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公司發(fā)票報銷(xiāo)管理制度(精選5篇)
在日新月異的現代社會(huì )中,我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編收集整理的公司發(fā)票報銷(xiāo)管理制度,歡迎大家分享。
公司發(fā)票報銷(xiāo)管理制度 篇1
為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程,特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止,以本規定為準。
一、費用報銷(xiāo)票據要求
1、費用報銷(xiāo)應提供合法、真實(shí)有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據。
2、發(fā)票抬頭必須填寫(xiě)公司全稱(chēng),即“xx有限公司”,不得多字、少字或錯字。若是定額發(fā)票,票面上要求填寫(xiě)單位名稱(chēng)的也應填寫(xiě)完整。
3、發(fā)票日期與費用報銷(xiāo)日期應大體一致,一般不得跨年度報銷(xiāo)。
4、發(fā)票內容應與真實(shí)的業(yè)務(wù)一致,不同類(lèi)型的發(fā)票應按經(jīng)濟業(yè)務(wù)的類(lèi)型分項整理填寫(xiě)在費用報銷(xiāo)單上。
5、發(fā)票所開(kāi)具貨物或者勞務(wù)名稱(chēng)應與銷(xiāo)貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍一致,且貨物或者勞務(wù)名稱(chēng)一般應為具體商品名稱(chēng)或者勞務(wù),不能開(kāi)具概括性的商品或者勞務(wù)名稱(chēng),如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開(kāi)具,如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開(kāi)具,如“材料一批”、“辦公用品一批”,但應付“明細清單”,詳細羅列具體的商品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額并加蓋發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章,并不得出現“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個(gè)人生活用品。
6、發(fā)票金額大小寫(xiě)必須一致,數量、單位、單價(jià)必須匹配。
7、所取得的發(fā)票上的印章應為“財務(wù)專(zhuān)用章”和“發(fā)票專(zhuān)用章”,用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致,并與相關(guān)附件的單位名稱(chēng)相符。
8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫(xiě)亂畫(huà),有實(shí)物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備注的可以再其它單據上注明。
9、除財務(wù)部門(mén)監制的行政事業(yè)單位收費收據外,其他收據原則上不能作為報銷(xiāo)憑證。
10、不符合以上要求的票據,公司財務(wù)部有權退回當事人,并要求其重新提供合法有效的票據。
11、發(fā)票必須真實(shí)有效,不得虛開(kāi)發(fā)票或有意取得不規范發(fā)票、作廢發(fā)票及失效發(fā)票。
二、憑證填寫(xiě)及票據粘貼要求
1、各部門(mén)應根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇使用公司財務(wù)部統一訂制的差旅費報銷(xiāo)單、費用報銷(xiāo)單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過(guò)銀行轉賬支付的情況下使用。
2、報銷(xiāo)單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫(xiě),不得使用圓珠筆填寫(xiě)。
3、報銷(xiāo)單或者付款單應按照項目填寫(xiě)完整、清楚,不得涂改。報銷(xiāo)金額必須保持大小寫(xiě)一致,填寫(xiě)大寫(xiě)金額時(shí)應在最高位的上一位封頂(符號為“”),其余位置(包括角、分位)陸沒(méi)有數字必須填寫(xiě)“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。
4、費用報銷(xiāo)所附票據(面積小于報銷(xiāo)單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上,不得直接粘貼到費用報銷(xiāo)單上,不得以印制的未報廢報銷(xiāo)單據作為粘貼單。
自制粘貼單大小與報銷(xiāo)單一致,上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過(guò)粘貼單寬度,并且平鋪粘貼,具備層次感,不得將大量票據重疊粘貼。票據較多時(shí)可以多使用幾張粘貼單,每張粘貼單上單據數量要適度,并保持單據平整,厚度均勻。票據過(guò)大時(shí)應按費用報銷(xiāo)單大小折疊好,個(gè)票據不得突出于粘貼單和費用報銷(xiāo)單之外。
5、寬度、長(cháng)度不一致的票據盡量分開(kāi)粘貼,不同金額的票據分類(lèi)粘貼,便于核實(shí)。
6、小型發(fā)票不得粘貼在票據的左上角(左上角2厘米范圍內不得粘貼有實(shí)質(zhì)內容的票據),一方便裝訂后查閱。
7、不符合以上要求的,公司財務(wù)部有權退回要求重新粘貼或者填報,且不論是否通過(guò)相關(guān)審批流程。
三、報銷(xiāo)費用時(shí)間規定
1、一般性的`費用報銷(xiāo),原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個(gè)月內到公司財務(wù)報賬。
2、原則上當月的費用應在當月報銷(xiāo)完畢,不得無(wú)故將費用延后。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷(xiāo)完畢,一般不得留待在第二個(gè)年度結算。凡是以前年度的費用在第二個(gè)季度報銷(xiāo)的,如無(wú)特殊原因公司財務(wù)部有權拒絕。
四、費用報銷(xiāo)所需附件
1、辦公費用:
(1)費用報銷(xiāo)單。
(2)正規普通發(fā)票。
(3)申購單。
(4)如果匯總開(kāi)具辦公用品發(fā)票,必須附詳細清單。
(5)大額采購需要附采購合同,定點(diǎn)采購可簽訂期間合同,合同應交公司財務(wù)部備案。
(6)驗收單或入庫單。
2、通訊費:
(1)費用報銷(xiāo)單。
(2)通訊發(fā)票。
3、差旅費:
(1)差旅費報銷(xiāo)單。
(2)出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費發(fā)票等。
(3)出差申請單。
4、車(chē)輛費用:
(1)費用報銷(xiāo)單。
(2)正規的油費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、保險費、車(chē)船稅等于車(chē)輛有關(guān)的發(fā)票。
(3)車(chē)輛維修需維修申請單和車(chē)輛結算單。
5、業(yè)務(wù)招待費:
(1)費用報銷(xiāo)單。
(2)正規的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。娛樂(lè )行業(yè)發(fā)票不得作為業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)。
(3)按月結算的需附消費清單(備案)。
6、其他費用報銷(xiāo):
(1)費用報銷(xiāo)單。
(2)相關(guān)業(yè)務(wù)證明。
(3)與經(jīng)濟業(yè)務(wù)吻合的正規票據。
上述費用報銷(xiāo)金額超過(guò)2萬(wàn)元(含2萬(wàn)元)以上的,一般應附相關(guān)合同等資料通過(guò)銀行轉賬方式支付。
五、本規定自發(fā)行之日起執行,由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。
公司發(fā)票報銷(xiāo)管理制度 篇2
一、目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度,確保市人員更好開(kāi)展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,報市場(chǎng)總監批準(可電話(huà)確認)。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具,一律按火車(chē)票報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)。
4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車(chē),但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間,標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內,扣除私人話(huà)費,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、備用金管理
1、根據工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金,借支額度根據實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書(shū)面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、對于長(cháng)期占用備用金的`,財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷(xiāo),在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次,各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo),一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法:
差旅費報銷(xiāo)單:
a、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
b、粘貼注意事項:將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼,并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。
費用報銷(xiāo)單:
a、填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項:原則上只報銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票,需事先向財務(wù)說(shuō)明情況;蛞云渌睋涞,但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務(wù)部。
公司發(fā)票報銷(xiāo)管理制度 篇3
為了加強公司的財務(wù)管理工作,統一各部門(mén)的報銷(xiāo)程序及規定,提高財務(wù)管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。
1、借款報銷(xiāo)的審批權限。
1.1公司員工因工出差借款或報銷(xiāo),由各部門(mén)經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門(mén)審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷(xiāo)。凡有審簽權限的部門(mén)經(jīng)理須在財務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫(xiě)“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
1.3員工出差返回后,填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”,按規定的'時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
2.1員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
2.2出差住宿費報銷(xiāo)標準:(元/人/天)
技術(shù)部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。
2.4出差補助標準
外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶(hù)吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。
2.5員工出差交通報銷(xiāo)標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門(mén)經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。
2.5.2員工長(cháng)途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo);經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車(chē),如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷(xiāo)。
2.5.3員工在本市內出差,只報銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票。無(wú)特殊情況,不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
3、員工差旅費報銷(xiāo)規定:
3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。
3.2膳食費按規定標準領(lǐng)取,不得報銷(xiāo)與此相關(guān)的費用。
3.3交際費用由領(lǐng)導核定并填寫(xiě)客餐報銷(xiāo)單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長(cháng)途出差人員無(wú)住宿費用時(shí),則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
3.6員工出差返回后于一周內報銷(xiāo),報銷(xiāo)時(shí)間為每周一及每五,未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的,財務(wù)部門(mén)應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
3.7超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
3.8財務(wù)部有權對不實(shí)的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢(xún)。
公司發(fā)票報銷(xiāo)管理制度 篇4
為了加強我校的財務(wù)管理工作,發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節約的優(yōu)良傳統和作風(fēng),嚴格財經(jīng)紀律,特制訂《發(fā)票報銷(xiāo)制度》,以規范我校的財務(wù)收支行為。
1、所有要報銷(xiāo)的`票據必須有經(jīng)手人簽名,財務(wù)主管領(lǐng)導簽字,校長(cháng)審核簽字,缺一不可。
2、會(huì )議費、活動(dòng)費及招待費的管理:
。1)學(xué)校舉行大型活動(dòng)確需經(jīng)費,需經(jīng)分管領(lǐng)導擬出報告,經(jīng)校長(cháng)辦公研究同意并決定其總金額方能開(kāi)支。
。2)對外活動(dòng)的接待費,按學(xué)校有關(guān)制度規定由校長(cháng)同意,并確定出接待標準(視其接待規格而定)、參陪人員、就餐地點(diǎn)后,方能就餐。就餐結束由經(jīng)辦人當面結賬,并簽字報銷(xiāo)時(shí)附件附后。先斬后奏者,一紀不予以報銷(xiāo),由經(jīng)辦人負責。
。3)上級的各項收費,報銷(xiāo)發(fā)票時(shí),要出具上級征收費的文件或通知。
3、其他票據(如旅差費、接待費等)根據相關(guān)文件執行。
公司發(fā)票報銷(xiāo)管理制度 篇5
發(fā)票報銷(xiāo)堅持真實(shí)、規整、明確的原則,具體要求如下:
一、入庫單填寫(xiě)
1、采購類(lèi)報銷(xiāo)需粘貼入庫單記賬聯(lián)。入庫單是采購入庫的證明,由庫房管理人填寫(xiě),采購經(jīng)辦人在入庫單相應位置簽字,采購經(jīng)辦人報銷(xiāo)時(shí)將記賬聯(lián)粘貼在發(fā)票以下。
2、入庫單品名、品牌型號、數量、單價(jià)、金額、合計、大寫(xiě)填寫(xiě)均應規范、清晰。
二、發(fā)票要求
1、發(fā)票客戶(hù)名稱(chēng)應與公司名稱(chēng)一致,為:東營(yíng)區京東五洲電梯電腦有限責任公司。
2、發(fā)票中品名、品牌型號、數量、單價(jià)、金額、合計、大寫(xiě)填寫(xiě)均應規范、清晰。
3、發(fā)票中銷(xiāo)售單位的'印章應清晰。
4、發(fā)票正面不能有其他筆記或涂改;增值稅發(fā)票的信息編碼應注意保護,不準有折痕。不準擠壓、不準水浸。
5、采購、消費100元以上需開(kāi)具正式發(fā)票。
三、發(fā)票粘貼要求
1、發(fā)票頂端不準超越粘貼單右側粗豎線(xiàn)。發(fā)票及其他單據不準超出粘貼單邊緣,較大單據粘貼后進(jìn)行折疊。
2、不要在右側會(huì )計科目欄內粘貼。
3、多張發(fā)票、單據粘貼,要排列整齊。
4、多批次、多類(lèi)發(fā)票粘貼,要分批次、分類(lèi)依序粘貼,各發(fā)票相應明細單、出入庫單等附屬單據應緊貼于本發(fā)票后,不準與其他批次、類(lèi)別的發(fā)票、單據混在一起。
四、粘貼單填寫(xiě)
1、報銷(xiāo)人只填寫(xiě):合計金額小寫(xiě)欄、合計金額大寫(xiě)欄(大寫(xiě)填在粘貼單中間空白的位置)、報銷(xiāo)人欄。會(huì )計科目及相應金額不準填寫(xiě),由公司會(huì )計填寫(xiě)。
2、大寫(xiě)的:零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾、萬(wàn)仟佰、元角分的書(shū)寫(xiě)及表述要正確、規范。
五、發(fā)表說(shuō)明填寫(xiě)
1、報銷(xiāo)任何費用必須填寫(xiě)說(shuō)明。
2、要寫(xiě)明事項內容,及其時(shí)間、參加人。
3、采購、會(huì )議、招待、住宿、娛樂(lè )類(lèi),要注明供應商、服務(wù)商的名稱(chēng)地址、電話(huà)。
4、有書(shū)面申請的要附在粘貼單后。
5、費用超過(guò)200元的要注明安排人、批準人。
六、發(fā)票簽批
1、發(fā)票實(shí)行逐級簽批。組長(cháng)、部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理依序簽批。
2、簽批人主要審核:費用的必要性、真實(shí)性及單據是否規范、數額前后是否一致,重要事項、200元以上費用是否有公司領(lǐng)導的批示及準許。
3、審簽人權力:有權將違規費用單據退回、有權要求報銷(xiāo)人或其部門(mén)經(jīng)理做進(jìn)一步說(shuō)明、有權依公司規定對違規人做出處罰。
4、審簽人簽名位置,總經(jīng)理在單位領(lǐng)導欄簽字,其他審簽人在粘貼單空白處簽字。
七、違規處罰
1、發(fā)票粘貼不規范,前兩次給予講解、指導。第三次起,每次罰款10元。
2、費用出現弄虛作假,虛報、多報。虛報100元以下,第一次給予公司內通報批評,并罰款500元,擔負管理職務(wù)的給予降職降薪;第二次,予以辭退。虛報100元以上,予以辭退。
3、審簽人未盡到審核職責,出現一次失誤,罰款50元。對違規現象隱瞞不報,予以降薪降職一級的處分
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