采購管理制度(合集15篇)
在生活中,接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)?下面是小編整理的采購管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
采購管理制度1
一、商場(chǎng)采購合同的內容
商場(chǎng)采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時(shí),可附上商品品種、規格、數量明細表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無(wú)國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應寫(xiě)明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有詳細規定。
3.商品的價(jià)格和結算方式
合同中對商品和價(jià)格的規定要具體,規定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規定對副品、次品的折扣辦法;規定結算方式和結算程序。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運輸條件等確定。同時(shí),應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
6.違約責任
簽約一方不履行合同,違約方應負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應明確規定,供應者有以下三種情況時(shí)應付違約金或賠償金:
(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
(2)未按合同規定的商品質(zhì)量標準交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。購買(mǎi)者有逾期結算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應付違約金或賠償金。
7.合同的'變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過(guò)什么手續來(lái)變更或解除合同等情況,都應在合同中予以規定。
除此之外,采購合同應視實(shí)際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實(shí)際,更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機構和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟活動(dòng),享有權利和承擔義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細則的規定。
(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(5)采購合同應當采用書(shū)面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見(jiàn),并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱(chēng)要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約,合同即可成立,也稱(chēng)承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過(guò)程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過(guò)程。
(3)填寫(xiě)合同文本。
(4)履行簽約手續。
(5)報請簽約機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同,法律規定還應獲得主管部門(mén)的批準或工商行政管理部門(mén)的簽證。對沒(méi)有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場(chǎng)采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
1.加強商場(chǎng)采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當認真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況,掌握商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據本商場(chǎng)的購銷(xiāo)任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據;二是對簽訂合同過(guò)程加強管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
商場(chǎng)應當設置專(zhuān)門(mén)機構或專(zhuān)職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實(shí)現。
3.處理好合同糾紛
當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門(mén)申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。
采購管理制度2
(一)食堂采購人員采購原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點(diǎn)采購食品。
(二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。
(三)不采購無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品及原料。
(四)采購農貿市場(chǎng)的.食品及原料應當新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時(shí)要讓貨主填寫(xiě)采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買(mǎi)病死畜禽等動(dòng)物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質(zhì)量安全認證)。
(六)食品采購回來(lái),要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無(wú)人驗收或無(wú)驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類(lèi)食品必須具有市場(chǎng)準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類(lèi)、禽類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
采購管理制度3
第一章 總 則
第一條為加強學(xué)校政府采購的管理,規范采購行為,提高采購效率,促進(jìn)學(xué)校廉政建設,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規定,結合學(xué)校實(shí)際,制訂本制度。
第二條凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類(lèi)項目均適用本制度。
第三條學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過(guò)立項、論證、審批等確認程序,并落實(shí)經(jīng)費來(lái)源后方可組織實(shí)施。
第四條學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類(lèi)型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實(shí)施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以?xún)、且符合集中采購項目標準的采購活?dòng);分散自行采購是指學(xué)校自行組織實(shí)施的、屬于集中采購目錄以?xún),但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動(dòng)。
第五條學(xué)校政府采購活動(dòng),凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的,一律從其規定執行。
第二章 組織機構及職責
第六條學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導、決策機構,研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導小組由校長(cháng)任組長(cháng),由分管采購工作的副校長(cháng)任副組長(cháng),成員由其他校領(lǐng)導和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門(mén)負責人組成。其主要職責是:
。ㄒ唬┤尕撠煂W(xué)校政府采購工作。
。ǘ⿲彾▽W(xué)校政府采購工作規章制度。
。ㄈ⿲彾▽W(xué)校各部門(mén)政府采購預算的申請。
。ㄋ模┯懻、決定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。
第七條學(xué)校政府采購工作中相關(guān)部門(mén)的工作職責
。ㄒ唬┘o委是學(xué)校政府采購的監督部門(mén),主要職責是:
1.制訂學(xué)校政府采購監督工作規章制度。
2.監督檢查學(xué)校政府采購執行部門(mén)遵守國家法律法規和采購規章制度的情況。
3.全過(guò)程監督學(xué)校政府采購活動(dòng),對采購過(guò)程中的違規行為提出糾正建議。
4.監督學(xué)校政府采購項目評標專(zhuān)家的抽取或確定工作。
5.受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。
。ǘ┯嬝斂剖菍W(xué)校政府采購的行政管理部門(mén),主要職責是:
1.按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規,制定學(xué)校政府采購的規章制度和管理辦法。
2.組織編制采購預算,并報告上級政府采購預算管理部門(mén)。
3.審核學(xué)校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式,并按規定向上級部門(mén)申報。
4.編制采購文件,審查投標人資格,組織采購工作相關(guān)環(huán)節的實(shí)施,負責學(xué)校政府采購的支付工作。
5.協(xié)調市公共資源交易中心或采購代理機構做好招標采購工作。
6.負責貨物和服務(wù)類(lèi)(不含修繕項目、下同)項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7.負責學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組會(huì )議的召集工作。
。ㄈ┎少忢椖康氖褂貌块T(mén)為采購項目委托人,委托人的主要職責是:
1.組織編制采購預算。
2.定期編制采購計劃。
3.負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4.參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開(kāi)標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作;參與學(xué)校政府采購其它類(lèi)型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。
5.做好采購項目的前期工作,提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料,并負責技術(shù)解釋。
6.按照政府部門(mén)的要求,做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。
第八條政府采購項目的評標專(zhuān)家小組成員由學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組決定,必要時(shí)邀請校內外專(zhuān)家參加。
第三章 采購程序
第九條政府集中采購的工程程序
。ㄒ唬┚幹茖W(xué)校政府采購預算和預算調整。委托人應于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購預算,并按規定報學(xué)校審批;計財科負責將學(xué)校批準的學(xué)校政府采購預算上報財政廳審批,政府采購預算經(jīng)批準后生效。
學(xué)校各部門(mén)政府采購預算經(jīng)財政批復后,一般不予以調整,特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組根據需要調整。
。ǘ┚幹茖W(xué)校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科,計財科審核后將采購計劃報學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組審批,審批后報市公共資源交易中心采購。
。ㄈ┎少。計財科按審批后的.采購計劃,組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標、評標并確認中標供應商。
。ㄋ模┖炗啿少徍贤。采購項目開(kāi)標確定采購人后,由委托人與中標供應商簽訂采購合同,簽訂的采購合同應與招投標的實(shí)質(zhì)性?xún)热菀恢隆?/p>
。ㄎ澹炇。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織,總務(wù)科、使用和管理部門(mén)參加,必要時(shí)可邀請技術(shù)專(zhuān)家參加;其余項目驗收由計財科組織,計財科、使用和管理部門(mén)參加,必要時(shí)可邀請技術(shù)專(zhuān)家參加。通過(guò)驗收是采購項目結算、付款的必要條件,驗收人應當簽署驗收意見(jiàn)和驗收結論,并承擔相應責任。
。┖贤钪Ц。項目合同款支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負責人簽字,由計財科按審批權限辦理。
。ㄆ撸┚S保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務(wù)科負責,質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門(mén)同意后,按審批權限辦理;其余項目保修期內維保由使用或管理部門(mén)負責、計財科協(xié)調,質(zhì)保金支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負責人簽字,由計財科按審批權限辦理。
。ò耍┵Y料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責;其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳文件規定的分散采購,由委托人編制采購計劃,按照批復的采購預算,由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章 采購的監督與紀律
第十一條完善和健全采購監督機制,強化紀檢監督和財務(wù)監督,提高學(xué)校采購工作的透明度。
第十二條任何部門(mén)和個(gè)人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過(guò)分拆、分段、分項等辦法,化整為零規避招標。
第十三條采購工作人員、使用和管理部門(mén)的工作人員、評標專(zhuān)家小組成員與投標人有利害關(guān)系的,應當主動(dòng)回避。
第十四條參與學(xué)校采購活動(dòng)的部門(mén)和個(gè)人,必須堅持公開(kāi)、公平、公正的原則,按章辦事。不得虛假采購,不得與投標人或代理機構惡意串通,不得接受賄賂或獲取其他不正當利益,不得在監督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發(fā)布之日起施行,學(xué)校原相關(guān)文件規定與本制度不符的,以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務(wù)科負責解釋。
采購管理制度4
一、總則
第一條為加強公司各項采購活動(dòng)的管理和控制,結合《預算管理制度》的相關(guān)規定,經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車(chē)飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條公司所有的采購活動(dòng)統一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負責執行。具體規定為:
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;
2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購部負責執行;
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負責執行。
第四條單項(含綜合項目采購,整車(chē)和配件采購及整車(chē)供應商指定的`采購除外)采購金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購項目,應由相應的采購部門(mén)會(huì )同有關(guān)采購需求部門(mén)、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽(tīng)證會(huì )或合同評審會(huì ),采購部門(mén)應在會(huì )前準備好充足的資料,如項目方案介紹,供應商詢(xún)價(jià)記錄或招投標情況,各供應商優(yōu)惠辦法,性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū),其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢(xún)價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個(gè)重大方
二、采購詢(xún)價(jià)管理
第六條采購部門(mén)接到批準的采購申請單后,優(yōu)先到公司指定的供應商處購買(mǎi),如指定供應商無(wú)貨供應時(shí),必須進(jìn)行多方比價(jià),1千元以上的物品,貨比三家,作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄(市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后),擇優(yōu)擇廉購買(mǎi),同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。
第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調查,作好市場(chǎng)信息調查記錄(記錄表附后),對前期購買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評審,做好評審工作總結,報總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要,由總經(jīng)理或審計總監決定。
三、采購合同管理
第九條采購價(jià)格選定后,采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同,廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會(huì )簽,各職能部門(mén)對合同的內容和條款逐一進(jìn)行審查,各職能部門(mén)負責人對合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì )簽,并對會(huì )簽結果負責。只有經(jīng)過(guò)會(huì )簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。
第十一條參加合同會(huì )簽的職能部門(mén):總經(jīng)理、審計總監、財務(wù)部、行政部。合同會(huì )簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門(mén)。
第十二條采購合同的保管:采購合同原件由采購責任部門(mén)保管,留復印件在財務(wù)部備案,合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執行跟蹤:日常跟蹤由采購責任部門(mén)負責,審計部對合同條款的執行進(jìn)行定期和不定期的審計。
第十四條供應商給予公司現金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(附固定資產(chǎn)驗收單格式),驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫手續,認真填寫(xiě)入庫單,倉管員對入庫數量負責,月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。
第十八條采購金額超過(guò)50元的,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
第十九條付款注意事項:固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉,否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設計付款時(shí)必須附上合同
五、供應商評審
第二十條每年年初,由審計部組織,對上年度的各類(lèi)供應商進(jìn)行評審,對價(jià)格高、服務(wù)差的供應商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條評審委員會(huì )的組成:行政部負責人、售后服務(wù)部負責人、財務(wù)負責人、審計總監、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標準:
序號
評分項目
評分標準及標準分
產(chǎn)品報價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定,詳見(jiàn)備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式,則根據其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分
采購管理制度5
總則
一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監督管理,特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;
3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的`采購工作;
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;
3、建立合格供應商名錄時(shí),采購遠近搭配的原則;
4、采購物資時(shí),應盡量通過(guò)銀行結算,減少現金結算;
5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;
6、對于先試用的物資,必須由使用部門(mén)出具試驗報告,并由審批后,方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本,公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失,所在部門(mén)承擔30%;同時(shí),采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí),要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后,再簽定合同。
十、物資采購時(shí),如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,采購部應征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù),應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
采購管理制度6
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現采購供應工作程序化、規范化,達到及時(shí)配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應及時(shí)提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);
( 3 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8 .在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的.量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用,它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
采購管理制度7
第一章總則
第一條為了規范公司的物資采購業(yè)務(wù),制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資采購的監督管理,特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條公司的采購部門(mén)或采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動(dòng)保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開(kāi)立《請購單》;
3、《請購單》應注明物料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項,經(jīng)權責主管審核,并依請購核準權限送呈相關(guān)人員批準;
4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交采購部,三聯(lián)交財務(wù)部;
5、交期相同的同屬一個(gè)供應廠(chǎng)商之物料,請購部門(mén)應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時(shí),請購部門(mén)應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬(wàn)元以下者,由生產(chǎn)副總核準,超過(guò)此數額的,由總經(jīng)理核準;
2、車(chē)間需購買(mǎi)的機修配件、零件,價(jià)值在1000元以下的由車(chē)間主任填寫(xiě)材料請購單報生管部,價(jià)值在1000-20000元的由車(chē)間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價(jià)值在20000元以上的由工程部統計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準,空調、熱水器、高級家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準。
第六條請購的撤消
1、已開(kāi)具《請購單》,并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時(shí),由請購部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準人,并轉送采購部,必要時(shí)應先口頭知會(huì )采購部。
2、采購部門(mén)接獲通知后,立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí),采購部應商原請購部門(mén)并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據本公司實(shí)際情況,公司物料采購采用以下三種方式:
1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時(shí)或定量之計劃進(jìn)行采購;
2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線(xiàn)材等),采購部應事先選擇供應商,確定供應價(jià)格及交易條件,辦理合約采購,依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購;
3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。
第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)
1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》,除集中采購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的'供應商作為詢(xún)價(jià)對象;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況,不受前條所限;
3、如向特約供應商采購時(shí),應附其報價(jià)明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時(shí)索要報價(jià)明細表;
4、選擇詢(xún)價(jià)或采購的對象,應依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇;
5、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí),采購人員應商請購部門(mén)確認;
6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目,采購部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);
7、詢(xún)價(jià)后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價(jià)原則
遇以下?tīng)顩r時(shí),采購部應及時(shí)與供應商議價(jià):
1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí);
2、采購頻率明顯增加時(shí);
3、本次采購數量大于前次時(shí);
4、本次報價(jià)偏高時(shí);
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應商提供更低價(jià)格時(shí);
6、其他有利于公司條件時(shí)
第十條定價(jià)核準
1、采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢(xún)價(jià)單》(對外使用),必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明,呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時(shí),認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。
2、單筆采購金額在1萬(wàn)元以下的采購訂單,價(jià)格由采購部經(jīng)理核準,確定供應商;超過(guò)1萬(wàn)元的采購訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈送總經(jīng)理核準。
第十一條訂購作業(yè)
1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后,應以本公司出具《購銷(xiāo)合同》,或供貨商出具《購銷(xiāo)合同》形式向供應商訂購物料,并以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷(xiāo)合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期,及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
第十二條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作。
2、依財務(wù)管理規定,辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理
第十三條采購品質(zhì)文件資料要求
物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在《購銷(xiāo)合同》、采購合約內予以明確規定:
1、訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
3、各種檢驗規范、標準或適用規格。
4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠(chǎng)品質(zhì)管理體系認證要求。
第十四條合格供應商之選擇
物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經(jīng)本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
3、類(lèi)似物料以往采購之良好記錄。
第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定
物料采購,應由供應商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證:
1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統、如ISO9000等。
2、供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條進(jìn)貨驗收之規定
供應商提供之物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:
1、品質(zhì)檢驗品管部依進(jìn)料檢驗規定進(jìn)行抽樣檢驗,以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。
2、處理短損根據點(diǎn)收、檢驗結果,對發(fā)生短損的,予以更正數量,必要時(shí)向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應商進(jìn)行索賠;
第十七條品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下:
1、處臵依據以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據,并于《購銷(xiāo)合同》上詳細說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后,通知采購部。
(2)采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。
(3)現貨供應之退貨,要求供應商更換合格之物料。
(4)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒(méi)有明確訂購合約時(shí),以實(shí)際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成之交貨延遲,以實(shí)際造成本公司之損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷(xiāo)售中發(fā)現不良,造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
(4)其他原因導致本公司之損失,依實(shí)際損失向供應商索賠。
第XX采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
第十九條依供應商評鑒辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。
第三章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部根據《請購單》、《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》、采購合同、進(jìn)料驗收單、《入庫單》,向財務(wù)部請款。
2、財務(wù)部依合同規定之給付方式,與廠(chǎng)商結款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第四章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。
第二十四條對采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí),應及早報告部門(mén)主管說(shuō)明原因,提出相應意見(jiàn)方案,采購部應及時(shí)與請購部門(mén)溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經(jīng)理。
第二十五條物資采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息,如價(jià)格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務(wù):對于采購物資,采購部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。
1、采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的,由采購部負責聯(lián)系。
2、對于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內、正常使用條件下)出現的質(zhì)量問(wèn)題,由采購部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
第五章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì )議通過(guò)之日起實(shí)施。
采購管理制度8
為了提高政府采購資金的使用效益,規范政府采購行為,依據《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等相關(guān)規定,結合我縣實(shí)際,制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金,視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無(wú)法分割采購的,統一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。
三、政府采購的目標
政府采購要做到“六個(gè)一致”,即:采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務(wù)與評審中心出具的《評審報告》內容一致,與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致,與采購代理機購制做的采購文件內容一致,與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致,與中標供應商提供的貨物、工程、服務(wù)內容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為:集中采購、部門(mén)集中采購、分散采購。
。ㄒ唬┘胁少徥侵覆少徣藢⒘腥爰胁少從夸浀捻椖课屑胁少彊C構代理采購的行為。
。ǘ┎块T(mén)集中采購是指屬于本部門(mén)、本系統有特殊要求的項目,應當實(shí)行部門(mén)集中采購,除具備規定的資格條件外,經(jīng)財政部門(mén)批準的可以自行采購,否則必須委托采購代理機構代理采購。
。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。
五、政府采購方式及操作流程
。ㄒ唬┕_(kāi)招標
公開(kāi)招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。
1、達到公開(kāi)招標限額標準的采購項目,經(jīng)審批以公開(kāi)招標方式進(jìn)行采購。
2、采用公開(kāi)招標應遵循下列程序:
。1)招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進(jìn)行政府采購活動(dòng),制定公告、招標文件等;
。2)發(fā)布公告。經(jīng)縣紀檢委審批后,在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于二十日;
。3)行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢(xún);
。4)確定評標委員會(huì )。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會(huì )人數,其中專(zhuān)家的人數不得少于成員總數的三分之二;
。5)開(kāi)標。依據招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標會(huì )現場(chǎng),按程序開(kāi)標;
。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
。7)發(fā)布中標公告。在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布;
。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指采購單位以投標邀請書(shū)的形式邀請三個(gè)以上特定的供應商參加投標的采購。
1、符合下列情形之一的,可以采用邀請招標方式采購:
。1)具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的;
。2)采用公開(kāi)招標方式的費用占政府采購項目總價(jià)值的比例過(guò)大的。
2、采用邀請招標應遵循下列程序:
。1)招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進(jìn)行采購活動(dòng),制定公告、招標文件等;
。2)邀請。選擇符合相應資格,且實(shí)力強、信譽(yù)好的廠(chǎng)商作為潛在投標人,可上門(mén)遞送和函寄招標邀請函;
。3)行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢(xún);
。4)確定評標委員會(huì )。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會(huì )人數,其中專(zhuān)家的人數不得少于成員總數的三分之二;
。5)開(kāi)標。依據招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標會(huì )現場(chǎng),按程序開(kāi)標;
。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
。7)發(fā)布中標公告。在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布;
。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
。ㄈ└偁幮哉勁
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的.供應商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判,供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價(jià),采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判方式采購:
。1)招標后沒(méi)有供應商投標,沒(méi)有合格標的或重新招標未能成立的;
。2)經(jīng)專(zhuān)家認定技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規格或具體要求的;
。3)非采購人所能預見(jiàn)的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的;
。4)因藝術(shù)品采購、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價(jià)格總額的。
2、競爭性談判采購應當遵循下列程序:
。1)制定談判文件。依據相關(guān)資料的法律規定制作簡(jiǎn)便的談判文件;
。2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過(guò)發(fā)布公告、從財政部門(mén)建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專(zhuān)家以書(shū)面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專(zhuān)家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn),采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
。3)行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后,采購單位或采購
代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢(xún);
。4)成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會(huì )人數,其中專(zhuān)家的人數不得少于成員總數的三分之二; ;
。5)談判。談判小組與確定的供應商進(jìn)行談判,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;
。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
。7)發(fā)布中標公告。在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布;
。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過(guò)組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商,供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價(jià),采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性磋商方式采購:
。1)政府購買(mǎi)服務(wù)項目;
。2)技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的;
。3)因藝術(shù)品采購、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價(jià)格總額的;
。4)市場(chǎng)競爭不充分的科研項目,以及需要扶持的科技成果轉化項目;
。5)按照招標投標及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序:
。1)制定磋商文件。根據采購項目的特點(diǎn)和采購人的實(shí)際需求制定,并經(jīng)采購人書(shū)面同意;
。2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過(guò)發(fā)布公告、從財政部門(mén)建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專(zhuān)家以書(shū)面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專(zhuān)家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn),采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
。3)行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢(xún);
。4)成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會(huì )人數,其中專(zhuān)家的人數不得少于成員總數的三分之二;
。5)磋商。磋商小組與確定的供應商進(jìn)行磋商,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;
。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;
。7)發(fā)布中標公告。在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布;
。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。
。ㄎ澹、單一來(lái)源
單一來(lái)源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。
1、符合下列情形之一的,可以采用單一來(lái)源方式采購:
。1)只能從唯一供應商處采購的;
。2)發(fā)生了不可預見(jiàn)的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;
。3)必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過(guò)原合同采購金額百分之十的。
2、單一來(lái)源采購應當按照下列程序進(jìn)行:
。1)公示。根據采購單位提供的資料,在財政部門(mén)指定的媒體上公示,公示期不得少于5個(gè)工作日;
。2)確定合格供應商;
。3)行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后,采購單位或采購
代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢(xún);
。4)確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關(guān)經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人員與供應商商定合理的成交價(jià)格并保證采購項目質(zhì)量,協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可;
。5)簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
。、詢(xún)價(jià)
詢(xún)價(jià)是指詢(xún)價(jià)小組向符合資格條件的供應商發(fā)出采購貨物詢(xún)價(jià)通知書(shū),要求供應商一次報出不得更改的價(jià)格,采購人從詢(xún)價(jià)小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、采購規格、標準統一,市場(chǎng)資源充足,價(jià)格變化幅度小且采購活動(dòng)需要在短時(shí)間內完成,項目預算金額低于公開(kāi)招標數額標準的,可以采用詢(xún)價(jià)方式采購。
2、詢(xún)價(jià)采購應當遵循下列程序:
。1)制定詢(xún)價(jià)通知書(shū)。采用詢(xún)價(jià)方式采購,應當制定詢(xún)價(jià)通知書(shū),內容一般包括采購項目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評定成交的標準等事項;從詢(xún)價(jià)采購通知書(shū)發(fā)出之日至規定的報價(jià)截止之日,不得少于3個(gè)工作日;
。2)確定詢(xún)價(jià)供應商名單。采購人、采購代理機構
應當通過(guò)發(fā)布公告、從財政部門(mén)建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專(zhuān)家以書(shū)面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專(zhuān)家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn),采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
。3)行賄記錄查詢(xún)。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關(guān)資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢(xún);
。4)成立詢(xún)價(jià)小組。詢(xún)價(jià)小組成員人數為三人以上單數,其中有關(guān)專(zhuān)家不得少于成員總數的三分之二;
。5)評審并確定成交供應商;
。6)簽訂合同。中標人憑中標通知書(shū)與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。
。ㄆ撸﹨f(xié)議供貨采購
協(xié)議供貨,就是通過(guò)統一公開(kāi)招標或競爭性談判等方式,在確定中標供應商的同時(shí),確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限,采購單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內以最低價(jià)選擇供應商及其產(chǎn)品,并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”,中標供應商按合同供貨,貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。
協(xié)議供貨采購應當遵循下列程序:
1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿(mǎn)足需求的供應商;
2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同,報政府采購管理股備案。
六、政府采購限額標準
。ㄒ唬┘{入政府(部門(mén))集中采購目錄內采購項目限額標準為:采購預算超過(guò)3萬(wàn)元的各類(lèi)貨物;采購預算超過(guò)5萬(wàn)元的各類(lèi)服務(wù);采購預算超過(guò)50萬(wàn)元的各類(lèi)工程,達到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購審批程序,按照財政部門(mén)核定的采購方式進(jìn)行采購。
。ǘ┰谡ú块T(mén))集中采購目錄外,達到以下限額的項目由采購人實(shí)行分散采購,按財政部門(mén)核定的采購方式進(jìn)行采購:采購預算超過(guò)3萬(wàn)元的各類(lèi)貨物;采購預算超過(guò)5萬(wàn)元的各類(lèi)服務(wù);采購預算超過(guò)50萬(wàn)元的各類(lèi)工程。
。ㄈ┴浳、工程、服務(wù)采購項目(包括政府集中采購、部門(mén)集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目)應當實(shí)行公開(kāi)招標的限額為:貨物和服務(wù)單項或批量采購預算50萬(wàn)元以上、工程單項或批量超過(guò)50萬(wàn)元以上。
。ㄋ模20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標準:辦公自動(dòng)設備(3—10萬(wàn)元)、辦公家具(3—10萬(wàn)元)、一般電器設備(3—10萬(wàn)元)。
七、審批程序
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以?xún)然蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程、服務(wù)時(shí),采購單位需向政府采購管理股提交分管領(lǐng)導批示的采購申請報告、預算評審報告,屬于固定資產(chǎn)的還應提交固定資產(chǎn)審批表,并填寫(xiě)《**縣政府采購項目申報審批表》,政府采購管理股對提供的資料審核無(wú)誤后確定采購方式,采購單位報分管領(lǐng)導批示后進(jìn)行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個(gè)工作日內,應當將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個(gè)財政年度內,采購單位不得將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物多次采購,累計資金數額超過(guò)采購限額或公開(kāi)招標限額,屬化整為零規避采購或公開(kāi)招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務(wù)時(shí),要按照確定的政府采購預算及資金用途,合理安排采購進(jìn)度,以便提高采購效率,未按政府采購預算及資金用途實(shí)行政采購的項目或化整為零規避采購的項目,財政部門(mén)不予撥付資金,為此而造成的損失,由采購單位承擔責任。
采購管理制度9
一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無(wú)權采購任何藥品。
二、醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )為藥品遴選與采購管理的決策機構。醫院每季度召開(kāi)一次醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )聯(lián)席會(huì ),負責對本院藥品采購制度的執行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評估,并作相關(guān)的決定。
三、遴選原則:醫院所有藥品,必須經(jīng)過(guò)招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類(lèi)藥品外),中標藥品按合理用藥、規范用藥、一品兩規的原則,在確保同種藥品選用中低價(jià)位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。
四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定采購計劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長(cháng)審批后執行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會(huì )審核批準的.配送企業(yè)采購供應。
五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營(yíng)許可證、GSP證書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證書(shū)、業(yè)務(wù)員法人委托書(shū)、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)資格證明(醫藥專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷、中級職稱(chēng)或省級食品藥品監督管理局頒發(fā)的資格證書(shū))等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入醫院的新品規藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關(guān)物價(jià)證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)復印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發(fā)”證。
六、對無(wú)審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專(zhuān)科藥品、急救藥品經(jīng)主管院長(cháng)審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。
七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發(fā)現配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái),不退還藥品押款。發(fā)現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實(shí),按醫院有關(guān)制度處理。
八、藥劑科主動(dòng)做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟、合理。
采購管理制度10
為進(jìn)一步加強機關(guān)食堂采購管理,節約資金,降本增效,提高職工伙食待遇,特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單,采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。
2、采購員應多方詢(xún)價(jià),嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān),確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收,復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量,并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價(jià)格要及時(shí)公布,接受職工監督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總,資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。
5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》,并附賬目匯總表,由辦公室證明,分管領(lǐng)導審核后報主要領(lǐng)導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
采購管理制度11
一、職責部門(mén):業(yè)務(wù)部
1、負責按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià),編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績(jì)定期進(jìn)行評價(jià),建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃,執行采購作業(yè)。
3、負責編制《采購物資分類(lèi)明細表》。
4、負責對采購物資的進(jìn)貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類(lèi)
采購物資分為三類(lèi):
1、重要物資:構成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)
2、一般物資:構成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)
3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)
三、對供方的評價(jià)
1、業(yè)務(wù)部根據采購生產(chǎn)需要,通過(guò)對物資的質(zhì)量?jì)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較,對同類(lèi)的重要物資和一般物資,應同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根據《采購物資分類(lèi)明細表》規定的產(chǎn)品類(lèi)別,明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方,應提供充分的質(zhì)量證明文件,適當時(shí)包括以下內容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶(hù)對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);
b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩定質(zhì)量產(chǎn)品的.保證能力;
c、供方顧客滿(mǎn)意程度;
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應,維修服務(wù)等);
e、其他方面,如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況,價(jià)格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書(shū)面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方,除應提供必要的質(zhì)量證明文件外,
還需要經(jīng)過(guò)樣品驗證和小批試用合格,業(yè)務(wù)部提供評價(jià)意見(jiàn),廠(chǎng)長(cháng)批準,可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質(zhì)量證明文件,業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠(chǎng)長(cháng)批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題,各部門(mén)(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復評,填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jì)評定表》,評價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠(chǎng)長(cháng)批準,但應加強其供應物資的進(jìn)貨驗證,并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計劃
業(yè)務(wù)部主管根據本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后實(shí)施采購。
2、采購的實(shí)施
a、業(yè)務(wù)部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》,按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí),應簽定《采購合同》,明確品名規格、數量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產(chǎn)品的驗證
1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執行。
采購管理制度12
項目名稱(chēng):
超市采購管理系統的可行性研究
項目目的:
學(xué)生通過(guò)獨立撰寫(xiě)可行性研究報告,達到以下幾個(gè)目的:
1、理解可行性研究的作用和目的;
2、掌握可行性研究的內容和步驟;
3、掌握撰寫(xiě)可行性研究報告的方法。
項目步驟:
1、請仔細閱讀下列背景材料后,根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫(xiě)。
商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購到適銷(xiāo)對路的商品,必須認識了解采購過(guò)程,做好采購業(yè)務(wù)決策,加強對商品采購過(guò)程的監督,確保采購工作的圓滿(mǎn)完成。就企業(yè)功能而言是,采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷(xiāo)售計劃,從適當的供應商,在確保適當品質(zhì)下于適當的時(shí)期,以適當的價(jià)格,購入必須數量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是,采購管理信息系統在取得物品與勞務(wù)的過(guò)程中統籌兼顧事前的規劃,事中的執行以及事后的控制,以達到維持正常的產(chǎn)銷(xiāo)活動(dòng),降低產(chǎn)銷(xiāo)成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),是其經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn),其功能如下:
1、開(kāi)發(fā)新商品,開(kāi)發(fā)新供應商。
2、淘汰滯銷(xiāo)商品,淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營(yíng)中的重大意義,概括的說(shuō)有以下幾點(diǎn):
1、采購制約著(zhù)超市銷(xiāo)售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著(zhù)超市商品周轉的速度。
3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實(shí)現程度。
為了科學(xué)地組織商品采購,超市必須根據自身狀況,建立相應的采購機構;根據商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種,形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購渠道;進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同;完成商品檢驗與驗收活動(dòng)。
思想匯報專(zhuān)題目前,超市已經(jīng)成立正式的采購組織,專(zhuān)門(mén)負責商品采購工作,人員專(zhuān)職化。
采購人員的職責有:
。1)把握預算實(shí)績(jì)。采購人員對于每月各店的營(yíng)業(yè)額,有責任促其能達成預算實(shí)績(jì),并對于毛利額預算的達成,有絕對的責任;
。2)制定銷(xiāo)售計劃及采購計劃。每月的重點(diǎn)銷(xiāo)售商品須有一套完整的銷(xiāo)售計劃。為了執行銷(xiāo)售計劃,采購人員同時(shí)要擬定一份采購計劃以利于執行。如確定重點(diǎn)商品的預定銷(xiāo)售價(jià)格、采購價(jià)格、采購數量、采購來(lái)源等;
。3)進(jìn)行采購作業(yè)。包括:商品的.議價(jià);交易條件協(xié)商;新商品的引進(jìn)及議價(jià);商品的配送方式;數量決定;
。4)實(shí)施商品管理。包括:暢銷(xiāo)品及滯銷(xiāo)品的分析;滯銷(xiāo)品的處理;庫存狀況的掌握及控制;商品的店間移動(dòng)調度;商品配置表的制定與管理;壞品退貨監督;訂貨業(yè)務(wù)的檢查;商品鮮度的監督;商品臺帳的管理;賣(mài)場(chǎng)陳列展出指導;
。5)商品信息收集。主要有:本店商品銷(xiāo)售信息收集;顧客商品需求信息;競爭店商
品銷(xiāo)售信息;供應商商品變動(dòng)信息等的收集。
超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步:
。1)提出要求;
。2)描述要求,即對所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數量進(jìn)行確認;
。3)選擇、評估供應商;
。4)確定價(jià)格和采購條件;
。5)發(fā)出采購訂單,制定采購合同;
。6)對訂單進(jìn)行跟蹤并催貨;
。7)驗收貨物;
。8)支付貨款;
。9)準確記錄。
對上述流程做的詳細說(shuō)明如下:
在對供貨商進(jìn)行評價(jià)選擇的基礎上,采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中,采購人員要就購買(mǎi)條件與對方磋商,提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求,商品質(zhì)量標準和包裝條件,商品價(jià)格和結算方式,交貨方式,交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商,達成一致,然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容:(1)貨物的品名、品質(zhì)規格;(2)貨物數量;(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收;(5)貨物的價(jià)格,包括單價(jià)、總價(jià);(6)貨物的運輸;(7)貸款的收付;(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同,意味著(zhù)雙方形成交易的法律關(guān)系,應承擔各自的責任義務(wù)。供貨商按約交貨,采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫,要及時(shí)組織商品驗收工作,對商品進(jìn)行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事.要求商品數量準確,質(zhì)量完好,規格包裝符合約定,進(jìn)貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄,注明商品編號、價(jià)格、到貨日期。驗收中發(fā)現問(wèn)題,要做好記錄,及時(shí)與運輸部門(mén)或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出,采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復雜煩瑣的,對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善,擬開(kāi)發(fā)出功能強大,自動(dòng)化程度高,安全性強的采購管理子系統。
采購管理系統體現了當今先進(jìn)的企業(yè)管理思想,對提高企業(yè)的管理水平有著(zhù)重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性,提升企業(yè)的競爭力。傳統采購的重點(diǎn)放在與供應商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng),特點(diǎn)是比較重視交易過(guò)程的供應商的價(jià)格比較,通過(guò)供應商多家競爭,從中選擇價(jià)格最低的作為合作者,在營(yíng)運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過(guò)采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統,對采購物流和資金流的全部過(guò)程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤,實(shí)現完善的企業(yè)物資供應信息管理,實(shí)現庫存量與采購量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系,確保采購量合適恰當。
采購管理系統的功能預計包含四個(gè)部分:
1.請購單管理:包括需求的商品的詳細內容:商品號,名稱(chēng),規格,需求時(shí)間等。接受庫存部門(mén)的請購信息,供主管審批時(shí)參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類(lèi)記錄。
2.采購訂單管理:根據審批通過(guò)的請購單,生成采購訂單,除了請購的基本內容外還包括供應商,運輸方式,付款方式,付款條件,交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現訂購單的新建、修改、撤銷(xiāo)功能。具體地說(shuō),未執行狀態(tài)下才能夠新建,撤消訂購單,執行中狀態(tài)下才能修改和撤銷(xiāo),訂購單一旦完成,就不允許修改和撤銷(xiāo)。另外也對訂購單按狀態(tài)分類(lèi)列表記錄。
3.采購合同管理:
。1)一份采購定單生成后對應生成采購合同(采用合同號和訂購單號對應);
。2)對撤銷(xiāo),執行中,已執行的合同分類(lèi)列表記錄,并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián):一份合同生成后,合同和對應的采購訂單自動(dòng)進(jìn)入執行狀態(tài);一份合同完成后,對應的采購訂單也自動(dòng)進(jìn)入完成狀態(tài);
。3)按供應商名稱(chēng)和商品名稱(chēng)提供供應商供貨記錄查詢(xún)列表;按商品名稱(chēng)、供應商名稱(chēng)和合同執行時(shí)間提供進(jìn)貨數量統計;
。4)按照合同的付款信息,及時(shí)向財務(wù)部門(mén)反饋用款信息,經(jīng)批準后更新部門(mén)可用資金數目。合同完成后,為庫存提供到貨信息(名稱(chēng),數量等)。
采購管理制度13
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格,規范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本,特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則:
公司的比價(jià)采購管理要嚴格遵循以下原則:
。1)決策民主化;
。2)操作透明化;
。3)權力分散化;
。4)采購規范化;
。5)效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導,與各分公司的采購管理部門(mén)按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
。3)提出制定和調整采購物資控制價(jià)格的.建議;
。4)對供貨單位和價(jià)格有否決權;
。5)檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:
。1)根據市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;
。2)嚴格控制和執行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格;
。3)自覺(jué)接受比價(jià)采購管理小組的監督,按程序開(kāi)展工作;
。4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò )及臺賬;
。5)采購人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當比價(jià)采購管理在實(shí)施過(guò)程中,出現特殊情況時(shí),比價(jià)采購管理小組無(wú)法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務(wù)預算管理統一起來(lái),以公司預算為前提和依據,按月制定采購明細計劃,按比價(jià)采購的分工上報各級比價(jià)采購管理辦公室,經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門(mén)在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調查,然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評價(jià),統一意見(jiàn)。堅決杜絕采購中的權力行為和個(gè)人行為。采購部門(mén)根據研究的結果,在比價(jià)采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執行。
3、各類(lèi)物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。
4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購辦公室確認。
5、在比價(jià)采購工作中,要逐步實(shí)行公開(kāi)招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標,公司總部比價(jià)管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動(dòng)。
6、對由集團公司進(jìn)行統一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門(mén)統一進(jìn)行采購統籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò )化的適時(shí)管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下,以最近的距離和最短的采購時(shí)間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購,以取得規模采購效益,最大限度地降低采購成本。
五、采購部門(mén)要建立《物資采購分類(lèi)流水臺賬》,詳細記錄供貨單位的全稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量標準、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購管理處罰規定:
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的;
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。
采購管理制度14
公司各部門(mén):
根據公司高管辦公會(huì )議研究決定,遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資,采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資,如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo),并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核,對數額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟處罰,F將公司授權履行采購職責的部門(mén)及采購范圍明確如下:
一、采購部門(mén)采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料;
2、生產(chǎn)勞保用品(含工作服)及消耗材料;
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具(原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部);
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權,并參與選型及考察過(guò)程;
5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)(含潔具、消毒洗滌用品等);
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準的`采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類(lèi));
2、辦公設備、器材、清潔用具等;
3、辦公家具、電器、飲用水;
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;
5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門(mén)需要采購的物資,由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單,部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后,提交總經(jīng)理批準,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后,由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購,總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。
3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知,請各部門(mén)遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
采購管理制度15
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定,依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的`質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:
1.原糧入廠(chǎng),由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執行兩條線(xiàn)管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行,由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
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