匯集分析制度,加強分析研判,準確把握社會(huì )輿情特別是網(wǎng)絡(luò )輿情態(tài)勢,增強工作的主動(dòng)性和預見(jiàn)性,本中心不斷總結經(jīng)驗、聘請專(zhuān)家科學(xué)指引,積極回應社會(huì )關(guān)切,爭取輿論主動(dòng)權,確保在重大問(wèn)題和事件中不缺位、不失語(yǔ),反應迅速,牢牢占領(lǐng)輿論高地。
。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。
網(wǎng)絡(luò )輿情作為信息時(shí)代與社會(huì )輿情的產(chǎn)物,因其傳播、演化迅速、危害覆蓋面較廣、沒(méi)有規律等等特點(diǎn),承載了人們的思想和情緒,反映著(zhù)各種社會(huì )問(wèn)題,對政府的正常運作產(chǎn)生深刻影響,這就要求本中心必須高度重視,加大投入加強網(wǎng)絡(luò )輿論監管平臺建設,確保時(shí)時(shí)關(guān)注、及時(shí)回應、及時(shí)介入、科學(xué)處置,確保網(wǎng)絡(luò )監督的時(shí)效性。
。ㄈ┛缒甓软椖康念A期總目標及階段性目標。
項目為經(jīng)常性項目,無(wú)跨年度預期總目標及階段性目
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
區財政預算的30萬(wàn)經(jīng)費及時(shí)到位,保障了網(wǎng)絡(luò )輿情監管建設平臺工作順利開(kāi)展。
。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析。
截止報告期末,項目已完成支出經(jīng)費30萬(wàn)元。項目經(jīng)費嚴格按照本中心的財務(wù)制度和預算支出范圍的使用。由區財政局統一核算,按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行。經(jīng)費開(kāi)支范圍包括:申購網(wǎng)絡(luò )輿情監測與分析系統(訊庫網(wǎng))、購置網(wǎng)絡(luò )監管平臺辦公電腦等、人員配置、網(wǎng)絡(luò )平臺運行維護管理經(jīng)費等,資金使用與項目?jì)热莞叨任呛稀?/p>
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
項目經(jīng)費嚴格按照本中心的財務(wù)制度和預算支出范圍的使用。由龍華區核算站統一核算,按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目屬于經(jīng)常性項目,項目由區新聞中心組織實(shí)施。資金使用和建設項目實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,沒(méi)有出現調整情況。根據上級相關(guān)文件要求,緊緊圍繞網(wǎng)絡(luò )輿情監管平臺建設這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開(kāi)展了一系列建設工作。
1、加強與供應商聯(lián)系,獲得平臺上的技術(shù)支持。
2、購置電腦等辦公設備。
3、對網(wǎng)絡(luò )及域名進(jìn)行維護管理。
4、在網(wǎng)絡(luò )監管系統內進(jìn)行系統操作培訓。
5、對輿情專(zhuān)員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)理論培訓。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
本項目支出均按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度,有專(zhuān)人負責,項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況,并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,辦公設備購置全都通過(guò)政府采購辦審批后采購。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析。
1.項目的經(jīng)濟性分析。
。1)項目成本(預算)控制情況;
完成了整個(gè)項目支出30萬(wàn)元,項目支出主要包括搭建訊庫網(wǎng)客戶(hù)端、網(wǎng)絡(luò )系統運行維護及網(wǎng)絡(luò )域名管理費、購置辦公用電腦費等。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行,并經(jīng)核算站嚴格審核使用。在購選供應商及硬件方面,我們主要選擇多家商家進(jìn)行比較,看誰(shuí)的影響面廣、價(jià)格又相對便宜,我們就和誰(shuí)簽訂合同,以降低項目成本。通過(guò)成本比較的方式,對項目成本進(jìn)行控制,有效節約了成本,沒(méi)有產(chǎn)生不必要的經(jīng)費。
。2)項目成本(預算)節約情況。
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2.項目的效率性分析。
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度。
按時(shí)完成網(wǎng)絡(luò )監管建設硬件工作任務(wù)
。2)項目完成質(zhì)量。
平臺硬件工作任務(wù)全部按時(shí)完成,并已經(jīng)試運行,硬件運行狀況良好。
3.項目的效益性分析。
。1)項目預期目標完成程度。
20xx年本中心進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )監管平臺投入使用,有了一定的經(jīng)驗和準備。
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。
提升網(wǎng)絡(luò )輿論引導能力,把握正確導向,有效引導社會(huì )熱點(diǎn),唱響主旋律、激發(fā)正能量,進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng )建全國文明城市工作,為全區圍繞“經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、城市管理、龍華民生”的工作中心營(yíng)造良好輿論氛圍。
4.項目的可持續性分析。
從現有的資金和人力資源來(lái)看,要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用的網(wǎng)絡(luò )監管建設平臺還需要大量投入,一是溝通協(xié)作機制不健全。網(wǎng)絡(luò )監管是一個(gè)復雜的監管領(lǐng)域,涉及各個(gè)方面,既需要本中心的協(xié)調統一,也需要全區相關(guān)部門(mén)的通力合作。二是獲得資金的支持,在財政允許的條件下,政府可以與地區性或全國性輿情監測機構合作,將突發(fā)輿情在萌芽階段處理,在各區各市形成輿情溝通,交流機制,互相交流經(jīng)驗,一旦突發(fā)輿情發(fā)生后,可以聯(lián)同進(jìn)行議程設置,引導輿情走向。三是網(wǎng)絡(luò )法規建設相對緩慢。不少網(wǎng)民利用互聯(lián)網(wǎng)擾亂輿論生態(tài),如炮制各種謠言、發(fā)布偏激言論、侵犯他人隱私、或者在重大突發(fā)事件和重要熱點(diǎn)話(huà)題發(fā)生時(shí),恣意發(fā)布一些雜音怪論。項目完成后,本中心會(huì )根據區委區政府的工作要求,每年申請專(zhuān)項經(jīng)費繼續開(kāi)展此項工作。
5.項目預算批復的績(jì)效指標完成情況分析
項目共設置6個(gè)績(jì)效指標,其中產(chǎn)出指標3個(gè),成效指標3個(gè),績(jì)效目標全部以標準優(yōu)完成。具體情況如下:
產(chǎn)出指標-對網(wǎng)絡(luò )輿情引導控制:績(jì)效目標為50件以下,20xx年度共處置46件,績(jì)效指標完成情況為優(yōu);
產(chǎn)出指標-對每天網(wǎng)絡(luò )輿情監測及跟蹤次數:績(jì)效目標為每天10次,20xx年度實(shí)際次數為10次,績(jì)效指標完成情況為優(yōu);
產(chǎn)出指標-培訓人次:績(jì)效目標為30人次,20xx年實(shí)際培訓30人次,績(jì)效指標完成情況為優(yōu);
成效指標-資金到位率:績(jì)效目標為100%,20xx年申請區級財政預算30萬(wàn)元的到位率為100%,績(jì)效指標完成情況為優(yōu);
成效指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度:績(jì)效目標為95%以上,主要系政府通過(guò)快速、公開(kāi)和有效地解決網(wǎng)絡(luò )輿情危機事件,給群眾交出滿(mǎn)意的處理結果。政府以適度的反應過(guò)程及依法行政的.能力及時(shí)做好輿情引導工作,從而維護和提升政府的良好形象?(jì)效指標完成情況為優(yōu);
效率指標-培訓目標的達成率:績(jì)效目標為95%以上,主要系對輿情專(zhuān)員業(yè)務(wù)能力進(jìn)行培訓,在工作過(guò)程中足以反映業(yè)務(wù)能力有很大程度提高,績(jì)效指標完成情況為優(yōu);
。ǘ╉椖靠(jì)效目標未完成原因分析。
20xx年度項目績(jì)效目標全部完成。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
本專(zhuān)項具有明確的目標,項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照省、市及區級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行,資金到位及時(shí),使用得當。截止年末,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )輿情監管平臺共處置敏感負面輿情46件,做到負面輿情萌芽期早發(fā)現、爆發(fā)期強力穩控引導、回落期確保了平息徹底不留隱患,有力保證了龍華區公共輿情的平穩、積極、正面。經(jīng)按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”進(jìn)行綜合評價(jià),本項目綜合得分96分,評價(jià)等次為“優(yōu)”。各項評分結果見(jiàn)“項目基本信息”表。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議(包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)。
綜合20xx年度本中心財政預算項目績(jì)效評價(jià)情況認為,在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的,個(gè)別項目未完成預算資金使用量,雖然存在較多客觀(guān)因素,但是應及時(shí)做好匯報和資金調整工作。建議制訂年度項目資金預算方案前,認真做好每個(gè)項目的市場(chǎng)預測和績(jì)效目標分析,及時(shí)向領(lǐng)導通報資金使用情況,以便及時(shí)作出調整,實(shí)現項目資金利用效率最大化,以便做好干部群眾都滿(mǎn)意的網(wǎng)絡(luò )輿情監管工作。
項目支出績(jì)效評估報告 16
根據省教育廳省財政廳關(guān)于印發(fā)《省農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃民生工程績(jì)效評價(jià)辦法》的通知要求,結合農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃工作實(shí)際,對照省農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃績(jì)效評價(jià)指標體系,對農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃工作進(jìn)行自評,現將自評情況匯報如下:
一、投入
。1)項目立項
縣人民政府已將全縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃納入國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃;依據省市下發(fā)的《貧困地區農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》,制定了《縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》;成立了由縣委副書(shū)記縣長(cháng)為組長(cháng),教育、發(fā)改委、財政等部門(mén)參加的縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在縣教育局,教育局局長(cháng)任辦公室主任,各單位職責分明,各司其職,各負其責,教育主管部門(mén)成立專(zhuān)門(mén)的工作機構,有專(zhuān)門(mén)人員負責營(yíng)養餐的日常工作,辦公條件優(yōu)越,工作經(jīng)費有保障。
。2)資金落實(shí)
年農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃各項資金落實(shí)到位,資金到位率和及時(shí)率達100%。中央膳食補助資金7595萬(wàn)元及地方配套運轉經(jīng)費1100萬(wàn)元均已到位(財預函〔〕6號)。
二、過(guò)程
。1)項目管理
1.為明確目標任務(wù),落實(shí)責任,層層傳導壓力,市教育局與縣教育局簽訂了工作責任書(shū),工作責任書(shū)的要求已全面得到落實(shí);縣教育局與各鄉鎮(開(kāi)發(fā)區)中心學(xué)校簽訂了《縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃工作責任書(shū)》,目標責任書(shū)重點(diǎn)包含資金安全、食品安全、學(xué)生安全三方面的內容。
2.開(kāi)展了多種形式的政策宣傳,加大宣傳力度,擴大宣傳效果。年在市民生工程信息#的工作動(dòng)態(tài)、話(huà)說(shuō)民生、圖看民生等專(zhuān)欄多次發(fā)表營(yíng)養餐內容,如《縣學(xué)生營(yíng)養餐開(kāi)學(xué)第一餐》、《縣學(xué)生營(yíng)養餐繼續穩步推進(jìn)》、《縣“三化”管理做好貧困地區學(xué)生營(yíng)養餐工作》、《幸福的營(yíng)養餐等》等。年4月和10月縣教育局參加了由縣民生辦組織,在青少年活動(dòng)中心門(mén)口開(kāi)展民生工程街頭政策宣傳活動(dòng),并制作了縣教育民生工程政策宣傳展板,宣傳政策明白紙及宣傳手冊。
3.農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施學(xué)校嚴格按照《縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃食堂供餐實(shí)施方案》制定的“五統一”要求中的統一食譜,即以鄉鎮中心學(xué)校為單位進(jìn)行全鎮統一食譜,食譜帶量帶價(jià),學(xué)校將每天的食譜公示張貼在食堂門(mén)口或學(xué)校營(yíng)養餐公開(kāi)欄處,每日公示內容包含就餐人數、食材份量以及價(jià)格等內容。
4.糧油等大宗食材由縣政府集中招標采購,中標企業(yè)在縣采購#進(jìn)行公示,接受社會(huì )監督,教育局與中標企業(yè)簽訂供貨合同,合同中約定供貨單位準入和退出機制。
5.食品安全是天大的事,各校都成立了以校長(cháng)為組長(cháng)的食品安全工作領(lǐng)導小組,具體負責學(xué)校食品安全工作;逐級逐校都制定了詳細的食品安全事故應急預案,并定期不定期開(kāi)展食品安全培訓。年度召開(kāi)食品安全培訓會(huì )議2次、特別是8月27日的培訓會(huì ),規模達到350人以上,對全縣中小學(xué)校長(cháng)、食堂管理人員和倉儲人員進(jìn)行專(zhuān)題培訓。通過(guò)多層次培訓,進(jìn)一步規范了學(xué)生營(yíng)養改善食堂供餐工作,有效促進(jìn)學(xué)校食堂供餐工作有序、有效、平穩運行,鞏固學(xué)生營(yíng)養改善計劃工作成果。按照要求制定了《縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃食堂供餐校長(cháng)陪餐制度》,陪餐人員由學(xué)校當天的值日領(lǐng)導組成,每天按時(shí)在學(xué)校食堂陪餐,費用自理。陪餐人員每天提前30分鐘進(jìn)入食堂,檢查食品衛生、飯菜質(zhì)量,做到一看,二聞,三嘗,確定無(wú)任何問(wèn)題才能向學(xué)生供餐,在“食堂供餐日志”中作好記錄。
6.實(shí)施營(yíng)養改善計劃的學(xué)校在每學(xué)期初都上報營(yíng)養餐受益學(xué)生數,由教育局營(yíng)養辦審核、匯總,并且做到對學(xué)生人數、補助標準、受益人數等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控,學(xué)校的學(xué)生數如有變動(dòng)每月底都按時(shí)上報《學(xué)生異動(dòng)表》,來(lái)反映出學(xué)生的增減情況。
7.縣學(xué)生營(yíng)養辦每?jì)稍轮贫斯ぷ骱?jiǎn)報,以便反映和上報本地營(yíng)養改善計劃的實(shí)施情況。
。2)財務(wù)管理
1.制定了食堂財務(wù)制度,以制度管人管事,出臺了《縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃專(zhuān)項資金管理辦法》、《縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃食堂供餐專(zhuān)項資金管理暫行辦法》、《縣人民政府教育局關(guān)于加強中小學(xué)校食堂財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》、《縣中小學(xué)食堂管理制度》等,縣教育局營(yíng)養辦每學(xué)期定期不定期的開(kāi)展營(yíng)養餐資金專(zhuān)項督查。
2.項目專(zhuān)項資金足額用于學(xué)生營(yíng)養餐伙食,縣政府配套的食堂從業(yè)人員報酬和運轉經(jīng)費均已到位并納入了年初預算管理。專(zhuān)項資金撥付嚴格按照國庫集中支付相關(guān)規定執行,將專(zhuān)項資金納入國庫統一管理,實(shí)行分帳核算,集中支付,專(zhuān)款專(zhuān)用。不存在克扣、截留、擠占和挪用專(zhuān)項資金等現象。
3.項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理,國庫集中支付程序和手續均符合規定。
4.廣泛開(kāi)展營(yíng)養餐督查和調研活動(dòng),全年開(kāi)展營(yíng)養餐專(zhuān)項督查4次,范圍覆蓋了中心學(xué)校、九年一貫制、初級中學(xué)、中心小學(xué)、村小以及教學(xué)點(diǎn)等220學(xué)校,并在教育#進(jìn)行了專(zhuān)題報道,對督查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題,及時(shí)指出,下發(fā)整改通知單,限期整改。
三、產(chǎn)出
1.根據《省人民政府教育督導委員會(huì )省教育廳關(guān)于基礎教育項目建設及學(xué)生營(yíng)養改善計劃等截至6月底進(jìn)展情況的.通報》,農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃受益學(xué)校和受益學(xué)生全覆蓋,食堂供餐面達100%。
2.教育局營(yíng)養辦在督查學(xué)校中調研了食材價(jià)格,并查看了相關(guān)食材的供貨商資質(zhì)材料、檢疫合格證、質(zhì)量檢測報告等,經(jīng)隨機突擊查看供餐單位現場(chǎng),當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。
四、效果
通過(guò)縣疾病預防控制中心對全縣監測學(xué)校的學(xué)生營(yíng)養健康狀況監測結果看,農村學(xué)生的營(yíng)養健康狀況和身心健康得到了明顯的提升,營(yíng)養結構得到優(yōu)化,學(xué)生身高和健康狀況等各項指標均有改善,營(yíng)養餐不斷改善了農村義務(wù)教育學(xué)生的學(xué)習生活條件,得到了學(xué)生及學(xué)生家長(cháng)的認同。
五、工作創(chuàng )新方面
在營(yíng)養餐實(shí)施過(guò)程中,積極探索各類(lèi)創(chuàng )新模式。
創(chuàng )新一:學(xué)生營(yíng)養餐資金管理模式----全縣推廣岔路鎮中心學(xué)校營(yíng)養餐資金“五專(zhuān)管理”。
創(chuàng )新二:學(xué)生營(yíng)養餐互查方式----推廣戶(hù)胡鎮中心學(xué)校校際間互查互評。
創(chuàng )新三:學(xué)生營(yíng)養餐財務(wù)檢查方式----全縣學(xué)生營(yíng)養餐財務(wù)定期集中互審。
六、自評結果
教育局營(yíng)養辦對照省農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃績(jì)效評價(jià)指標,分項認真進(jìn)行自查,自評得分為100分。
項目支出績(jì)效評估報告 17
一、投入
。ㄒ唬╉椖苛㈨棧12分)
1、方案制定與審批(4分)
實(shí)施農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃已納入我市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃,市教育局、財政局制定了《20xx年六安市貧困地區農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》(六教秘[20xx]80號),方案貫徹落實(shí)了《安徽省貧困地區農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》的相關(guān)要求。
2、機制建立與執行(分)
市政府成立了以分管市長(cháng)為組長(cháng),教育、發(fā)改、財政、食藥監等部門(mén)參加的學(xué)生營(yíng)養改善計劃領(lǐng)導小組及工作機制(六政[20xx]7號,領(lǐng)導小組辦公室設在市教育局,具體負責協(xié)調、指導、督查全市營(yíng)養餐工作。各相關(guān)職能部門(mén)能?chē)栏衤男新氊,加強監督管理?h區也建立健全相應機構、機制,確保營(yíng)養改善計劃順利實(shí)施。
市教體局學(xué)生營(yíng)養辦公室,有2人負責日常工作,有良好的辦公條件,年度預算工作經(jīng)費15萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標情況(4分)
根據《20xx年六安市貧困地區農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施方案》,明確了縣區目標責任,對食品安全、資金安全、食堂供餐率、公示公開(kāi)等提出了具體要求,做到了細化、量化和可衡量。
。ǘ┵Y金落實(shí)(8分)
1、資金到位率:(4分)
截止20xx年10月,國家、省、縣區撥付膳食補助資金分別為:元、元、元。資金到位率100%。
2、資金到位及時(shí)率為100%。(4分)
二、過(guò)程(40分)
。ㄒ唬╉椖抗芾恚25分)
1、目標責任書(shū)(3分):市政府與試點(diǎn)縣區政府簽訂責任書(shū);市教體局制定實(shí)施方案,明確縣區目標責任;試點(diǎn)縣區政府、部門(mén)、學(xué)校和供貨企業(yè)(個(gè)人)層層簽訂責任書(shū)。
2、政策宣傳(3分):制定了《六安市農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃宣傳方案》,明確了宣傳工作的總體目標,原則、內容和方式。市、縣區營(yíng)養辦積極開(kāi)展民生工程宣傳月活動(dòng),在街頭設宣傳臺,宣講政策,散發(fā)彩頁(yè)。在市政府民生工程#和市教育局#《教育民生》專(zhuān)欄,有80多篇報道全市學(xué)生營(yíng)養改善工作動(dòng)態(tài)。8月26日,市政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì ),向社會(huì )全面宣傳我市學(xué)生營(yíng)養改善工作情況。省教育廳#站和省、市多家主流媒體20余次宣傳報道我市學(xué)生營(yíng)養改善計劃工作。市營(yíng)養辦下發(fā)《關(guān)于建立學(xué)生營(yíng)養餐工作群的通知》(六市營(yíng)養辦[20xx]2號),市、縣區、學(xué)校分層建立工作群,學(xué)校以班級為單位建立學(xué)生家長(cháng)群,通過(guò)群向學(xué)生家長(cháng)宣傳政策、公示菜譜、菜品,深受家長(cháng)的歡迎。經(jīng)過(guò)努力,全市學(xué)生家長(cháng)群已基本實(shí)現全覆蓋。
3、信息公開(kāi)(3分):公示國家、省、市、縣區營(yíng)養辦舉報電話(huà)和郵箱;公示市營(yíng)養餐食品安全突發(fā)事件應急預案;公示市營(yíng)養改善財務(wù)管理和資金管理使用辦法;公示責任清單、任務(wù)清單;公示大宗食材招標采購情況;通報督查、巡查、檢查情況。
4、供餐準入退出機制(分):各試點(diǎn)縣區都建立健全了食堂食材采購進(jìn)退出機制。大宗食材(糧、油)由縣區集中招標采購,全市今年共采購萬(wàn)公斤大米,萬(wàn)升食用油;82所中心校、333所學(xué)校食堂葷蔬菜、調料等食材公開(kāi)招標,實(shí)行集中定點(diǎn)采購。建立和實(shí)行市場(chǎng)食材價(jià)格詢(xún)價(jià)制度和“黑白名單”進(jìn)退出制度。
5、食品安全管理(6分):建立健全地方政府負總責、學(xué)校負食品安全主體責任、教育部門(mén)負管理責任、市場(chǎng)監管部門(mén)負監管責任的.食品安全責任體系。建立健全和落實(shí)學(xué)校食品安全管理制度,全面落實(shí)校領(lǐng)導陪餐制度,陸續建立家長(cháng)代表輪流陪餐制度。每學(xué)期開(kāi)展1次營(yíng)養餐食品安全督查、1次暗訪(fǎng),已發(fā)通報、督辦函4次,整改通知22份。814所學(xué)校食堂實(shí)施“明廚亮灶”。開(kāi)展爭創(chuàng )學(xué)生營(yíng)養改善“示范食堂”活動(dòng),已評出23所,第二屆爭創(chuàng )“示范食堂”工作已全面啟動(dòng)。市、縣區分級組織食品安全織培訓18次,4800余人次受訓。市、縣區、校逐級逐校制訂食品安全事故應急預案,積極開(kāi)展食品安全事故應急演練。
6、信息平臺管理(2分):結合全省中小學(xué)學(xué)籍#絡(luò )化管理系統,建立了營(yíng)養改善計劃學(xué)生實(shí)名制信息管理制度,按照”在校、在籍、在受益”原則,核實(shí)營(yíng)養餐受益學(xué)生人數和撥付膳食補助資金,實(shí)行動(dòng)態(tài)監管。還按照市民生辦要求通過(guò)民生工程(學(xué)生營(yíng)養改善)信息管理平臺,核實(shí)每位學(xué)生的身份信息、家長(cháng)電話(huà)信息等。
7、工作通報制度與執行(2分):市、縣區建立了工作通報制度,市教育局已發(fā)通報、督辦函四次,加強對縣區營(yíng)養改善計劃實(shí)施工作的指導和督辦。市、縣區學(xué)生營(yíng)養辦定期以工作簡(jiǎn)報、工作報告等形式及時(shí)反映營(yíng)養改善計劃實(shí)施情況。
8、資料報送情況(分):市營(yíng)養辦及時(shí)、真實(shí)、準確地向市民生辦報送工作信息、圖看民生、工程進(jìn)展情況等相關(guān)資料;向省營(yíng)養辦報送工作計劃、總結及雙月報等相關(guān)資料。國家學(xué)生營(yíng)養辦來(lái)我市進(jìn)行學(xué)生營(yíng)養改善計劃調研工作,市、縣區營(yíng)養辦提供了大量詳實(shí)的數據資料受到好評。
。ǘ┴攧(wù)管理:(15分)
1、制度建設與執行(3分)
在自下而上、充分研討的基礎上制定了《六安市學(xué)生營(yíng)養改善食堂財務(wù)管理制度(試行)》和《六安市學(xué)生營(yíng)養改善食堂會(huì )計核算制度(試行)》。各縣區、學(xué)校相應制定了財務(wù)管理制度,嚴格資金管理。委托第三方審計事務(wù)所開(kāi)展營(yíng)養餐財務(wù)審計,全市31所中心校、519所學(xué)校接受審計,審計面達%,對審計中發(fā)現的問(wèn)題立行立改。
2、資金使用合規性(6分)
試點(diǎn)縣區投入食堂運轉資金萬(wàn)元,投入食堂從業(yè)人員工資萬(wàn)元,投入教師午間看護補助萬(wàn)元。國家、省、縣區膳食補助資金元,均足額用于學(xué)生營(yíng)養改善。膳食資金實(shí)行分賬核算,并做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金支出手續齊全,原始憑證合規,不準出現白紙條和不合規憑證,大額費用不得現金支付。
3、國庫集中支付管理(3分)
各試點(diǎn)縣區制定了《農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃專(zhuān)項資金管理辦法》,專(zhuān)項資金支出嚴格執行國庫集中支付管理,保證國庫集中支付程序和手續符合規定。
4、監督檢查有效性(分)
市、縣區教育部門(mén)開(kāi)展了專(zhuān)項資金使用情況督查、互查,市營(yíng)養辦發(fā)整改通知22份,通報兩份,督辦函兩份。
三、產(chǎn)出(25分)
。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出(25分)
1、覆蓋率(10分)
國家試點(diǎn)縣金寨縣、霍邱縣、葉集區681所農村初中小學(xué),XX名學(xué)生享受營(yíng)養餐;地方試點(diǎn)縣舒城縣、裕安區341所農村初中、小學(xué),97072名學(xué)生享受營(yíng)養餐,實(shí)現了試點(diǎn)縣區學(xué)校和學(xué)生100%全覆蓋。
2、食堂供餐比例(10分)
國家試點(diǎn)縣區金寨縣、霍邱縣、葉集區學(xué)校食堂供餐數分別為245所、373所、63所,食堂供餐比例均為100%。地方試點(diǎn)舒城縣食堂供餐學(xué)校172所,食堂供餐比例為100%,裕安區食堂供餐學(xué)校164所,食堂供餐比例為%,食堂供餐率位于全省前列。
3、質(zhì)量達標(5分)
市、縣區教育局、食藥監局多次對學(xué)生營(yíng)養改善食品進(jìn)行督查。委托第三方對食材質(zhì)量進(jìn)行檢測,共抽檢25批次,檢測結果均為合格。從隨機突擊抽查的學(xué)校食堂現場(chǎng)當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。全市未發(fā)生一起營(yíng)養改善食品安全事故。
四、效果(15分)
。ㄒ唬╉椖啃б(15分)
1、社會(huì )效益(5分)
。1)學(xué)校食堂基礎建設明顯改善。試點(diǎn)縣區共投入億元用900余所學(xué)校食堂、小伙房的新建和改擴建,食堂供餐條件得到很大的'改善,加快了農村教育發(fā)展。
。2)食品安全有了保障.學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施了嚴格的餐前、餐中、餐后全過(guò)程的食品安全管理,確保每天萬(wàn)名學(xué)生在校就餐,沒(méi)有發(fā)生一起食品安全事故。
。3)資金安全管理得到了加強。全市建立嚴格的學(xué)生營(yíng)養改善財務(wù)管理制度和會(huì )計核算制度,堅持陽(yáng)光操作。截止20xx年10月,國家累計在我市已投入億元學(xué)生膳食補助資金,沒(méi)有發(fā)生擠占、挪用、克扣、截留學(xué)生膳食補助資金。
2、營(yíng)養改善成效(5分)
。1)供餐質(zhì)量明顯提高。學(xué)生在校就餐數大幅上升,學(xué)生的營(yíng)養狀況得到有效改善,身體素質(zhì)增強,學(xué)生的精神面貌煥然一新,促進(jìn)良好學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)的形成。
。2)培養了學(xué)生的良好的飲食習慣。有不少家長(cháng)反映自己小孩有挑食、偏食毛病改了,還養成飯前洗手,不剩飯菜的好習慣。
3、學(xué)生及教師等滿(mǎn)意度(5分)
食堂供餐老師的工作量大了,但減輕了學(xué)生家長(cháng)的負擔,也減少學(xué)生中午接送途中的安全隱患,使家長(cháng)有時(shí)間和精力發(fā)展經(jīng)濟,改善民生,對控輟保學(xué)及脫貧攻堅起到積極的促進(jìn)作用,使學(xué)生進(jìn)得來(lái)、留得住、吃得好、學(xué)得好,深受學(xué)生家長(cháng)的衷心歡迎和社會(huì )的廣泛好評。
通過(guò)市、縣區學(xué)生營(yíng)養辦的隨機問(wèn)卷、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等形式進(jìn)行滿(mǎn)意度調查,社會(huì )公眾,受益對象滿(mǎn)意度達90%以上。
項目支出績(jì)效評估報告 18
按照省營(yíng)養辦的要求,20xx年營(yíng)養改善計劃績(jì)效考核延用省教育廳、省財政廳關(guān)于印發(fā)《安徽省農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃民生工程績(jì)效評價(jià)辦法》的通知(皖教秘[20xx]637號)中的評價(jià)指標進(jìn)行考核,對照《安徽省農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃績(jì)效評價(jià)指標》量化打分,F把我市自評情況報告如下:
一、項目投入
。ㄒ唬╉椖苛㈨。
我市人民政府、壽縣人民政府將農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃納入我市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五規劃”。經(jīng)市政府同意,市教育局 市財政局印發(fā)了《20xx年淮南市學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施方案》、經(jīng)壽縣人民政府同意,壽縣印發(fā)了《20xx年淮南市學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》。
成立由市政府常務(wù)副市長(cháng)任組長(cháng)、市發(fā)改委、市教育局等市十二個(gè)委辦局為成員單位的.營(yíng)養改善計劃領(lǐng)導小組及辦公室,市教育局成立了由局長(cháng)為組長(cháng)、有關(guān)科室長(cháng)為成員的領(lǐng)導小組。壽縣成立由縣政府主要領(lǐng)導任組長(cháng)的領(lǐng)導小組,分設食品安全、資金保障、監督檢查、食堂管理、應急處理和宣傳教育工作小組,各鄉鎮成立相應的專(zhuān)抓工作機構,明確責任分工,層層落實(shí)責任制及責任追究制,各司其職,各負其責,形成“政府主導、教育牽頭、部門(mén)合作、學(xué)校落實(shí)”的良好工作機制。
根據安徽省《20xx年貧困地區農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》和淮南經(jīng)濟發(fā)展客觀(guān)實(shí)際,市縣分別制定了《20xx年農村義務(wù)教育營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》,設定了細化、量化、可衡量的各項績(jì)效目標。
。ǘ┵Y金落實(shí)。
截止評價(jià)日,膳食補助資金100%到位。截止12月31日,資金到位及時(shí)率為100%。
二、項目實(shí)施過(guò)程
。ㄒ唬╉椖抗芾
1、層層簽訂項目責任書(shū)。
各級政府、部門(mén)學(xué)校和供餐企業(yè)(個(gè)人)層層簽訂了目標責任書(shū),目標任務(wù)明確,管理責任落實(shí)。
2、加強政策宣傳。
淮南市營(yíng)養辦將市縣每月?tīng)I養改善計劃主要工作編印成簡(jiǎn)報,寄往政府有關(guān)部門(mén);結合教育扶貧制作營(yíng)養改善計劃宣傳展板,在各區巡回展出,通過(guò)淮南日報、淮南市廣播電視臺等多種途徑,采取多種形式,大力宣傳營(yíng)養改善計劃政策,展示工作成果。
壽縣教育局制定了《壽縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃宣傳方案》,日常宣傳和集中宣傳相結合,組織開(kāi)展了致學(xué)生家長(cháng)一封信、快報、主題班會(huì )、橫幅等多種宣傳教育活動(dòng)。壽縣電視臺拍攝了《營(yíng)養餐民生視線(xiàn)專(zhuān)題片》。在《安徽青年報》、《中安在線(xiàn)》、《安徽教育#》、《淮南民生工程#》等媒體發(fā)表營(yíng)養餐資訊12篇,確保學(xué)生營(yíng)養改善工作家喻戶(hù)曉,深入人心,效果顯著(zhù)。
3、強化信息公開(kāi)。
市、縣營(yíng)養辦將每月?tīng)I養改善計劃實(shí)施進(jìn)展情況分別在市教育局、縣教育局#站上進(jìn)行公示,供餐單位和個(gè)人定期公布配餐食譜、數量和價(jià)格,學(xué)校重點(diǎn)公開(kāi)食堂經(jīng)營(yíng)許可證、內部管理制度、食堂從業(yè)人員健康證、帶量食譜、飯菜價(jià)格、營(yíng)養餐補助標準等信息,主動(dòng)接受師生,學(xué)生家長(cháng)和社會(huì )監督,保證營(yíng)養改善計劃實(shí)施陽(yáng)光透明。
4、淮南市、壽縣建立并嚴格執行供餐單位(或個(gè)人)準入和退出機制,壽縣政府實(shí)行大宗食品招標采購,確定納入營(yíng)養改善計劃的供餐企業(yè)(單位)推薦名單,并向社會(huì )公示,供學(xué)校選擇和社會(huì )監督。
5、食品安全管理。
壽縣指定市場(chǎng)監管部門(mén)負責,由專(zhuān)人負責營(yíng)養改善計劃的食品安全工作,各級各單位建立并完善了食品安全保障機制,落實(shí)食品安全保障措施;有關(guān)各級行政部門(mén)、學(xué)校制定了食品安全事故應急預案,并定期組織食品安全培訓或演練;在全縣范圍內實(shí)行了學(xué)校校長(cháng)陪餐制度。
6、信息平臺管理。
壽縣教育局結合現有學(xué)籍管理平臺,對學(xué)生人數、補助標準、受益人數等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控。
7、實(shí)行信息通報制度。
淮南市、壽縣建立了工作通報制度。市縣營(yíng)養辦將每月?tīng)I養改善計劃主要工作編印成簡(jiǎn)報;營(yíng)養改善計劃工作中的重要事項,按制度規定進(jìn)行通報。
8、規范報送工作資料。
市縣營(yíng)養辦按照國家、省、市有關(guān)部門(mén)要求,及時(shí)、準確、真實(shí)報送“月報表”及各種上報資料。
。ǘ┴攧(wù)管理
1、制度建設與執行情況。
市縣分別制定了營(yíng)養改善計劃資金管理使用辦法, 嚴格執行資金管理辦法的.規定要求,管理使用資金。
2、規范管理使用資金。
壽縣營(yíng)養改善計劃項目資金足額用于學(xué)生營(yíng)養改善;縣應配套資金和食堂聘用人員工資、設備設施購置等費用均及時(shí)納入了縣年初預算管理;實(shí)行了分賬核算,并做到專(zhuān)款專(zhuān)用;項目資金支出手續齊全、原始憑證合規,無(wú)白條抵賬、不合規憑證和大額現金支付等情況。
3、國庫集中支付管理。
項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理;國庫集中支付程序和手續符合規定。
4、加強監督檢查有效性。
淮南市、壽縣有關(guān)部門(mén)20xx年開(kāi)展二次項目資金使用專(zhuān)項督查,對監督檢查發(fā)現的問(wèn)題能及時(shí)整改。
三、項目產(chǎn)出
。ㄒ唬└采w率。
截至20xx年12月31日,壽縣共有269所學(xué)校、97687名學(xué)生享受營(yíng)養改善計劃,實(shí)施學(xué)校和受益學(xué)生覆蓋率達到了100%。
。ǘ┦程霉┎捅壤。
我市壽縣共有269所學(xué)校,有265所學(xué)校,萬(wàn)名學(xué)生采取午間食堂供餐,食堂供餐學(xué)校覆蓋率達分別為%、%。
。ㄈ┵|(zhì)量達標。
市、縣市場(chǎng)監管部門(mén)和營(yíng)養辦在開(kāi)展食品安全專(zhuān)項督查時(shí),采取抽查食品進(jìn)貨驗收資料,查看抽檢報告單,供餐食品質(zhì)量均符合要求;隨機突擊查看供餐單位現場(chǎng),當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。
四、項目實(shí)施效果(項目效益)
。ㄒ唬┥鐣(huì )效益。
農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃的實(shí)施,促進(jìn)了扶貧攻堅工作的順利開(kāi)展,減輕了貧困地區學(xué)生家庭負擔,大大改善了我市試點(diǎn)縣農村學(xué)生的身體素質(zhì),提高了營(yíng)養改善計劃覆蓋學(xué)生的身心健康水平,加快了農村教育的發(fā)展,促進(jìn)了教育公平。
。ǘI(yíng)養改善成效。
我市壽縣實(shí)施學(xué)生營(yíng)養改善計劃幾年來(lái),農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養狀況明顯改善,身心健康水平得到了很大提高。
。ㄈ⿲W(xué)生及教師的滿(mǎn)意度。
通過(guò)隨機問(wèn)卷調查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等形式,對社會(huì )公眾、受益對象滿(mǎn)意度進(jìn)行調查,學(xué)生滿(mǎn)意度100%。教師滿(mǎn)意度100%。
項目支出績(jì)效評估報告 19
一、自評結論
。ㄒ唬┳栽u得分
通過(guò)項目績(jì)效自評小組的全方位評價(jià),昌寧縣20xx年營(yíng)養改善計劃項目達到預期目標,自評得分94.58分,自評結果為“優(yōu)秀”。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況
1.執行率情況。
昌寧縣20xx年營(yíng)養改善計劃預算金額2860.38萬(wàn)元,全部為中央資金,執行2371.35萬(wàn)元(其中結余滾存使用26.10萬(wàn)元,未兌付462.91萬(wàn)元),執行率為82.9%。
2. 完成的績(jì)效目標。
。1)數量指標完成情況。
20xx年,全縣春季學(xué)期營(yíng)養改善計劃應補助人數31782人,實(shí)際補助31782人,秋季學(xué)期應補助31260人,實(shí)際補助31260人,所有學(xué)生均得到補助。
。2)質(zhì)量指標完成情況。
所有符合享受條件營(yíng)養改善計劃補助的學(xué)生均得到享受,原建檔立卡覆蓋率達100%。
。3)時(shí)效指標完成情況。
20xx年度,我縣預算資金2860.38萬(wàn)元,全部到位,因財政資金調度困難,未按照時(shí)間節點(diǎn)完成兌付,截止20xx年12月31日,未兌付資金462.91萬(wàn)元。
。4)社會(huì )效益指標完成情況。
九年義務(wù)教育鞏固率指標值≧96%,全年實(shí)際完成值98.22%;補助對象政策的知曉度,指標值100%,全年實(shí)際完成值100%。
。5)服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標完成情況。
學(xué)生營(yíng)養改善計劃項目的實(shí)施,增強學(xué)生的體質(zhì),學(xué)生健康成長(cháng),減輕了家長(cháng)的經(jīng)濟負擔,受助學(xué)生和學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度高。
3. 未完成的績(jì)效目標。
截止20xx年12月31日,未兌付資金462.91萬(wàn)元。
。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題和原因
1.上年度結果應用情況。
2020年評價(jià)結果為20xx年的預算提供了依據,為下一步工作開(kāi)展提供了參考。2020年我縣營(yíng)養改善計劃項目未按照預定計劃實(shí)施,昌寧縣教育體育局加強與財政溝通對接,及時(shí)兌付資助資金,于20xx年春季學(xué)期完成了2020年秋季學(xué)期的資助資金的兌付。
2. 本年度存在問(wèn)題和原因。
20xx年存在春季學(xué)期資金兌付不夠及時(shí)的問(wèn)題。我縣本年的`支付資金本該分為春秋兩個(gè)學(xué)期,兩個(gè)時(shí)段進(jìn)行支付,但由于財政資金調度困難,春季學(xué)期到11月份才能完成兌付,秋季學(xué)期仍有462.91萬(wàn)元未兌付。
。ㄋ模┫乱徊綌M改進(jìn)措施
1.下一步擬改進(jìn)措施。
在下一步工作中,昌寧縣將認真做好營(yíng)養改善計劃實(shí)名制工作,嚴格實(shí)施好、貫徹好、落實(shí)好相關(guān)政策,加強與財政溝通對接,及時(shí)兌付資助資金,不讓一名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生因貧困而失學(xué)。
2.擬與預算安排相結合情況。
在下一步工作中,我縣將結合在校生情況,抓實(shí)營(yíng)養改善計劃實(shí)名制工作,實(shí)施精準資助,根據《保山市人民政府關(guān)于印發(fā)保山市教育領(lǐng)域財政事權和支出責任劃分改革實(shí)施方案的通知》保政辦發(fā)〔20xx〕29號要求,認真做好預算,提高預算執行率。
二、佐證材料
。ㄒ唬┗厩闆r
1.項目立項目的和年度績(jì)效目標。
實(shí)施農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃是對學(xué)生營(yíng)養進(jìn)行科學(xué)干預,增加膳食營(yíng)養成分,保障農村學(xué)生健康成長(cháng),提高了農村學(xué)生健康水平,加快了農村教育發(fā)展,促進(jìn)了教育公平,這充分體現了黨中央、國務(wù)院對青少年健康成長(cháng)的重視、對農村孩子的關(guān)懷,是重大的民生工程、德政工程、惠民工程。
年度績(jì)效目標:鞏固城鄉義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,對農村義務(wù)教育學(xué)生提供營(yíng)養膳食補助,改善農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養狀況。
3. 項目資金情況。
20xx年,我縣共收到營(yíng)養改善計劃預算金額2860.38萬(wàn)元,全部為中央資金,項目資金均撥付到位,項目資金到位率達100%。
我縣營(yíng)養改善計劃采取“學(xué)校食堂供餐+企業(yè)供餐”相結合的模式進(jìn)行供餐,食堂供餐由學(xué)校食堂提供早餐或午餐,內容包括蛋、肉、蔬菜等。企業(yè)供餐提供課間餐,內容為牛奶,牛奶和大宗食材進(jìn)行公開(kāi)招投標,補助資金據實(shí)結算,供餐結束后兌付給供餐企業(yè)。20xx年我縣應兌付營(yíng)養改善計劃資金2834.28萬(wàn)元,截止20xx年12月31日兌付了2371.37萬(wàn)元,未兌付462.91萬(wàn)元。
。ǘ┎块T(mén)自評工作開(kāi)展情況
為更好的開(kāi)展績(jì)效自評工作,昌寧縣教育體育局成立了由分管財務(wù)和學(xué)生資助管理工作的副局長(cháng)為組長(cháng)、計劃財務(wù)股負責人、學(xué)生資助管理中心負責人為成員的自評小組,自評小組采用查看相關(guān)賬目、查看資金到位情況、執行情況、管理情況、實(shí)地走訪(fǎng)調查等方式開(kāi)展自評,查看項目實(shí)施情況、項目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、政治效益、社會(huì )效益、社會(huì )滿(mǎn)意度情況。
。ㄈ┛(jì)效目標完成情況分析
1.預算執行情況分析。
20xx年,我縣收到上級撥付營(yíng)養改善計劃資金2860.38萬(wàn)元,全部為中央資金。全年實(shí)際兌付營(yíng)養改善計劃2371.37萬(wàn)元,其中:春季學(xué)期兌付1271.28萬(wàn)元,惠及學(xué)生31782人,秋季學(xué)期兌付1100.09萬(wàn)元,惠及學(xué)生31260人,未兌付提標資金及部分資金462.91萬(wàn)元。結余滾存使用資金26.10萬(wàn)元,預算執行率達82.90%,因春季學(xué)期和秋季學(xué)生有差異,預算資金有偏離。
2. 績(jì)效目標完成情況分析。
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標方面,20xx年,全縣春季學(xué)期營(yíng)養改善計劃應補助人數31782人,實(shí)際補助31782人,秋季學(xué)期應補助31260人,實(shí)際補助31260人,達到應享受均得到享受。質(zhì)量指標方面,所有符合享受條件營(yíng)養改善計劃補助的學(xué)生均得到享受,原建檔立卡覆蓋率達100%。時(shí)效指標方面,20xx年度,我縣預算資金2860.38萬(wàn)元,全部到位,因財政資金調度困難,未按照時(shí)間節點(diǎn)完成兌付,截止20xx年12月31日,未兌付資金462.91萬(wàn)元,產(chǎn)出指標自評得分38分。
。2)效益指標完成情況分析。
我縣九年義務(wù)教育鞏固率指標值≧96%,全年實(shí)際完成值98.22%;補助對象政策的知曉度,指標值100%,全年實(shí)際完成值100%,效益指標自評得分30分。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生營(yíng)養改善計劃項目的實(shí)施,增強學(xué)生的體質(zhì),學(xué)生健康成長(cháng),減輕了家長(cháng)的經(jīng)濟負擔,受助學(xué)生和學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度高,學(xué)生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度均達到85%以上,滿(mǎn)意度指標自評得分10分。
。ㄋ模┥夏甓炔块T(mén)自評結果應用情況
2020年我縣學(xué)生營(yíng)養改善計劃項目未按照預定計劃實(shí)施,昌寧縣教育體育局加強與財政溝通對接,及時(shí)兌付了資助資金,于20xx年春季學(xué)期完成了2020年秋季學(xué)期的資助資金兌付。下一步昌寧縣教育體育局將繼續積極配合財政,及時(shí)兌付20xx年未兌付的資金,并按照相關(guān)文件要求,加強項目資金監管,專(zhuān)款專(zhuān)用,提高資金使用率。
。ㄎ澹┢渌糇C材料
無(wú)。
項目支出績(jì)效評估報告 20
陜西省 20xx-20xx 年貧困地區兒童營(yíng)養改善項目績(jì)效評價(jià)報告為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》,進(jìn)一步提高財政資金使用效益和政策實(shí)施效果,按照《中共陜西省委 陜西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和《陜西省財政項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(陜財辦績(jì)〔2020〕9 號)規定,20xx 年4月至7月,陜西省財政廳組織對我委20xx-20xx 年貧困地區兒童營(yíng)養改善項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。
一、基本情況
為貫徹落實(shí)《中國兒童發(fā)展綱要(20xx-2020 年)》和《中國農村扶貧開(kāi)發(fā)綱要(20xx-2020 年)》,改善貧困地區嬰幼兒營(yíng)養和健康狀況,普及嬰幼兒科學(xué)喂養知識與技能。20xx年起,原衛生部與全國婦聯(lián)在集中連片特殊困難地區實(shí)施了貧困地區兒童營(yíng)養改善項目。
陜西省于 20xx 年啟動(dòng)貧困地區兒童營(yíng)養改善試點(diǎn)項目,開(kāi)展項目以來(lái),嚴格按照國家的項目要求,狠抓落實(shí),目前已實(shí)現全省 56 個(gè)國家級貧困縣全覆蓋。截至20xx 年12月底,貧困地區目標嬰幼兒覆蓋率達到91.62%,貧困地區兒童營(yíng)養健康狀況得到較大改善。20xx-20xx 年貧困地區兒童營(yíng)養改善項目共統籌使用財政資金 5958 萬(wàn)元,資金到位率為99.55%:預算執行率為 99.55%。項目整體運行情況良好。
二、綜合評價(jià)結論
通過(guò)綜合評價(jià),陜西省 20xx-20xx 年貧困地區兒童營(yíng)養改善項目績(jì)效目標、采購需求合理明確,符合項目相關(guān)文件的要求:采購方式和采購程序合法合規,符合《政府采購法》的相關(guān)規定。營(yíng)養包發(fā)放落實(shí)情況較好,群眾滿(mǎn)意度較高。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析
(一)項目決策情況。
該一級指標滿(mǎn)分6 分,評價(jià)得分6分。評價(jià)認為,陜西省 20xx-20xx 年貧困地區兒童營(yíng)養改善項目補助資金績(jì)效目標明確、合理,采購需求明確。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
該一級指標滿(mǎn)分24 分,評價(jià)得分21.49 分。評價(jià)認為,陜西省 20xx-20xx 年貧困地區兒童營(yíng)養改善項目政府采購程序和方式合法合規、財務(wù)管理制度健全、項目整體落實(shí)情況較好。
(三)項目產(chǎn)出情況。
該一級指標滿(mǎn)分35 分,評價(jià)得分27.56 分。評價(jià)認為,該項目政府采購完成情況及績(jì)效目標任務(wù)整體完成情況較好。
(四)項目效益情況。
該一級指標滿(mǎn)分35 分,評價(jià)得分33 分。根據調查問(wèn)卷的統計分析結果,評價(jià)認為該項目群眾滿(mǎn)意度較高,項目在一定程度上改善了目標地區兒童營(yíng)養健康狀況。
四、主要經(jīng)驗及做法
(一)注重開(kāi)展項目宣傳和健康教育。
各級衛生健康行政部門(mén)和婦幼保健機構,通過(guò)多種方式,開(kāi)展項目宣傳和健康教育,擴大項目影響力和基層群眾知曉率。
。ǘ┎粩鄰娀椖抗芾砗图夹g(shù)培訓。
縣、區婦幼保健機構,在同級衛生健康行政部門(mén)領(lǐng)導下開(kāi)展項目工作,重點(diǎn)抓好營(yíng)養包的接收、出入登記、存儲管理、計劃配送、科學(xué)服用、安全監測、信息反饋、應急處置等重點(diǎn)環(huán)節工作落實(shí)。省、市婦幼保健機構做好項目規范管理及技術(shù)支持。
(三)人員摸底和營(yíng)養包發(fā)放。
村衛生室和鎮衛生院要結合兒童健康管理、預防接種等工作,摸清目標嬰幼兒基本情況,建立目標人群信息檔案。營(yíng)養包發(fā)放前,須向家長(cháng)講明營(yíng)養包發(fā)放目的、營(yíng)養成份、服用方法,以及服用期間可能出現的不良反應及處置方法,并簽訂《家長(cháng)知情同意書(shū)》。
(四)及時(shí)完成信息報送和工作總結。
每年按規定逐級上報省級規范各市的統計報表及營(yíng)養包發(fā)放、項目培訓、健康教育、社會(huì )宣傳和督導檢查等工作情況的書(shū)面材料。
五、存在的問(wèn)題
(一)項目管理的規范性有待提升。
省級項目管理部門(mén)已在《陜西省脫貧地區兒童營(yíng)養改善項目指導方案》中提出相關(guān)要求,但各地區實(shí)際執行情況參差不齊,建議省級管理部門(mén)建立統一的.項目管理制度對項目進(jìn)行管理。
(二)資金管理與監管有待加強。
渭南市蒲城縣婦幼保健院的項目補助資金未按時(shí)限要求落實(shí)到位。建議主管部門(mén)加強對項目實(shí)施部門(mén)資金全過(guò)程監督。
(三)項目執行管理有待提升。
部分調研點(diǎn)營(yíng)養包儲存庫房設置不規范。
六、有關(guān)建議
(一)建立健全項目管理制度,提升項目管理水平。
一是結合項目實(shí)施地區實(shí)際情況,進(jìn)一步完善營(yíng)養包項目管理制度,為基層的工作和活動(dòng)提供可供遵循的依據,為確保項目有效實(shí)施提供保障。
二是省級項目管理部門(mén)按照《新劃入基本公共衛生服務(wù)相關(guān)工作規范(20xx 年版)》中《貧困地區兒童營(yíng)養改善項目管理工作規范》的要求開(kāi)展本地區項目實(shí)施效果評估工作。
(二)加強資金管理,提高資金使用效益。
省市項目管理部門(mén)要加強與同級財政部門(mén)以及基層項目實(shí)施部門(mén)的溝通,及時(shí)掌握項目資金的撥付、使用和管理情況,保障基層項目實(shí)施部門(mén)的資金需求,提高資金使用效率。
(三)加強項目采購和執行管理。
一是提前制定營(yíng)養包采購計劃,開(kāi)展招投標工作,確保后續營(yíng)養包及時(shí)供應。
二是各市縣項目實(shí)施部門(mén)按照《20xx年貧困地區兒童營(yíng)養改善項目技術(shù)方案》要求設置營(yíng)養包儲存庫房。
三是與供應商簽訂營(yíng)養包采購合同時(shí)明確指定運輸責任方,保障縣級至鄉鎮衛
生院的營(yíng)養包及時(shí)配送到位。
(四)加強項目信息化建設,提升報送數據準確性。
由于項目涉及的縣、鎮、村較多,數據層層匯總容易出現錯漏,建議對項目基層工作情況深入調研,加強項目信息系統建設,通過(guò)信息系統有效整合各類(lèi)信息,實(shí)現上下級信息共享,進(jìn)一步規范項目管理及考核工作,保證各類(lèi)信息的及時(shí)性、準確性。
。ㄎ)加強營(yíng)養包質(zhì)量監測和質(zhì)量控制。
由省衛健委牽頭,加強營(yíng)養包質(zhì)量監測,做好項目實(shí)施效果評估。
項目支出績(jì)效評估報告 21
按照《甘孜州財政局關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(甘財績(jì)【20xx】9號要求),現將甘孜職業(yè)學(xué)院20xx年整體支出績(jì)效工作開(kāi)展情況做以下具體匯報。
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成。
我院設立黨政管理、教學(xué)教輔機構14個(gè),其職能職責在甘孜職業(yè)學(xué)院主要職責范圍內自行明確。工會(huì )、團委等群團組織按有關(guān)章程和規定設置。
1、黨政管理機構
黨政辦公室(產(chǎn)教融合辦公室)、紀檢監察室(審計室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統戰部)、教務(wù)處(招生就業(yè)處、研訓處)、學(xué)生處(保衛處)、計劃財務(wù)處(后勤基建處)。
2、教學(xué)機構
旅游系、農牧系、醫學(xué)系、文化藝術(shù)系、經(jīng)濟管理系、教育體育系。
3、教輔機構
圖書(shū)信息中心(大數據中心)。
。ǘC構職能。
甘孜職業(yè)學(xué)院貫徹落實(shí)黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持黨對教育工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:
1、負責擬訂學(xué)院發(fā)展規劃,制定學(xué)科建設、學(xué)院招生和教學(xué)科研計劃等規章制度并組織實(shí)施。
2、負責專(zhuān)科層次為主的職業(yè)教育。
3、負責本院促進(jìn)高等教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對外合作與交流。
4、完成州委州政府交辦的其他工作任務(wù)。
。ㄈ┤藛T概況。
核定甘孜職業(yè)學(xué)院校級領(lǐng)導職數5名。其中黨委書(shū)記1名,黨委副書(shū)記、院長(cháng)1名,黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記1名,副院長(cháng)2 名。目前在冊在編人員共計54人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
我院20xx年財政資金收入合計4048.94萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入4048.94萬(wàn)元,占總收入的100%。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
我院20xx年財政資金支出合計3423.08萬(wàn)元,其中:項目支出3423.08萬(wàn)元,占總支出的'100%。項目支出結轉和結余625.86萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
1、部門(mén)目標任務(wù)。在州委和州政府的堅強領(lǐng)導下及省委省政府的關(guān)心支持下,我院于20xx年8月完成學(xué)院第一批高職學(xué)生的招生工作,并于9月順利開(kāi)展教學(xué)教育工作。我院結合工作職能職責和實(shí)際,對20xx年預算制定進(jìn)行了認真研究,目標任務(wù)制定符合國家政策法規、單位職責和中長(cháng)期實(shí)施規劃;目標任務(wù)明確、符合客觀(guān)實(shí)際,全面反映了部門(mén)目標任務(wù)完成和預期效益情況,合理可行。
2、預算編制情況。根據州財政局《關(guān)于編制20xx年度州級部門(mén)預算的通知》要求和部門(mén)預算編制口徑匯總編報了本部門(mén)預算;局С雠c項目支出邊界清晰明確,確保了重點(diǎn)項目?jì)?yōu)先保障,一是嚴格執行收入預算編制口徑,做到了應編盡編,保證了收入預算編制的真實(shí)、完整。二是嚴格執行支出預算“人員經(jīng)費按標準、日常公用按定額、專(zhuān)項經(jīng)費按項目”的編制口徑,保證了支出預算編制準確性和規范性。
3、目標管理情況。20xx年,我院按要求及時(shí)編制并報送部門(mén)績(jì)效,在規定時(shí)間規定范圍內公開(kāi)部門(mén)績(jì)效,做到了績(jì)效目標科學(xué)合理、細化量化,達到了預期要實(shí)現的效果。
4、執行管理情況。一是學(xué)院運行保障情況。我院嚴格執行中央八項規定和省、州十項規定,厲行節約規范使用預算資金。收入上,嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理制度,按規定使用非稅票據并直接繳入國庫,無(wú)隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中,認真執行國庫集中支付、政府采購和大額支付上會(huì )集體決策等相關(guān)財務(wù)管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作,加強動(dòng)態(tài)監控,保障機關(guān)各項工作順利開(kāi)展。二是“三公”經(jīng)費預算執行情況。我院嚴格按照中央省州的相關(guān)文件要求,嚴控“三公經(jīng)費”支出,20xx年我院由于是新成立單位,無(wú)年初預算數,學(xué)院公務(wù)用車(chē)運行維護費實(shí)際支出5.69萬(wàn)元,公務(wù)接待費實(shí)際支出1.97萬(wàn)元。
5、資產(chǎn)管理情況。我院于20xx年8月完成基本建設一期工程,但由于二期未開(kāi)工,未最終完成竣工驗收,所有基礎建設項目資產(chǎn)未確權,加之國有資產(chǎn)管理制度及人員配備不完善及資產(chǎn)賬戶(hù)的未開(kāi)立,所有購進(jìn)的通用設備及專(zhuān)業(yè)設備于20xx年系統的進(jìn)行清查補登。
6、內控制度管理情況。我院進(jìn)一步加強制度建設,完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格按《甘孜藏族自治州州直機關(guān)差旅費管理辦法》和省廳相關(guān)文件精神執行。加強部門(mén)預決算管理,嚴格“三公”經(jīng)費管理,加大會(huì )議費費、培訓費、辦公設備購置等支出控制力度,嚴格執行相關(guān)財務(wù)制度和規定,會(huì )計核算和資金管理等工作得到了進(jìn)一步加強和規范。
。ǘ┙Y果應用情況。
1、嚴格執行財務(wù)管理制度。嚴格執行中央和上級有關(guān)部門(mén)出臺的財經(jīng)紀律相關(guān)規定,嚴控”三公經(jīng)費”、會(huì )議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序,嚴把票據審核關(guān),減少現金支付。認真做好會(huì )計核算,做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強化內控建設,防范防控崗位風(fēng)險,確保各項工作有序運轉。
2、加強政府采購管理。嚴格按照《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》等相關(guān)管理規定,根據省采購目錄和財政部門(mén)預算管理要求,編制政府采購計劃,將采購項目全部納入部門(mén)預算管理。采購前,各科室與機關(guān)事務(wù)管理局和財政做好等相關(guān)單位事前溝通,做好釆購政策咨詢(xún),了解相關(guān)業(yè)務(wù)規范,采購中,合理選擇采購方式,確保采購流程合理合規,做好采購項目信息的公開(kāi)公示工作,采購后,抓好采購項目的監管工作,嚴把質(zhì)量關(guān)力求實(shí)效。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
根據上述情況,按照整體預算績(jì)效評價(jià)體系計算得出的分數為80.25分。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題。
一是由于學(xué)院20xx年新建的的原因,存在部門(mén)預算執行進(jìn)度不均衡,支出進(jìn)度較為緩慢;二是受評價(jià)指標所限,部分項目效果無(wú)法量化,評價(jià)結果參差不齊。
。ㄈ└倪M(jìn)建議。
1、完善預算績(jì)效評價(jià)結果應用機制 。通過(guò)建立健全預算績(jì)效評價(jià)機制,可以對學(xué)院預算執行情況進(jìn)行較為科學(xué)的評價(jià),進(jìn)而推動(dòng)學(xué)院預算管理工作的健康良性發(fā)展。但預算績(jì)效評價(jià)工作只能是一種管理形式,關(guān)鍵是對評價(jià)結果的落實(shí),這也是全面完成預算績(jì)效評價(jià)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
2、通過(guò)抓預算績(jì)效管理促進(jìn)工作開(kāi)展,保障財政資金的合理、高效使用。將繼續抓好預算績(jì)效管理工作,確保各項工作有序開(kāi)展。
3、我院在今后的工作中進(jìn)一步重視預算編制工作,提高預算編制的精準度,盡量減少結轉結余資金,在財務(wù)工作中加強財務(wù)管理,定期對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)及政策的培訓。
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