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最新公司采購管理制度

時(shí)間:2025-04-09 12:20:19 曉映 制度 我要投稿

最新公司采購管理制度范本(精選16篇)

  現如今,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線(xiàn)要求。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編收集整理的最新公司采購管理制度范本,希望能夠幫助到大家。

最新公司采購管理制度范本(精選16篇)

  最新公司采購管理制度 1

  一、總則

  (一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

  二、采購原則

  (一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  (二)、合同會(huì )簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

  (三)、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

  (五)、最低價(jià)搜尋原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

  (七)、招標采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的.材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。

  對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  三、采購程序

  (一)、供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén),向三家以上供應商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

  最新公司采購管理制度 2

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定,依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

  第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的.購置適用本制度。

  第二章物資采購規定

  第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。

  第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

  1.原糧入廠(chǎng),由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

  4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續。

  第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執行兩條線(xiàn)管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行,由財務(wù)部負責解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。

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  一目的

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降低采購成本,滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范采購流程,加強各部門(mén)之間的審批流程環(huán)節,特制定本制度。

  二范圍

  21公司所有物品的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

  22公司的物品包括四大類(lèi):221項目采購:包括項目所需物資;222非項目采購(公司自采物資):設備:電腦、筆記本等;

  非設備:固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設施裝修等。

  223公司禮品采購:針對公司客戶(hù)群體;224產(chǎn)品采購:包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。

  三職責

  31在采購審批流程中,根據作業(yè)的職能不同,劃分以下角色職責:

  綜合部負責采購的控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

  商務(wù)采購員:公司禮品采購;行政采購員:非項目物資采購;項目采購員:項目物資采購。

  產(chǎn)品采購員:由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理。

  四程序

  41計劃管理

  311集中計劃采購:各部門(mén)按月提報需求計劃,每月30日將采購需求上報至對應歸口部門(mén)。

  312歸口部門(mén)根據各部門(mén)上報的需求計劃進(jìn)行匯總,平衡現有庫存物資,統籌安排采購計劃。

  313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求計劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤(pán)點(diǎn)匯總,將月度需求表及庫存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。

  42物品采購的申請及審批流程

  412采購部門(mén)接收申請單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門(mén)如遇緊急物資,公司領(lǐng)導不在的情況下,可以電話(huà)先行申請,征得同意后提報歸口部門(mén),簽字確認手續可以后補。

  414采購申請單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報歸口部門(mén);對于不符合規定和撤銷(xiāo)的.請購物資就及時(shí)通知請購部門(mén)。

  43供應商的選擇

  421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應商,必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。

  供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  422對于經(jīng)常采購的物資,采購員應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄。

  423為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。

  45領(lǐng)用原則

  611物品采購后,將物品及填寫(xiě)物品清單,辦公室根據物品按分類(lèi)、品種等建立物品保管庫。

  612申請部門(mén)領(lǐng)取物品,要填寫(xiě)物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當月所需物品,并按領(lǐng)用程序簽字。

  本制度由總經(jīng)理批準后生效,自頒布之日起執行。

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  第一章總則

  一、目的

  為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱(chēng)為物品采購)。

  第二章采購權限和原則

  一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

  其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。

  二、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

  自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、監督問(wèn)責原則:采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的.違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  第三章采購流程

  一、采購申請:

  1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

  2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。

  3、物品需求部門(mén)提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。

  4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研,給出采購商家或采購價(jià)格的建議,采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集,次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。

  二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。

  三、供應商選擇:

  1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

  3、信譽(yù)良好者。

  4、其他客戶(hù)認可的供應商。

  四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。

  1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

  2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的,采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

  五、驗收入庫:

  當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

  六、對帳付款:

  第四章物品申領(lǐng)與保管

  一、物品領(lǐng)用

  1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

  2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

  3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的,需補辦續借手續。

  4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。

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  一、目的

  加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預防采購過(guò)程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

  1:采購管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

  三、職責

  市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

  生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

  供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

  辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

  設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

  各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

  財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查,負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。

  質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

  各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。

  四、采購作業(yè)操作規程

  物資采購的計劃、申請與審批

  授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

  經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。

  未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。

  采購比價(jià)

  采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí),采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。

  價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。

  對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購,公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標,確定采購價(jià)格和供應商,一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格,只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調,不能上浮;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng),價(jià)格可以上調,但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。

  國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

  所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。

  回復1:全面點(diǎn)的采購管理制度

  采購實(shí)施及物資驗收

  公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購。

  供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

  供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審,采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》,并報請財務(wù)部門(mén)備案。

  采購物資運到本公司時(shí),先由供應部門(mén)對照核對采購計劃,經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  結算

  采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執行。

  無(wú)論是現款采購還是賒購,在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

  財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí),應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。

  出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時(shí)必須認真審核是否

  具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

  五、責任

  不按規定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

  經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的.,沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的,價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí),與供應商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

  物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認真按照條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購物資須知信息的,采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字,無(wú)請購部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

  供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項,有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。

  財務(wù)部必須認真履行審核監督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí),應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

  最新公司采購管理制度 6

  一、目的

  為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網(wǎng)絡(luò ),適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資,以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng),特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門(mén)提出,審批權限如下:

  (1)估算金額在 元以?xún),由部門(mén)經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長(cháng)加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單,審批權限如下;

  (1)采購金額在 元以?xún),由采購?jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長(cháng)加批。

  (5)采購金額在 元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗收入庫審批權限

  1、入庫金額在 元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在 元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限

  1、出庫金額在 元以?xún)鹊膯螕,由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

  3、出庫金額在 元以上的單據,需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門(mén)提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價(jià)),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。

  3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗,并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

  4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權限

  1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務(wù)部。

  2、財務(wù)部對采購部的`對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認,由財務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續:

  (1)發(fā)票金額在 元以?xún),由采購?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長(cháng)加批。

  六、供應商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考,應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性?xún)r(jià)比較高的物資。

  3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi),并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。

  4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。

  6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備:營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀律規定

  1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  最新公司采購管理制度 7

  第一條 為規范公司采購工作,特制訂本制度。

  第二條 公司采購管理的歸口部門(mén)為行政財務(wù)部,具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門(mén)需求,本著(zhù)節約效益的原則,辦理采購事項。

  第三條 采購原則:貨比三家,定點(diǎn)為主,勤儉節約。

  第四條 公司行政采購統一由行政財務(wù)部辦理,包括:例行采購(日常辦公用品、計算機及耗材)和零星采購(辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時(shí)所需設備及材料等)。

  第五條 例行采購

  屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時(shí),財務(wù)部通知定點(diǎn)供應商送貨,如復印紙等。

  第六條 零星采購

  零星采購需履行申購手續,即:

  一、申請——由需求者向行政財務(wù)部提出采購要求,行政財務(wù)部門(mén)匯總后每月一日以書(shū)面形式提出采購申請,按要求填寫(xiě)清楚。

  二、審核——由總工審核,主要審核:是否有必要,是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。

  三、報批——由所長(cháng)批準。

  四、采購——由行政財務(wù)部根據批準后的.采購申請進(jìn)行。一般均應進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、看樣。

  五、驗收——由行政財務(wù)部和總工驗收。

  六、登記、建檔——驗收合格后,由行政財務(wù)部進(jìn)行登記入帳,通知使用部門(mén)(人)領(lǐng)用。資料員負責收妥合格證、使用說(shuō)明書(shū)。

  第七條 本制度由所長(cháng)辦公會(huì )批準后發(fā)布執行。本制度解釋權屬行政財務(wù)部。

  最新公司采購管理制度 8

  一總則

  為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

  二選購部人員職責及管理制度

  1.熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注重市場(chǎng)信息的堆積。

  2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節省,考究職業(yè)道德。

  3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

  4.負責供給商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

  5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。

  6.大項材料必需做招標工作,其他材料詢(xún)價(jià)必需三家供給商以上參加。

  7.樂(lè )觀(guān)了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際狀況,早知道,早處理。

  8.準時(shí)幫助財務(wù)部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

  9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

  10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  三選購工作流程

  選購部作為一個(gè)職能部門(mén),在項目的詳細實(shí)施中擔負了不行推卸的重要責任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的辦法。在項目實(shí)施的過(guò)程中,選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才干順當的完成選購工作,每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃,來(lái)提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當實(shí)施做出各自的貢獻。

  1.在項目的初始運作階段,選購部按照項目部、投標部的詳細要求,協(xié)作舉行投標的材料報價(jià),以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避開(kāi)發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際選購價(jià)的狀況浮現。

  2.項目正式運作后,選購部應當在第一時(shí)光開(kāi)頭舉行所需材料的選購預備工作。生產(chǎn)方案部門(mén)依據工程合同和對照庫存后的實(shí)際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫(xiě),生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往選購部,一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

  3.選購部接到《材料申購單》后,按照所需材料的規格,質(zhì)量要求,數量,生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況,向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表2 )。供給商按照要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供給商付款的依據之一,需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 ),同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預備收貨。

  4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送,各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書(shū)。

  5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查,檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質(zhì)量和數量都精確無(wú)誤后才干舉行收貨,然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4 ),相關(guān)責任人簽字后回傳選購部。

  6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,準時(shí)通知選購部,由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定,便于統一定價(jià),統一結算,節省運送成本。

  7.項目完成后,選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí),選購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部按照實(shí)際狀況支配付款額度。

  8.供給商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

  四選購部進(jìn)展規劃

  原材料選購在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節,早在幾年前,資深的管理專(zhuān)家就提出了:選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今天,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

  降低選購成本不是一個(gè)短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個(gè)公司必需要規劃、重視的長(cháng)遠進(jìn)展策略,是需要長(cháng)久的工作閱歷的'堆積和公司整體的選購流程,選購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作,來(lái)完成這一共同目標。

  我們選購部的初步方案如下,其中的時(shí)光和工作目標按照實(shí)際狀況會(huì )作出相應調節,但是保證前進(jìn)的大方向永久不變

  (一)在3個(gè)月內完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核,每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開(kāi)頭逐步實(shí)施選購工作流程。

  (二)在6個(gè)月內完美選購體系,修正詳細工作中浮現的問(wèn)題。進(jìn)一步完美供給商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確的運行。

  (三)在1年內建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時(shí)、報驗不準時(shí)等工作失誤,不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失,建立完美的選購管理體系,能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來(lái)的方便,能看到選購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

  (四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實(shí)看到因為選購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。

  (五)大膽設想:5 — 10年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技長(cháng)進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完美的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn),涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供給商,為公司的進(jìn)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個(gè)現行的臨時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)覺(jué)問(wèn)題,修改失誤,爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的,適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領(lǐng)導,各個(gè)部門(mén)同事在詳細實(shí)施中,多提珍貴看法,指出我們工作中的不足,促進(jìn)我們選購部工作的長(cháng)進(jìn),真正達到降低選購成本,推進(jìn)公司進(jìn)展的目標

  最新公司采購管理制度 9

  1、目的

  為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門(mén)的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿(mǎn)完成采購任務(wù),滿(mǎn)足公司各部門(mén)對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。

  2、適用范圍

  本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

  3、定義(或相關(guān)說(shuō)明)

  為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進(jìn)行,維護公司及客戶(hù)利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

  4、管理規定

  4.1業(yè)務(wù)人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

  4.2業(yè)務(wù)人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動(dòng)。

  4.3業(yè)務(wù)人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

  4.4業(yè)務(wù)人員應當節省采購開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;積極投入采購工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。

  4.5業(yè)務(wù)人員在采購過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價(jià)對比表制度。

  4.6業(yè)務(wù)人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

  4.7業(yè)務(wù)人員應努力促進(jìn)材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

  4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

  4.9業(yè)務(wù)人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

  4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應相互配合、積極協(xié)調;加強溝通、取長(cháng)補短。

  4.9.2業(yè)務(wù)人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。

  4.10業(yè)務(wù)人員應敬業(yè)樂(lè )業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

  4.10.1業(yè)務(wù)人員應長(cháng)期保持整潔、和藹、親切的形象。

  4.11業(yè)務(wù)人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

  4.12業(yè)務(wù)人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

  4.13業(yè)務(wù)人員應當不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價(jià)值的'供應商處采購。

  4.14業(yè)務(wù)人員應尊重市場(chǎng)公平競爭,規避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

  4.15業(yè)務(wù)人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對象。

  4.16業(yè)務(wù)人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

  4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

  4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。

  4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績(jì),怠瞞工作問(wèn)題。

  4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

  4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

  4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應商串通損害公司利益。

  4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請。

  4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

  4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

  4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權,不得濫用職務(wù)。

  4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng )新,激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

  5、監督與實(shí)施

  5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。

  5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎勵。

  5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。

  5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

  5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應商連帶責任的法律權利。

  6、附則

  本制度以集團公司行為規范為準則,根據實(shí)際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

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  第一章 總則

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  第二章 采購原則

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。

  4.急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、董事會(huì )領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi),購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

  5.采購時(shí)應盡量要求供應商開(kāi)具發(fā)票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

  第三章 采購程序

  一、采購申請

  1.采購前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“采購申請單”。

  2.緊急采購時(shí),可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷(xiāo)采購,應立即通知財務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不必要的`損失。

  二、采購流程

  1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

  2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

  第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規范

  一、采購經(jīng)辦人職責

  1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。

  2.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  3.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

  4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

  二、采購經(jīng)辦人行為規范

  1.采購經(jīng)辦人應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

  第五章 附 則

  一、各部門(mén)需要采購時(shí),須按上述審批手續和流程采購執行。

  二、本制度經(jīng)董事會(huì )和總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。

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  為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理,經(jīng)公司討論打算,由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的選購、調配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的選購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據公司相關(guān)管理制度執行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤(pán)存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤(pán)存工作的監督檢查,并負責申購方案審核、物資價(jià)目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

  4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購方案,并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實(shí)。

  5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購方案核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤(pán)存工作。

  6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購方案的對比核實(shí)、對量大價(jià)高的物資選購舉行審查核實(shí),并對特別大件及應急物資的'選購舉行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中選購補庫,以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

  2、各部門(mén)物料物資的申購原則:由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購。

  四、選購流程

 。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后,根據對照詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續,執行2—3人共同選購。

  2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置,與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任根據選購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門(mén)選購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用記下表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

 。ǘ┻x購工作流程

  為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資選購工作流程的時(shí)光節點(diǎn)遇假日順延,并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門(mén)應該各盡其責,加強交流和協(xié)作。

 。ㄈ⿴旆抗芾

  1、公司行政人事部及各部門(mén)暫時(shí)設置的庫房應按照物資的易耗分類(lèi)舉行分類(lèi)存放,應該保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放,周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

 。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

  公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應建立《領(lǐng)用記下表》(附表2)。

  最新公司采購管理制度 12

  一、請購極其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門(mén)按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并根據規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過(guò)程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門(mén);

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱(chēng)、規格、數量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時(shí)光

  請購如有特別請備注

  請購單填寫(xiě)人

  請購部門(mén)主管

  請購單審核人

  選購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規定

  請購單應根據要素填寫(xiě)完整、清楚,由公司領(lǐng)導審核審核批準后報選購部門(mén);

  請購部門(mén)在提報申請單時(shí)應要求選購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式舉行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的狀況下可以電話(huà)請示,征得同意后提報選購部門(mén),簽字確認后手續后補

  假如是單一來(lái)源選購或指定選購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品,請購部門(mén)必需作出書(shū)面說(shuō)明

  請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報選購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規定

  1、請購的接收要點(diǎn)

  選購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否根據規定填寫(xiě)完整、清楚,檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;

  接收請購單時(shí)應遵循無(wú)方案不選購,名稱(chēng)規格等不完整不清楚不選購,圖紙及技術(shù)資料不全不選購,庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應準時(shí)通知請購部門(mén)。

  2、請購單的分發(fā)規定

  對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理;

  對于緊張請購項目應優(yōu)先處理;

  無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)。

  重要的項目選購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

  三、詢(xún)價(jià)及其規定

  1、詢(xún)價(jià)前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),了解圖紙及其技術(shù)要求,碰到問(wèn)題應準時(shí)與請購部門(mén)交流;

  2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應收拾、歸類(lèi)集中選購;

  3、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌舉行詢(xún)價(jià);

  4、比價(jià)選購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對廠(chǎng)商的供給能力,交貨時(shí)光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認;

  2.對于合格供貨商的價(jià)格水平舉行市場(chǎng)分析,是否價(jià)格最低,所報價(jià)格的.綜合條件越發(fā)突出;

  五、合同的簽訂及其規定

  1、合同正文應包含的要素

 。1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)光、簽訂地點(diǎn);

 。2)選購物品的規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

 。4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

 。6)其他商定

  2、合同簽訂及其規定

 。1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的,注重保密責任;

 。2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險降至最低;

  3、合同執行

 。1)已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進(jìn),由選購部負責人舉行監督,如浮現問(wèn)題,選購部應準時(shí)提出建議或補救措施,并準時(shí)通知請購部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導;

 。2)已簽訂的合同在執行期間,應準時(shí)把握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行狀況,跟蹤并催促其保證質(zhì)量,按時(shí)履約;

 。3)合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應準時(shí)商議并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同,選購部應準時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)舉行驗收;

  2、標的物在運達公司后選購部應準時(shí)通知請購部門(mén),由請購部門(mén)準時(shí)支配卸貨與搬運。

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  一、目的

  加強選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預防選購過(guò)程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

  二、范圍

  本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。

  三、職責

  3.1市場(chǎng)部按照銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售方案并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷(xiāo)售方案,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。

  3.3供給部按照生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制選購方案,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。

  3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

  3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資方案、設備運行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng )造所用備品備件選購方案。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

  3.8財務(wù)部負責日常選購的價(jià)格審查,負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

  3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。

  3.10各選購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真切性和合法性負責。

  四、選購作業(yè)操作規程

  4.1物資選購的方案、申請與審批

  4.1.1授權的請購部門(mén)按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執行。

  4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時(shí)選購申請需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2選購比價(jià)

  4.2.1選購部門(mén)在選購前須將選購方案或申請,交財務(wù)部舉行比價(jià);在提交選購方案或申請的同時(shí),選購部門(mén)應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價(jià)和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的`供給商(但不僅限于)舉行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。

  4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價(jià),舉行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標方式選購。

  4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價(jià)選購,公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標,確定選購價(jià)格和供給商,一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格,只能在定標價(jià)格基礎上按照市場(chǎng)行情下調,不能上浮;如屬?lài)艺哒{節等客觀(guān)緣由所致選購價(jià)格上漲,并且選購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng),價(jià)格可以上調,但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )討論同意后才干執行。

  4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不采取比價(jià)程序,物價(jià)審計只對選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

  4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。

  4.3選購實(shí)施及物資驗收

  4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統一由供給部門(mén)負責辦理,其他部門(mén)或人員不得自行選購。

  4.3.2供給部門(mén)應按照生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案,報分管副總批準后執行。

  4.3.3供給部門(mén)按照批準的選購方案組織選購,除零星選購外,批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)舉行會(huì )審,選購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在選購合同有效期內,若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》,并報請財務(wù)部門(mén)備案。

  4.3.4選購物資運到本公司時(shí),先由供給部門(mén)對比核對選購方案,經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部舉行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結算

  4.4.1選購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執行。

  4.4.2無(wú)論是現款選購還是賒購,在結算付款時(shí)均需由供給部門(mén)填開(kāi)《選購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

  4.4.3財務(wù)部在對選購物品結算付款時(shí),應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時(shí)必需仔細審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

  五、責任

  5.1不按規定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。

  5.2經(jīng)審批的選購方案和申請,負責選購的部門(mén)和人員應在規定選購期限內選購到位,因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購的,選購價(jià)格顯然高于比價(jià)結果的,價(jià)格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價(jià)時(shí),與供給商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細舉行比價(jià)而導致選購價(jià)格顯然過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔當相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

  5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必需依據生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購物資須知信息的,選購部門(mén)有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門(mén)主管簽字,無(wú)請購部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

  5.5供給部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計劃,落實(shí)供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項,有關(guān)選購人員負有無(wú)條件的清收責任。

  5.6財務(wù)部必需仔細履行審核監督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不準時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  5.7驗收部門(mén)必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí),必需準時(shí)報告選購部門(mén)(須要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫選購物品的數量負責。若發(fā)覺(jué)數量不符時(shí),應該準時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(須要時(shí)直接報告總經(jīng)理),同時(shí)妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心,未按本方法規定操作,造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。

  最新公司采購管理制度 14

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬,全部商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作具體的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一,互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。

  二、入庫

  商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,按照實(shí)物填寫(xiě)入庫單,入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供給部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。

  三、出庫

  按照開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù),若有特別狀況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

  四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準時(shí)記下入賬,做到日清日結,確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束,應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)

  五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

  六、盤(pán)存

  每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯,應準時(shí)查明緣由,并舉行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的`問(wèn)題需處理的,應準時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報,必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調節。

  七、倉管員工作職責

  1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴格根據商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

  4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、仔細做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

  6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

  7、仔細做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

  8、仔細做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過(guò)期的商品要求準時(shí)通知選購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品準時(shí)回收倉庫保管。

  9、仔細做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作,避開(kāi)商品走失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、仔細協(xié)作各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。

  最新公司采購管理制度 15

  1目的

  對于采購過(guò)程進(jìn)行控制,以保證供應方提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足本公司規定的要求。

  2適用范圍

  適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

  3職責

  3.1公司負責對供應方的評價(jià)和采購的實(shí)施。

  3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。

  3.3相關(guān)部門(mén)參與對供應方的評價(jià)。

  3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

  4采購程序

  4.1采購產(chǎn)品的分類(lèi):采購產(chǎn)品依據其對過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類(lèi):

  a類(lèi):指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性(安全衛生特性)的外購、外協(xié)產(chǎn)品,

  如:原料淡水魚(yú)、輔料等:

  b類(lèi):指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品,如:商標紙、塑料袋等;

  4.2供應方的選擇的評定

  4.2.1對供應方的要求

  a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,質(zhì)量長(cháng)期穩定;

  b)交貨及時(shí),符合合同要求;

  c)發(fā)貨數量準確;

  d)價(jià)格經(jīng)濟合理;

  e)提供認真負責、及時(shí)的服務(wù)

  根據這一要求,公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠(chǎng)家中進(jìn)行初選,如不能滿(mǎn)足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應方。

  4.2.2對供應方的評價(jià)方法:

  4.2.2.1a類(lèi)產(chǎn)品供應方的評價(jià)

  供應方如已有供貨關(guān)系,則先由公司辦公室會(huì )同品管部、生產(chǎn)部,分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價(jià),并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價(jià)的`依據,最后由總經(jīng)理作出評價(jià)結論。

  如初選的是新供應方,則應對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用,根據檢驗和試用結果。再對其進(jìn)行評價(jià)。

  供應概況可以函調或現場(chǎng)考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫(xiě)。

  4.2.2.2b類(lèi)產(chǎn)品的供應方的評價(jià):

  對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方,由公司供銷(xiāo)科直接作出評價(jià)。如初選的是新供應方,則應對其產(chǎn)品進(jìn)行試用,根據試用結果,再對其進(jìn)行評價(jià)。

  4.4.2.3對已調查評價(jià),且具備合格供應方條件的供貨廠(chǎng)家,由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后,供采購時(shí)使用。

  4.2.3對合格供應方的控制

  為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續地符合規定的要求,應對合格供應方采取必要的控制措施,方法如下:

  a)由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括:供應方調查評價(jià)記錄;供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄;供應方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處置記錄;

  b)當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時(shí),倉庫應對該批產(chǎn)品進(jìn)行標識、隔離,并由品質(zhì)部通知公司辦公室,對不合格品進(jìn)行處理。

  c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方,品質(zhì)部簽署意見(jiàn)后交供應方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù),連續出現不合格,而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應方,由公司辦公室報總經(jīng)理批準,取消其合格應方資格。

  4.3采購實(shí)施

  4.3.1公司辦公室根據銷(xiāo)售計劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。

  4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求,還包括對供應方的質(zhì)量保證要求,即:

  a)采購產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號、規格和其他要求;b)表明產(chǎn)品技術(shù),質(zhì)量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱(chēng)和適用版本。

  4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應以采購計劃作為采購的依據。

  4.3.4當生產(chǎn)需要,在合格供應方處不能及時(shí)采購到的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。

  4.4采購產(chǎn)品的驗證

  4.4.1a類(lèi)采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫,b類(lèi)產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應方聯(lián)系處理。

  4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證,其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規定執行。

  4.4.3當顧客有要求并在合同規定時(shí),本公司的客戶(hù)或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶(hù)的驗證用作供應方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據,也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。

  4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執行。

  最新公司采購管理制度 16

  一.集中選購和管理的原則

  守衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門(mén),凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業(yè)部負責。

  守衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責,加強管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

  集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理,并根據本方法的要求,做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作,.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

  人力資源部按照考核指標對各單位實(shí)施考核。

  二、審批權限

  購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意舉行購置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示,相關(guān)部室會(huì )簽后,報總經(jīng)理審批。

  三、辦公用品集中選購的范圍

  辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中選購范圍。

  四、集中選購程序

  各部室、門(mén)店按照本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案,經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后,于每月日送達守衛物業(yè)部。

  守衛物業(yè)部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。

  守衛物業(yè)部按照領(lǐng)導批準的內容,對價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式選購,其他零星物品實(shí)行貨比三家的`形式實(shí)施集中選購。

  守衛物業(yè)部選購用品后,由各企業(yè)、機關(guān)各部室到守衛物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。

  五、實(shí)施中注重事項

  方案內選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見(jiàn)附表

  購置方案需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。

  各門(mén)店、機關(guān)各部室暫時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品,需寫(xiě)出書(shū)面請示,報總經(jīng)理審批,由守衛物業(yè)部負責選購,或由守衛物業(yè)部托付該部門(mén)自行選購。

  書(shū)面請示需寫(xiě)清晰緣由、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。

  電腦、耗材、零部件的申請,根據集團京東集辦字〔XX〕號執行。

  部分特別專(zhuān)業(yè)用品原則上由守衛物業(yè)部購置,守衛物業(yè)部托付相關(guān)部門(mén)自行選購的,自選購后日內需到守衛物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷(xiāo)手續。

  各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。

  六、詳細要求

  各單位的方案要依據實(shí)際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

  根據先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。

  當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

  各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避開(kāi)鋪張、損壞和走失。

  守衛物業(yè)部選購所需用品時(shí),須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標或審批同意,逐步建立資信度高的選購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(cháng)久合作。

  本方法適用于集團所屬各企業(yè),機關(guān)各部室。

  本方法由守衛物業(yè)部負責解釋。

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