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公司采購管理制度

時(shí)間:2023-02-25 17:40:00 制度 我要投稿

公司采購管理制度15篇

  在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的公司采購管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

公司采購管理制度15篇

公司采購管理制度1

  一、原材料供應商管理制度供應商開(kāi)發(fā)

 。、制定目的

  為規范供應商開(kāi)發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規章。

 。、適用范圍

  本公司原材料供應新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作,除另有規定外,悉依本規章執行。

 。、原材料供應商開(kāi)發(fā)程序

  原材料供應商開(kāi)發(fā)權責

 。1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作,由技術(shù)部門(mén)確認產(chǎn)品質(zhì)量。

 。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門(mén)確認負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

 。3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開(kāi)發(fā)主導工作,使用部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。

 。4)生產(chǎn)專(zhuān)用設備由使用部門(mén)負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作。

 。5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠(chǎng)商調查小組,負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

 。1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

 。2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。

 。3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

  原材料供應商基本資料表

  應由原材料廠(chǎng)商填寫(xiě)《供應商基本資料表》,由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內容:

 。1)公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

 。2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。

 。3)設備狀況。

 。4)人力資源狀況。

 。5)主要產(chǎn)品及原材料。

 。6)主要客戶(hù)。

 。7)其他必要事項。

  外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

  供方評審記錄表,一般包括下列內容:

 。1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

 。2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時(shí)。

 。3)售后服務(wù)情況。

 。4)價(jià)格是否合理。

  外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方情況調查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

  供方情況調查表,一般包括下列內容:

 。1)有無(wú)專(zhuān)職檢驗機構。

 。2)專(zhuān)職檢驗人員素質(zhì)。

 。3)有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。

 。4)檢驗手段如何。

 。5)計量制度是否健全。

 。6)有無(wú)檢驗臺帳和原始記錄。

 。7)有無(wú)器件借用制度。

 。8)產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。

 。9)有無(wú)不合格品管理制度、執行情況。

 。10)質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。

 。11)有無(wú)進(jìn)度保證制度。

 。12)有無(wú)成品包裝、運輸保護措施。

  原材料供應商開(kāi)發(fā)流程

 。1)尋找原材料供應商。

 。2)填寫(xiě)原材料供應商基本資料表。

 。3)與原材料供應商洽談。

 。4)作樣品鑒定。

 。5)原材料供應商問(wèn)卷調查。

 。6)提出原材料供應商調查評核之申請。

  二、采購管理制度定購采購流程

  1、制定目的

  為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規章。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

  3、請購規定

  請購的提出,核準權限

 。1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

 。2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門(mén)提交《設備/物料采購申請單》,由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  物料采購核準權限

 。1)原材料的核準權限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數量,確定采購數量,做出采購計劃,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認。

 。2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限,根據各部門(mén)提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著(zhù)節約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(cháng))。如有疑義應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  4、采購規定

  采購方式

  本公司采購方式一般有下列幾種:

 。1)集中采購

 。2)合約采購

 。3)一般采購

  除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

  采購作業(yè)規定

  詢(xún)價(jià)、議價(jià)

 。1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象。(目前各原材料只有一家供應商)

 。2)專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。

 。3)采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。

 。4)議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

  合同的簽訂

 。1)合同的內容包括

  貨物名稱(chēng),型號,數量,單價(jià),總價(jià)格,發(fā)票,包裝

  交貨地點(diǎn),到貨日期

  付款條件及方式

  技術(shù)指標

  驗收

  爭議的解決

  不可抗力

  檢驗及索賠

 。2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認。

  呈核及核準

 。1)采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果。

 。2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價(jià)有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權限呈核。

 。3)采購核準權限規定,不論金額多寡,均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。

 。4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門(mén)接到申購部門(mén)《設備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買(mǎi),無(wú)誤后應按實(shí)際需求內容填寫(xiě)《呈批件》,詳細說(shuō)明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買(mǎi)。

  訂購作業(yè)

 。1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后,根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話(huà)或傳真形式確認交期。

 。2)合同采購根據采購合同填寫(xiě)合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內容,申請部門(mén)簽字確認使用目的`以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金,再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

 。3)采購人員應控制物料訂購交期,及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

  驗收與付款

 。1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續,不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

 。2)依財務(wù)管理規定,辦理供應商付款工作。

  三、采購管理制度采購價(jià)格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達成降低成本之宗旨,規范采購價(jià)格審核管理,特制定本規章。

  2、適用范圍

  各項原物料采購時(shí),價(jià)格之審核、確認,除另有規定外,悉依本規章處理。

  3、價(jià)格審核規定

  報價(jià)依據

  技術(shù)部提供新材料之規格書(shū),作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價(jià)之依據。

  價(jià)格審核

 。1)供應商接到規格書(shū)后,于規定期限內提出報價(jià)單。

 。2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢(xún)價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據。

 。3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。

  價(jià)格調查

 。1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門(mén)必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

 。2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息,以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

 。3)單價(jià)漲跌之審核流程,應同新價(jià)格審核流程。

 。4)采購數量或頻率有明顯增加時(shí),應要求供應商適當降低單價(jià)。

  四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

  1、制定目的

  規范采購過(guò)程的品質(zhì)管理規定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料采購、驗收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理,除另有規定外,悉依本規章執行。

  3、采購品質(zhì)管理規定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內予以明確規定:

 。1)訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。

 。2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

 。3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

  合格供應商之選擇

  物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。

  品質(zhì)保證之協(xié)定

  愿材料料之采購,應由供應商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證:

 。1)供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。

 。2)供應商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應有逐批作抽樣檢驗。

 。3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

 。4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

  進(jìn)貨驗收之規定

  供應商提供之物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:

 。1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規格。

 。2)倉庫管理員需確認數量。

 。3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫(xiě)檢測報告。

 。4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

  退還不合格品

  對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續品質(zhì)之可追溯性(如供應商名稱(chēng)、物料規格、數量、交貨時(shí)間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區分、使用之方便)。

  品質(zhì)糾紛處理

  有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下:

  處置依據

  以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據,并于訂購單上詳細說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

  采購物料退貨與索賠

 。1)擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后,通知采購員。

 。2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

 。3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

 。4)確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應商。

  采購其他索賠根據合同規定進(jìn)行索賠

公司采購管理制度2

  1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。

  1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規定外,需依本制度執行。

 。1)采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

 。2)供應鏈副總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

  預防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點(diǎn)工作之一,同時(shí)也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

 。3)由于效率受影響,需要增加工作時(shí)間,導致制造費用的增加。

 。4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。

 。5)交期延誤,導致客戶(hù)減少或取消訂單,從而導致采購物料之囤積和其他損失。

 。6)交期延誤,導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

 。7)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門(mén)人員士氣受挫。

  1.1采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進(jìn)料驗收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規劃確定,作為各部門(mén)的參照依據。

  1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類(lèi)原材料L/T,并綜合比較核實(shí)各類(lèi)材料L/T的合理性,最終匯總發(fā)出,交由PMC部門(mén)下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統參數維護。

  1.3由PMC部門(mén)負責收集和制定風(fēng)險、重點(diǎn)核心的按單及按預測采購的物料。見(jiàn)<預防欠料清單>

  2.1預先明確交期及數量,大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。

  2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉發(fā)采購,由采購根據齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃,依據不同材料對應的不同供應商,分別發(fā)給相關(guān)供應商三周交貨計劃,并在一天內要求各供應商確認答復交貨時(shí)間,最后由對應采購工程師匯總回復PMC實(shí)際可交貨時(shí)間,藉此每周滾動(dòng)更新,確保相關(guān)供應商清楚所供之材料具體的交貨時(shí)間及數量并依次提前備料生產(chǎn)。

 。3)每月、每周供應商(風(fēng)險、重點(diǎn)核心的按單及按預測采購的物料)產(chǎn)能分析和負荷分析

  3.1每月、每周供應商產(chǎn)能分析和負荷分析展開(kāi)和執行見(jiàn)附頁(yè)《供應商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》

  3.3采購工程師需嚴格按招標份額進(jìn)行訂單分配,與此同時(shí)應充分同相關(guān)供應商進(jìn)行溝通或者現場(chǎng)稽核,事先了解供應商的產(chǎn)能配備情況,若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿(mǎn)足當前分配份額額度的正常供應,或者品質(zhì)亦無(wú)法保證的情況下,需及時(shí)填寫(xiě)招標份額調整表,申請份額切換。

 。4)請部分供應商提供生產(chǎn)進(jìn)度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

  4.1采購工程師根據<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力,便于采取對策。

  4.2當執行急單或者預計存在風(fēng)險的訂單時(shí),采購工程師應在供應商訂單執行開(kāi)始生產(chǎn)的同時(shí)要求供應商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計劃及交貨計劃,并以此同PMC要求交貨計劃進(jìn)行核實(shí)對比,若不能滿(mǎn)足,則需立即同供應商進(jìn)行協(xié)商,調整配置以滿(mǎn)足客戶(hù)交貨要求為先,若可以滿(mǎn)足,則依據此計劃時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行監督并敦促供應商嚴格執行。

  5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源,以確保應急。

  5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導替代物料的承認,最終加入BOM。

 。1)交期確定后計劃員開(kāi)始實(shí)施對交期執行情況跟蹤確認,采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》,重點(diǎn)標示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進(jìn)行跟催及確認最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況,并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。采購工程師在訂單執行過(guò)程中應保持同相關(guān)供應商的溝通,對于供應商反饋的異常必須在第一時(shí)間給予協(xié)助處理,包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導等。

 。2)交期,規格及數量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò )與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。

  當交貨計劃有變更時(shí)應第一時(shí)間以郵件以及電話(huà)的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時(shí)知會(huì )供應商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問(wèn)題。

  (3)供應商交期管理方法:根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法

  3.1計劃審核法:根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來(lái)跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩定、交期業(yè)績(jì)評為A級以及長(cháng)期合作的重要供應商。

  3.2生產(chǎn)會(huì )議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風(fēng)險,采購周期比較長(cháng),并且是重點(diǎn)保障的客戶(hù)產(chǎn)品的物料,采取定期例會(huì )與供應商及相關(guān)部門(mén)會(huì )議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點(diǎn)確保的方法。

  3.3實(shí)績(jì)管理法:根據供應商對下達訂單回復結果,通過(guò)每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的供應商。

  3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應商生產(chǎn)現場(chǎng)作業(yè)計劃或到供應商處現場(chǎng)跟蹤供應商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況,并要求供應商提供每天的生產(chǎn)報表,確保供應商的生產(chǎn)情況在監控之中,以保證按時(shí)交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風(fēng)險的訂單或緊急插單等情況。

  3.5分批采購法:為了回避采購風(fēng)險,將一個(gè)大的采購訂單分解成若干小訂單來(lái)采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)間交貨。此方法適應于新供應商、價(jià)格波動(dòng)較大的.物料采購?刂乒⿷涛镔Y停留在公司時(shí)間從而減低庫存。

  3.6量購批入法:下一個(gè)大訂單給供應商,然后根據生產(chǎn)時(shí)間和定量需要分批購入,并由供應商直接送貨到生產(chǎn)線(xiàn),然后,按照送貨量入庫結算。此方法適應于長(cháng)期穩定合作的供應商和戰略供應商;蛭镔Y價(jià)值不高的,個(gè)體不大,按庫存采購的合作供應商

  3.7異狀報告法:要求供應商在一定時(shí)間段前(按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時(shí)間),對可能出現的延遲交貨,質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8D報告的方法。此方法適應于所有出現異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的供應商和資金實(shí)力較弱的供應商尤其要關(guān)注。

  3.8責任賠償法:根據合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定,對于交期延誤、因供應商原因產(chǎn)生高額運費,以及因質(zhì)量問(wèn)題影響交貨數量不足等情況,而影響生產(chǎn)計劃的有效落實(shí)時(shí),對供應商實(shí)施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

  3.9進(jìn)度表監控法:為了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供應商實(shí)施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)進(jìn)度表監控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商,風(fēng)險供應商、新供應商、老供應商新產(chǎn)品以及重要的二級供應商。

  3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶(hù)指定供應商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶(hù)提示的方法。

  及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對供應商進(jìn)行指導,必要時(shí)可以考慮到供應商處進(jìn)行驗貨,以降低因進(jìn)料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

  依供應商績(jì)效考核辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

  針對供應商交期延遲的案例,采購工程師及時(shí)組織供應商進(jìn)行檢討,并以8D報告格式要求供應商進(jìn)行原因分析及提出改善對策。

  依供應商考核結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。

  針對交貨極差之供應商,屢教不改者采購工程師可填寫(xiě)“招標份額調整申請單”,減少其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時(shí)淘汰更換此供應商。

  必要時(shí)加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠(chǎng)商予以適當之回饋。

  對于交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點(diǎn)考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現較差供應商,減少份額分配,并在實(shí)際交貨案例中,如出現實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線(xiàn),統計損失折算相應金額并向供應商索賠。

公司采購管理制度3

  1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現采購供應工作程序化、規范化,達到及時(shí)配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

  2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止,均屬于采購供應管理范圍。

  3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。

  4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事采購工作。

  5 .材料采購訂貨計劃編制

  ( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;

  ( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;

  ( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

  ( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

  ( 5 )計劃執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應及時(shí)提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

  6 .采購訂貨

  ( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;

  ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);

  ( 3 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

  ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;

  ( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

  ( 6 )凡不能及時(shí)結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

  ( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

  ( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

  7 .采購訂貨驗收

  ( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

  ( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

  ( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。

  8 .在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

  ( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的'量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

  ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方承擔;

  ( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;

  ( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。

  l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接;

  2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;

  3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

  9 .采購供應統計核算工作

  ( l )采購供應核算必須遵循'誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算'的原則;

  依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。

  ( 2 )采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用,它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

  ( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;

  ( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

  l )材料收、支、存統計報表;

  2 )單位工程供(耗)料統計報表;

  3 )采購成本盈虧統計報表;

  4 )資金運用情況統計報表。

  10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

  ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

  l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

  2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

  3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。

  ( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理;

  l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

  2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

  ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

  l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;

  2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;

  4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

  5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。

  11.附則

  ( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

公司采購管理制度4

  1、目的

  為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門(mén)的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿(mǎn)完成采購任務(wù),滿(mǎn)足公司各部門(mén)對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。

  2、適用范圍

  本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

  3、定義(或相關(guān)說(shuō)明)

  為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進(jìn)行,維護公司及客戶(hù)利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

  4、管理規定

  4.1業(yè)務(wù)人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

  4.2業(yè)務(wù)人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動(dòng)。

  4.3業(yè)務(wù)人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

  4.4業(yè)務(wù)人員應當節省采購開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;積極投入采購工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。

  4.5業(yè)務(wù)人員在采購過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價(jià)對比表'制度。

  4.6業(yè)務(wù)人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

  4.7業(yè)務(wù)人員應努力促進(jìn)材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

  4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

  4.9業(yè)務(wù)人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

  4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應相互配合、積極協(xié)調;加強溝通、取長(cháng)補短。

  4.9.2業(yè)務(wù)人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。

  4.10業(yè)務(wù)人員應敬業(yè)樂(lè )業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

  4.10.1業(yè)務(wù)人員應長(cháng)期保持整潔、和藹、親切的形象。

  4.11業(yè)務(wù)人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

  4.12業(yè)務(wù)人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

  4.13業(yè)務(wù)人員應當不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價(jià)值的供應商處采購。

  4.14業(yè)務(wù)人員應尊重市場(chǎng)公平競爭,規避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

  4.15業(yè)務(wù)人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對象。

  4.16業(yè)務(wù)人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

  4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

  4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。

  4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績(jì),怠瞞工作問(wèn)題。

  4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護公司的.合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

  4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

  4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應商串通損害公司利益。

  4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請。

  4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

  4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

  4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權,不得濫用職務(wù)。

  4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng )新,激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

  5、監督與實(shí)施

  5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。

  5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎勵。

  5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。

  5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

  5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應商連帶責任的法律權利。

  6、附則

  本制度以集團公司行為規范為準則,根據實(shí)際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

公司采購管理制度5

  一、釋義

 。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)

  本制度所指采購物資分為三類(lèi):

  A類(lèi),包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類(lèi),包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

  C類(lèi),包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定。

 。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)

  1、需求使用單位

  2、主管部門(mén)

  3、采購部門(mén)

 。ㄈ┪镔Y需求(采購)計劃的分類(lèi)

  1、月度物資需求計劃

  2、緊急物資需求計劃

 。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸(lèi)

  1、招標采購

  2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購

  3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購

 。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分

  1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部,采購部門(mén)為供應部。

  2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部,采購部門(mén)為供應部。

 。┎少徫镔Y付款方式分為

  1、預付部分款項。

  2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。

  3、貨到后分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結合。

  二、職責

 。ㄒ唬┕竟⿷I(lǐng)導小組負責

  1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

  2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。

 。ǘ┛偨(jīng)理負責

  1、采購合同的批準、簽訂。

  2、《物資采購審批表》的批準。

  3、采購付款的批準。

 。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責

  1、A、B、C類(lèi)物資需求(采購)的批準。

  2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。

 。ㄋ模┙(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責

  1、《物資采購審批表》的審核。

  2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。

  3、物資招標工作的組織。

 。ㄎ澹┛倳(huì )計師負責

  采購付款的審核。

 。┚C合辦公室負責

  采購合同的審查。

 。ㄆ撸┕⿷控撠

  1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

  2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。

 。ò耍┥a(chǎn)部、設備部負責

  1、A、B、C類(lèi)物資需求(采購)計劃的審核。

  2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。

 。ň牛└鞫墕挝回撠

  1、提報物資需求(采購)計劃。

  2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議,審議采購工作相關(guān)事宜。

  三、程序

 。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序

  1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。

  2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主管部門(mén)的審查,公司分管領(lǐng)導批準后,提報至需求物資的采購部門(mén)。

  3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

 。1)庫存數量充足的,先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

 。2)庫存數量不足的,執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

 。3)庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的,先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。

 。ǘ┪镔Y采購審批程序

  供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫(xiě)《物資采購審批表》,經(jīng)供應部部長(cháng)審查,經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

 。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序

  1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

  2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

  3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,經(jīng)供應部部長(cháng)審核后,進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

  4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。

 。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序

  1、采購物資到廠(chǎng)后,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

  2、檢驗或驗證合格后,由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

 。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

  1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)總會(huì )計師審核,總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。

  2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠(chǎng)入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

  四、規定與標準

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規定

  1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關(guān)事項。

  3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的.規格或數量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

 。ǘ┪镔Y采購規定

  1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

  3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出,并由會(huì )議做出決定。

  4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資,必須采取公開(kāi)招標的采購方式,由招標小組(采購領(lǐng)導小組)確定相關(guān)事項。

  5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。

  6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購,采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

 。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定

  1、采購物資到廠(chǎng)后,必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。

  4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。

 。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定

  下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

  物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關(guān)事項。

 。ㄎ澹┎少徏o律規定

  1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息,如價(jià)格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

 。6)售后服務(wù)

  對于采購物資,供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

  1)采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的,由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。

  2)對于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內、正常使用條件下)出現的質(zhì)量問(wèn)題,由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

公司采購管理制度6

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范物資采購流程,加強與各部門(mén)間的配合,特制定本制度。

  一、請購及其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

 、耪堎彽牟块T(mén);

 、普堎徫锲匪鶎夙椖;

 、钦堎彽挠猛;

 、日堎彽奈锲访;

 、烧堎彽奈锲窋盗;

 、收堎彽奈锲芬幐;

 、苏堎徫锲返臉悠、圖紙或技術(shù)資料等;

 、陶堎彽奈锲返囊髸r(shí)間;

 、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥;

 、握堎弳翁顚(xiě)人;

 、险堎彶块T(mén)主管;

 、姓堎弳螌徍巳;

 、巡少徃笨倢徍;

 、邑攧(wù)審核人;

 、庸究偨(jīng)理。

  3、請購單及其提報規定

 、耪堎弳螒凑找靥顚(xiě)完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén);

 、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報;

 、瞧渌牧显O備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫(xiě)提報;

 、热粘A阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單)的格式填寫(xiě)提報;⑸請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份;

 、噬婕暗秸堎彅盗窟^(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

 、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話(huà)或其他形式請示,征得同意后提報采購部門(mén),簽字確認手續后補。

 、倘绻菃我粊(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品,請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

 、驼堎弳蔚'更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

  4、公司物資請購單的提報部門(mén)

 、殴窘(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報;

 、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 、枪靖鞑块T(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

  二、請購單的接收及分發(fā)規定

  1、請購的接收要點(diǎn)

 、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;

 、平邮照堎弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

  2、請購單的分發(fā)規定

 、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;

 、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理;

 、菬o(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén);

 、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P(guān)領(lǐng)導的建議。

  3、采購周期的規定

 、艈未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天;

 、茊未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購,采購周期不應超過(guò)15天;

 、钦堎彶块T(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因;

 、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、詢(xún)價(jià)及其規定

  1、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通;

  2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià);

  5、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  7、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對廠(chǎng)商的供應能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認;

  2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低,所報價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況,設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。

  4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等;

  5、參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

  五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總

  1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;

  2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六(比價(jià)/招標匯總表)的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規定

  1、合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

 。ㄒ唬┖贤膽囊

  (1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  (2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;

  (3)包裝要求;

  (4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

  (5)付款方式;

  (6)工期;

  (7)質(zhì)量保證期;

  (8)質(zhì)量要求及規范;

  (9)違約責任和解決糾紛的辦法;

  (10)雙方的公司信息;

  (11)其他約定。

 。ǘ┖贤炗喖捌湟幎

  (1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據,打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單;

  (4)遇貨物訂購數量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn);

  (5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品保質(zhì)期;

  (6)詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;

  (7)與初次合作的單位合作時(shí),應少付預付款或不付預付款;

  (8)違約責任一定要詳細、具體;

  (9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

  (10)合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

  (11)合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  (12)簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。

  七、付款及合同執行

  1、付款規定

 、虐凑者M(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 、瓢凑召F公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;

 、秦攧(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

  2、合同執行

 、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M(jìn),由采購部負責人進(jìn)行監督,如出現問(wèn)題,采購部應及時(shí)提出建議或補救措施,并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導;

 、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g,應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

 、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。

  八、報驗與入庫

  1、報驗

 、殴⿷獑挝灰呀(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收;

 、茖τ诓煌(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行;

 、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收;

 、荣|(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗,并出具報驗結果證明書(shū),對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任;

 、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。

  2、入庫

 、殴舅械纳a(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收;

 、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén),由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運;

 、琴|(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

 、荣|(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;

 、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定入庫。

公司采購管理制度7

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿(mǎn)足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范物資采購流程,加強與各部門(mén)間的配合,采購流程管理制度。

  一、請購及其規定

  1.請購的定義

  請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2.請購單的要素

  完整的請購單應包括一下要素:

 。1)請購的部門(mén);

 。2)請購物品所屬項目;

 。3)請購的用途;

 。4)請購的物品名;

 。5)請購的物品數量;

 。6)請購的物品規格;

 。7)請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

 。8)請購的物品的需求時(shí)間;

 。9)請購如有特殊需要請備注;

 。10)請購單填寫(xiě)人;

 。11)請購部門(mén)主管;

 。12)請購單審核人;

 。13)采購副總審核;

 。14)財務(wù)審核人;

 。15)公司總經(jīng)理。

  3.請購單及其提報規定

 。1)請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén);

 。2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報;

 。3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫(xiě)提報;

 。4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫(xiě)提報;

 。5)請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份;

 。6)涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

 。7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話(huà)或其他形式請示,征得同意后提報采購部門(mén),簽字確認手續后補。

 。8)如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品,請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

 。9)請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

  4.公司物資請購單的提報部門(mén)

 。1)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報;

 。2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 。3)公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

  二、請購單的接收及分發(fā)規定

  1、請購的接收要點(diǎn)

 。1)采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;

 。2)接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 。4)對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

  2、請購單的分發(fā)規定

 。1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;

 。2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

 。3)無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén);

 。4)重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

  3、采購周期的規定

 。1)單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天;

 。2)單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購,采購周期不應超過(guò)15天

 。3)單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過(guò)40天;

 。4)單次采購金額預算在100萬(wàn)元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過(guò)60天;

 。5)請購部門(mén)應按照以上(1)—(4)條中規定的時(shí)間提前提包請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明原因;

 。6)遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略;

  三、詢(xún)價(jià)及其規定

  1.詢(xún)價(jià)請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通;

  2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;

  3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià);

  5.對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬(wàn)的采購情況,詢(xún)價(jià)前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報擬邀請報價(jià)或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價(jià)/招標單位名單)的格式提報公司領(lǐng)導批準方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放標書(shū);

  7.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬(wàn)元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬(wàn)元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)或招標采購,比價(jià)或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督;單次采購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標;

  9.比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

  10.比價(jià)采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢(xún)價(jià)表)的格式或擬定完整的招標文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  11.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1.對廠(chǎng)商的供應能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認;

  2.對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低,所報價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3.收到供應單位第一次報價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報情況,設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格;

  4.重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等;

  5.參考目標或理想中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

  五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總

  1.比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;

  2.比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六(比價(jià)/招標匯總表)的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規定。

  1.合同

  合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。

 。1)合同正文應包含的要素

  1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  2)采購物品/項目的名稱(chēng)/、規格、數量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應含稅,含運達公司的總價(jià),特殊情況應注明;

  5)付款方式;

  6)工期;

  7)質(zhì)量保證期;

  8)質(zhì)量要求及規范;

  9)違約責任和解決糾紛的辦法;

  10)雙方的公司信息;

  11)其他約定。

 。2)合同簽訂及其規定

  1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的',注意保密責任;

  2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低;

  3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據,打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單;

  4)遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn);

  5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期;

  6)詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;

  7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類(lèi)的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

  8)與初次合作的單位合作時(shí),應少付預付款或不付預付款;

  9)違約責任一定要詳細、具體;

  10)比價(jià)/招標匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

  11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

  12)合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  13)簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。

  七、付款及合同執行

  1.付款規定

 。1)所有已簽訂合同付款時(shí)應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷(xiāo)流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷(xiāo)簽字權限及管理制》中的相關(guān)規定執行;

 。2)按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 。3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款;

 。4)財務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時(shí)的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

  2.合同執行

 。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn),由采購部負責人進(jìn)行監督,如出現問(wèn)題,采購部應及時(shí)提出建議或補救措施,并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導;

 。2)已簽訂的合同在執行期間,應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

 。3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同;

  七、報驗與入庫

  1.報驗

 。1)供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收;

 。2)對于不同類(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行;

 。3)達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收;

 。4)質(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗,并出具報驗結果證明書(shū),對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任;

 。5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。

  2.入庫

 。1)公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收;

 。2)合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén),由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運;

 。3)質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

 。4)質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;

 。5)外協(xié)加工件應按照原材料入庫;

 。6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定不入庫。

公司采購管理制度8

  一、總則

  (一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

  二、采購原則

  (一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  (二)、合同會(huì )簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

  (三)、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

  (五)、最低價(jià)搜尋原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

  (七)、招標采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。

  對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  三、采購程序

  (一)、供應商的'選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén),向三家以上供應商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

公司采購管理制度9

  一目的

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降低采購成本,滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范采購流程,加強各部門(mén)之間的審批流程環(huán)節,特制定本制度。

  二范圍

  21公司所有物品的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

  22公司的物品包括四大類(lèi):

  221項目采購:包括項目所需物資;

  222非項目采購(公司自采物資):設備:電腦、筆記本等;

  非設備:固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設施裝修等。

  223公司禮品采購:針對公司客戶(hù)群體;

  224產(chǎn)品采購:包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。

  三職責

  31在采購審批流程中,根據作業(yè)的職能不同,劃分以下角色職責:

  綜合部負責采購的控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

  商務(wù)采購員:公司禮品采購;行政采購員:非項目物資采購;項目采購員:項目物資采購。

  311集中計劃采購:各部門(mén)按月提報需求計劃,每月30日將采購需求上報至對應歸口部門(mén)。

  312歸口部門(mén)根據各部門(mén)上報的需求計劃進(jìn)行匯總,平衡現有庫存物資,統籌安排采購計劃。

  313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求計劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤(pán)點(diǎn)匯總,將月度需求表及庫存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。

  產(chǎn)品采購員:由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理。

  四程序

  41計劃管理

  42采購部門(mén)接收申請單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門(mén)如遇緊急物資,公司領(lǐng)導不在的'情況下,可以電話(huà)先行申請,征得同意后提報歸口部門(mén),簽字確認手續可以后補。

  43供應商的選擇

  44由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應商,必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。

  供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  45領(lǐng)用原則

  本制度由總經(jīng)理批準后生效,自頒布之日起執行。

公司采購管理制度10

  1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規,依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品,須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后,方可進(jìn)行采購。

  2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃,編制采購預算。

  3、應成立專(zhuān)門(mén)的.組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

  4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進(jìn)行定點(diǎn)采購。

  5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

  6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次,制表上報。

  7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管,作到帳物相符,帳帳相符。

公司采購管理制度11

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

  二、入庫

  商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。

  三、出庫

  根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

  四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的'業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結,確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束,應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)

  五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

  六、盤(pán)存

  每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯,應及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整。

  七、倉管員工作職責

  1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

  7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

  8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。

  9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作,避免商品丟失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。

公司采購管理制度12

  為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的'監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

  4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃,并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。

  5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。

  6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí),并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

  2、各部門(mén)物料物資的申購原則:由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。

  四、采購流程

 。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后,按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續,執行2—3人共同采購。

  2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置,與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

 。ǘ┎少徆ぷ髁鞒

  為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門(mén)應當各盡其責,加強溝通和配合。

 。ㄈ⿴旆抗芾

  1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放,應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

 。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

  公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。

公司采購管理制度13

  第一章總則

  第一條目的

  為加強公司規范化管理,規范采購工作,保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行,選擇合格的供應商(廠(chǎng)家)并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí),計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規定外,悉以制度處理。

  第三條職責劃分

  1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作;

  2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān);

  3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān);

  4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。

  第二章采購(計劃)審批

  第一條采購計劃的制定

  1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批;

  2、總經(jīng)理審批后,采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后,由采購員執行采購計劃。

  第二條選擇供應商

  根據審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門(mén)領(lǐng)導審核。

  1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(合格供應商)廠(chǎng)家中選;

  2、長(cháng)期報價(jià)采購,凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠(chǎng)商,議定長(cháng)期供應價(jià)格。

  第三條價(jià)格調查

  1、已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;

  2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低,應附上書(shū)面之原因說(shuō)明;

  3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí),應要求供應商(廠(chǎng)家)適當降低單價(jià);

  第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

  1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象;

  2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價(jià)格;

  3、在得到供應商的報價(jià)信息后,采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求,并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;

  4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí),采購人員應送請購部門(mén)確認;

  5、專(zhuān)用材料或用品,材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);

  6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后,經(jīng)辦人員應深入分析,以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內,采購人員應與供應商進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

  7、對重大的物資采購,無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。

  第五條購前審批

  采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批:

  1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等;

  2、注明與供貨商擬定的付款條件;

  3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的',采購員應將草擬的《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。

  第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供

  1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考;

  2、采購員應就公司工程部所提重要材料項,提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

  第七條訂購作業(yè)

  采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后,應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過(guò)報驗的材料不準采購。

  第八條簽訂采購合同

  1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購員需填寫(xiě)正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

 。1)供應商資料:包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

 。2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

 。3)訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;

 。4)價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計價(jià),合同總額,定金或預付款;

 。5)交付期:分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量;

 。6)付款方式;

 。7)所需的質(zhì)量證明(檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等);

 。8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法;

 。9)運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

  2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。

  3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

  4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

  5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

  6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨,原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行,應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

  第九條緊急訂貨

  采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件,應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià),迅速辦理。

  第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

  除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

  1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門(mén)依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

  2、長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠(chǎng)商,擬定長(cháng)期供應價(jià)格,呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。

  第十一條退貨作業(yè)

  對于檢驗不合格的材料退貨時(shí),應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠(chǎng)。

  第三章驗收與付款

  第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收

  1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí),采購人員通知庫管員,實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重,對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證,經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí),即通知材料公司會(huì )同處理;

  2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資,通知工程部派質(zhì)檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

  第二條付款結算

  1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行;

  2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付;

  3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行,分清輕重緩急,必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后,方可辦理付款手續;

  4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

 。1)緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續;

 。2)在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí);

 。3)在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購;

 。4)1000元以下的零星采購。

  第三條進(jìn)度控制及異常處理

  1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度;

  2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí),應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交,對異常原因及時(shí)處理對策,匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

  第四條質(zhì)量評價(jià)

  使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià),以利于進(jìn)一步工作。

  第四章附則

  第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén),既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

  第二條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀(guān)念,自覺(jué)抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監督;

  第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施;

  第四條本辦法自公布日期執行。

公司采購管理制度14

  為了進(jìn)一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量,及時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進(jìn)行復核,企業(yè)應及時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料,并認真管理,特制定如下制度:

  一、醫療器械采購:

  1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規和政策,合法經(jīng)營(yíng)。、

  2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則,注重醫療器械采購的時(shí)效性和合理性,做到質(zhì)量?jì)?yōu)、費用省、供應及時(shí),結構合理。

  3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復印件,包括:

 。1)營(yíng)業(yè)執照;

 。2)醫療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證;

 。3)醫療器械注冊證或者備案憑證;

 。4)銷(xiāo)售人員身份證復印件,加蓋本企業(yè)公章的授權書(shū)原件。授權書(shū)應當載明授權銷(xiāo)售的品種、地域、期限,注明銷(xiāo)售人員的身份證號碼。

  必要時(shí),企業(yè)可以派員對供貨者進(jìn)行現場(chǎng)核查,對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評價(jià)。

  如發(fā)現供貨方存在違法違規經(jīng)營(yíng)行為時(shí),應當及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監督管理部門(mén)報告。

  4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議,明確醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數量、單價(jià)、金額等。

  5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中,與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任,以保證醫療器械售后的安全使用。

  6、企業(yè)在采購醫療器械時(shí),應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的'名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價(jià)、金額、供貨者、購貨日期等。

  7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執行。

  8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估,并保留評估記錄。

  二、醫療器械收貨:

  1、企業(yè)收貨人員在接收醫療器械時(shí),應當核實(shí)運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求,并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進(jìn)行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場(chǎng)簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。

  2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

  3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應當按品種特性要求放于相應待驗區域,或者設置狀態(tài)標示,并通知驗收人員進(jìn)行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

  三、醫療器械驗收:

  1、公司須設專(zhuān)職質(zhì)量驗收員,人員應經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓,經(jīng)培訓考試合格后,執證上崗。

  2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等有關(guān)法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀(guān)、包裝、標簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對,并做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年,但不得低于5年;

  3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

  4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進(jìn)行驗收時(shí),應當對其運輸方式及運輸過(guò)程的溫度記錄、運輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄,不符合溫度要求的應當拒收。

  5、驗收首營(yíng)品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗合格報告單。

  6、外包裝上應標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號;包裝箱內沒(méi)有合格證的醫療器械一律不得收貨。

  7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫(xiě)‘拒收通知單’,對質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫(xiě)‘質(zhì)量復檢通知單’,報告質(zhì)量管理部處理,質(zhì)量管理部進(jìn)行確認,必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測部門(mén)進(jìn)行檢測;確認為內在質(zhì)量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進(jìn)行處理,為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門(mén)與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

  8、對銷(xiāo)貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區,并做好退回驗收記錄。

  質(zhì)量有疑問(wèn)的應抽樣送檢。

  9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫,更不得銷(xiāo)售。

  10、入庫時(shí)注意有效期,一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫。

  11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問(wèn)的醫療器械,應單獨存放,作好標記。并立即書(shū)面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見(jiàn)之前,不得取消標記,更不得銷(xiāo)售。

  12、驗收合格后方可入合格品庫(區),對貨單不符,質(zhì)量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問(wèn)題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門(mén)聯(lián)系作退廠(chǎng)或報廢處理。

  附:1、醫療器械產(chǎn)品注冊證

  2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執照

  3、購銷(xiāo)合同(記錄)

  4、醫療器械產(chǎn)品技術(shù)要求(質(zhì)量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

  5、醫療器械驗收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質(zhì)量復檢通知單

公司采購管理制度15

  第一章、總則

  第一條、為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購和批價(jià)行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據有關(guān)法律、法規,結合公司實(shí)際,制定本規定。

  第二條、本規定適用于公司各開(kāi)發(fā)項目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。

  第二章、材料采購的形式和范圍

  第三條、根據項目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

  第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標時(shí)一并確定。

  第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購的方式。

  第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應商.

  第三章、公司采購材料的供應

  第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門(mén)統一安排供應,材料供至現場(chǎng)后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場(chǎng)規格、數量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。

  第四章、總承包單位供應材料的限價(jià)和批價(jià)

  第八條、職責分工

  1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規格和用量的確認、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調研和考察、材料價(jià)格的批復。

  2、計劃預算部負責材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。

  第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

  1、項目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對總承包單位所申報的.材料詢(xún)價(jià)表明細進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。

  2、計劃預算部根據項目部所報明細進(jìn)行市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報明細計價(jià)單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項目部。

  3、項目部根據計劃預算部的限價(jià),結合各自項目部對市場(chǎng)價(jià)格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價(jià)格進(jìn)行批復。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項目部自行批復;如批價(jià)高于限價(jià),則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價(jià)。

  第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對材料、設備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調研,并建立起材料、設備價(jià)格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

  第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應商名錄。進(jìn)入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。

  第五章、附則

  第十二條本辦法由xx負責解釋。

  第十三條本辦法自頒布之日起執行。

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