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倉庫的出庫管理制度

時(shí)間:2022-04-28 08:27:22 制度 我要投稿

倉庫的出庫管理制度(通用5篇)

  在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準則和依據。到底應如何擬定制度呢?以下是小編精心整理的倉庫的出庫管理制度(通用5篇),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

倉庫的出庫管理制度(通用5篇)

  倉庫的出庫管理制度1

  一、目的

  通過(guò)制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

  二、適用范圍

  倉庫的所有工作人員

  三、職責

  倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理,協(xié)調部門(mén)間的事務(wù)和傳達與執行上級下達的任務(wù),培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

  倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

  倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

  倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

  四、倉儲管理規定

  1、原材料收貨及入庫

  需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

  采購員將“客戶(hù)送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。

  倉庫收貨時(shí)需“客戶(hù)送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項單據,沒(méi)有時(shí)需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

  倉庫收貨時(shí)的原材料必須與計劃部門(mén)提供的采購訂單要求相符,否則拒絕收貨。

  倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實(shí)物,如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實(shí)收數量。

  倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗的合格的原材料開(kāi)具“質(zhì)檢單”,并經(jīng)倉庫主管簽字確認后辦理入庫,對不合格原材料進(jìn)行退貨。

  倉庫原則上當天送來(lái)的原材料當天處理完畢,做到日清日結。

  倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區分類(lèi)別擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內規整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

  2、原材料出庫

  需嚴格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進(jìn)行操作。

  倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據是技術(shù)部門(mén)提供的材料清單,生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數量,及廠(chǎng)部所規定的原材料損耗進(jìn)行核料,并由相關(guān)領(lǐng)導簽字確認,方可出庫。

  倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

  倉庫任何人員都無(wú)權給沒(méi)有辦理相關(guān)手續的原材料出庫。

  3、退廠(chǎng)原材料的處理

  需嚴格按照“退廠(chǎng)物料通知單”進(jìn)行操作。

  對采購來(lái)的不合格物料需要及時(shí)通知采購部,并由采購部給予處理意見(jiàn)且簽名確認后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應商。

  對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。

  4、原材料報廢

  嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行操作

  發(fā)現倉庫庫存物料不合格時(shí)及時(shí)處理或通知上級主管部門(mén)處理。

  需要區別分開(kāi)庫存物料報廢、不合格原材料、客戶(hù)退回物料,并且分開(kāi)保管。

  5、成品的收貨及出庫

  A。

  B。

  C。

  成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作。所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品,并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫,否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數量,碼數,顏色,型號,單價(jià)等信息的送貨單,對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進(jìn)行操作。成品出庫的依據是由營(yíng)銷(xiāo)部提供“客戶(hù)貨物配送單”,進(jìn)行檢貨,并把檢好成品進(jìn)行包裝。對于即將出庫的成品通知營(yíng)銷(xiāo)部,由營(yíng)銷(xiāo)部簽名確認,并辦理相關(guān)出庫手續后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶(hù)退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、型號、數量無(wú)誤后,辦理相關(guān)的退貨手續?蛻(hù)退回的不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修,盡快返還客戶(hù)。

  五、貨物管理

  貨物的品質(zhì)維護:物料在收貨、點(diǎn)數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原

  則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

  每天檢查貨物信息,如發(fā)現儲位不對、賬實(shí)不符、品質(zhì)問(wèn)題等及時(shí)反饋和處理。

  保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時(shí)更正。

  貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務(wù)。每月的單據由其分類(lèi)保管好,原則上

  單據保管2年,在此期間不得銷(xiāo)毀。做到賬實(shí)一致。

  六、貨物的盤(pán)點(diǎn)

  倉庫貨物盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)、倉庫以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。

  盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合,盤(pán)點(diǎn)期間暫停出入庫辦理。

  盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁更換不同的盤(pán)

  點(diǎn)人員,以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。

  盤(pán)點(diǎn)后,所有的盤(pán)點(diǎn)表都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認。

  七、倉庫的安全、衛生管理

  倉庫每天都對倉庫區域進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整

  理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

  對倉庫內貨物擺放做出合理的`擺放和規劃。

  倉庫衛生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

  倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

  倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

  倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發(fā)放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類(lèi)分小區存放,且有清楚的標識。

  上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉庫門(mén)。

  做好及時(shí)檢查物貨,如有異;蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報。

  八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

  倉庫工作人員應該培養良好的工作態(tài)度和作風(fēng),形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實(shí),有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準則依廠(chǎng)部規定為準則。

  倉庫的出庫管理制度2

  1、倉管管理的基本任務(wù)和原則

  (1)基本任務(wù):采用科學(xué)的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節約費用,保證安全,提高效益。

  (2)庫房管理的原則是:適量、及時(shí)、準確、經(jīng)濟、安全。

  2、原材料、物資的保管和記錄

  (1)庫房按原材料和物資大類(lèi)分別管理。

  (2)倉管員職責:保管所管原材料、物資,記原材料、物資明細帳,驗收進(jìn)倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。

  (3)存倉原材料、物資要貫徹執行“先進(jìn)先出,定期每季翻堆”的庫房管理規定。

  (4)要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆,有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。

  (5)庫房對進(jìn)倉儲存的物資,必須按固定堆位存儲,并編列堆號,在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設立“進(jìn)、出、存貨卡”,凡出入倉物資應于當天在貨卡登記,并結出存貨數,以便與物資明細帳對口。

  (6)存倉物資必須做到“三對口”,即存倉物資與貨卡相符,貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數字,編制“進(jìn)、銷(xiāo)、調、存月報表”,每季度盤(pán)點(diǎn)一次。

  (7)倉管員對所保管的物資,應經(jīng)常檢查,對滯存在庫房時(shí)間較長(cháng)的物資,要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門(mén)反映滯存情況;對存倉物資,發(fā)現霉變,破損或超保管期限,應及時(shí)提出處理意見(jiàn),并填制“物資殘損(霉變)處理報告書(shū)”,或“超期存倉物資報告表”,送交業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)部各一份,以便有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見(jiàn)。

  (8)、物資保管與保養

  a、根據不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區;保管要做到“三清”,“二齊”,“四號定位”擺放。

  三清:材料清、數量清、規格清

  二齊:擺放整齊、庫容整齊

  四號定位:按區、按排、按架、按位定位

  b、保管物資應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時(shí)改進(jìn)。

  c、要嚴格注意防火、防盜。

  3、原材料,物資進(jìn)出倉規定:

  (1)倉庫管理人員對進(jìn)倉物資,憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規格,數量,質(zhì)量。

  (2)倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規格,數量、與發(fā)票或采購,申購部門(mén)的要求不相符的原材料、物料,必須拒絕進(jìn)倉,并及時(shí)向申購部門(mén)、采購部報告。

  (3)原材料、物資出倉,必須先辦妥出倉手續,憑領(lǐng)料單或調撥單,并驗明規格,數量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽注,才給予發(fā)貨,同時(shí)要及時(shí)登記明細帳,并將領(lǐng)料單或調撥單報送財務(wù)部出帳。

  (4)庫房對任何部門(mén)均應按正式出倉單證發(fā)貨,嚴禁先出貨,后補辦手續的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。

  4、庫房的存量管理

  (1)庫房實(shí)行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準后,交庫房執行。

  (2)所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。

  5、庫房的請購

  (1)存倉物資達到最低存量時(shí),庫房應及時(shí)填制“請購單”,交部門(mén)經(jīng)理購買(mǎi),沒(méi)有及時(shí)提出購買(mǎi)以致存貨供應中斷的,有關(guān)庫房人員要承擔工作責任。

  (2)超過(guò)最高存量的請購,須按酒店(流動(dòng)資金管理制度)的審批權限,批準后交采購部購買(mǎi)。

  6、庫房的盤(pán)點(diǎn)

  (1)庫房物資流動(dòng)性大,為保證貨、卡、賬核對相符,隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的盤(pán)點(diǎn)工作。

  (2)經(jīng)常的盤(pán)點(diǎn)由倉管員在日常進(jìn)行,針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品,需增加盤(pán)點(diǎn)和察看的次數。

  (3)定期的盤(pán)點(diǎn)每季度進(jìn)行一次,發(fā)現盤(pán)盈盤(pán)虧,應查明原因,說(shuō)明情況。

  (4)對于盤(pán)虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責任的,應由倉管人員承擔經(jīng)濟責任。經(jīng)常發(fā)現失職行為的,應調離工作崗位,發(fā)現偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。

  7.物品驗收:

  倉管員對購回的物品無(wú)論多少,大小等都要進(jìn)行驗收,并做到1.購貨發(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng),規格,型號,數量不相符時(shí)拒絕進(jìn)倉.2.發(fā)票的數量與實(shí)物數量不相符,但名稱(chēng),規格,型號相符可按實(shí)際數量驗收.3.對購進(jìn)的食品原材料,油味料不鮮不收,味道不正不收.4.對購進(jìn)品已損壞的不驗收.

  物品驗收后,倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。

  8、其他有關(guān)規定:

  (1)一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種,背包,手提袋等物進(jìn)倉。

  (2)庫房范圍及庫房辦公地點(diǎn),不得會(huì )客,其他部門(mén)職工更不得圍聚閑聊,不得帶親友到庫房范圍參觀(guān)。

  (3)庫房范圍不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。

  (4)庫房不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的物品存倉。

  (5)任何人員,除驗收時(shí)所需外,不得把庫房商品物資試用試看。

  (6)庫房應定期每日檢查防火設施的使用實(shí)效,并接受保安部的檢查、監督。

  倉庫的出庫管理制度3

  第一條設立目的

  為加強紙張驗收和出入庫管理,明確職責,確保生產(chǎn)需要,特制訂本制度。

  第二條入庫驗收

  倉庫管理員必須做好驗收入庫工作,把好“三關(guān)”(即入庫關(guān)、庫存數量關(guān)和發(fā)放關(guān))。詳細核對材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量和質(zhì)量,確認無(wú)誤后,方可辦理入庫手續;驗收發(fā)現有誤,要立即通知有關(guān)職能部門(mén)退貨、換貨或索賠。具體而言,紙張入庫驗收包括以下程序:

  1.抽樣檢查

 。1)倉管員負責對紙張進(jìn)行現場(chǎng)抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括:紙張是否有合格證,外包裝是否完整,商標、批號是否齊全,紙張外觀(guān)是否平整,是否有變形、破損、受潮等現象,克重、規格、數量等是否與采購要求一致。

 。2)倉管員應堅持原則把好入庫關(guān),驗收時(shí)發(fā)現有誤或不合格的,應予以記錄并及時(shí)報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

  2.驗收人簽字

  倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。

  3.開(kāi)票入庫

  材料入庫后,要給送紙單位開(kāi)出收料單,注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章,一式三份。填寫(xiě)后的收料單作為記帳的憑證,按月裝訂成冊后,妥善保管。

  第三條紙張管理

  1.紙張存放要求

 。1)入庫的紙張要分類(lèi)存放,進(jìn)行標識,要做到勤整理,保持庫容整潔、安全。

 。2)要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變;

 。3)庫區附近嚴禁煙火,保證通風(fēng),消防器材碼放位置顯著(zhù),標識清楚,定期更換,確保有效;

 。4)除工作需要外,不得允許任何人進(jìn)入紙張倉庫。

 。5)需作退貨、換貨處理的紙張,倉管員應專(zhuān)區單獨存放并予標識。

  2.紙張數量控制要求

 。1)倉庫管理員要定期清倉查庫,及時(shí)掌握紙張變動(dòng),特別是常用紙張的變動(dòng)情況,盡量做到庫存數量合理;

 。2)努力降低成本,對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳,分類(lèi)碼放,標識清楚,并做好記錄,不得擅自處理、變賣(mài);

 。3)每月底進(jìn)行一次統計,統計報表報財務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),做到盈虧有據,數字報_____批準后,方可結轉下一年度帳目。

  第四條出貨

  1.紙張出庫由倉管員專(zhuān)人管理,按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

  2.倉管員要嚴格執行憑領(lǐng)料單發(fā)貨,做到無(wú)單不發(fā)貨,內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨,數目有涂改痕跡不發(fā)貨。

  3.領(lǐng)料單均由倉管員根據生產(chǎn)工單數量開(kāi)出,紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫(xiě)清楚,由_____簽字確認后交_____核算。

  4.倉管員要及時(shí)做好出庫登記,發(fā)貨后根據領(lǐng)料單登記紙張臺賬,做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

  5.倉管員要定期盤(pán)點(diǎn)庫存存貨,防止紙張被盜、毀損和流失,應編制紙張存貨盤(pán)點(diǎn)表,將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量,做到賬實(shí)相符。

  第五條獎罰

  1.倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識,堆放、保管,若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格,酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過(guò),酌情獎勵。

  2.庫房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收,嚴禁空盤(pán)空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收,無(wú)特殊原因發(fā)生上述情況行為,按照侵吞公物處理。

  第六條附則

  本制度經(jīng)_____核準后實(shí)施,增設修訂亦同。

  本制度最終解釋權歸_____。

  倉庫的出庫管理制度4

  1、業(yè)務(wù)員在當日16:30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預算清單報送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單,銷(xiāo)售預算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計。倉庫在當日按銷(xiāo)售預算清單提前備貨,辦公室根據業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統一安排發(fā)貨車(chē)輛,保證貨物及時(shí)送達客戶(hù)。

  2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預算清單,以便與財務(wù)和客戶(hù)結算、備查,否則后果自負。

  3、商務(wù)部輸單員審核預算清單后輸入銷(xiāo)售訂單,并在預算清單上加蓋“已錄”,然后由商務(wù)部主管對銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。

  4、倉庫管理員根據審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預算清單,才可辦理物資出庫手續,并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規格、型號與預算清單是否一致,審批程序是否符合規定,貨物名稱(chēng)及編號是否統一,如有異常,應及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時(shí)應特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。

  5、業(yè)務(wù)員必須在十天內處理所下的訂單,如果處理不及時(shí),公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費,統計樣表見(jiàn)附件:過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費統計表。

  6、出庫單上的商品編號、名稱(chēng)、規格、型號必須與實(shí)物一致,如有異常,應及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。

  7、倉庫根據核對無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計(其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶(hù)簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì )計,一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務(wù)會(huì )計)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶(hù),發(fā)貨單反映數量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會(huì )計進(jìn)行核銷(xiāo)。

  8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會(huì )計負責打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計,出庫單上反映數量、采購進(jìn)價(jià);與發(fā)貨單配對,并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。

  9、如因銷(xiāo)售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時(shí)補辦各項手續。

  10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)會(huì )計核銷(xiāo)。

  11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規格、型號、數量發(fā)貨,違規操作造成的帳實(shí)不符等后果,由經(jīng)辦人承擔全部責任。

  12、商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則,以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟損失。

  13、倉庫每日及時(shí)配對發(fā)貨單、銷(xiāo)售預算清單,核對無(wú)誤后一并報送業(yè)務(wù)會(huì )計。

  14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

  禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫單。

  倉庫的出庫管理制度5

 。1)食品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出,推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡(jiǎn)易的先出,易變質(zhì)的先出。

 。2)本著(zhù)“厲行節約,杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

 。3)領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房,防止出現差錯。

 。4)管理員應當定期對食品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí),對出庫物品使用情況進(jìn)行監督檢查。

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