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內控達標年活動(dòng)總結

時(shí)間:2020-10-16 16:34:25 活動(dòng)總結 我要投稿

內控達標年活動(dòng)總結

  內控達標年活動(dòng)的開(kāi)展是為了使內控工作體系更加地完善,下面內控達標年活動(dòng)總結是小編為大家準備的,希望能帶給大家啟發(fā)與思考。

內控達標年活動(dòng)總結

  第一篇:內控達標年活動(dòng)總結

 、,在省、市行黨委的正確領(lǐng)導下,在省行內控合規部的業(yè)務(wù)指導下,ⅩⅩ分行內控合規部堅持“加強管理,以人為本”的指導思想,轉變觀(guān)念,適應形勢,緊緊圍繞省市行黨委確定的中心任務(wù),大力推進(jìn)內控合規體系建設,充分發(fā)揮審計監督與合規服務(wù)職能,為規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)全行各項業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展提供有力保障。積極參與總、省行審計項目和市行合規檢查,圓滿(mǎn)完成了ⅩⅩ年的各項工作任務(wù),現將一年來(lái)的工作活動(dòng)情況向市行黨委總結如下:

  一、全年工作情況

  我行內控合規部現有員工17人,其中總經(jīng)理1人,副總經(jīng)理1人,員工15人。今年是農行ipo上市之年,是內控合規組織機構體系變革之年,本部門(mén)員工在總經(jīng)理及副總經(jīng)理的帶領(lǐng)下踏實(shí)工作,履職盡責。今年以來(lái),共抽調11人次參加總、省行審計檢查,歷時(shí)200余天;完成省行委托審計工作任務(wù)3次;完成省行交辦的調研任務(wù)1次;開(kāi)展支行級離任審計10次,風(fēng)險排查2次,內控自評價(jià)2次,內控評價(jià)1次,整體移位1次,接待總行審計1次;組織反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓3次,部門(mén)員工參加總省市行培訓30多人次。

  (一)理順關(guān)系,順利完成內控合規改革。

  一是在省、市行黨委的大力支持和幫助下,完成從駐ⅩⅩ市內控合規辦事處到分行內控合規部的職能轉變,人員實(shí)現合理分流。為市行選送了三名風(fēng)險合規經(jīng)理,為資產(chǎn)處置部選送了兩名信貸業(yè)務(wù)骨干。

  二是與信貸管理部、運營(yíng)管理部、紀委監察部溝通協(xié)調,實(shí)現法律事務(wù)、轉授權管理、整體移位檢查、員工積分等幾項工作的平穩交接,順暢運轉。

  三是對本部門(mén)員工合理分工,定崗定責,確定崗位聯(lián)系人,工作中做到既分工明確,又相互協(xié)作,確保各項工作責任落實(shí)到人。

  (二)高度重視,努力提高合規管理水平。

  一是加強內部管理,提高內控合規部門(mén)工作質(zhì)量。提早制定工作規劃,落實(shí)檢查任務(wù);不斷強化日常管理,提升內控合規部門(mén)工作效率;強化內控監督,加強監管檢查力度。

  二是扎實(shí)有效地把反洗錢(qián)管理納入日常工作來(lái)抓。上半年要求各支行對反洗錢(qián)業(yè)務(wù)進(jìn)行100%自查,我部門(mén)組織人員開(kāi)展30%的抽樣檢查,已將檢查情況通報全轄。下半年組織人員對各支行開(kāi)展2次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)檢查。對支行反洗錢(qián)崗位人員進(jìn)行三次不同層次的業(yè)務(wù)培訓,反洗錢(qián)管理總體情況趨于良好。

  三是區分權限,認真做好轉授權和法律事務(wù)工作。轉授權工作。1-11月,ⅩⅩ分行共下發(fā)轉授權書(shū)22次,合計50份,建立轉授權書(shū)檔案,及時(shí)登記轉授權管理臺賬并向相關(guān)部門(mén)備案。其中基本轉授權1次7份;內部轉授權8次19份;轉授權調整2次5份;特別轉授權6次13份;授權委托5次5份。下達轉授權批復2份,收到5個(gè)支行轉授權備案26份。

  一方面選派骨干人員參加總省行舉辦的合規業(yè)務(wù)及內控綜合評價(jià)等專(zhuān)業(yè)培訓,另一方面定期組織員工學(xué)習總省市行的制度辦法,進(jìn)行交流討論,提高風(fēng)險識別能力。力爭把本部門(mén)建設成為一支業(yè)務(wù)精良型、團結和諧型、學(xué)習向上型、吃苦奉獻型的內控合規團隊。五是群策群力,大力開(kāi)展合規文化建設。在全行合規文化建設中,以百日排查、案件治理、案件執行年等活動(dòng)為契機,推進(jìn)合規文化開(kāi)展,主辦合規文化電子期刊一期。

  二、工作中存在的問(wèn)題和困難

  一是當前在部分干部員工思想上存在的最大的模糊認識和誤區是:把業(yè)務(wù)發(fā)展與政策、制度對立起來(lái),一談發(fā)展就擔心或伴隨出現違規行為。實(shí)際上是存在一個(gè)對政策和制度沒(méi)有靈活運用的問(wèn)題。少部分干部員工合規經(jīng)營(yíng)的理念和意識還沒(méi)有真正入腦入心,對各類(lèi)合規檢查工作和內外部監督檢查中發(fā)現問(wèn)題整改還存在一定抵觸和消極情緒,形象點(diǎn)說(shuō)就是“諱疾忌醫”。這些都是阻礙開(kāi)展合規管理工作的障礙和困難。

  二是當前合規隊伍現狀與新的歷史使命存在稍許的不適應。

  三、20xx年工作思路、目標、措施及建議

  20xx年我們內控合規部總體工作思路是:要在市行黨委和省行內控合規部雙重領(lǐng)導下,本著(zhù)以“合規促發(fā)展、發(fā)展必須堅持合規“的理念和思想,圍繞省、市行黨委的確定的業(yè)務(wù)發(fā)展戰略和方針,積極完善制度體系建設和內部組織體系建設;推進(jìn)合規文化建設;做好合規風(fēng)險監測與管理;著(zhù)重開(kāi)展內控評價(jià)管理;加大力度抓好專(zhuān)項審計和監督管理、整體移位檢查工作;認真落實(shí)內外部檢查問(wèn)題整改;強化風(fēng)險提示與管理手段運用;規范開(kāi)展轉授權管理;認真抓好反洗錢(qián)和違規行為積分管理,為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)做好保駕護航。

  省行汪行長(cháng)在新一屆黨委首次黨委會(huì )議上的重要講話(huà)以及張行長(cháng)在市行四季度業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì )上的講話(huà)。每一次學(xué)習思想上都受到一次深刻觸動(dòng),認識上有進(jìn)一步提高。切實(shí)感到:行長(cháng)講話(huà)的核心要義就是徹底轉變觀(guān)念,加快遼寧農行的有效發(fā)展。我們認為實(shí)現目標的根本途徑就是動(dòng)員全行干部員工,勤勉盡責、各司其職,以行為家,共謀發(fā)展。

  省、市行黨委都提出,把“創(chuàng )新、務(wù)實(shí)、靈活”作為推進(jìn)有效發(fā)展的重要方式;在文化建設、風(fēng)險控制方面的工作重點(diǎn)之一是“把資產(chǎn)質(zhì)量和內部控制”作為全行經(jīng)營(yíng)管理的兩條生命線(xiàn),牢牢把握,絲毫不能放松”。正確理解和掌握其精神實(shí)質(zhì),是卓有成效開(kāi)展好內控合規工作的前提和基礎。眾所周知,合規文化是農行企業(yè)文化的重要組成部分,是立行之本、經(jīng)營(yíng)之本。

  只有加強內部控制管理,嚴格貫徹執行各項金融法律法規和農行規章制度,依法誠信經(jīng)營(yíng),才能切實(shí)防范化解風(fēng)險,確保各項業(yè)務(wù)的穩健運行,從根本上實(shí)現農業(yè)銀行長(cháng)治久安和有效、可持續發(fā)展。違規的孿生兄弟就是風(fēng)險,其后果往往是加大了經(jīng)營(yíng)成本和透支了經(jīng)營(yíng)成果。“違規風(fēng)險很大,不發(fā)展風(fēng)險更大”。如何擺布好發(fā)展與合規的關(guān)系顯得十分重要。合規的發(fā)展才是有效的發(fā)展,反過(guò)來(lái)講,發(fā)展也必須堅持合規。開(kāi)展好20xx年的內控合規管理工作擬采取如下措施:

  一是確定明確的目標。至少要達到以下5個(gè)目標:即干部員工合規意識明顯提高;制度執行力明顯增強;各種違規操作明顯下降;內部控制評價(jià)明顯進(jìn)步;各類(lèi)案件隱患明顯減少。

  二是建立自我糾錯機制。今后要鼓勵各部門(mén)、各條線(xiàn)、各單位員工自查自糾違規行為。對主動(dòng)開(kāi)展自查自糾和上報違規問(wèn)題及整改結果的,內控評價(jià)時(shí)不扣分;違規性質(zhì)不嚴重且沒(méi)有造成風(fēng)險的,檢查發(fā)現以后不處罰。從而實(shí)現違規行為“糾早、糾小、糾苗頭”的目的,使“違規糾偏”變成員工的自覺(jué)行為和習慣。

  三是創(chuàng )新內控管理方式,變“事后檢查”為“事前防范、事中控制、事后監督”模式,將風(fēng)險控制關(guān)口前移,多做“風(fēng)險提示”,常打“預防針”,增強“免疫力”。

  四是狠抓內部控制的薄弱環(huán)節開(kāi)展工作。突出重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)部位和重點(diǎn)環(huán)節的監督檢查,防止出現較大風(fēng)險的違規問(wèn)題。不能忽視管理崗位的風(fēng)險識別和評估,從而防范道德風(fēng)險的發(fā)生。

  五是以發(fā)展促合規,以合規保發(fā)展?陀^(guān)正確對待在業(yè)務(wù)發(fā)展中出現的各種問(wèn)題,對于無(wú)道德風(fēng)險、未造成損失的一般違規行為多采取一些提示、警示、督辦整改等糾偏的手段;對于存在道德風(fēng)險或嚴重違規行為、造成較大風(fēng)險的要采取嚴厲的處罰措施,使其加大違規成本的付出,維護制度的嚴肅性。

  六是加強隊伍建設,樹(shù)立主人翁意識。農行興衰,人人有責。減少牢騷和憤懣才算厚道。眼睛不能老是盯著(zhù)別人,常常問(wèn)問(wèn)自己,職責履行到位沒(méi)有。從自身做起,多提合理化建議,認真履職,為農行發(fā)展多做貢獻才算以行為家,做合格的內控合規隊伍員工。

  七是集中學(xué)習和自我學(xué)習相結合,增強從業(yè)能力。審計、內控合規崗位要求從業(yè)人員要有掌握新知識、新政策和制度的能力,否則就很難適應和勝任本職工作。好比醫生診病,不懂醫術(shù)、不學(xué)理論,不長(cháng)經(jīng)驗,則實(shí)為庸醫,誤己害人。內控合規部將建立雙周例會(huì )和學(xué)習日制度,制定規劃,把新知識、新政策、新制度的學(xué)習做為重點(diǎn)。在自我學(xué)習基礎上再搞一些強化的訓練和集中學(xué)習、交流和探討,消除惰性,共同提高。

  八是增強自律意識,模范執行規章制度,注重作風(fēng)養成,提高自身素養,學(xué)會(huì )溝通,謙虛做人,誠懇做事。九是建立完善的內控制度體系,強化崗位責任意識。要明確崗位職責,強化履職要求,形成明確的崗位責任體系。建立嚴密的責任追究機制,確保獎懲分明,違規必究,要徹底扭轉“有規不依、執規不嚴”的局面,不斷提高制度執行力。

  20xx年要開(kāi)展的幾項重點(diǎn)工作是:

  1、抓隊伍建設。

  一是堅持雙周例會(huì ),人人領(lǐng)學(xué)(新制度、新政策),共同提高;

  二是安排合規人員利用空閑時(shí)間按對應專(zhuān)業(yè)搞跟班培訓,每次最少7-10天,期間對相關(guān)專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行調研和檢查,同時(shí)提升自身實(shí)際操作能力。

  2、強化專(zhuān)業(yè)培訓。以合規文化建設為核心,年度內搞1-2次大型業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓。內容涵蓋合規文化、內控評價(jià)、反洗錢(qián)、法律法規等。

  3、圍繞重點(diǎn)環(huán)節、新業(yè)務(wù)開(kāi)展合規專(zhuān)項檢查。

  4、內控評價(jià)檢查重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)、價(jià)值創(chuàng )造能力和貢獻度上。真實(shí)性評價(jià),在合規經(jīng)營(yíng)前提下以產(chǎn)品所創(chuàng )利潤能力為根本出發(fā)點(diǎn)。

  5、全年整體移位檢查至少安排2-3個(gè)分理處以上營(yíng)業(yè)單位進(jìn)行檢查。

  6、做好一級支行行長(cháng)和副行長(cháng)的離任審計工作。

  7、認真完成省行和市行安排的各項臨時(shí)性工作任務(wù)。

  四、工作中的幾點(diǎn)建議

  一是鑒于目前全省從業(yè)人員現狀,各級領(lǐng)導要重視審計隊伍建設,對一些出現不適應的同志,行領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導要注意多加引導,加強思想教育,使之轉變思想,正確認識自己,理性思考,安心本職工作,方能變被動(dòng)為主動(dòng)。把綜合素質(zhì)過(guò)硬、責任心強的人員調整和充實(shí)到這只隊伍中來(lái),把不適應崗位要求的人員調整到適合的其他崗位上去,形成進(jìn)出的動(dòng)態(tài)機制,增加蓬勃氣息。

  二是建立完善的內控制度體系,強化崗位責任意識。要明確崗位職責,強化履職要求,形成明確的崗位責任體系;建立嚴密的責任追究機制,確保獎懲分明,違規必究,要徹底扭轉“有規不依、執規不嚴”的局面,不斷提高制度執行力。

  三是堅持“以人為本”。鑒于審計崗位的特殊性,需要領(lǐng)導“高看一眼”,切實(shí)關(guān)心審計人員的工作和生活,幫助解決后顧之憂(yōu)。使之安心本職工作,樂(lè )于付出,更好履行保駕護航職責,切實(shí)推進(jìn)合規文化建設,為農行風(fēng)險防范構筑堅固的內控堡壘。

  銀行內控達標年自查報告二為全面提升內控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展,根據總、省行安排,郵儲銀行鞍山市分行結合自身實(shí)際情況,于2016年起連續三年分別開(kāi)展以“內控達標年”、“內控優(yōu)化年”和“內控提升年”為主題的內控建設活動(dòng)。

  據了解,本年“內控達標年”活動(dòng)意在通過(guò)與上市規范、監管要求和內控評價(jià)對標,深入查找在內控管理上存在的差距,全面梳理和整改郵政金融在內控管理上存在的問(wèn)題,持續推進(jìn)合規文化建設,使該行內控管理水平達到同業(yè)先進(jìn)水平。

  為提高活動(dòng)開(kāi)展效果,該行聯(lián)合市郵政公司成立活動(dòng)領(lǐng)導小組,一把手親自?huà)鞄,制定了詳?shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案,具體分為“與上市規范對標、與監管要求對標、與內控評價(jià)對標、落實(shí)整改問(wèn)責、內控知識學(xué)習培訓和考試、內控文化建設與宣傳”六大模塊。并于10月10日召開(kāi)了“內控達標年”活動(dòng)啟動(dòng)大會(huì ),對“內控達標年”活動(dòng)做了有序部署,對活動(dòng)各階段開(kāi)展的內容、時(shí)間和形式要求做了詳細規定和充分傳達。并要求轄內支行高度重視,加強督導,郵銀配合,統籌協(xié)調,強化宣傳,認真總結,以有序推進(jìn)活動(dòng)開(kāi)展和落實(shí),目前各階段活動(dòng)正在有條不紊的推進(jìn)中。

  第二篇:內控達標年活動(dòng)總結

  2016年內控達標年自查報告一根據《中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于內控風(fēng)險提示及開(kāi)展內控檢查工作的通知》(銀監辦發(fā)(20xx)408號)文件精神,我行營(yíng)業(yè)部對2011年2月6日至2011年3月4日期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、文明服務(wù)及行風(fēng)紀律等進(jìn)行了全面認真的自查,通過(guò)選擇檢查要點(diǎn)、確定檢查方案,以現場(chǎng)查看業(yè)務(wù)操作流程、審核會(huì )計憑證、查閱各類(lèi)交接登記簿、調閱錄像及檢查計算機運行等方式,分別對現金區和非現金區大額取款的登記審核、會(huì )計專(zhuān)用核算印章的管理、賬務(wù)核對管理、重要事項核準報備管理、重要空白憑證及密鑰交接登記管理、業(yè)務(wù)操作流程管理進(jìn)行了全面檢查和整改,F將自查情況報告如下:

  (一)思想道德方面:

  1、在日常工作中,我部門(mén)成員工作態(tài)度端正,對于本職工作認真負責、積極進(jìn)取,差錯率低、任務(wù)完成及時(shí),未出現敷衍、推諉等責任心不強、作風(fēng)不扎實(shí)的行為;

  2、工作期間,員工遵章守紀,未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動(dòng)紀律和情緒低落、工作消極的行為;

  3、我部門(mén)每周一三五晚上營(yíng)業(yè)結束以及周六的上午都組織業(yè)務(wù)學(xué)習和操作技能培訓,員工都能積極參與,新入職員刻苦練習、虛心求教、態(tài)度端正。

  (二)業(yè)務(wù)管理方面

  1、我部門(mén)對金融規章制度及上級的精神都進(jìn)行認真傳達學(xué)習和貫徹落實(shí),明確本部門(mén)各業(yè)務(wù)操作崗位職責;

  2、對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞能做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止、報告和處理;

  3、未有辦理業(yè)務(wù)越權行事的行為,未有柜員、會(huì )計主管違法違規辦理業(yè)務(wù)的情況;

  4、會(huì )計主管、部門(mén)經(jīng)理、主管行長(cháng)堅持每周、每旬、每月、每季對所有尾箱現金、重要空白憑證進(jìn)行清點(diǎn);

  5、本部門(mén)按規定實(shí)行對重要崗位進(jìn)行輪崗安排。

  (三)業(yè)務(wù)操作方面:

  1、通過(guò)對柜員尾箱現金及重要空白憑證的檢查,未發(fā)現有不按規定對賬而出現賬賬、賬實(shí)、賬表不符的情況;通過(guò)對會(huì )計憑證的審查,未有未經(jīng)會(huì )計主管審核或授權,擅自辦理入賬、提出交換的行為;

  2、未有偽造、涂改變造憑證轉移資金和隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì )計憑證的現象;

  3、檢查開(kāi)戶(hù)申請書(shū)、預留銀行印鑒卡片上應由客戶(hù)填寫(xiě)或簽字的部分,沒(méi)有銀行內部員工的簽名;通過(guò)調閱監控錄像資料檢查賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)、密碼變更時(shí),客戶(hù)都在場(chǎng),相關(guān)業(yè)務(wù)由客戶(hù)發(fā)起。

  4、柜員和主管安全意識有所加強,無(wú)違反規定辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的情況;每天營(yíng)業(yè)終了都執行雙人清點(diǎn)尾箱且清點(diǎn)后進(jìn)行登記、簽名,明確責任;

  5、未有擅自動(dòng)用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無(wú)收、付款時(shí)偷張換張,隱瞞不報長(cháng)短款的現象;未有擅自保管客戶(hù)存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶(hù)取款現象;

  6、風(fēng)險防范意識得到加強,操作規范度也有大幅提高,單位和個(gè)人超額提現或對大額提現都能按規定報告、報批;大額取款柜員都能夠嚴格做到雙人卡把復核,規范操作,主管把關(guān)審查。未有開(kāi)戶(hù)審查不嚴、違反個(gè)人存款實(shí)名制規定辦理個(gè)人儲蓄開(kāi)戶(hù)手續辦理公款私存的行為;

  7、未有未按規定私自為客戶(hù)辦理掛失手續,盜取客戶(hù)資金的現象,無(wú)不按規定辦理業(yè)務(wù)授權的情況;不存在混崗操作現象;

  8、通過(guò)對對公業(yè)務(wù)結算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料中人行核準的開(kāi)戶(hù)許可證的檢查,和對網(wǎng)點(diǎn)《開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿》和人行賬戶(hù)管理系統相核對的結果,發(fā)現對公開(kāi)戶(hù)存在2 個(gè)久懸戶(hù)且有11戶(hù)無(wú)法在人民銀行賬戶(hù)管理系統登記(由于農商行更名),現已著(zhù)手處理。

  9、。在審查對公業(yè)務(wù)過(guò)程中,相關(guān)柜員都能做到辦理轉賬業(yè)務(wù)執行先記借后記貸,先記賬后簽發(fā)回單;受理他行票據時(shí)都能遵守收妥入賬原則。

  10、通過(guò)對單位銀行結算賬戶(hù)申請書(shū)、單位開(kāi)戶(hù)資料證明文件的檢查,上面都有審核人簽章;單位銀行結算賬戶(hù)申請書(shū)上有業(yè)務(wù)主管和部門(mén)業(yè)務(wù)公章,在檢查網(wǎng)點(diǎn)留存的變更單位銀行結算賬戶(hù)申請書(shū)和撤銷(xiāo)單位銀行結算賬戶(hù)申請書(shū)上都有業(yè)務(wù)主管審批簽章和部門(mén)的業(yè)務(wù)公章。

  11、 檢查現場(chǎng)有開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí),印押證三分離情況良好;《開(kāi)戶(hù)申請書(shū)》都有柜面受理人員、網(wǎng)點(diǎn)審批人員簽章。

  12、檢查貸款借據與相應科目分戶(hù)賬、定期存款證實(shí)書(shū)(及單位定期存單)與相應科目分戶(hù)賬余額都能相符。

  13、辦理同城票據交換時(shí),我行雖人員緊張,但仍堅持實(shí)行經(jīng)辦員、復核員、交換員三分離制度,相互制約,不兼崗混崗。

  14、現金區每日兩次進(jìn)行碰賬,柜員出入現金區都需復核現金,離開(kāi)柜臺操作界面鎖定

  15、早晚現金進(jìn)出現金區都已做到雙人鎖箱雙人押運,并能每日認真審核押運鈔票者是指定人選。

  16、早晚尾箱出入金庫都能做到三人同開(kāi)庫門(mén)(卡、鑰匙、密碼分管),柜員出箱入箱都需要登記,嚴格遵守規章制度。

  17、業(yè)務(wù)公章、本票專(zhuān)用章、三省一市匯票章、全國匯票章由主管保管,只在結算業(yè)務(wù)、掛失業(yè)務(wù)及單位對賬及證明中使用;大額取現由主管或行長(cháng)授權并加蓋授權章,以明責任。本票章及匯票章都由主管保管,審核無(wú)誤后才能在相應業(yè)務(wù)中使用,在平時(shí)的保管中做到章在人在,人離開(kāi)章入箱保管并鎖好。

  18、在文明服務(wù)和大堂管理方面,大堂經(jīng)理盡心盡職,文明服務(wù),做到"來(lái)有迎聲,問(wèn)有答聲,走有送聲".

  19、。我部門(mén)負責反洗錢(qián)信息數據的采集、分析、審核和報送等工作,配合業(yè)務(wù)管理部行使全行反洗錢(qián)工作的監督檢查職責,履行良好。

  20、我行建立身份核查制度,通過(guò)檢查發(fā)現我部門(mén)能?chē)栏褡袷亍秱(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規定》和《人民幣結算賬戶(hù)管理方法》等相關(guān)規定,對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理規定金額以上的一次性金融服務(wù)的客戶(hù)身份進(jìn)行識別,要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的.身份證件或其他身份證明文件,并通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統進(jìn)行核實(shí)并登記。

  (四)檢查小結

  由于大家的共同努力以及積極配合,內控檢查得以順利完成。我部在自查的過(guò)程中,發(fā)現存在的問(wèn)題:一是學(xué)習不夠深入,員工在學(xué)習中缺乏全面性;二是員工的內控管理學(xué)習不夠務(wù)實(shí),要從其思想入手,狠抓落實(shí),樹(shù)立并加強員工的內控管理能力。

  針對問(wèn)題,制定對策。我部門(mén)組織員工對照檢查,反思自身,恪守規章制度,嚴謹作風(fēng),在規范服務(wù)標準的具體學(xué)習措施上下功夫。為確保達標,我部門(mén)制定了具體的工作計劃,并按計劃進(jìn)行相應的學(xué)習、規范業(yè)務(wù)核算,力求鍛造一支高水平的員工隊伍,建立健全各項規章制度,完善內控制度,全面構建風(fēng)險防范的長(cháng)效機制。

  第三篇:內控達標年活動(dòng)總結

  合規運營(yíng)是銀行穩健運行的內在要求。也是防范金融案件的基本前提,是每一個(gè)員工必須履行的職責,同時(shí)也是保障自己的切身利益的有力武器。通過(guò)開(kāi)展“內控與合規建設”活動(dòng),作為一名柜員,我對合規有了更加深刻的認識。合規操作涉及農行各條線(xiàn)、各部門(mén)、覆蓋農業(yè)銀行的每一個(gè)環(huán)節,我們必須將合規意識滲透到每一名員工,使其明確合規經(jīng)營(yíng)的重大性及緊迫性。通過(guò)此次活動(dòng),結合我平時(shí)在工作中的實(shí)際情況。對職業(yè)道德誠信、合規操作意識和監督防范意識有了更深一層的認識,F就學(xué)習活動(dòng)心得體會(huì )做如下幾點(diǎn)總結:

  一、要做好政治思想和職業(yè)道德教育,樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān),自覺(jué)抵制腐朽思想的侵蝕。

  嚴于守紀做到警鐘常敲,預防針常打,做好監督管理,健全要害崗位,重要環(huán)節輪崗,異地交流制度相互制衡機制。

  二、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),加強風(fēng)險防范意識。

  合規的貫徹執行是以金融業(yè)務(wù)知識為基礎。合規制度的每一個(gè)項目,我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案,應該說(shuō)加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養,就是從源頭上認識合規文化,所以要自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù),認真按操作規程辦理業(yè)務(wù),真正履行職責。

  三、加強各項規章制度及手續的落實(shí)。

  加強“三查”制度的落實(shí),事前調查,結合本網(wǎng)點(diǎn)的具體情況,合理結構,優(yōu)化手續,以促進(jìn)辦理前的規范化,嚴格適中審查環(huán)節、對不符規定的一律給予退回。保證在事中環(huán)節不存在隱患和出現漏洞,事后整攻放在最后,關(guān)注業(yè)務(wù)的事后情況,如發(fā)現不良事態(tài)苗頭,及時(shí)采取措施,化解風(fēng)險。

  總之,通過(guò)這次合規教育活動(dòng),使我找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標準,找到了工作立足點(diǎn),增強了合規辦理和合規經(jīng)營(yíng)意識。通過(guò)對相關(guān)制度的深入學(xué)習,對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執行制度的自覺(jué)性有了更高的要求,增強了識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險的抵御能力,積極規范了操作行為和消費風(fēng)險隱患。樹(shù)立了對農行工作的信心,增強了維護農行利益的責任心和使命感。



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