企業(yè)各部門(mén)備用金管理制度
1.本公司各部門(mén)零用周轉金的劃撥采取定額式,各部門(mén)劃撥1000元,以供日常零星開(kāi)支之用。
2.各部門(mén)的.備用金限用于購置消耗性文具用品及事務(wù)性臨時(shí)開(kāi)支,其余購置器具修繕或金額較大的開(kāi)支,均應先行呈準后始得辦理。
3.各部門(mén)應于每周六抄報本周諸項費用開(kāi)支,限次周星期一送會(huì )計科審核,次周星期三由會(huì )計科按各單位核準金額劃撥,但開(kāi)支申請金額較少者,合并至下周統一劃撥。
4.各部門(mén)按周抄報該部門(mén)費用時(shí),應按次序編號填制備用金報表,一式兩份,一份自行留底存查,一份送會(huì )計科憑以核對。
5.各部門(mén)申請核撥時(shí),應將發(fā)票或收據貼于原始憑證粘貼頁(yè)上,在粘貼頁(yè)右下端應有部門(mén)主管、申請人簽章證明。
6.索取發(fā)票或收據時(shí),應注意本公司抬頭、廠(chǎng)家及負責人簽章品名、金額、數量等。
7.會(huì )計科審核各部門(mén)備用金申請,須會(huì )同有關(guān)單位按其授權范圍審核各項費用,并通知單位。
8.各部門(mén)備用金賬務(wù)處理以不設立賬簿記載為原則,僅以備用金周報表代替。備用金(現金)報表代替現金簿,備用金(各項費用)明細表代替費用明細賬。
9.各部門(mén)各項費用應于發(fā)生當月報銷(xiāo)。
10.本辦法未定事項,按慣例或會(huì )計一般處理原則辦理。備用金非常詳細、完整,解決了我的燃眉之急
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