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采購管理制度

時(shí)間:2024-09-11 22:45:12 宜歡 制度 我要投稿

(通用)采購管理制度20篇

  在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的采購管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

(通用)采購管理制度20篇

  采購管理制度 1

  為加強對政府采購活動(dòng)的內部控制管理,規范政府采購活動(dòng)中的權力運行,強化內部流程控制,促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效,根據《財政部關(guān)于加強政府采購活動(dòng)內部控制管理的指導意見(jiàn)》(財庫〔20xx〕99號)、《關(guān)于全面落實(shí)采購人主體責任的通知》(盱財購〔20xx〕8號)等文件精神,制定本制度。

  一、適用范圍

  縣醫療保障局機關(guān)及醫保中心使用財政性資金購買(mǎi)貨物及服務(wù)。

  二、職責分工

  各科室及醫保中心:負責申報政府采購預算,編制采購需求和采購文件;會(huì )同局辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì )審,簽定合同;組織履約和驗收,會(huì )同財務(wù)科辦理支付手續;提供采購活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。

  辦公室:牽頭組織制定采購內控管理制度;初審采購需求和采購文件;負責采購項目的具體實(shí)施;辦理政府采購報告審核報批;審核支付手續和驗收結果;牽頭辦理采購活動(dòng)中所需要的需求公示和驗收公示。

  財務(wù)科:負責匯總申報政府采購預算;編報政府采購預算和計劃;落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi);填報政府采購報表;接受審計檢查并組織整改。

  縣紀委監委派駐紀檢監察組:對采購活動(dòng)進(jìn)行監督,發(fā)現違規違紀問(wèn)題依規依法進(jìn)行查處。

  三、流程控制

 。ㄒ唬┥陥笳少忣A算。在編報下一年度部門(mén)預算時(shí),列入運轉預算的貨物、服務(wù)采購由辦公室申報政府采購預算,列入專(zhuān)項預算的貨物、服務(wù)采購由各科室(醫保中心)申報政府采購預算。

 。ǘ┚幹普少忣A算。財務(wù)科對各科室(單位)申報的采購預算進(jìn)行匯總,并在編制部門(mén)預算的同時(shí)編制政府采購預算。

 。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購。根據預算批復結果和實(shí)際需要按項目類(lèi)別組織實(shí)施。

  1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。

  預算金額在5萬(wàn)元以下(含)的項目,填寫(xiě)采購申請表(詳見(jiàn)附件1)、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置(更新)申請表(詳見(jiàn)附件2),經(jīng)局分管領(lǐng)導審批后報局黨組會(huì )議審議確定后執行;

  預算金額在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的項目,填寫(xiě)采購申請表(詳見(jiàn)附件1)、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置(更新)申請表(詳見(jiàn)附件2),經(jīng)局主要領(lǐng)導審批后報局黨組會(huì )議審議確定后執行;

  預算金額在10萬(wàn)元以上(含)且在政府采購限額(具體限額見(jiàn)《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標準》)以下的項目,經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò),履行采購審批手續后,參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進(jìn)行自行采購。應組成不少于三人的采購小組實(shí)施,在網(wǎng)站發(fā)布采購公告,也可直接邀請兩家(含)以上供應商參與采購活動(dòng)。對于指定品牌或型號的項目,原則上以最低報價(jià)的供應商為成交供應商。沒(méi)有指定品牌型號或以最低價(jià)法進(jìn)行評審無(wú)法滿(mǎn)足項目需求的,采購人可以?xún)r(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等為綜合評價(jià)指標,擇優(yōu)確定供應商。項目成交后,需將成交結果在網(wǎng)站進(jìn)行公示,公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。

  符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上(含)自行采購項目,經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò),履行采購審批手續后可直接實(shí)施:

 。1)經(jīng)政府確定的應急項目或者搶險救災項目;

 。2)經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目;

 。3)為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求,需要向原供應商添購的';

 。4)上級行政、業(yè)務(wù)主管部門(mén)指定唯一供應商的項目;

 。5)適用于單一來(lái)源采購的項目。

  2.政府采購限額以上貨物采購、服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實(shí)施。各科室(醫保中心)編制采購需求,論證后報局分管領(lǐng)導審批,辦公室審核后,匯總報局主要領(lǐng)導審批,并列入政府采購計劃。各科室(醫保中心)配合采購機構編制采購文件、采購公告。其中,由代理機構采購的須進(jìn)行文件會(huì )審。各科室(醫保中心)會(huì )同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同,辦理合同見(jiàn)證。

 。1)采購需求。事前應充分調研規劃,制定項目需求和管理考核制度,經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領(lǐng)導審批。采購需求應當符合國家法律法規規定,執行國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、地方標準等標準規范。必要時(shí),應當就確定采購需求征求相關(guān)供應商、專(zhuān)家的意見(jiàn)。采購需求應當包括采購對象需實(shí)現的功能或者目標,滿(mǎn)足項目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求,采購對象的數量、交付或實(shí)施的時(shí)間和地點(diǎn),采購對象的驗收標準等內容。采購需求描述應當清晰明了、表述規范、含義準確,能夠通過(guò)客觀(guān)指標量化的應當量化。同一采購項目不得向供應商提供有差別的項目信息,采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應商。各科室(醫保中心)對采購需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負完全責任。

 。2)投標條件。不得規定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件,不得設定與采購項目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室(醫保中心)對投標條件的公平合法負完全責任。

 。3)評審辦法。應當完整反映采購需求的有關(guān)內容。評審因素應當與采購需求對應,采購需求相關(guān)指標有區間規定的,評審因素應當量化到相應區間。各科室(醫保中心)對評審辦法(評標方法、評標標準)公平合法、規范嚴謹負完全責任。

 。4)采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務(wù)內容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭議處理規定、采購人及供應商各自權利義務(wù)等內容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。各科室(醫保中心)對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負完全責任。

 。5)文件會(huì )審。由提出采購需求的科室(醫保中心)牽頭組織實(shí)施。會(huì )審必須形成會(huì )審記錄,由參加人員簽字,對會(huì )審有異議的應當簽署不同意見(jiàn),拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。

 。6)審核內容。采購需求論證、采購文件會(huì )審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標人條件、評審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內容包括但不限于:需求描述是否清晰完整;標準的法規依據是否充分;需求是否公平、合理,有無(wú)缺陷和傾向性;投標人條件設置是否合法合理;投標方法、評標標準等是否科學(xué)公平規范;供應商的建議和要求是否合理;采購文件是否存在違反法律法規的地方等。

 。ㄋ模┞募s驗收。由各科室(醫保中心)負責驗收,出具履約驗收意見(jiàn)書(shū)或考核結果通報文件,辦公室對履約驗收結果進(jìn)行審核,審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專(zhuān)項預算的采購履約驗收結果作為專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的依據。

 。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件,經(jīng)辦人填寫(xiě)支付申請,支付申請包括發(fā)票、合同、清單附件、驗收意見(jiàn)或考核文件等,科室(醫保中心)負責人對采購行為和結果簽字確認,辦公室負責人審核簽字,列入專(zhuān)項預算的經(jīng)局分管領(lǐng)導審核后報局主要領(lǐng)導審批。財務(wù)審核支付要素(摘要、金額、簽字)后按政府采購支付流程辦理支付手續。

 。┬畔⒐。各科室(醫保中心)提供政府采購信息資料,協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統計信息,財務(wù)科落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi)。

  四、制度要求

 。ㄒ唬⿳徫环衷O。辦公室、財務(wù)科各設1名政府采購專(zhuān)管員,實(shí)行AB崗制度,進(jìn)行政府采購各項流程時(shí)采購專(zhuān)管員應當參與。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開(kāi)設置。對于單一來(lái)源采購項目議價(jià)、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù),原則上應當由兩人以上共同辦理,并明確主要負責人員。執行政府采購政策,遵守廉潔紀律,遵守保密規定,增強采購計劃性,加強關(guān)鍵環(huán)節控制,做到公正廉潔、誠實(shí)守信,確保采購工作公開(kāi)、公平、公正。

 。ǘ┗乇苤贫。各科室(醫保中心)相關(guān)人員、采購代理機構、評審專(zhuān)家與供應商之間有利害關(guān)系的,應當回避。參與論證、會(huì )審的專(zhuān)家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來(lái)源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務(wù)的供應商,不得再參加該項目的其他采購活動(dòng)。

 。ㄈn案管理。采購涉及科室及單位應根據實(shí)際項目情況對項目全套資料進(jìn)行收集整理,保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購專(zhuān)管員應對經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規定妥善保管,整理歸檔。采購科室和采購專(zhuān)管員應確保采購檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性,不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷(xiāo)毀。

 。ㄋ模┝疂嵰幏。嚴禁利用職務(wù)上的便利與供應商、政府采購代理機構串通投標;嚴禁利用職務(wù)上的便利為供應商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構承攬業(yè)務(wù);嚴禁違法插手和干預政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務(wù)活動(dòng);嚴禁利用職務(wù)上的便利在供應商、政府采購代理機構以及其他與行使職權有關(guān)系的單位報銷(xiāo)任何因公因私費用。

  五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施,縣醫保中心參照執行。

  采購管理制度 2

  本制度旨在規范企業(yè)材料設備的'采購流程,確保采購工作的高效、合規與經(jīng)濟性。內容涵蓋以下幾個(gè)核心方面:

  1.采購計劃制定

  2.供應商選擇與管理

  3.采購價(jià)格與質(zhì)量控制

  4.合同簽訂與執行

  5.庫存管理與驗收

  6.財務(wù)審計與績(jì)效評估

  內容概述:

  1.采購計劃:明確采購需求,依據生產(chǎn)計劃和庫存狀況制定詳細的采購計劃。

  2.供應商管理:建立供應商數據庫,定期評估供應商的資質(zhì)、信譽(yù)、交貨及時(shí)性等。

  3.價(jià)格與質(zhì)量:通過(guò)市場(chǎng)調研確定合理價(jià)格,設定質(zhì)量標準并進(jìn)行檢驗。

  4.合同條款:詳細規定采購合同內容,包括價(jià)格、數量、質(zhì)量、交貨期、付款方式等。

  5.庫存控制:實(shí)施合理的庫存策略,防止積壓和短缺,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

  6.財務(wù)監控:對采購活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)審計,確保資金使用透明,提升經(jīng)濟效益。

  采購管理制度 3

  為進(jìn)一步加強物控部?jì)炔抗芾,規范物料收、發(fā)、存流程管理,跟蹤并控制物料申購、使用和庫存,確保生產(chǎn)物流順暢,降低物料成本,特制定以下制度:

  一、物料的申購

  1、生產(chǎn)用原(輔)料:物控專(zhuān)員根據生產(chǎn)部核算出的需求量和庫存信息,考慮備料前置期和采購周期,確定預到貨時(shí)期期和到貨量,編制‘物料申購單’交采購;

  2、常用五金零部配件:物控在K/3系統中,對各物料設置安全存量,定期檢查安全存量預警通知,編制低于安全庫存的物料清單,填寫(xiě)‘物料申購單’交采購;

  3、對于緊急需求物料,使用部門(mén)開(kāi)立手工申購單,經(jīng)物控核對現有庫存,簽字確認后,轉采購;

  4、實(shí)物管理人員,根據物料領(lǐng)用頻率和實(shí)物存量,也可提出物料申購,做好庫存儲備

  5、物料申購單’一式三份,申購部門(mén)、物控、采購各一份

  二、物料驗收入庫

  1、原料、輔料(沙、石、水泥、減水劑、PC鋼棒、線(xiàn)材、端頭板、帶鋼、煙煤、白煤)的驗收

  A、核對‘訂貨通知單’或‘申購單’,核實(shí)訂貨量和到貨時(shí)期

  B、第一時(shí)間內通知IQC到場(chǎng),(夜班除沙、石、端頭板要通知外,其他視情況而定);下列材料在通知品檢部門(mén)的同時(shí)也要通知生產(chǎn)部相關(guān)人員到場(chǎng),如:線(xiàn)材、端頭板、帶鋼、煙煤、白煤

  C、在確認品質(zhì)OK后,點(diǎn)貨驗數,(PC鋼棒、線(xiàn)材等要組織、協(xié)調生產(chǎn)部相關(guān)人員卸貨;水泥、減水劑過(guò)磅時(shí)一定要確認重車(chē)與空車(chē)的.對應以及防止打漏打飛現象)

  D、實(shí)行一單制收料,倉庫、品管人員簽名,確認品質(zhì)及數量,必要時(shí)要稽核人員簽字確認

  E、按手工收料單輸資料入電腦辦理入庫,沖減訂單批次數量,生成電腦‘入庫單’,超訂單量(采購部規定標準)而不能生成電腦入庫單的,要及時(shí)通知采購追加訂單,并辦理入帳

  2、五金配件驗收

  A、根據送貨清單核對‘采購訂單’(或‘申購單’)有訂貨:先將物料放置待檢區,并貼好標簽做好標識無(wú)訂貨:原物退回或放退貨區待處理。待處理物料要貼好標簽做好標識(物料名稱(chēng)、規格、數量及供貨商)

  B、屬送樣或快遞而暫無(wú)清單之物料,要做好標識(名稱(chēng)、規格、數量、供貨商名稱(chēng)),將實(shí)物放置待管區,并在‘代管物料登記表’(附件3)中記錄;如屬生產(chǎn)急需而先領(lǐng)用,要另行登記,待入帳后作處理

  C、品管驗收,但如果物料規格、性能對使用沒(méi)有多大影響的常規物料,物控自行確認

  D、在確認達到使用要求后,倉管員核實(shí)客戶(hù)有無(wú)超訂單量送貨:

  若超送量≤訂購量的5%,或屬最小包裝的求整,則收貨,若超送量>訂購量的5%,則將超過(guò)部分原物退回

  E、倉管、品管員簽字確認

  F、倉管將物料按類(lèi)別(詳見(jiàn)‘五金倉庫常用物料分類(lèi)明細表’,附表4)存放到指定的架位上,并記錄物料卡,如屬于大件或金屬材料,需直接放置使用現場(chǎng)的,收貨員要與其申購使用人協(xié)調

  G、開(kāi)立相關(guān)人員簽名的收料單,并作電腦入帳處理

  3、出庫作業(yè)

  A、使用人員所需求物料名稱(chēng)規格,發(fā)放物料(一般不允許非倉庫人員隨意進(jìn)入存貨區)

  B、錄物料卡和‘物料領(lǐng)用明細登記表’(附件5)

  C、在電腦制單時(shí),要注意生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用物料量在同一班組之不同崗位的分解

  D、工具領(lǐng)用要在‘個(gè)人工具卡’中登記

  E、存放在使用現場(chǎng)(非存貨區)之物料,要做到一進(jìn)一出;月終如有未使用完,再用‘領(lǐng)料單(費用)’紅字沖減當月領(lǐng)用量,并在‘物料領(lǐng)用明細登記表’中按沖減量作次月出庫

  4、退料作業(yè)

  A、驗退物料,將物料即時(shí)退還供貨商或移至退貨區(代管區),通知采購和使用部門(mén)作相關(guān)處理。

  B、辦理了入庫手續的物料,將物料移至退貨區(或代管區),開(kāi)立紅字入庫單作退貨作業(yè),并將相關(guān)資料傳采購部告知供貨商做實(shí)物處理

  C、在生產(chǎn)工藝中發(fā)現物料品質(zhì)問(wèn)題的,倉庫先將退回物料移至退貨區(或待管區),并開(kāi)立紅色‘領(lǐng)料單(費用)’沖減使用部門(mén)費用,同時(shí)開(kāi)立紅字入庫單作退貨作業(yè),并將相關(guān)資料傳采購部告知供貨商做實(shí)物處理

  D、使用部門(mén)假退料按Ⅱ。ⅱ。3。E

  三、紀律和工作要求

  1、非倉庫人員嚴禁進(jìn)入倉庫,在對物料不明確和發(fā)放大件物料時(shí),倉管可要求領(lǐng)料人員一起拿取物料,并在作業(yè)完成后一同走出儲存區;對擅自進(jìn)入倉庫者,罰款10元/人次,當班倉管員執行不力,罰款20元/人次

  2、按時(shí)上下班,有特殊情況,先請假,對不請假無(wú)顧曠工者,罰款50元/次,第三次辭退

  3、倉庫辦公室隨時(shí)至少有一人在崗(含值夜班),對離崗時(shí)間長(cháng)者要先說(shuō)明去向,便于即時(shí)工作的安排;發(fā)現去向不明而影響工作者,罰款30元/人次

  4、倉管員每月不定期核對各自所管轄區域(詳見(jiàn)Ⅰ中的分工)的實(shí)物與料卡,料卡與電腦帳,是否相符;主管每月抽盤(pán)1—2次,每次對每個(gè)倉管所管轄區域的物料抽取10—20種,發(fā)現帳卡、卡實(shí)不符的,在查清責任后,對責任人(實(shí)物管理員或做帳當事人員)處以罰款,查不清責任的,對實(shí)物管理員和帳務(wù)員一起處罰

  A、無(wú)論盈虧(緊固件類(lèi)除外),帳實(shí)不符≥10%,處以罰款10元/種

  B、虧損單價(jià)50元(含)以上的,對責任人處以罰款50元/件(以計價(jià)單位為準)

  C、虧損單價(jià)50元以下的,對責任人處罰款20元/種(A、C兩類(lèi)同時(shí)出現,不作并罰)

  5、值班時(shí),對非本人所管轄區域物料的收入、發(fā)放不記卡、不登記“物料領(lǐng)用明細表”者,罰款30元/人次

  6、做好倉庫7S,切實(shí)做到‘當班事務(wù)當班畢’,必要時(shí)義務(wù)加班,發(fā)現當班事務(wù)未當班完成者50元/次

  7、服從工作安排,做好本部門(mén)協(xié)調工作。對拒絕工作安排,不服從教育者,罰款50元/人次,第三次辭退

  四、下腳、邊角、廢料處理

  1、生產(chǎn)部制作或修理用殘余邊腳料,都集中堆放到廢料區

  2、生產(chǎn)用紫銅片、墩頭、拉絲模、靜刀、動(dòng)刀、夾具,實(shí)行以舊換新,倉庫將廢料存放到廢料倉,待統一申請處理

  3、工具實(shí)行以舊變新,不能再使用作報廢處理,能再使用,直接轉相關(guān)人員,并登記在個(gè)人工具卡上或暫存待處理

  五、環(huán)境

  1、倉庫要做到四留距,整齊,即‘墻距、架距、燈距、貨距’,貨物要擺放整齊劃一

  2、倉庫要衛生清潔,分區管理、標識清晰

  3、倉庫要做好安全消防工作,配備消防設施和器材,定期檢查

  4、燃易爆物料要隔離分存,性質(zhì)相抵觸性物料要分開(kāi)存放

  采購管理制度 4

  一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的'計劃,并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

  三、對單筆購置5000元

  批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

  四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)鹊娜粘i_(kāi)支由辦公室負責人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

  五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續,一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

  六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購小組在外出采購時(shí),對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查,做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價(jià)廉。

  八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內容要實(shí)事求是,所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

  采購管理制度 5

  為加強醫院醫療器械及一次性醫療用品的管理,杜絕購銷(xiāo)中的不正當行為,特制定以下管理辦法。

  一、高值耗材的購置,首先由使用科室向醫院醫療器械管理委員會(huì )提出申請,并對其社會(huì )效益和經(jīng)濟效益進(jìn)行論證。

  二、總務(wù)科接到科室的申請后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調研,并將調研情況上報醫院。

  三、醫院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論,并委派一名院領(lǐng)導、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫院對高值耗材的型號、性能、價(jià)格等進(jìn)行考察,最后將結果報院委員會(huì )研究決定并組織實(shí)施。

  四、在公開(kāi)、公正、公平的原則下,對至少2個(gè)以上的商家進(jìn)行議標或招標,其價(jià)格原則上不得高于同地區同類(lèi)型號產(chǎn)品的價(jià)格。

  五、根據使用科室提出的申請,經(jīng)總務(wù)科審理后,報相關(guān)部門(mén)審批,并有醫療器械管理委員會(huì )組織實(shí)施。其價(jià)格不得高于同地區同類(lèi)型號的價(jià)格,購置數量大的`按招標程序進(jìn)行。

  六、高值耗材的采購,嚴格按上海市招標管理辦法執行,任何科室不得擅自采購使用。

  七、在購置醫療器械、一次性醫療用品和各種物品時(shí),任何人不得接受廠(chǎng)家、代理商的。吃請,不得接受禮品、現金、有價(jià)證券等。

  八、采購計劃每季度由醫療器械管理委員會(huì )研究一次(特殊情況可隨時(shí)召開(kāi))。

  九、后勤物資采購時(shí),先由總務(wù)科列出計劃報院長(cháng)辦公會(huì )議研究同意后,委派3人以上(一名院領(lǐng)導、總務(wù)科主任、使用科室主任)組成采購小組進(jìn)行購置。

  十、采購醫療器械應遵循質(zhì)量第一的原則,把好采購質(zhì)量關(guān)。

  采購管理制度 6

  一、請購及其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或多種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

 。1)請購的部門(mén);

 。2)請購單填寫(xiě)人;

 。3)請購的日期及需求時(shí)間;

 。4)請購的物品名;

 。5)請購的物品數量;

 。6)請購的物品規格;

 。7)請購的物品用途;

 。8)請購如有特殊需要請備注;

 。9)請購部門(mén)主管;

 。10)請購單審核人;

 。11)公司總經(jīng)理。

  3、請購單及其提報規定

 。1)請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰,由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén);

 。2)食品采購是根據警戒庫存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫(xiě)《物料申請表》;

 。3)食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專(zhuān)員提報至供應商,與供應商確認到貨信息后填寫(xiě)計劃到貨日期,如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門(mén)提報的其它請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰,由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén),待采購部簽字后,請購部門(mén)備份;

 。4)其它涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,該清單的`電子文檔也需一并提交;

 。5)遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話(huà)或其他形式請示,征得同意后提報采購部門(mén),簽字確認手續后補。

 。6)單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品,請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

 。7)其它請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規定

  1、請購的接收要點(diǎn)

 。1)采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;

 。2)接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;

 。4)對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

  2、請購單的分發(fā)規定

 。1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;

 。2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

 。3)無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén);

 。4)重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

  三、詢(xún)價(jià)及其規定

  1、詢(xún)價(jià)應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通;

  2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對廠(chǎng)商的供應能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認;

  2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他供應商的價(jià)格最低,所報價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應單位第一次報價(jià)應向公司領(lǐng)導匯報情況,設定議價(jià)目標;

  4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。

  五、入庫

 。1)采購物資到達倉庫后,由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期,散裝食品應做質(zhì)量判定,再按照采購清單驗收物資;

 。2)倉庫驗收發(fā)現不合格品應不予入庫,并及時(shí)通知采購部作退換貨處理;

 。3)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品,倉庫應及時(shí)的辦理入庫。

  六、付款

  采購部憑收貨單及入庫單填寫(xiě)《付款申請審批單》,最終審批后由財務(wù)付款。

  采購管理制度 7

  一、采購管理

  1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi),每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。

  二、實(shí)物驗收管理。

  實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發(fā)、結存數,并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額,并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額,交財務(wù)部門(mén)分單位核算。

  行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫,若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用,同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續,無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。

  三、本規定自發(fā)布之日起執行。

  一、公司所有辦公用品的采購工作

  統一由辦公室負責采購,其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。

  二、辦公用品的分類(lèi)

  本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的采購

  1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》(需部門(mén)經(jīng)理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統一購買(mǎi)。

  2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi),不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品,任何人不得擅自購買(mǎi)。否則,財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買(mǎi),不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。

  3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的.用品,不準直接使用。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。

  五、辦公用品的管理

  1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

  六、報銷(xiāo)規定及程序

  1、報銷(xiāo)時(shí),發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷(xiāo);

  2、未經(jīng)辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金;

  3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務(wù)不予報銷(xiāo)。

  4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行,謝謝工作支持與合作!

  采購管理制度 8

  1、總則

  1.1目的

  為了規范公司各類(lèi)采購行為,明確公司各部門(mén)在采購活動(dòng)中的職責分工,加強對采購活動(dòng)的有效管理,保證公司采購活動(dòng)遵守國家法律、法規和公司管理政策,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

  1.2依據

  本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規及公司相關(guān)管理政策等制定。

  1.3適用范圍

  固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

  1.4基本原則

  (1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭,遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信原則,保證采購質(zhì)量,努力降低成本;

  (2)參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  (3)各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密項目采購計劃。過(guò)程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因為由,或將項目化整為零,繞過(guò)必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;

  (4)公司所有采購不得由一個(gè)人單獨完成采購全過(guò)程,雙人制采購;

  (5)采購應當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  (6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

  1.5采購權限

  (1)采購金額超過(guò)10000元,采購招標委員參與見(jiàn)證招評標全過(guò)程。由采購秘書(shū)組織相關(guān)采購招標委員會(huì )成員參會(huì )進(jìn)行討論,討論議題形成會(huì )議紀要以留備檔;

  (2)行政部采購人員負責公司日常1萬(wàn)元以下物品采購。

  注:其他非采購組成員購買(mǎi)公司或高管所需物品,請遵守公司財務(wù)部報銷(xiāo)制度。由行政部經(jīng)理審核并負責完成報銷(xiāo)流程,非采購組成員不可走購買(mǎi)物品報銷(xiāo)流程;

  (3)1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務(wù)負責人或財務(wù)主管、采購物品及設備的負責人及經(jīng)辦人;

  (4)10萬(wàn)元以上采購招標委員會(huì )成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。

  2、職責和分工

  合同采購過(guò)程中各職能部門(mén)應按分工履行應盡的職責,使公司相關(guān)政策與程序得到有效執行,同時(shí)也應強調職能部門(mén)之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

  2.1行政部的職責

  (1)根據批準的采購計劃,牽頭組織并實(shí)施采購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫;

  (2)牽頭組織招標文本的統稿及審核;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;

  (3)若采購合同履行過(guò)程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時(shí)向公司法律顧問(wèn)進(jìn)行咨詢(xún);

  (4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結算;負責合同執行情況的總結和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統;

  (5)負責臨時(shí)采購或緊急采購的具體實(shí)施。

  2.2相關(guān)歸口部門(mén)/技術(shù)部門(mén)/使用部門(mén)的職責

 。1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

 。2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級,跟蹤流程審批;

 。3)提供潛在供應商信息;

 。4)參加對潛在供應商的資格評審;

 。5)組織編寫(xiě)招標文本和合同文本的內容;

 。6)參與商務(wù)談判;

 。7)負責采購的驗收。

  2.3財務(wù)部的職責

  根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定,審核支付所需文件、票據的'有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續。

  負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

  2.4審計部的職責

  對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規性以及效益性進(jìn)行獨立監督和評價(jià);其中包括:監督一定金額以上采購項目的招評標過(guò)程,審核其合同推薦書(shū);根據需要,對采購項目的招評標過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的監督和評價(jià)。

  負責整個(gè)采購流程的合理性、合規性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。

  2.5法務(wù)部的職責

  負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

  3、供應商及采購合同管理

  3.1供應商的資質(zhì)審查

  行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查;資格審查報告應經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權人批準。

  3.2投標人選擇

  推薦投標人時(shí)應首先從供應商庫內選;如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進(jìn)行資格審查,審查合格后按照招標流程進(jìn)行招標。

  3.3供應商庫的建立

  行政部建立《供應商庫》,持續改進(jìn)并完善。

  3.4供應商庫的維護

  行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執行情況進(jìn)行評價(jià),將評價(jià)意見(jiàn)列入供應商庫。

  3.5合同文本

  行政部提供合同文本,報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存備查。

  4、采購管理

  4.1采購申請審批流程

  所有采購申請均需走OA流程審批;

  各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后的執行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說(shuō)明原因。

  4.2采購方式

  采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢(xún)價(jià)采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

  競爭性談判:指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。

  詢(xún)價(jià):指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應商進(jìn)行書(shū)面詢(xún)價(jià),潛在供應商一次報出不得更改的價(jià)格條件后,選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項目。

  議標:指與獨家供應商進(jìn)行談判的采購方式。

  緊急采購:指公司在發(fā)生不可預見(jiàn)事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購。緊急采購應事先申請,經(jīng)授權人批準后實(shí)施,事后應按相關(guān)規定補辦審批手續

  特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門(mén)填寫(xiě)《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實(shí)施采購。

  4.3采購方式的選擇

  采購方式由招標采購委員會(huì )提出建議,報主管領(lǐng)導批準。

  對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;

  對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

  低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過(guò)競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價(jià)合同,由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。

  特殊情況經(jīng)(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。

  4.4競爭性采購

  對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門(mén)或招標委員會(huì )(暫無(wú))介入監督。小于10000元的采購,由行政部根據采購流程實(shí)施采購。

  競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢(xún)價(jià)、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)。

  4.4.1采購計劃申報

  各部門(mén)通過(guò)OA辦公自動(dòng)化系統進(jìn)行采購申報,流程審批通過(guò)后形成OA單據,采購人員根據單據內容核對庫存情況后執行采購。4.4.2詢(xún)價(jià)

  采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)單,詢(xún)價(jià)單中列出供應商名稱(chēng),物資名稱(chēng)、型號、報價(jià)及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后,形成綜合評價(jià)書(shū)面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門(mén)對其決定取舍。

  4.4.3采購

  采購人員根據詢(xún)價(jià)情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關(guān)部門(mén)逐級審核,常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

  4.4.4付款

  根據合同約定填寫(xiě)合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時(shí)需明確前期付款金額,本次付款節點(diǎn)及金額。

  4.4.5發(fā)票、收款收據

  供應商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據后執行付款。若有合同,在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類(lèi)別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。特殊情況下,如對方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,需對方開(kāi)具相關(guān)收據后,先執行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷(xiāo)時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書(shū)面說(shuō)明。

  4.4.6入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)

  貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤(pán)點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執行。

  4.5非競爭性采購

  4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進(jìn)行議標采購的方式,議標應嚴格控制。

  4.5.2如確實(shí)無(wú)法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說(shuō)明議標對公司最為有利且滿(mǎn)足下列條件之一的,可采取議標采購:

  (1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術(shù)或服務(wù),出于標準化的考慮,或因需要與現有的貨物、設備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購能有效滿(mǎn)足需要,且與目前的市場(chǎng)價(jià)格相比,采購價(jià)格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來(lái)予以代替,可繼續向原供應商采購;

  (2)因某些特殊原因。

  4.6緊急采購

  在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關(guān)報銷(xiāo)手續沒(méi)有補齊,財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

  5、評標

  5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價(jià)或綜合評分的評標原則。

  5.2合理最低價(jià)評標原則是指能夠滿(mǎn)足招標內容的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標價(jià)格為最低者中標。

  5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿(mǎn)足招標文件中的各項綜合評價(jià)標準,綜合得分最高者中標。

  5.4對于技術(shù)含量不高且沒(méi)有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價(jià)中標的評標原則。

  6、定標與合同簽訂

  6.1總裁、常務(wù)副總裁根據評標小組提出的書(shū)面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無(wú)書(shū)面說(shuō)明,總裁、常務(wù)副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

  排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書(shū),商務(wù)部門(mén)方可向中標人發(fā)出中標通知書(shū)。此外,還應書(shū)面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規避風(fēng)險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

  6.2在領(lǐng)導選定候選中標單位順序后,具體執行部門(mén)當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價(jià)格展開(kāi)再次洽談,以爭取更有利的價(jià)格空間,相關(guān)部門(mén)需及時(shí)將洽談結果上報領(lǐng)導,以備領(lǐng)導決策。

  6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專(zhuān)用章。

  7、文件檔案整理

  行政部采購人員每月末對當月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說(shuō)明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據實(shí)統計采購物資名稱(chēng)、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關(guān)部門(mén)核查。

  8、相關(guān)記錄表單

  《采購臺賬》

  《供應商庫》

  《合同臺賬》

  《采購方案對比表》

  9、招標采購小組人員名單如下:

  采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

  采購招標委員會(huì )成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

  10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

  采購管理制度 9

  政府機關(guān)食堂管理制度主要包括以下幾個(gè)方面:

  1.食堂運營(yíng)與管理

  2.食品安全與衛生

  3.菜品質(zhì)量與營(yíng)養搭配

  4.服務(wù)標準與員工培訓

  5.成本控制與財務(wù)監管

  6.應急處理與投訴機制

  內容概述:

  1.食堂運營(yíng)與管理:涉及食堂的日常運營(yíng)流程,如開(kāi)餐時(shí)間、用餐秩序、設施維護等。

  2.食品安全與衛生:涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節的衛生標準。

  3.菜品質(zhì)量與營(yíng)養搭配:規定菜品的種類(lèi)、質(zhì)量標準,以及根據員工需求進(jìn)行合理營(yíng)養搭配。

  4.服務(wù)標準與員工培訓:明確食堂員工的'服務(wù)態(tài)度、技能要求,并定期進(jìn)行培訓提升服務(wù)質(zhì)量。

  5.成本控制與財務(wù)監管:設定食材成本預算,監控食堂經(jīng)費使用,確保資金透明。

  6.應急處理與投訴機制:建立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的預案,設立有效的投訴反饋渠道。

  采購管理制度 10

  第一章總則

  第一條目的

  為加強公司規范化管理,規范采購工作,保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行,選擇合格的供應商(廠(chǎng)家)并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí),計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規定外,悉以制度處理。

  第三條職責劃分

  1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作;

  2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān);

  3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān);

  4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。

  第二章采購(計劃)審批

  第一條采購計劃的制定

  1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批;

  2、總經(jīng)理審批后,采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后,由采購員執行采購計劃。

  第二條選擇供應商

  根據審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門(mén)領(lǐng)導審核。

  1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(合格供應商)廠(chǎng)家中選;

  2、長(cháng)期報價(jià)采購,凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠(chǎng)商,議定長(cháng)期供應價(jià)格。

  第三條價(jià)格調查

  1、已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;

  2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低,應附上書(shū)面之原因說(shuō)明;

  3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí),應要求供應商(廠(chǎng)家)適當降低單價(jià);

  第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

  1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象;

  2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價(jià)格;

  3、在得到供應商的報價(jià)信息后,采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求,并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;

  4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí),采購人員應送請購部門(mén)確認;

  5、專(zhuān)用材料或用品,材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);

  6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后,經(jīng)辦人員應深入分析,以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內,采購人員應與供應商進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

  7、對重大的.物資采購,無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。

  第五條購前審批

  采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批:

  1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等;

  2、注明與供貨商擬定的付款條件;

  3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的,采購員應將草擬的《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。

  第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供

  1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考;

  2、采購員應就公司工程部所提重要材料項,提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

  第七條訂購作業(yè)

  采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后,應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過(guò)報驗的材料不準采購。

  第八條簽訂采購合同

  1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購員需填寫(xiě)正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

 。1)供應商資料:包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

 。2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

 。3)訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;

 。4)價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計價(jià),合同總額,定金或預付款;

 。5)交付期:分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量;

 。6)付款方式;

 。7)所需的質(zhì)量證明(檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等);

 。8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法;

 。9)運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

  2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。

  3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

  4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

  5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

  6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨,原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行,應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

  第九條緊急訂貨

  采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件,應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià),迅速辦理。

  第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

  除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

  1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門(mén)依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

  2、長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠(chǎng)商,擬定長(cháng)期供應價(jià)格,呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。

  第十一條退貨作業(yè)

  對于檢驗不合格的材料退貨時(shí),應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠(chǎng)。

  第三章驗收與付款

  第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收

  1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí),采購人員通知庫管員,實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重,對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證,經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí),即通知材料公司會(huì )同處理;

  2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資,通知工程部派質(zhì)檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

  第二條付款結算

  1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行;

  2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付;

  3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行,分清輕重緩急,必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后,方可辦理付款手續;

  4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

 。1)緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續;

 。2)在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí);

 。3)在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購;

 。4)1000元以下的零星采購。

  第三條進(jìn)度控制及異常處理

  1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度;

  2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí),應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交,對異常原因及時(shí)處理對策,匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

  第四條質(zhì)量評價(jià)

  使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià),以利于進(jìn)一步工作。

  第四章附則

  第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén),既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

  第二條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀(guān)念,自覺(jué)抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監督;

  第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施;

  第四條本辦法自公布日期執行。

  采購管理制度 11

  一、目前公司采購工作狀況:

  因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進(jìn)行,多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨確定供應商采購,公司采購部門(mén)人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性,容易導致物資采購成本過(guò)高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施,大家有個(gè)適應過(guò)程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發(fā)生是否合規,管理者時(shí)刻都在關(guān)注著(zhù)。20xx年,公司辛苦運作的個(gè)別工程項目都是因操作無(wú)章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動(dòng),只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學(xué)習并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關(guān)注,望大家都能堅定自覺(jué)的按規而行,而非迎風(fēng)搖曳!

  二、目的:

  統一采購流程,對采購過(guò)程進(jìn)行規范和控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

  三、適用范圍:

  公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程,統一由采購部門(mén)負責。

  四、采購部職責:

  1、采購部負責公司所需物資與服務(wù)的采購。

  2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

  3、采購部應根據財務(wù)狀況合理使用資金。

  4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習相關(guān)工作能力:如成本意識與價(jià)值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專(zhuān)業(yè)知識。

  5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織,并按相關(guān)原則及流程報批。

  6、每一項具體采購工作,采購部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議,但不受其他部門(mén)撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

  7、一次性采購額度超過(guò)3000元,必須經(jīng)過(guò)采購部門(mén)批準;業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權單獨決定采購額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

  五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的.時(shí)機:

  1、常規類(lèi)辦公用品:由各部門(mén)每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購,相關(guān)費用由物品使用部門(mén)獨自承擔。

  2、項目及工程類(lèi):業(yè)務(wù)部門(mén)準備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門(mén)下供應商備選單或詢(xún)價(jià)單(見(jiàn)附表一)。采購部依據詢(xún)價(jià)單所描數的要求對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

  3、按要求對公司預算內的物資進(jìn)行采購。除應急采購外,采購部有義務(wù)對超出預算的采購行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預算原因。

  六、細責:

  1、責任與要求:

  公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款,財務(wù)部不予報銷(xiāo)和支付。

  2、工程招標期供應商的選擇及詢(xún)價(jià):

  1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業(yè)務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)偏重于供應商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(cháng)期穩定性等商務(wù)性談判,技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人決定取舍。公司采購部門(mén)負責人須向所有供應商明確此點(diǎn)根本要求。

  2)具體業(yè)務(wù)中,客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備,根據業(yè)務(wù)緊急程度,可由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)共同確定采購品牌與型號。采購部門(mén)同時(shí)將選定的供應商納入公司供應庫。

  3)具體流程如下:

 。1)由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求(如技術(shù)參數等)以書(shū)面形式報給本部門(mén)內勤人員,再轉發(fā)至采購部(見(jiàn)附表一),如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現及參數等不好確定,則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉至采購部。

 。2)由采購部轉發(fā)至相關(guān)供應商,并將挑選出的供應商根據相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認技術(shù)細節,采購部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間,供應商不明確事宜,由采購部協(xié)調對應部門(mén)技術(shù)人員對供應商進(jìn)行技術(shù)答疑。

 。3)采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權必須牢牢掌控在

  相關(guān)業(yè)務(wù)負責人手中,以便掌控市場(chǎng)競爭局面。技術(shù)及采購部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購部門(mén)可分別根據技術(shù)參數是否達到要求及采購過(guò)程是否符合采購原則行使否決權。(4)業(yè)務(wù)情況特殊,上述規定不易執行,則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人會(huì )同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)相關(guān)人員集體商議,最終由業(yè)務(wù)負責人拍板決定。

 。5)整個(gè)流程運作,由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導推動(dòng)。

 。6)嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門(mén)不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時(shí)將本月重大項目采購制度執行情況以書(shū)面形式報至公司審計部門(mén)。

  (7)凡用來(lái)競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請特殊的價(jià)格保護,以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

  3、采購申請

  A采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門(mén)經(jīng)理審核,再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報總經(jīng)理審批,最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過(guò)長(cháng)導致工程或銷(xiāo)售的延誤。

  B項目現場(chǎng)的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責,且應在采購完成后及時(shí)將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià),登記。

  4、采購實(shí)施

  A、采購經(jīng)理根據經(jīng)過(guò)審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價(jià)格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關(guān)系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來(lái)生意,工程類(lèi)按利潤的10%、商品類(lèi)按利潤的5%對相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎勵。

  B、采購過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

  C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車(chē)費等)。

  D、工程項目類(lèi)采購設備提前10-20天預算,預報采購部門(mén)及財務(wù)部門(mén)。

  5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設管理

  A

 。1)對于工程類(lèi)常用產(chǎn)品(監控、報警、樓宇、網(wǎng)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )設備、背景音樂(lè )等)需要定點(diǎn)采購;

 。2)對于門(mén)市及工程等業(yè)務(wù)部門(mén)常用的消耗類(lèi)產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購;

 。3)各部門(mén)臨時(shí)性的小額采購管理,由各部門(mén)內勤人員負責。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

  B對每個(gè)供應商建立長(cháng)期、詳實(shí)的(高、中、低檔)管理檔案(包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價(jià)格等);建立相應的產(chǎn)品庫,同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理,及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購工作做好準備(見(jiàn)附表二)。

  6、貨物驗收

  由物資使用部門(mén)與采購部共同驗收產(chǎn)品,必要時(shí)可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

  7、采購報銷(xiāo)

  A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發(fā)票)、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷(xiāo)手續,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批,簽字、通過(guò)后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo);

  B項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷(xiāo)里提供票據;

  C如有手續不齊全,年月日、大小寫(xiě)不相符的等情況,財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

  8、后續考核

  A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣,以便對供應商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

  B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核,評價(jià)采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權利和義務(wù)調查采購人員是否有徇私舞弊行為

  七、采購流程中各部門(mén)職責:

  八、罰責:

  1、嚴禁其他部門(mén)人員跨越采購部門(mén)直接確定品牌或采購,違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員,罰款100元。

  2、財務(wù)部一定要嚴把付款關(guān)。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

  3、技術(shù)、銷(xiāo)售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數與客戶(hù)方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關(guān)責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

  4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)并采購,嚴禁在采購過(guò)種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來(lái)?yè)p失,相關(guān)責任人每次罰款50-100元。如在采購過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

  5、公司監事部門(mén)在采購流程中的各個(gè)環(huán)節有權進(jìn)行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應商監督檢查。發(fā)現問(wèn)題,按情節輕重,酌情處理。

  采購管理制度 12

  易制爆化學(xué)品管理制度旨在確保企業(yè)在生產(chǎn)、存儲、運輸和使用易制爆化學(xué)品過(guò)程中的安全,防止意外事故的發(fā)生,保障員工的生命安全和企業(yè)的正常運營(yíng)。

  內容概述:

  1.易制爆化學(xué)品的分類(lèi)與標識管理:明確各類(lèi)易制爆化學(xué)品的性質(zhì),規定相應的標識和標簽制度。

  2.采購與入庫管理:規范采購流程,確保來(lái)源合法,入庫時(shí)進(jìn)行嚴格檢查與登記。

  3.儲存管理:設定專(zhuān)用儲存區域,制定安全儲存規定,如防火、防潮、防泄漏等措施。

  4.使用與領(lǐng)用管理:設立使用許可制度,記錄領(lǐng)用情況,確保使用過(guò)程的`安全。

  5.廢棄物處理:制定廢棄易制爆化學(xué)品的處置程序,確保環(huán)保與安全。

  6.安全教育培訓:定期進(jìn)行安全知識培訓,提高員工的防范意識和應急處理能力。

  7.應急預案:建立應急預案,定期演練,應對可能發(fā)生的緊急情況。

  8.監督與審計:設置內部監督機制,定期進(jìn)行安全審計,及時(shí)發(fā)現并糾正問(wèn)題。

  采購管理制度 13

  企業(yè)的運營(yíng)離不開(kāi)有效的管理制度,采購制度作為其中一環(huán),旨在規范采購流程,確保資源的高效利用,降低運營(yíng)成本,提高企業(yè)競爭力。本制度將涵蓋以下幾個(gè)方面:

  1.采購策略制定

  2.供應商選擇與管理

  3.采購流程與審批

  4.合同簽訂與執行

  5.質(zhì)量控制與驗收

  6.庫存管理與成本控制

  7.采購績(jì)效評估與改進(jìn)

  內容概述:

  1.采購策略制定:明確采購目標,根據市場(chǎng)需求、企業(yè)戰略及財務(wù)狀況,制定采購計劃和策略。

  2.供應商選擇與管理:建立供應商數據庫,進(jìn)行資質(zhì)審查,定期評估供應商的`性能和服務(wù)質(zhì)量。

  3.采購流程與審批:設定從需求提出到合同簽訂的標準化流程,并設立審批機制,確保合規性。

  4.合同簽訂與執行:規范合同條款,明確雙方權利義務(wù),監控合同執行情況,處理合同糾紛。

  5.質(zhì)量控制與驗收:設置質(zhì)量標準,實(shí)施驗收程序,確保采購物品或服務(wù)符合要求。

  6.庫存管理與成本控制:優(yōu)化庫存水平,防止過(guò)度或不足,控制采購成本,提高資金周轉率。

  7.采購績(jì)效評估與改進(jìn):定期評估采購活動(dòng)的效果,找出問(wèn)題,提出改進(jìn)措施,持續優(yōu)化采購管理。

  采購管理制度 14

  1.藥品選品:明確藥品需求,選擇符合質(zhì)量標準、信譽(yù)良好的供應商。

  2.供應商評估:對供應商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力等進(jìn)行綜合評估。

  3.價(jià)格與合同:進(jìn)行價(jià)格談判,簽訂明確雙方權益的采購合同。

  4.驗收與存儲:設立嚴格的.藥品驗收標準,確保入庫藥品符合規定,合理存儲。

  5.采購流程管理:規范采購流程,防止不合規行為。

  6.應急響應:制定應對藥品短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預案。

  7.信息記錄與報告:詳細記錄采購過(guò)程,定期報告采購狀況。

  采購管理制度 15

  總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

  一、物資采購制度

  1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2.專(zhuān)業(yè)性較強的'儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

  3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

  二、物資采購要求

  1.采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。

  2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  三、物資采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據。

  1.1000元以?xún),可以現金支付。

  2.采購物資在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

  采購管理制度 16

  1.目的

  為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。

  2.管理權責

  行政管理中心是食堂采購的.監管部門(mén),對采購結果負全面責任。

  3.采購基本原則

  3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實(shí),不謀私利。

  3.2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,在滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。

  3.3.應遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

  3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。

  3.5.確定某類(lèi)食品用品供應商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時(shí)更換供應商,事后記錄在賬,上報行政管理中心審查。

  3.6.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。

  4.管理內容

  4.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購

  4.1.1.4.1.2.廚房品采購,廚具等。餐飲用具采購,筷子、餐盤(pán)等。

  4.2.食堂原材料等消耗品類(lèi)采購

  2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)

  4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,食品原料采購分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。餐廳招待品采購,酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

  5.采購管理流程

  5.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購流程

  食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

  1、在使用爐灶前,應首先檢查油路、氣路是否運轉正常,然后點(diǎn)火預熱,一切正常后再使用。

  2、使用完畢,隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān),下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。

  3、在油鍋加熱時(shí),工作人員不準離開(kāi)工作崗位,防止意外事故發(fā)生。

  4、操作電器設備前,應先檢查防護設備及電源是否完好。

  5、操作時(shí)必須精力集中,保證安全,發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。

  6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。

  7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應停止使用。

  采購管理制度 17

  為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規要求,規范食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。

  一、食品及原料采購索證管理

  索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及原料時(shí),查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛生法規或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

  購物憑證是指能夠滿(mǎn)足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。

  (一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類(lèi)

  1、糧、油及其制品;

  2、乳及其制品;

  3、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋類(lèi)及其制品;

  4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

  5、豆制品;

  6、醬腌菜類(lèi);

  7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類(lèi);

  8、罐頭食品;

  9、茶葉;

  10、酒類(lèi);

  11、調味品;

  12、食品添加劑;

  13、新資源食品、保健食品、營(yíng)養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營(yíng)養食品;

  14、進(jìn)口食品;

  15、省級衛生行政部門(mén)認為應該索證的其它食品及原料。

  (二)采購食品索證的內容

  1、在采購食品及其原料時(shí)要向供應商索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

  2、采購進(jìn)口食品及其原料,應當索取由口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。

  3、采購鮮(凍)肉類(lèi)時(shí),應當索取畜、禽產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進(jìn)口鮮(凍)肉類(lèi)及其制品時(shí),應索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。

  4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí),在索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時(shí)還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書(shū)》、《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》、《輻照食品批準證書(shū)》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛生審查批件》(復印件)。

  5、采購嬰幼兒食品、特殊營(yíng)養食品、營(yíng)養強化食品,除索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。

  《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時(shí),銷(xiāo)售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛生監測檢驗機構或產(chǎn)品質(zhì)量監測檢驗部門(mén)出具的化驗單,二者均屬有效證件。

  (三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗

  1、產(chǎn)品一般衛生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規的規定。

  2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí),應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購。

  3、采購生豬肉應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類(lèi)也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。

  產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。

  產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進(jìn)行涂改或偽造。

  索取的.產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自行保管備查。

  食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者發(fā)現采購的產(chǎn)品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現其他異常情況時(shí),應立即采取控制措施,并向當地衛生行政部門(mén)報告,不得擅自投放市場(chǎng)。

  從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質(zhì)量。

  (四)采購時(shí)索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證并留存備查。

  (五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列食品:(《食品安全法》第28條)

  1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

  2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標準限量的食品;

  3、營(yíng)養成分不符合食品安全標準的專(zhuān)供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

  4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

  5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類(lèi)及其制品;

  6、未經(jīng)動(dòng)物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類(lèi),或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)制品;

  7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

  8、超過(guò)保質(zhì)期的食品;

  9、無(wú)標簽的預包裝食品;

  10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

  11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

  二、進(jìn)貨查驗管理

  必須建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬,如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年。

  應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得銷(xiāo)售。

  三、臺賬記錄管理

  食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應實(shí)施進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進(jìn)行臺賬記錄。

  臺賬應如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式等內容。臺賬格式見(jiàn)附件。

  從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

  購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理,妥善保存備查。

  食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

  餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬(格式)

  單位或部門(mén)名稱(chēng):

  進(jìn)貨時(shí)間食品名稱(chēng)規格數量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人

  四、工作要求

  1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺(jué)行動(dòng),充分運用先進(jìn)的管理經(jīng)驗,規范內部管理。

  2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

  3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。

  4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗收制度,確定專(zhuān)人嚴格把好進(jìn)貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進(jìn)倉。

  5、各分部建立食品購銷(xiāo)臺賬的過(guò)程中,要根據實(shí)際情況突出重點(diǎn),突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

  采購管理制度 18

  1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作,根據本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫療需要,按時(shí)編制藥品采購計劃交科主任審查,院長(cháng)批準后執行。藥品的庫存量,在供銷(xiāo)正常情況下一般為二至四個(gè)月,特殊情況可適當增減。

  2、采購人員應自覺(jué)遵守財務(wù)管理的有關(guān)規定,謙潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準采購假劣藥品和非藥品,堅持按主渠道進(jìn)藥品。

  3、按“藥品管理法”規定進(jìn)行藥品采購,認真執行藥品采購計劃,積極組織貨源,保證藥品供應,要搞好經(jīng)濟管理,保證資金合理流動(dòng)避免藥品積壓和浪費。

  4、若遇急癥或特殊情況用藥,應立即外出采購,以供病人急需。

  5、藥品采購人員應嚴格執行濟南市衛生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購的'規定,對于臨床需要,未在招標范圍內的品種,需將計劃報請濟南市醫療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠(chǎng)家、產(chǎn)地的品種,及時(shí)請示藥學(xué)部主任,批準后執行。

  6、及時(shí)向科(部)內提供療效好、價(jià)格低的新藥信息。

  7、購進(jìn)、調進(jìn)和退庫的藥品,由采購人員按照原始發(fā)票,會(huì )同藥庫管理人員對品名、規格、數量、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期限外觀(guān)質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項,進(jìn)行檢收核對無(wú)誤后,采購保管或驗收人在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫。

  8、入庫單由藥庫管理人員,填寫(xiě)一式三聯(lián),第一聯(lián)留存、備查,第二聯(lián)記帳憑證,第三聯(lián),隨原始單據交財務(wù)部門(mén)力理報銷(xiāo)。

  采購管理制度 19

  為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理,防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊,結合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責任

  1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng),包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

  5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。

  6、主任負責對采購合同、付款的審批。

  7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。二、采購

  二、活動(dòng)流程

  1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”,經(jīng)科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。

  3、單項2千元(含)以上或批量2萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、1萬(wàn)元(含)以上的維修工程,必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi);單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程,可以自行購買(mǎi),并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則,確保公開(kāi)透明,降低采購成本。

  4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問(wèn)審核,報主任審批后存檔備案。

  5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。

  6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的.人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

  3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

  4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

  采購管理制度 20

  1、總則

  加強對物資采購的管理,進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據我公司實(shí)際,現制定本規定。

  2、采購原則

  2.1比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開(kāi)、公平、公正原則,所有辦公用品的購買(mǎi),都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購,不能列為定點(diǎn)采購的,按采購原則,進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。

  2.2凡采用單一來(lái)源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的,應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則,按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

  2.3按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

  3、定點(diǎn)供應商確定原則:

  3.1根據市場(chǎng)調研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。

  3.2每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點(diǎn)供應商。

  3.3建立供貨商名錄,根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。

  3.4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實(shí)。

  4、采購程序

  4.1辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

  4.2辦公室按需求統一購買(mǎi)。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度,采購前,應做到市場(chǎng)調查,充分掌握欲購物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

  4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門(mén)因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導審批同意后,辦公室根據申請單審批費用指標,按照采購原則進(jìn)行辦理

  5、驗貨

  5.1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收,經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi),另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

  5.2付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,交主管部門(mén)負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6、保管

  辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

  7采購紀律

  7.1參與物品采購的.單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

  7.2物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內,不得由部門(mén)坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7.3對違反規定的行為,應追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規定懲處。

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