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監察審計崗位職責

時(shí)間:2024-05-24 14:13:08 志彬 崗位職責 我要投稿
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監察審計崗位職責(精選12篇)

  在日常生活和工作中,我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多,一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編整理的監察審計崗位職責,希望能夠幫助到大家。

監察審計崗位職責(精選12篇)

  監察審計崗位職責 1

  1、負責起草公司整體內部控制獨立檢查、評價(jià)和報告體系的建設計劃,并負責推動(dòng)計劃的'實(shí)施,組織集團層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流學(xué)習網(wǎng)程內部控制的年度風(fēng)險自我評估工作;

  2、負責起草并組織實(shí)施內控審計發(fā)展規劃,包括業(yè)務(wù)發(fā)展規劃、能力發(fā)展規劃、團隊發(fā)展規劃等;

  3、組織起草并維護各項內控審計制度及標準體系,不斷完善內控審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監督體系;

  4、參與重大內控審計項目的審計評估過(guò)程,幫助協(xié)調與被審單位的工作聯(lián)系,審查重大審計發(fā)現,與被審單位溝通審計意見(jiàn),組織設計重大業(yè)務(wù)控制的改善方案;

  5、負責內控審計團隊的建設及工作溝通協(xié)調,包括人員內外部培訓、日常業(yè)務(wù)考核、工作安排、質(zhì)量控制、內部報告、外部審計機構及審計部工作相關(guān)的社會(huì )關(guān)系維護;

  6、積極組織跟蹤學(xué)習審計的相關(guān)法規和各項業(yè)務(wù)流程內部控制方法和手段,并結合公司相關(guān)政策,及時(shí)調整審計制度及方法體系;

  7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  監察審計崗位職責 2

  一、制定企業(yè)內部監察審計工作制度,編制企業(yè)年度內部監察審計工作安排。

  二、組織、協(xié)作中介機構開(kāi)展對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計工作,并對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監督。

  三、對本企業(yè)及其所屬

  單位的財務(wù)收支、財務(wù)預算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jì)效、勞務(wù)支出、物資選購 、工程結算、工程分包招標、經(jīng)濟合同、對外投資、內部限制、基建工程的.決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行審計監督。

  四、對企業(yè)直管的項目進(jìn)行終結、獎罰兌現審計;對分公司管轄的項目進(jìn)行終結、獎罰兌現的復審。

  五、監督檢查公司及所屬單位、部門(mén)、工作人員在貫徹執行國家法律、法規及在遵守和執行上級單位、本單位各項規章及制度中的狀況。

  六、受理對監察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;調查處理監察對象違反行政紀律的行為;參加對監察對象的考核評議工作;幫助公司領(lǐng)導和有關(guān)職能部門(mén)加強內部監督,對監察對象進(jìn)行遵紀遵守法律、廉潔高效的教化。

  七、促進(jìn)公司廉政建設,組織開(kāi)展效能監察工作:

  八、做好上級監察部門(mén)和公司管理規定由監察部門(mén)履行的其他職責。

  監察審計崗位職責 3

  一、詳細領(lǐng)導、組織監察審計部門(mén)的各項工作,對本部門(mén)的.工作負責。

  二、制定和完善公司監察審計方面的各項規章制度。

  三、制定年度監察審計工作安排,報公司領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。

  四、創(chuàng )新內部監察審計工作,在完成正常監察審計業(yè)務(wù)外,主動(dòng)開(kāi)展監察審計調查和專(zhuān)項管理監察審計,為加強企業(yè)管理,提高經(jīng)濟效益出謀劃策。

  五、詳細協(xié)作社會(huì )中介機構對企業(yè)的各項審計工作,并對外部審計的質(zhì)量進(jìn)行監督。

  六、提高服務(wù)意識,主動(dòng)主動(dòng)為基層單位解決實(shí)際問(wèn)題。

  七、帶頭執行《內部審計工作管理暫行方法》和《內部行政監察工作管理暫行方法》,不斷提高內部監察審計工作質(zhì)量。

  八、主動(dòng)主動(dòng)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  監察審計崗位職責 4

  1.按照集團要求,對集團下屬各分子公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審查審計,驗證其經(jīng)營(yíng)成果的`真實(shí)性;

  2.構建公司內部審計體系,制定及完善審計監察制度;

  3.對審計監察發(fā)現的問(wèn)題提供咨詢(xún)意見(jiàn)、指導并監督整改方案的落實(shí)情況;

  4.組織審計人員對項目公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計、舞弊調查、經(jīng)濟責任審計和其他專(zhuān)項審計等審計項目,對相關(guān)責任人進(jìn)行問(wèn)責、處置;

  5.集團管理層交辦的其它工作。

  監察審計崗位職責 5

  一、嚴格執行《內部審計工作管理暫行方法》不斷提高內部監察審計工作質(zhì)量。

  二、依據審計工作安排的支配,對基層單位會(huì )計報表進(jìn)行不定期審計,落實(shí)資產(chǎn)、負債、權益及收入、費用、利潤的真實(shí)性。

  三、負責所屬各單位負責人的.經(jīng)濟責任審計,對其經(jīng)營(yíng)期間的經(jīng)濟責任做出評價(jià)。

  四、對所屬各單位的貨幣資金進(jìn)行定期或不定期檢查,核實(shí)庫存限額及貨幣資金的相互限制狀況。

  五、負責檢查工程項目的過(guò)程限制、成本管理、核算狀況和工程項目的兌現審計。

  六、負責審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。

  七、主動(dòng)開(kāi)展審計調查和專(zhuān)項審計工作,為加強企業(yè)管理出謀劃策。

  八、對內審業(yè)務(wù)要加強學(xué)習,對實(shí)際工作要不斷創(chuàng )新。

  九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  監察審計崗位職責 6

  1、建立并完善公司審計監察管理體系,促進(jìn)公司管理制度與流程的`完善;

  2、對關(guān)鍵崗位人員的盡職情況、職業(yè)操守進(jìn)行監察,調查并上報違法違紀行為;

  3、對內部及外部舉報案件、涉嫌違規、違紀、舞弊等事件開(kāi)展專(zhuān)項調查工作,并提出處理意見(jiàn);

  4、對公司各職能部門(mén)的制度及執行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議;

  5、跟進(jìn)審計結果的落實(shí)整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見(jiàn)和建議。

  監察審計崗位職責 7

  1)負責公司內部審計工作管理程序、辦法、細則和規范的擬定和修訂工作。

  2)組織審計資源,制定集團審計計劃,報董事長(cháng)審批后執行。

  3)負責對集團內控制度進(jìn)行審計評價(jià)。

  4)負責組織集團財務(wù)、工程、經(jīng)營(yíng)、人事審計工作。

  5)對集團及下屬公司各部門(mén)負責人執行集團政策、方針等情況進(jìn)行審計。

  6)對集團流程、制度進(jìn)行審核,對缺失項,風(fēng)險項及是否合規等提出整改建議。

  7)負責集團范圍內的`舉報監察和有關(guān)負責人的違紀監察。

  8)了解和評價(jià)集團出現重大風(fēng)險的可能性,對集團運營(yíng)中的潛在危機進(jìn)行研究,對內部控制建設的完備性、運行的有效性進(jìn)行審查和評價(jià),并對重要缺陷提供相應的解決、改善建議。

  9)評估集團高層的重大決策和實(shí)施方案,及時(shí)提供預警指導意見(jiàn)。

  監察審計崗位職責 8

  一、擬訂集團公司內部審計工作制度,編制年度內部審計工作安排;提出效能監察年度工作安排和效能監察立項看法。

  二、組織對工程項目實(shí)施過(guò)程的監督、監察和財務(wù)決算審計,并對集團公司及控股公司審計監察中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行處理。

  三、組織對集團控股公司負責人、部門(mén)負責人進(jìn)行任期或定期責任審計。

  四、對集團公司及其控股公司的工程招標和材料設備選購 、辦公設施選購 等進(jìn)行過(guò)程監督。

  五、對集團公司及其控股公司的'財務(wù)收支、財務(wù)預算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jì)效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行審計監督。

  六、組織協(xié)調相關(guān)部門(mén)參加效能監察工作,落實(shí)集團公司廉政建設各項指標。

  七、對集團公司及其控股公司內部限制系統的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)和看法反饋,對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行評估和看法反饋。

  八、完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

  監察審計崗位職責 9

  一、嚴格執行《內部行政監察工作管理暫行方法》的規定,不斷提高內部監察工作的質(zhì)量和水平。

  二、檢查有關(guān)法規、制度的.執行狀況,調查探討存在問(wèn)題, 提出合理化建議。

  三、檢查受理違規、違紀案件,重要、困難案件經(jīng)請示有關(guān)領(lǐng)導后剛好上報上級有關(guān)部門(mén),觸犯刑律的移交司法部門(mén)。

  四、受理來(lái)信、來(lái)訪(fǎng),受理申訴、控告,做好相關(guān)資料的記錄、整理,按期完成年終總結、信息上報等工作。

  五、參加對財務(wù)審批制度的健全性和執行的有效性進(jìn)行監察。

  六、參與基本建設投資及重大經(jīng)濟活動(dòng)的監察工作;做好經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的成本核算、物料消耗、物資選購 、分包結算、工程結算、質(zhì)量、平安以及各項費用的運用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監察記錄。

  七、主動(dòng)幫助部門(mén)領(lǐng)導組織對監察對象進(jìn)行遵紀遵守法律、廉潔高效的教化培訓;加強業(yè)務(wù)學(xué)習,為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。

  八、剛好整理監察工作檔案,并按規定存檔。

  九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  監察審計崗位職責 10

  崗位職責:

  1、負責對集團公司及子公司進(jìn)行財務(wù)審計、經(jīng)營(yíng)管理審計,對審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并監督落實(shí)、后續跟蹤;

  2、負責對集團公司、分子公司、項目部財務(wù)預算執行情況及財務(wù)收支情況進(jìn)行審計;

  3、負責對集團公司及子公司投融資及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計;

  4、組織對集團公司及子公司高管、財務(wù)負責人、項目負責人定期進(jìn)行經(jīng)濟責任審計;

  5、負責對集團資金、資產(chǎn)管理進(jìn)行定期專(zhuān)項審計工作;

  6、對集團公司各中心、分子公司和項目的`經(jīng)濟活動(dòng)、管理活動(dòng)進(jìn)行監督、檢查;

  7、負責對公司所有獎罰進(jìn)行審查,確保其合理性;

  8、根據反舞弊體系受理條件,評估并處置相關(guān)投訴申請。組織實(shí)施舞弊監察事項,完成監察事項;

  9、負責對監察事項進(jìn)行整理匯總,形成監察警示文件,在集團公司進(jìn)行守法廉潔宣導。

  任職要求:

  1、會(huì )計、財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2.3年以上審計監察工作經(jīng)驗,有獨立完成審計項目的優(yōu)先考慮;

  3、熟悉有關(guān)的法律、法規和集團的規章制度,了解財務(wù)管理、會(huì )計核算、內控審計等;

  4、熟練操作電腦及辦公軟件應用,對數據有較強的敏感度,有較強數據處理能力;

  5、要有較強的責任心,團隊意識,要有良好的口頭表達能力和報告寫(xiě)作能力。

  監察審計崗位職責 11

  1、主導編制集團審計監察部年度工作計劃;

  2、實(shí)施所屬集團及各子公司定期實(shí)施審計任務(wù),包括財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、資金資產(chǎn)安全等;

  3、實(shí)施所屬集團及各子公司進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)審計,包括但不限于重大投融資支出、重大采購、重大工程、風(fēng)險防控等各類(lèi)專(zhuān)項審計;

  4、實(shí)施關(guān)鍵操作流程節點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)管理控制情況的審計監察工作,包括但不限于行政、人事、招采、營(yíng)銷(xiāo)、招投標、籌融資、成本控制等方面;

  5、及時(shí)編制審計工作計劃或事項,跟蹤落實(shí)監察審計整改措施,配合健全完善監察審計體系和流程。

  監察審計崗位職責 12

  1、建立并完善公司審計監察管理體系,促進(jìn)公司管理制度與流程的.完善;

  2、對關(guān)鍵崗位人員的盡職情況、職業(yè)操守進(jìn)行監察,調查并上報違法違紀行為;

  3、對內部及外部舉報案件、涉嫌違規、違紀、舞弊等事件開(kāi)展專(zhuān)項調查工作,并提出處理意見(jiàn);

  4、對公司各職能部門(mén)的制度及執行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議;

  5、跟進(jìn)審計結果的落實(shí)整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見(jiàn)和建議。

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