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采購制度管理制度

時(shí)間:2022-12-02 13:58:22 制度 我要投稿

采購制度管理制度

  在當今社會(huì )生活中,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家整理的采購制度管理制度,歡迎大家分享。

采購制度管理制度

采購制度管理制度1

  一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。

  二、進(jìn)貨前應查驗供貨商資質(zhì),不得采購無(wú)《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。

  三、做好進(jìn)貨查驗工作,查驗采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標準要求,不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料,不得采購無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期或標識不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品。

  四、采購肉類(lèi)應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品,并查驗檢疫合格證明;不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。進(jìn)口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書(shū)。

  五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應嚴格索證索票,包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據、供貨清單等。

  六、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄,指定專(zhuān)(兼)職人員負責,并按時(shí)間順序存檔管理。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。

  七、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

采購制度管理制度2

  第一條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司物資(或服務(wù))采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務(wù))的由集團公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負責二級物資(或服務(wù))或集團公司授權采購的一級物資(或服務(wù))的集中采購。

  第二條公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負責產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購招標管理。

  第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進(jìn)行采購,其他物資采購由集團公司或產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過(guò)程進(jìn)行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內部審批后自行實(shí)施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司監督管理。

  第四條采購計劃管理

  物資采購實(shí)行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務(wù)預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經(jīng)計劃或預算管理部門(mén)審核后,按計劃實(shí)施采購。采購時(shí)盡量采用招標采購方式。

  產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批。

  第五條供應商管理

  產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過(guò)程中做好供應商管理工作,采購過(guò)程結束后應對供應商進(jìn)行評價(jià),并報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

  第六條采購實(shí)施

  產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購實(shí)施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢(xún)價(jià)采購、單一來(lái)源采購等方式。

  公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過(guò)程的監督管理工作。

  第七條公司招標工作應遵守的原則

  (一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)守信的原則;

  (二)堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則;

  (三)實(shí)行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

  1.統一制度:統一招標制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一建立的專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄。

  2.二級管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位分級管理。

  3.分級授權:產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招標工作實(shí)行兩級實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或授權所屬各企業(yè)自行組織招標。

  4.歸口審查:對招標項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

  第八條招標管理機構

  產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司成立招投標管理委員會(huì ),負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專(zhuān)門(mén)研究機構,負責對公司招投標決策進(jìn)行研究,并做出審議。

  招投標管理委員會(huì )下設辦公室,招標辦設在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負責招投標管理委員會(huì )的日常工作。

  第九條招標的范圍與權限

  產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

  產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招投標的管理權限包括公司機關(guān)及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務(wù)全部招標項目。

  所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實(shí)施、監督及管理。

  第十條評標專(zhuān)家庫管理

  公司建立集團公司評標專(zhuān)家庫產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司專(zhuān)家分庫,由公司招標辦負責組建和動(dòng)態(tài)管理,根據業(yè)績(jì)考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調整。

  評標專(zhuān)家庫評標專(zhuān)家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標活動(dòng)。

  第十一條招標代理機構管理

  產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?貐⒐晒緝(yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構。

  產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位每年底應將服務(wù)于本單位的招標代理機構的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評價(jià),并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

  第十二條招標實(shí)施管理

  (一)招標必須滿(mǎn)足公司規定的條件才能組織實(shí)施。

  (二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務(wù)預算額進(jìn)行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門(mén)審批。

  (三)招標應當按照國家法律法規及公司相關(guān)規定,采取公開(kāi)招標或邀請招標的形式。

  (四)招標應建立評標委員會(huì ),評標委員應當在相關(guān)部門(mén)監督下,抽取5人以上單數專(zhuān)家組成,技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數的三分之二。

  第十三條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位招標不得有以下行為:

  (一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

  (二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

  (三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

  (四)其他違反公司招標規定的行為。

  第十四條非招標采購管理原則:

  (一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)守信的原則;

  (二)堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則;

  (三)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司實(shí)行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

采購制度管理制度3

  物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

  第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準

  1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車(chē)輛、高檔辦公家具、通訊器材、現代辦公設備、電器等。

  2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準,單位價(jià)值較低,使用期限較短的物品。

  第二條固定資產(chǎn)購買(mǎi)的申報、審批

  1、各部門(mén)需購買(mǎi)添置固定資產(chǎn)時(shí),須填寫(xiě)公司統一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,審核內容為,物品之名、價(jià)格、規格、質(zhì)量、廠(chǎng)商等。

  2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準。

  3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統一采購。

  第三條固定資產(chǎn)的管理

  1、固定資產(chǎn)的管理決策權歸公司總經(jīng)理,價(jià)值管理責任在財務(wù)部,實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意,任何部門(mén),任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉移,外借,報廢。

  2、固定資產(chǎn)購入后,應及時(shí)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》,財務(wù)部及時(shí)入帳,登記固定資產(chǎn)名細帳,由辦公室統一管理調配,以便定期核查,做到誰(shuí)使用誰(shuí)負責。

  3、部門(mén)領(lǐng)用,須填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》,財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細帳上進(jìn)行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。

  4、辦公室會(huì )同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤(pán)庫,并上交盤(pán)點(diǎn)報告。

  第四條責任

  1、固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中出現損壞或報廢,使用者應在問(wèn)題發(fā)現的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時(shí)上報物品損壞情況,而使工作無(wú)法順利完成,將追究使用人的責任。

  2、機構調整、人員變更時(shí),必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責任人要照價(jià)賠償,并做出相應的處罰。

  第五條采購

  1、請購部門(mén)須提前填寫(xiě)《物品采購申請表》,辦公室會(huì )同請購人進(jìn)行詢(xún)價(jià),內容包括:品名、規格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

  2、辦公室將詢(xún)價(jià)進(jìn)行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠(chǎng)家或一級經(jīng)銷(xiāo)商,并報總經(jīng)理批準后,領(lǐng)取支票。

  3、采購過(guò)程中,如為公司節約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據。

  4、固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據為準,填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說(shuō)明書(shū)、合格證書(shū)、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

  5、以上手續完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定到財務(wù)部報銷(xiāo)。

  第六條低值易耗品的采購

  1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門(mén)根據實(shí)際工作需要填寫(xiě)《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統一購置。

  2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),以免造成庫壓和浪費。

  第七條物品報修、報廢管理程序

  1、報修

  報修人填寫(xiě)《公司物品報修單》,詳細注明故障表現,由部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問(wèn)題的,由公司財務(wù)部支付維修費用,屬于個(gè)人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。

  2、報廢

  報廢申請人到辦公室查檔,填寫(xiě)《公司物品報廢申報表》,注明名稱(chēng)、購入時(shí)間、規格、數量、單位價(jià)格、金額、報廢原因。

  因個(gè)人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價(jià)賠償。

  辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見(jiàn),交財務(wù)部審核。

采購制度管理制度4

  一、 食品添加劑的采購

  1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案,經(jīng)備案批準后才可實(shí)施采購。

  2. 采購食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商索取經(jīng)營(yíng)單位的工商營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進(jìn)貨票據,留存備查。

  3. 產(chǎn)品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內容。沒(méi)有使用范圍、使用劑量等說(shuō)明內容的添加劑不能購買(mǎi)和使用。

  4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

  二、 食品添加劑的使用

  1 入庫檢驗

  1) 每次進(jìn)貨時(shí)庫管應按照《原輔料驗收標準》實(shí)施檢驗,并應注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標識,標識內容包括:品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標識上應明確標示“食品添加劑”字樣,檢驗合格后填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗記錄,不合格者退回。

  2) 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

  3) 要求提供衛生許可證、營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書(shū)齊全,標注規范,帳物相符。

  4) 添加劑應密封,置于通風(fēng)、陰涼、干燥處,嚴防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。

  2 稱(chēng)量使用

  1) 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內使用,使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進(jìn)行使用。

  2) 使用人員每次稱(chēng)量添加劑時(shí),應注意添加劑的包裝標示,保質(zhì)期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用,稱(chēng)完之后應填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。

  3) 使用時(shí)應嚴格按照配方稱(chēng)量,嚴防多稱(chēng)或混入其他雜物,稱(chēng)量完后應放在專(zhuān)用容器內,并標示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專(zhuān)人負責使用、保管、儲存,稱(chēng)完之后應填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。

采購制度管理制度5

  一、總則

 。ㄒ唬、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

 。ǘ、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

  二、采購原則

 。ㄒ唬、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

 。ǘ、合同會(huì )簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

 。ㄈ、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

 。ㄋ模、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%~10%。

 。ㄎ澹、最低價(jià)搜尋原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

 。、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

 。ㄆ撸、招標采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。

  對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  三、采購程序

 。ㄒ唬、供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén),向三家以上供應商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

 。ǘ、采購程序

  1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算

  2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單,寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準,交集團采購部門(mén)。

  3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同,由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成,報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性,財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的.審核,法律部門(mén)負責合同條款的審查,審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

  4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收,并出具驗收報告。

 。ㄈ、中藥材采購:

  1、中藥材一般應實(shí)行招標采購,由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,一般3月需重新組織招標一次。

  2、在招標確定了供應商以后,應通過(guò)市場(chǎng)調研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價(jià)格。

  四、審計監督

  采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。

  在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外,財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查,審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

  采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

  對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議,直至追究法律責任。

采購制度管理制度6

  一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關(guān)規定。

  二、采購食品或食品原料要認準“qs”標志,必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關(guān)證件。嚴禁采購無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)質(zhì)量檢驗單的“三無(wú)”產(chǎn)品。

  三、采購的食品原料必須新鮮、無(wú)污染,符合應有的營(yíng)養要求,并具有相應的感官性狀。

  四、禁止采購下列食品:

  1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

  2、無(wú)檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。

  3、超過(guò)保質(zhì)期及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

  4、無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。

  五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

  六、運輸食品的工具應當保持清潔,運輸冷凍食品須有保溫設施。

采購制度管理制度7

  1目的

  為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

  2適用范圍

  適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

  3職責

  3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

  3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。

  3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門(mén)。

  4管理內容與要求

  4.1.1物資部負責與設備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

  設備、原輔材料;

  生產(chǎn)性低值易耗品;

  非標設備加工承攬;

  貨物倉儲保管;

  貨物運輸;

  貨物保險;

  行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

  4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關(guān)的采購管理工作,包括:

  人員聘用;

  培訓;

  法律咨詢(xún);

  審計事務(wù);

  廣告、宣傳;

  后勤管理;

  綠化維護;

  行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

  4.1.3計劃部負責與工程建設有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

  建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

  工程監理;

  技術(shù)引進(jìn);

  工程設備安裝調試;

  技術(shù)咨詢(xún)、評估監測及科學(xué)試驗;

  財產(chǎn)保險;

  財產(chǎn)租賃;

  其他與工程建設有關(guān)的采購。

  4.2采購的申請

  4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請

  由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計劃部,計劃部提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并進(jìn)行采購管理工作。

  4.2.2物資采購申請

  4.2.2.1工程用物資的采購申請

  由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,各專(zhuān)業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據經(jīng)批準采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

  4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

  由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

  4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

  由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

  4.2.3培訓采購申請

  由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。

  4.2.4其他采購申請

  由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì )簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門(mén)組織采購。

  4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

  4.3.1各管理部門(mén)應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

  供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;

  供方提供產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情況;

  供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的符合情況;

  公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;

  承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

  4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進(jìn)行調查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

  4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內容應包括:

  主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照;

  經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營(yíng)范圍,設計專(zhuān)營(yíng)許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書(shū)等;

  代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書(shū)、代理人身份證明等;

  履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會(huì )計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;

  履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現時(shí)未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

  4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。

  4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復評。

  4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

  4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

  4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進(jìn)行管理:

  4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購,管理部門(mén)應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權人確定供方后實(shí)施采購。

  4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購,管理部門(mén)應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實(shí)施細則》進(jìn)行招標,確定供方后實(shí)施采購。

  4.5招標管理

  4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。

  4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

  4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個(gè)招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

  4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實(shí)施細則》執行。

  4.6合同管理

  4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)鹊?由采購管理部門(mén)自行采購;金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

  4.7采購產(chǎn)品的驗證

  4.7.1勞務(wù)采購的驗證

  產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規定》進(jìn)行驗收,并根據相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

  4.7.2物資采購的驗證

  產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問(wèn)卷調查可作為合格供方復評的輸入。

  4.7.3服務(wù)采購的驗證

  綜合管理部根據服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jì)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

  4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

  4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關(guān)供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案

  4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務(wù)供方應提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。

  5相關(guān)文件

  《培訓控制程序》

  《合同管理辦法》

  《工程招標管理實(shí)施細則》

  《物資招標管理實(shí)施細則》

  《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

  《工程驗收管理規定》

  6相關(guān)記錄

  《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

  《物資采購申請表》

  7附錄

  附錄a流程圖

  附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

  附錄c《物資采購申請表》

  附錄a

  (資料性附錄)

  流程圖

  a.1合格供方名錄建立流程圖

  a.2

  使用部門(mén)采購申請

  采購管理控制流程圖

  附錄b

  (規范性附錄)

  工程項目(勞務(wù))采購申請表

  附錄c

  (規范性附錄)

采購制度管理制度8

 。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;

 。ǘ┳袷貒业姆、行政法規,具有良好的商業(yè)信譽(yù);

 。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;

 。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力;

 。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;

 。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù);

 。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準;

 。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

 。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

 。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。

采購制度管理制度9

  一、總則

  為規范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規定的質(zhì)量要求,降低公司開(kāi)發(fā)成本,結合公司實(shí)際,擬制定本制度。本制度結合公司項目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況,依照“集中統一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開(kāi)發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

  二、職責:

  招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作,負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負責供貨服務(wù)商信息管理系統的管理。

  1、招標采購部經(jīng)理的職責:

  1)負責招標采購部的日常行政工作。

  2)負責組織員工的日常培訓工作。

  3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執行。

  4)負責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價(jià)。

  5)負責審核《工程材料采購計劃》。

  6)負責審核相關(guān)采購項目的報價(jià)表。

  7)負責與相應供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。

  8)負責審核相關(guān)采購合同。

  9)審核材料付款申請書(shū),并報上級主管審核、審定。

  10)負責材料入、出庫的審批。

  11)負責定期組織對全庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),依照公司相關(guān)規定處理不合格品。

  2、材料設備采購專(zhuān)干的職責:

  1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。

  2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實(shí)施。

  3)負責編制《工程材料采購計劃》。

  4)負責對供應商進(jìn)行初步調查,制定《供貨服務(wù)商信息表》。

  5)控制報表及采購實(shí)施,并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證,形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導審核。

  6)負責組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。

  7)協(xié)助參與與相應供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。

  8)負責監督供貨服務(wù)商合同執行程度,協(xié)同處理合同執行事宜,形成書(shū)面材料上報。

  9)確認材料付款申請書(shū)并上報審核、審批。

  10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

  11)負責對新材料、新設備進(jìn)行市場(chǎng)調查。

  12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開(kāi)展。

  13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤(pán)點(diǎn),依照公司有關(guān)規定處理不合格品。

  3、材料設備采購實(shí)行公司直接采購(甲供)與我司定價(jià)、定規格而承建商自行采購(甲定乙供)相結合的方式。具體管理辦法如下:

  1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規定由承建方自行采購,我司定價(jià)、定規格的物資,招標采購部負責承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認可和資金控制。

  2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統一進(jìn)行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線(xiàn)電纜、鋪裝材料等)。

  4、甲供物資明細:

  在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規定甲供的材料,招標采購部依據實(shí)際情況提出意見(jiàn)報主管領(lǐng)導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監理方和承建商。

  三、采購計劃:

  1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進(jìn)度計劃,會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制采購供應計劃。

  1)工程開(kāi)工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

  2)施工單位在圖紙會(huì )審后一周內,提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經(jīng)監理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

  3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領(lǐng)導審批。

  2、施工單位根據工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱(chēng)、品種規格(型號)、需用數量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監理方主管審定簽字。

  3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,結合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關(guān)部門(mén)審定,列入預算。

  4、由于公司開(kāi)發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因,需調整物資采購計劃時(shí),由規劃設計組提出意見(jiàn),公司領(lǐng)導審批同意,交招標采購部會(huì )同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調整。

  四、物資采購

  1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細表》,查詢(xún)《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調。

  2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

  3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎上,依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結合相關(guān)市場(chǎng)調查,遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核。

  4、采購物資時(shí),符合招標條件的,按公司相關(guān)招標管理制度進(jìn)行。

  5、不符合招標條件的物資可采取詢(xún)價(jià)采購和直接市場(chǎng)采購:

  1)詢(xún)價(jià)采購:

  a)招標采購部經(jīng)理指定詢(xún)價(jià)人、詢(xún)價(jià)采購的物資規格、數量。

  b)詢(xún)價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià),并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認最終報價(jià)。

  c)確定符合采購要求且報價(jià)合理的供貨服務(wù)商,形成書(shū)面材料報主管領(lǐng)導審批,形成記錄,進(jìn)入采購實(shí)施階段。

  2)直接市場(chǎng)采購

  零星物資經(jīng)批準后,可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場(chǎng)采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

  6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后,由招標采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運輸能力;儲貨能力;產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量;維保服務(wù)能力;投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現能力;本土市場(chǎng)占有率:業(yè)績(jì)實(shí)地考核;市場(chǎng)美譽(yù)度。

  7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執行,并應包括以下適宜的采購信息:

  1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規范圖樣等;

  2)價(jià)格、數量、交付方式等;

  3)可對供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求;

  4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

  8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監理方、招標采購部、項目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結算。

  9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務(wù)商;系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長(cháng)期供貨服務(wù)商。

  五、材料設備進(jìn)場(chǎng)驗收、校驗和合同執行

  1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求,與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間,組織物資進(jìn)場(chǎng)。

  2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料:

  1)產(chǎn)品合格證;

  2)質(zhì)量檢驗報告;

  3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

  3、物資進(jìn)場(chǎng)后,凡涉及工程外觀(guān)、功能的物資,由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監理方進(jìn)行質(zhì)量、數量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開(kāi)具收料單(注明品種、規格、數量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機設備等重要物資,由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規定時(shí)間和方式。

  4、所有物資由監理方質(zhì)量主管在項目部監督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗,并出具相應的檢驗報告;未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

  5、所有進(jìn)場(chǎng)物資,有關(guān)人員同時(shí)在驗收單上簽字,并作為材料設備結算的依據之一,相關(guān)部門(mén)負責人辦理相應手續。

  6、供方供貨過(guò)程中,招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務(wù)商的合同執行力度進(jìn)行監督,編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務(wù)商評定依據。

  7、合同執行過(guò)程中,如出現供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執行,招標采購部根據合同約定參照實(shí)際情況,及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進(jìn)行評定。

  8、合同履行完畢后,招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執行情況形成書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核,存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。

  六、物資保管、分發(fā)與結算

  1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴格按照施工現場(chǎng)相關(guān)管理規范進(jìn)行分類(lèi)存放。

  2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類(lèi)或建庫存放,碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養和維護。

  3、根據月度計劃及供貨服務(wù)合同執行情況,招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后,與財務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結算、付款手續。

  4、招標采購部對物資供應服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調、控制,并按期向主管領(lǐng)導提交書(shū)面報告。

  5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況,以及新材料、新設備的信息資料,完善《供貨服務(wù)商信息庫》,作為選擇、評價(jià)及補充新供貨服務(wù)商的依據。

采購制度管理制度10

  一、檔案資料

  招標過(guò)程中所有的文字資料(含電子資料)、視頻資料都是檔案資料的組成部分,在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員,公司所有項目(含分公司項目)都必須統一歸檔,分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外,其余檔案必須由總公司統一歸檔管理。分公司撤銷(xiāo)時(shí),未到期的未中標投標文件必須統一交到總公司檔案室,才能辦理撤銷(xiāo)手續。各分公司應對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管,總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進(jìn)行抽查。

  二、歸檔及備案時(shí)間

  總公司項目,在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標通知書(shū)前必須完成除中標通知書(shū)外的所有檔案資料的歸檔,在下個(gè)項目資料歸檔前將該項目的中標通知書(shū)歸檔。有總公司外派人員的分公司,該外派人員兼任分公司檔案管理員,分公司檔案管理員應督促分公司及時(shí)將應由總公司統一管理的檔案包括電子資料及時(shí)交回總公司。

  監管機構資料備案時(shí)間:

  1、電子資料

  電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱(chēng)”(如:HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標),所有與本項目有關(guān)的電子資料(包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書(shū) 、投標文件等)都拷貝到該文件夾下,在資料歸檔前上傳到公司FTP網(wǎng)站(操作方法詳見(jiàn)《公司電子檔案歸檔指南》),正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續。中央投資項目,資料應上傳中央投資項目管理網(wǎng)站,經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續。

  2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料,資料整理時(shí)應注意按過(guò)程順序整理,特別是招標過(guò)程比較復雜的項目。

  2.1檔案盒:除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專(zhuān)用檔案盒,檔案盒盒脊上貼上相應的標簽,保存期限為15年。

  2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內應設盒內目錄不裝訂,單獨裝訂成冊的資料首頁(yè)設冊目錄,標注冊?xún)染幋a(用號碼機編碼),檔案盒內資料一般包括如下資料:

  2.2.1盒內目錄

  2.2.2備案資料

  2.2.3招標文件

  2.2.4投標文件正本

  2.2.5中標通知書(shū)

  2.2.6資料移交登記表

  2.2.7客戶(hù)反饋意見(jiàn)表

  2.2.8其它資料

  成冊的資料要求膠裝(中標通知書(shū)、資料移交登記表、客戶(hù)反饋意見(jiàn)表不裝訂)。

  公開(kāi)招標采購歸檔盒內目錄:

  邀請招標采購歸檔盒內目錄:

  項目負責人: xx

  日期:xx年xx月xx日

采購制度管理制度11

  為加強辦公設備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結合單位實(shí)際,制定本制度。

  一、本制度所稱(chēng)辦公設備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設備購置。辦公設備購置實(shí)行事前審批制度,由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導審核同意后,報鎮長(cháng)審批,由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢(xún)價(jià)、購置和結算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。

  三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數量,填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,報鎮長(cháng)審批后統一購置。因特殊原因確需臨時(shí)購買(mǎi)的,由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。

  四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫(xiě)《辦公

  用品(設備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,報鎮長(cháng)審批,由辦公室統一報修,并予以登記。

  五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后,應重新灌裝再次使用,由申請人填寫(xiě)《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,報鎮長(cháng)審批,由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的,按上述程序審簽后,由財政所聯(lián)系購置。

  六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專(zhuān)人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發(fā)放,領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

  七、人事調動(dòng)和工作調整時(shí),辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

采購制度管理制度12

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降底采購成本,滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范物質(zhì)采購流程,加強與各部門(mén)間的配合,特制訂本制度。

  一、申購及其規定

  1、申購的定義

  申購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程,請參照附圖一

  2、申購單的要素

  完整的申購單應包括以下內容。

  2.1申購部門(mén)

  2.2申購物品所屬項目

  2.3申購的用途

  2.4申購物品的品名

  2.5申購物品的數量

  2.6申購物品的規格

  2.7申購物品需求時(shí)間

  2.8申購物品的單位

  2.9申購如有特殊需要填寫(xiě)在備注一瀾

  2.10申購填寫(xiě)人及所在的部門(mén)

  2.11申請部門(mén)主管審核

  2.12公司總經(jīng)理審核

  3申購單及其提報規定

  3.1申購單應按照要素填寫(xiě)完整,清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)。

  3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況下,可以電話(huà)或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門(mén)簽字確認手續后補上。

  3.3申購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部

  二、申購單的接收及分發(fā)規定

  1.申購單位的接收要素

  1.1采購部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整,清晰,檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批。

  1.2接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

  1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

  1.4對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購單物資應及時(shí)通知申購部門(mén)

  2.申購單的分發(fā)規定

  2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理。

  2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。

  2.3無(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)

  2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

  3、采購周期的規定

  3.1詢(xún)好價(jià)后在本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)3天. 3.2詢(xún)好價(jià)后非本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)7天

  3.3采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明相關(guān)原因

  3.4遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略

  三、詢(xún)價(jià)及其規定

  3.1詢(xún)價(jià)請認真審閱申購單的品名,規格,數理,名稱(chēng),單位,了解技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。

  3.2屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應該整理歸類(lèi)集中采購

  3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理

  3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機構詢(xún)價(jià)。

  3.5采購所開(kāi)發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實(shí)力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

  3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

  四、比價(jià),議價(jià)

  4.1對供應商的供應能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認. 4.2對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低,所報價(jià)的綜合條件更加突出。

  4.3收到各供應商報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況,設定議價(jià)目標或理想中的價(jià)格

  4.4重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察,了解供應商的各方面實(shí)力。

  4.5 參考目標或理想價(jià)格與各供應商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

  五、比價(jià),議價(jià)結果匯總

  5.1比價(jià),議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得周意后方可匯總。

  5.2比價(jià),議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核,應進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規定

  1、合同

  合同是當事人或當事雙方之間設立,變更,終于民事關(guān)系的協(xié)議,依法成立的合同,受法律保護,廣義合周指所有法律部門(mén)中確定權利,義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

  6.1.1合同正文應包含的要素

  6.1.2合同名稱(chēng),合同編號,簽訂地點(diǎn)

  6.1.3采購物品名稱(chēng),規格,數量,單價(jià),總價(jià)及合同總額

  6.1.4包裝要求

  6.1.5合同總額應含稅,含運達公司的總價(jià),特殊情況應說(shuō)明

  6.1.6質(zhì)量要求及規范

  6.1.7要求交貨日期

  6.1.8付款方式

  6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

  6.1.10雙方公司信息

  6.2合同簽訂及其規定

  6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的注意保密責任

  6.2.2遇貨物訂購數量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)現場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)

  6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品的保期。

  6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求

  6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式,如機器設備類(lèi)合同一般應分先付30%貨款,貨到檢查OK后再付60%貨款,尾款10%在三個(gè)月內付清。

  6.2.6與初交合作的供應商合作時(shí),應少付預付或不付預付款

  6.2.7違約責任一定要詳細具體

  6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進(jìn)行。

  6.2.9合同審查后應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。

  6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后,要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

  七、

  1、付款及合同執行

  7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

  7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進(jìn)行付款操作

  7.1.3填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單,該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部,附圖三。

  2、合同執行

  7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn),采購部負責人進(jìn)行監督,如出現問(wèn)題采購部應及時(shí)提出建議或補救措施,并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導。

  7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

  7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。

  八、驗貨與入庫

  1 、驗貨

  8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗收

  8.1.2對于不同類(lèi)型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規定執行

  8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時(shí)間報請品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。

  8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時(shí)檢驗,并出具檢驗結果證明書(shū),對于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任

  8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內。

  2、入庫

  8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料,設備入庫前均應通知品質(zhì)部門(mén)檢驗或驗收

  8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知申購部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運

  8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗的合同物資,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)入庫并出具入庫清單。

采購制度管理制度13

  為了規范酒店采購程序,降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本,保證各項物資的正常供應,特制定本制度。

  一、采購人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心,根據貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,準時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

  只有采購人員才能給供應商下達采購指令,其他任何人下達的采購指令都是無(wú)效的,總倉有權拒絕驗收。

  二、采購程序:

 、攀褂貌块T(mén)需要采購物資時(shí),必須填寫(xiě)《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量要求、數量、要求到貨時(shí)間等);

 、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準;

 、撬涂倐}確認;

 、葓蟛少徹撠熑撕拓攧(wù)部經(jīng)理審核;

 、蓤罂偨(jīng)理審批,采購人員才可采購。

  《采購申請單》一式四聯(lián),第一聯(lián)(白)留采購部存檔,第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算,第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據,第四聯(lián)(黃)交申購部門(mén)備查。

  三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

 、虐唇(jīng)過(guò)批準的《采購申請單》的要求多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應商的調查表;

 、葡虿少徹撠熑藚R報詢(xún)價(jià)情況,呈報調查表,經(jīng)總經(jīng)理批準后,確定最佳采購方案;

 、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;

 、鹊截浐,送總倉驗收,按規定辦理入庫手續;

 、扇绻炇諘r(shí)發(fā)現問(wèn)題,應立即通報采購負責人,并提出處理意見(jiàn);

 、蕦⒌截浀钠贩N、數量、付款情況通報申購部門(mén);

 、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核,并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

采購制度管理制度14

  一、

  1、工程材料采購是一項系統工程,是工程成本控制重要環(huán)節,它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全,考驗公司團隊協(xié)作及個(gè)人素質(zhì)。為進(jìn)一步規范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

  2、分管采購副總,采購部、項目部、成本預算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任,及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。

  3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

  二、

  1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購,能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的,價(jià)格相差不大的,均在本地市場(chǎng)采購。

  2、“直供”減少采購環(huán)節,一步到位,直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。

  3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。

  4、零星采購的以品牌和供應商實(shí)力為準。

  5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會(huì )議決定為準。

  三、

  1、制定材料采購計劃

 、夙椖坎考俺杀绢A算部根據標后預算,合同價(jià)款結合工程實(shí)際需要進(jìn)場(chǎng)一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。

 、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。

 、哿阈遣少徲媱澮傮w控制,月度不超4次,特殊情況除外。

 、茼椖坎恳崆10天送交采購計劃表到采購部。

  2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期,并考慮庫存情況,著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目,應以書(shū)面形式反饋?lái)椖坎,以便及時(shí)調整計劃。

  3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后,確定供應商,擬定采購合同,合同中應明確施工項目名稱(chēng)對應的供貨商、廠(chǎng)家、規格、型號、數量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿(mǎn)足需注明新的約定時(shí)間,同時(shí)積極聯(lián)系第二供應商,確保及時(shí)到貨。

  4、采購金額達1千元以上,需簽訂采購合同,經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同,可執行合同,并負責跟進(jìn),督促供應商按期到貨。

  四、

  1、采購部簽訂合同后,編制資金申請計劃,報總經(jīng)理審批。

  2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金,采購部進(jìn)行材料采購(現款現貨)。

  五、采購決算規定:

  1、各供應商結算材料款時(shí)必須開(kāi)具發(fā)票,提供公司倉庫開(kāi)具的入庫單,作為結算憑證。

  2、月結材料款的結算期截止到25日/月,財務(wù)部在26日-27日/月對各供應商的進(jìn)場(chǎng)材料匯總,并打印月結材料清單交采購部與供應商核對,無(wú)誤后采購部填寫(xiě)資金申請,報總經(jīng)理批準,財務(wù)部付款。

  六、材料入庫程序:

  1、采購人員組織材料進(jìn)場(chǎng)需首先辦理入庫手續,庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

  2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員,按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗收,并對供應商提供的合格證,檢測報告,等資料統一保管。

  3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證,其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。

  4、不合格材料,嚴禁辦理入庫手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額5倍以上罰款。

  5、財務(wù)部會(huì )同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符,帳帳相等,一月一盤(pán)點(diǎn)。

  六、

  1、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料,達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的,應及時(shí)與供應商聯(lián)系,組織退貨,查明原因,對供應商故意行為,要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái),列入黑名單。

  2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調配或是退貨處理。

  七、

  施工單位領(lǐng)用材料,必須辦理領(lǐng)用手續,由庫管填寫(xiě)《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。

  八、:

  1、施工現場(chǎng)造成的廢舊材料,由項目部統一落實(shí)安排入庫保管。

  2、庫管及時(shí)向項目部匯報廢舊材料情況,項目部向副總匯報處理意見(jiàn)。

  3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與,出售現金由財務(wù)會(huì )計接收,交公司財務(wù)部。

  九

  工程完工后會(huì )計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理,核查后出具書(shū)面報告,報總經(jīng)理審核。

采購制度管理制度15

  為加強工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項目材料用款,對外欠款。結合公司實(shí)際情況,特制定相關(guān)材料采購流程,望各項目部嚴格按照此制度執行。

  一﹑項目部申請材料采購計劃

  1.在進(jìn)場(chǎng)前,項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,項目必須注明指定材料名稱(chēng),品牌,規格型號,數量,到場(chǎng)時(shí)間,聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經(jīng)理簽字,(結合工程實(shí)際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時(shí)間)。

  2.施工過(guò)程中,項目部根據實(shí)際施工情況,每個(gè)月報一次月采購計劃,提交材料申購單(每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃,填寫(xiě)內容必須認真詳細,規格、型號、數量必須齊全,采購部完全按照申購單進(jìn)行采購,如與工程實(shí)際材料有出入,項目部自己承擔責任),材料申購單一式三份,采購部,項目部,財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生,材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字,缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領(lǐng)導批準同意,由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人,公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購,方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采

  1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí),項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表,并且按正常的審批程序進(jìn)行審批,然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。

  3.項目中變更或增加材料用量,以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后,必須進(jìn)行核算,并報公司領(lǐng)導審批,同時(shí),項目部按材料采購流程申請材料采購。

  二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單,應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。

  1.采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后,采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí),材料質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,實(shí)力強的供應商,進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料,采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià),并把供應商的材料樣品,交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批,采購人員在接收到審批后的供應商名單后,進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí),為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛,公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。

  2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制,所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求,所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測

  2報告和合格證等。

  三、采購下單和送貨的時(shí)間安排

  采購人員和供應商確定了采購意向,采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單,采購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目,如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨,采購人員可以和供應商協(xié)商,由我們出運費,讓供應商送貨到我們項目,并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。

  四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明

  因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素,或供材商的原因,無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén),并且要說(shuō)明原因。

  五、供應商送貨事項

  1.供應商在準備送貨前,一定要通知采購人員或者項目收貨人員(項目經(jīng)理,施工員,倉管),項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng),原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因,采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收,由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

  2.供應商在送貨時(shí),要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有,送貨項目的名稱(chēng),材料

  3申購單的編號,以及供應商所送的材料名稱(chēng),數量,價(jià)格,規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章,F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認,看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致,項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí),供應商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產(chǎn)品合格證,質(zhì)量保證書(shū),F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準,F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作,F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián),一份供應商自己留底,一份給工地現場(chǎng)驗收人員,一份給公司采購人員。

  3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí),一定要仔細,如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng),數量,品牌,規格型號不符,F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格,現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨(質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者,現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨,并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調)。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。

  六、供應商的結算

  對于有采購合同的供應商,結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行,同時(shí),供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票,統一辦理結算。

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