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審核員崗位職責
在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,下面是小編為大家整理的審核員崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
審核員崗位職責1
一、對全院各科室的農合患者出院后的費用明細清單劃分出可報、非可報。對每一項處置費、治療費,核實(shí)到具體明細,并區分出自費項目。
二、每一項檢查、治療、藥品、處置與病歷進(jìn)行核對,做到使用有理由收費有記錄。
三、對二百元以上檢查、特殊治療、特殊藥品核對有無(wú)院內審批單。
四、參加對農合患者定期查房。并根據本職工作特點(diǎn)有側重的檢查療區在院農合病歷。
五、對每月核查過(guò)的病歷中存在的問(wèn)題如實(shí)記載、合理分類(lèi),予以記載、匯總,上報科長(cháng),作為考核科室農合管理的依據。
六、對所審核的病歷、處方標劃清楚,并加蓋名章后,做為結算的'依據。
七、病歷審核時(shí)注意患者是否該享受農合醫療保險待遇,發(fā)現問(wèn)題(如因自殺、車(chē)禍等入院者)及時(shí)向主任匯報。
八、嚴格執行病歷交接手續,防止病歷的遺失。
審核員崗位職責2
崗位職責:
1、對于票據傳遞及時(shí)性
2、當天票據必須清理提交
3、每天送達到倉儲部的票據要求準確和完整
4、每天核現金發(fā)貨單的單價(jià)及金額,按發(fā)貨金額收款,加蓋財務(wù)結算章,將發(fā)貨清單轉至倉儲部
5、每天對驗收入庫單進(jìn)行審核提交。要求按時(shí)按規定派送入庫單到各部門(mén)
6、每天對銷(xiāo)售清單進(jìn)行審核提交蓋章,送交各部門(mén)
7、每天對于購進(jìn)銷(xiāo)售價(jià)格有調整的單據要求有有關(guān)人員簽字再進(jìn)行提交
8、每周對于簽收聯(lián)收回整理
9、每周門(mén)店銀行pos機刷卡數據的核對工作
10、每月5號前出各銷(xiāo)售二部銷(xiāo)售清單匯總表
11、每月完成不合格藥品報損清單的`審核提交工作
任職要求:
工作仔細認真,態(tài)度親和,有很好的服務(wù)意識
審核員崗位職責3
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,食品相關(guān)專(zhuān)業(yè),
2、有兩年以上食品或相關(guān)行業(yè)的工作經(jīng)驗,熟悉食品安全管理體系,質(zhì)量管理體系
3、參加過(guò)haccp/iso22000或者類(lèi)似標準外審員培訓,
4、有良好的學(xué)習能力、溝通能力和語(yǔ)言表達能力,以客戶(hù)為焦點(diǎn),
5、有良好的適應壓力環(huán)境的能力,按照每月審核排程獨立完成審核工作,包括現場(chǎng)評審和隨后的書(shū)面工作,
6、工作認真仔細、有責任心、誠信、公正,能夠控制自己的情緒,
7、能夠適應頻繁出差,吃苦耐勞,主要在周邊附近城市出差。
8、有一定的英語(yǔ)溝通能力(口語(yǔ),書(shū)寫(xiě))
崗位職責:
1、按照客戶(hù)要求對門(mén)店或供應商進(jìn)行審核,包括掌握審核的標準和審核檢查表的要求,按照審核排程要求,進(jìn)行審核的準備,包括審核計劃的'制定、審核現場(chǎng)時(shí)間的安排;
2、在規定的時(shí)間內完成審核工作和審核報告,并負責審核過(guò)程中的不符合項的糾正措施有效性的跟蹤、驗證和關(guān)閉;
3、定期參加審核的校準會(huì )議,對審核結果進(jìn)行分析,并對審核過(guò)程進(jìn)行總結
4、按照客戶(hù)的需求進(jìn)行食品安全培訓工作
審核員崗位職責4
一、憑證審核:
A、原始憑證的審核:
1、審核原始憑證的真實(shí)性:包括日期是否真實(shí)、業(yè)務(wù)內容是否真實(shí)、數據是否真實(shí)。
2、審核原始憑證的完整性:原始憑證的內容是否齊全,包括:有無(wú)漏記項目、日期是否完整、大小寫(xiě)是否一致,有關(guān)簽章是否齊全。
3、審核原始憑證的正確認:包括數字是否清晰、文字是否工整、書(shū)寫(xiě)是否規范、憑證聯(lián)次是否正確、有無(wú)刮擦、涂改和挖補等。
B、記賬憑證的審核:
1、審核記賬憑證的`合理性:包括會(huì )計科目與原始憑證返應的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否相符,有無(wú)串科目現象,金額計算是否準確。
2、檢查所審核憑證是否有繼號的現象,發(fā)現繼號查清原因。
3、記賬憑證要與原始單據的金額、單據張數、簽字手續相符。
4、記賬憑證的摘要填寫(xiě)表述是否清晰與原始憑證內容是否一致。
5、訂正憑證后面要有訂正原因說(shuō)明,需主管簽字。
6、除系統導出的固定資產(chǎn)折舊、盤(pán)點(diǎn)損耗、成本調差、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)售批發(fā)成本、結轉損益外所有憑證都有附件。
7、在審核過(guò)程中,如果發(fā)現差錯,應查明原因,指導制證人員更正錯誤,再行復核,不得自行修改在打印后的記賬憑證上,同時(shí)通知及時(shí)通知記賬人,只有經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤的記賬憑證,才能據以登記賬簿。
8、憑證審核完畢后蓋章確認,將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員,并做好交接手續。
二、合同及費用收取單的審核:
根據合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時(shí)間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn)、周轉天數、到貨率及簽字手續。
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