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會(huì )計實(shí)賬記賬常見(jiàn)問(wèn)題解答

時(shí)間:2024-07-01 19:33:52 會(huì )計實(shí)賬 我要投稿
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會(huì )計實(shí)賬記賬常見(jiàn)問(wèn)題解答

  在過(guò)去計劃經(jīng)濟年代里,會(huì )計只是被動(dòng)的執行國家規定完成上述過(guò)程就可以,隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟不斷完善。經(jīng)濟業(yè)務(wù)不斷創(chuàng )新,如何更準確、更合理地處理每一筆業(yè)務(wù)成為很多會(huì )計必修的一門(mén)技術(shù)。下面yjbys小編為大家準備了關(guān)于記賬常見(jiàn)問(wèn)題解答,歡迎閱讀。

會(huì )計實(shí)賬記賬常見(jiàn)問(wèn)題解答

  員工旅游費用的記賬問(wèn)題

  【問(wèn)】我們公司全部員工今年準備出去旅游,費用大概預算是10萬(wàn)元,財務(wù)部現決定將其記入管理費用——福利費。那這筆旅游費用(發(fā)票開(kāi):會(huì )務(wù)費)需不需要分攤計入我們這些出去玩的員工的工資收入里,然后繳納個(gè)人所得稅呢?

  【解答】不需要納人個(gè)所得稅。

  根據財稅[2004]11號文規定,企業(yè)和單位對營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)突出人員以培訓班、研討會(huì )、工作考察等名義組織旅游活動(dòng),通過(guò)免收差旅費、旅游費對個(gè)人實(shí)行的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)獎勵(包括實(shí)物、有價(jià)證券等),應根據所發(fā)生費用全額計入營(yíng)銷(xiāo)人員應稅所得,依法征收個(gè)人所得稅,并由提供上述費用的企業(yè)和單位代扣代繳。其中,對企業(yè)雇員享受的此類(lèi)獎勵,應與當期的工資薪金合并,按照“工資、薪金所得”項目征收個(gè)人所得稅;對其他人員享受的此類(lèi)獎勵,應作為當期的勞務(wù)收入,按照“勞務(wù)報酬所得”項目征收個(gè)人所得稅。

  如果符合上面規定的才納個(gè)人所得稅的,你們不符合上面的規定。

  如何給記賬憑證編號

  財務(wù)人員給記賬憑證編號,是為了分清記賬憑證處理的先后順序,便于登記賬簿和進(jìn)行記賬憑證與賬簿記錄的核對,防止會(huì )計憑證的丟失,并且方便日后查找。我總結了以下記賬憑證編號的方法以及注意點(diǎn)供大家學(xué)習。

  記賬憑證編號的方法有多種,一種是將財會(huì )部門(mén)內的全部記賬憑證作為一類(lèi)統一編號,編為記字第××號;一種是分別按現金和銀行存款收入、現金和銀行存款付出以及轉賬業(yè)務(wù)三類(lèi)進(jìn)行編號,分別編為收字第××號、付字第××號、轉字第××號;還有一種是按現金收入、現金付出、銀行存款收入、銀行存款討出和轉賬五類(lèi)進(jìn)行編號,分別編為現收字第××號、現付字第××號、銀收字第××號、銀付字第××號、轉字第××號。

  當月記賬憑證的編號,可以在填寫(xiě)記賬憑證的當日填寫(xiě),也可以在月末或裝訂憑證時(shí)填寫(xiě)。記賬憑證無(wú)論是統一編號還是分類(lèi)編號,均應分月份按自然數字順序連續編號。通常,一張記賬憑證編一個(gè)號,不得跳號、重號。

  業(yè)務(wù)量大的單位,可使用“記賬憑證編號單”、按照本單位記賬憑證編號的方法,事先在編號單上印滿(mǎn)順序號、編號時(shí)用一個(gè)銷(xiāo)一個(gè),由制證人注銷(xiāo),在裝訂憑證時(shí)將編號單附上,使記賬憑證的編號和張數一目了然,方便查考。

  復雜的會(huì )計事項,需要填制二張或二張以上的記賬憑證時(shí),應編寫(xiě)分號,即在原編記賬憑證號碼后面用分數的形式表示,如第8號記賬憑證需要填制二張記賬憑證,則第一張編號為8(1/2),第二張編號為8(2/2)。

  無(wú)償使用期間房產(chǎn)稅應如何繳納?

  【問(wèn)】房屋出租方(產(chǎn)權人)將房屋交由承租方進(jìn)行裝修后無(wú)償使用一定時(shí)間,問(wèn)無(wú)償使用期間房產(chǎn)稅應如何繳納?

  【解答】依據房產(chǎn)稅相關(guān)規定,房屋承租方將租用的房產(chǎn)進(jìn)行裝修,在一定期限內無(wú)租使用,其實(shí)質(zhì)是承租方以房屋裝修費抵頂租金,屬于房屋出租。因此應由房產(chǎn)的產(chǎn)權所有人,即出租方按規定繳納房產(chǎn)稅。

  跨月如何開(kāi)具增值稅發(fā)票?

  【問(wèn)】我公司每月業(yè)務(wù)量較大,每月所需增值稅發(fā)票量也較大,可能會(huì )產(chǎn)生當月增值稅發(fā)票不夠開(kāi)具的問(wèn)題,比如上月銷(xiāo)售10萬(wàn)元,上月增值稅發(fā)票開(kāi)具9萬(wàn)元,銷(xiāo)項稅按10萬(wàn)元申報,本月銷(xiāo)售11萬(wàn)元,增值稅發(fā)票開(kāi)具12萬(wàn)元,銷(xiāo)項稅按11萬(wàn)元申報,但當地稅局要求本月必須按實(shí)際增值稅發(fā)票開(kāi)具金額12萬(wàn)元申報銷(xiāo)項稅。從總體上來(lái)說(shuō),我公司并未造成少交增值稅問(wèn)題,僅是因個(gè)別月份增值稅發(fā)票量不夠用,而存在次月開(kāi)具發(fā)票問(wèn)題。原國稅局下發(fā)的增值稅申報表附一表中有“上期已申報、當月開(kāi)具發(fā)票”這一欄,但部分地區申報表無(wú)此欄,企業(yè)將如何填報申報表?

  【解答】由于核定發(fā)票量不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需要時(shí),按政策規定,納稅人可向主管稅務(wù)機關(guān)申請提高發(fā)票版面或增加發(fā)票供應量,不會(huì )出現發(fā)票不夠開(kāi)具情況。因此,申報表附列資料(表一)無(wú)“上期已申報、當月開(kāi)具發(fā)票”欄。

  對納稅人因不了解政策而發(fā)生的上期已申報、次月開(kāi)具發(fā)票業(yè)務(wù),請納稅人于主管稅務(wù)機關(guān)或市局溝通,經(jīng)核實(shí),上期確實(shí)已申報納稅的收入,次月開(kāi)具發(fā)票后不應再申報納稅。

  有關(guān)具體辦理程序方面的事宜請直接向您的主管或所在地稅務(wù)機關(guān)咨詢(xún)。

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