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內部審計業(yè)務(wù)考試單選題練習附答案

時(shí)間:2024-09-13 19:44:55 內審員考試 我要投稿
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2017年內部審計業(yè)務(wù)考試單選題練習(附答案)

  1、對內部控制評價(jià)報告的真實(shí)性負責的是( )。(答題答案:C)

2017年內部審計業(yè)務(wù)考試單選題練習(附答案)

  A、財務(wù)經(jīng)理 B、總經(jīng)理 C、董事會(huì ) D、股東大會(huì )

  2、企業(yè)可以被授權負責內部控制評價(jià)的具體組織實(shí)施工作的部門(mén)是( )。(答題答案:B)

  A、財務(wù)部門(mén) B、內部審計部門(mén) C、銷(xiāo)售部門(mén) D、生產(chǎn)部門(mén)

  3、“企業(yè)董事會(huì )或類(lèi)似權力機構對內部控制的有效性進(jìn)行全面評價(jià)、形成評價(jià)結論、出具評價(jià)報告的過(guò)程”是( )。(答題答案:A)

  A、內部控制評價(jià) B、內部控制審計 C、內部控制鑒證 D、內部控制測試

  4、“一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合,可能導致企業(yè)嚴重偏離控制目標”的內部控制缺陷是( )。(答題答案:C)

  A、重要缺陷 B、一般缺陷 C、重大缺陷 D、常見(jiàn)缺陷

  5、“一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合,其嚴重程度和經(jīng)濟后果低于重大缺陷,但仍有可能導致企業(yè)偏離控制目標”的內部控制缺陷是( )。(答題答案:B)

  A、重大缺陷 B、重要缺陷 C、一般缺陷 D、常見(jiàn)缺陷

  6、“缺少為實(shí)現控制目標所必需的控制,或現存控制設計不適當,即使正常運行也難以實(shí)現控制目標”的內部控制缺陷是( )。(答題答案:A)

  A、設計缺陷 B、運行缺陷 C、重大缺陷 D、重要缺陷

  7、“設計完好的控制沒(méi)有按設計意圖運行,或執行者沒(méi)有獲得必要授權或缺乏勝任能力以有效地實(shí)施控制”的內部控制缺陷是( )。(答題答案:C)

  A、重大缺陷 B、重要缺陷 C、運行缺陷 D、設計缺陷

  8、“對企業(yè)內部控制體系五個(gè)要素進(jìn)行評價(jià),對企業(yè)的所有業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的內部控制進(jìn)行的評價(jià)”稱(chēng)為( )。(答題答案:B)

  A、年度內部控制評價(jià) B、全部?jì)炔靠刂圃u價(jià) C、專(zhuān)項內部控制評價(jià) D、常規內部控制評價(jià)

  9、“企業(yè)在特定時(shí)點(diǎn)對特定范圍的內部控制的有效性進(jìn)行的評價(jià)”稱(chēng)為( )。(答題答案:C)

  A、年度內部控制評價(jià) B、全部?jì)炔靠刂圃u價(jià) C、專(zhuān)項內部控制評價(jià) D、常規內部控制評價(jià)

  10、內部控制評價(jià)報告應當報經(jīng)批準的企業(yè)機構是( )。(答題答案:D)

  A、財務(wù)部門(mén) B、內部審計部門(mén) C、總經(jīng)理 D、董事會(huì )

  11、內部控制評價(jià)報告報出的時(shí)間是基準日后( )。(答題答案:D)

  A、一個(gè)月內 B、二個(gè)月內 C、三個(gè)月內 D、四個(gè)月內

  12、注冊會(huì )計師認為財務(wù)報告內部控制存在一項或多項重大缺陷的,除非審計范圍受到限制,應當對財務(wù)報告內部控制發(fā)表( )。(答題答案:A)

  A、否定意見(jiàn) B、無(wú)法表示意見(jiàn) C、保留意見(jiàn) D、無(wú)保留意見(jiàn)

  13、應當以書(shū)面形式與董事會(huì )和經(jīng)理層溝通的內部控制缺陷是( )。(答題答案:C)

  A、一般缺陷和重大缺陷 B、設計缺陷和運行缺陷 C、重大缺陷和重要缺陷 D、一般缺陷和重要缺陷

  14、“如果一項錯報單獨或連同其他錯報可能影響財務(wù)報表使用者依據財務(wù)報表做出的經(jīng)濟決策,則該項錯報是重大的”是( )。(答題答案:D)

  A、重要缺陷 B、重大缺陷 C、重大錯報 D、重要性水平

  15、“會(huì )計師事務(wù)所接受委托,對企業(yè)內部控制設計與運行的有效性進(jìn)行審計,并發(fā)表審計意見(jiàn)”稱(chēng)為( )。(答題答案:D)

  A、內部控制評價(jià) B、內部控制測試 C、內部控制鑒證 D、內部控制審計

  16、內部審計要提高地位,關(guān)鍵在于( )。(答題答案:C)

  A、呼吁企業(yè)重視內部審計 B、提高內部審計人員的素質(zhì) C、提升自身的存在價(jià)值 D、內部審計機構要隸屬于董事會(huì )

  17、“企業(yè)的價(jià)值創(chuàng )造是通過(guò)一系列活動(dòng)構成的,這些互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),構成了一個(gè)創(chuàng )造價(jià)值的動(dòng)態(tài)過(guò)程”稱(chēng)為( )。(答題答案:C)

  A、供應鏈 B、生產(chǎn)鏈 C、價(jià)值鏈 D、銷(xiāo)售鏈

  18、“為了飛越性地改善成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等重大的現代企業(yè)的運營(yíng)基準,對工作流程進(jìn)行根本性重新思考并徹底改革”稱(chēng)為( )。(答題答案:D)

  A、敏捷制造 B、及時(shí)制造 C、精益制造 D、公司再造

  19、注冊會(huì )計師認為財務(wù)報告內部控制雖不存在重大缺陷,但仍有一項或者多項重大事項需要提請內部控制審計報告使用者注意的,應當在內部控制審計報告中增加( )。(答題答案:A)

  A、強調事項段 B、說(shuō)明段 C、審計意見(jiàn)段 D、審計責任段

  20、“企業(yè)管理層將本企業(yè)的內部審計職能全部或部分地委托給會(huì )計師事務(wù)所或其他專(zhuān)業(yè)人員實(shí)施”稱(chēng)為( )。(答題答案:A)

  A、內部審計外部化 B、審計管理咨詢(xún) C、內部審計職業(yè)化 D、內部審計內置

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