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合格供應商管理制度參考
在快速變化和不斷變革的今天,制度使用的情況越來(lái)越多,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編為大家收集的合格供應商管理制度參考,希望能夠幫助到大家。
合格供應商管理制度參考1
1目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù),防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。
3職責
3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。
3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。
3.3總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4資料
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查,填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業(yè)有樣品需求,由采購部門(mén)通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求,如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情景下的代表性產(chǎn)品,數量應多于兩件。
4.2.3樣品在送達企業(yè)后,由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗,并填寫(xiě)《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產(chǎn)的依據,一件留在質(zhì)量部,作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià),挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商,召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén),對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。
1)企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別,不一樣級別實(shí)行不一樣的控制等級。
2)對于供給關(guān)鍵與重要材料的供應商,質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08審,并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》,采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。
3)對于供給一般材料的供應商,無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時(shí)選擇。
4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)供給供應商名單,采購部必須按客戶(hù)供給的`供應商名單進(jìn)行采購,客戶(hù)供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。
4.5對合格供應商的質(zhì)量監督
4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時(shí)通知供應商,連續三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價(jià)一次,由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》,評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi),并將評價(jià)結果列出清單,合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。
合格供應商管理制度參考2
第一章:總則
第一條:為加規范采購行為,強供應商管理,保證電力物資的采購質(zhì)量,依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》,制定本辦法。
第二條:本辦法所稱(chēng)合格供應商,是指依法成立,具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格和良好信譽(yù),并經(jīng)公司按程序審查認定的組織或者個(gè)人,包括境內外供應商。
第三條:計劃經(jīng)營(yíng)部是公司物資采購供應商管理的主管部門(mén)之一。
第四條:本辦法所稱(chēng)潛在供應商是指因業(yè)務(wù)需要,未經(jīng)過(guò)審核評議程序而直接發(fā)生采購服務(wù)活動(dòng)的供應商。潛在供應商必須在第一次活動(dòng)過(guò)程結束后的后續過(guò)程中,經(jīng)審核評議后成為合格供應商。
第二章:管理要求
第五條:采購物資使用部門(mén)及計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門(mén),每年或根據需要由計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進(jìn)行一次綜合評議、審核、更新。
第六條:計劃經(jīng)營(yíng)部應建立公司物資采購合格供應商名錄,潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:
(一)供應商供給的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;
(二)供應商供給產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情景;
(三)供應商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的貼合情景;
(四)公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;
(五)承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
第七條:確定潛在的合格供應商后,由公司組織對其進(jìn)行資質(zhì)審查。
第八條:對潛在合格供應商的資質(zhì)審查資料應包括主體資格、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、代理權限、履約本事、履約信用等。
第九條:潛在合格供應商經(jīng)過(guò)資質(zhì)審查,并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后,報分管副總經(jīng)理批準,納入合格供應商名錄。
第十條:凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個(gè)人,能夠申請取得公司的合格供應商資格:
(一)遵守國家法律、法規,具有良好的`信譽(yù);
(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;
(三)具有必須規模和良好的資金財務(wù)狀況。
第十一條:凡取得公司合格供應商資格者,應供給下列資料:
(一)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、法人代碼證、稅務(wù)登記證及其他有關(guān)資信證明;
(二)機構的設置(含維修、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn))、法人代表及主要技術(shù)、管理人員簡(jiǎn)況;
(三)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情景及相關(guān)業(yè)績(jì)證明
(四)特約經(jīng)銷(xiāo)、維修等有關(guān)資格證明文件。
第十二條:合格供應商工商變更、注銷(xiāo),應辦理有關(guān)采購合格供應商的資格變更或注銷(xiāo)手續。
第十三條:合格供應商有下列行為之一的,可根據情節輕重,給予警告或取消其公司合格供應商資質(zhì)等處罰;給公司造成損失的,應當承擔賠償職責。
(一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取公司成為合格供應商資格的;
(二)供給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;
(四)與其它采購單位或者社會(huì )中介機構違規串通的;
(五)中標后無(wú)正當理由不簽訂采購合同的;
(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;
(七)向采購部門(mén)、人員行賄或者供給其他不正當利益的;
(八)供給的產(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題,并造成后果的;
(九)其他違反法律、法規和規章的。
第十四:條合格供應商行為構成犯罪的,由司法機關(guān)追究其刑事職責。
第三章:合格供應商權利及義務(wù)第十五條合格供應商享有以下權利:
(一)對其他供應商在公司供給采購服務(wù)活動(dòng)中有欺詐行為或營(yíng)私舞弊行為的可向公司有關(guān)部門(mén)反映;
(二)參與公司規定范圍內的議價(jià)、比價(jià)采購及招投標活動(dòng);
(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。
第十六條合格供應商承擔以下義務(wù):
(一)遵守相關(guān)采購活動(dòng)的法律、法規和規章;
(二)供給貼合規定質(zhì)量標準的采購服務(wù);
(三)理解公司物資使用部門(mén)及計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部的監督、管理;
(四)法律、法規和規章規定的其他義務(wù)。
第四章:附則
第十七條:本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā),自下發(fā)之日起執行。
第十八條:本辦法由總經(jīng)理授權公司計劃經(jīng)營(yíng)部負責制訂、修訂和解釋。
合格供應商管理制度參考3
第一章:總則
第一條:為進(jìn)一步規范入網(wǎng)后的合格供應商管理,打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,保證物資采購質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設,根據《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》的相關(guān)規定,結合公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條:本辦法適用于xx集團范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。
第三條:xx集團對合格供應商實(shí)行歸口統一管理,合格供應商檔案資料及日?己速Y料(以下統稱(chēng)檔案資料)有分公司采購部工作人員收集和完善,合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核,建庫及管理工作。
第四條:供應商管理堅持以下原則:
。ㄒ唬┧]優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動(dòng)態(tài)考核原則;
。ǘ┕⿷藤Y源內部共享,合格供應商優(yōu)先使用原則;
。ㄈ┏S霉⿷瘫厝霂煸瓌t;
。ㄋ模┕、公正、公開(kāi)錄用,誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。
第五條:合格供應商的入網(wǎng)管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》執行,合格供應商入網(wǎng)后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。
第二章:管理機構和職責分工
第六條:為加強供應商管理工作,成立合格供應商管理辦公室(以下統稱(chēng)辦公室)統一由集團總經(jīng)理負責。
第七條:合格供應商管理職責劃分
。ㄒ唬┓止疚镔Y供應部或采購部(以下統稱(chēng)采購部)職責:
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法,經(jīng)辦公室審定后貫徹落實(shí)相關(guān)的管理制度和辦法并監督;
2、對供應商進(jìn)行入網(wǎng)推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;
3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網(wǎng)的供應商進(jìn)行考察;
4、按照合格供應商管理的相關(guān)制度要求做好合格供應商的日?己撕捅O督;
5、及時(shí)反饋合格供應商的投標合格率,價(jià)格情景,供貨質(zhì)量,銷(xiāo)售業(yè)績(jì),交貨情景,售后服務(wù),用戶(hù)投訴等履約信息。
6、收錄和維護合格供應商信息,對入網(wǎng)在庫的合格供應商配合辦公室的管理進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為,提來(lái)源理意見(jiàn)和提議;
8、負責處理合格供應商的'質(zhì)疑和投訴。
。ǘ┖细窆⿷坦芾磙k公室職責:
1、制定和審核合格供應商管理相關(guān)制度與辦法;
2、辦理合格供應商入網(wǎng),入庫、退網(wǎng);
3、審批合格供應商日?己撕湍甓葘徍私Y果;
4、負責處理合格供應商的質(zhì)疑和投訴,協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。
6、監督xx集團合格供應商入網(wǎng)推薦、考察和定期評審工作;
6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作;
7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為;
8、其他相關(guān)工作。
第三章:供應商分類(lèi)
第八條:供應商分為四類(lèi):合格供應商,不合格供應商,內部供應商、臨時(shí)供應商。
。ㄒ唬┖细窆⿷蹋航(jīng)審核經(jīng)過(guò)入網(wǎng)條件的,辦理入網(wǎng)手續的供應商;
。ǘ┎缓细窆⿷蹋航(jīng)審核未經(jīng)過(guò)入網(wǎng)條件的供應商;
。ㄈ﹥炔抗⿷蹋菏侵概cxx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系,能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足xx集團安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
。ㄋ模┡R時(shí)供應商:除上述三類(lèi)以外的能夠滿(mǎn)足xx集團使用要求的其他供應商,一般情景下等同于合格供應商。
第四章:檔案管理
第九條:辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質(zhì)檔案庫。紙質(zhì)檔案一般由分公司采購管理部門(mén)統一管理,辦公室只負責管理電子檔案。
第十條:合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括:供應商入網(wǎng)資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告及日?己吮淼。
第十一條:對合格供應商檔案庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護和考核,辦公室必須及時(shí)將與檔案庫內合格供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考核情景等相關(guān)信息錄入檔案庫并及時(shí)更新。第十二條:合格供應商入網(wǎng)入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。
第五章:合格供應商日?己嗽u價(jià)
第十三條:對合格供應商采用日?己撕湍甓葘徍讼嘟Y合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià),臨時(shí)供應商亦參與考評。
第十四條:采購部應當對合格供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據使用部門(mén)反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景,對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。
第十五條:對合格供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題,采購部負責及時(shí)填寫(xiě)《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見(jiàn)附件3報辦公室,由其匯總整理后上報xx集團。
第十六條:對合格供應商的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評價(jià)結果作為供應商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據。
。ㄒ唬﹛x集團合格供應商年度評價(jià)按《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。
。ǘ﹛x集團合格供應商年度考核評價(jià)程序:
1、辦公室發(fā)布合格供應商考核評價(jià)通知;
2、各部門(mén)根據通知要求,對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià),考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據考核結果,結合日?己诵畔⒄莆涨榫,根據是否需要,牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén),對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布,年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。
第十七條:對合格供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》),評價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履約本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的,評價(jià)時(shí)不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進(jìn)行越項、超分值扣分。
第十八條:合格供應商年度評價(jià)等級確認
合格供應商年度評價(jià)分別評出三個(gè)等級:優(yōu)秀合格供應商得分≥90分;合格供應商70≤得分<90分;不合格供應商得分<70分;臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。
第六章:供應商退網(wǎng)
第十九條:發(fā)現合格供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的,取消合格供應商資格,并可隨時(shí)終止其在xx集團的供應業(yè)務(wù),及時(shí)清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應商,供應商由此而產(chǎn)生的相關(guān)損失需由供應商自我承擔。
(一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取xx集團合格供應商網(wǎng)絡(luò )成員資格的;
(二)供給虛假認證材料的;
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡(luò )成員的;
(四)與xx集團子公司或者社會(huì )中介機構違規串通的;
(五)中標后無(wú)正當理由拒絕簽訂供貨合同的;
(六)擅自變更或者終止供貨合同的;
(七)向xx集團各采購主管部門(mén)、社會(huì )中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的;
(八)向xx集團或各子公司供給產(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題,并造成后果的;
(九)拒絕xx集團有關(guān)部門(mén)檢查或者不如實(shí)反映情景、供給材料的;
(十)其他違反法律、法規和規章的。
對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,無(wú)論是否給各分公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人,均將進(jìn)行嚴肅職責追究。
第二十條:合格供應商在評價(jià)及退網(wǎng)處理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí),能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定電話(huà)向合格供應商管理辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第七章:附則
第二十一條:發(fā)此刻合格供應商入網(wǎng)、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
第二十二條:本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條:本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
合格供應商管理制度參考4
第一章:總則
第一條:為進(jìn)一步規范入網(wǎng)后的合格供應商管理,打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,保證物資采購質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設,根據《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》的相關(guān)規定,結合公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條:本辦法適用于xx集團范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。
第三條:xx集團對合格供應商實(shí)行歸口統一管理,合格供應商檔案資料及日?己速Y料(以下統稱(chēng)檔案資料)有分公司采購部工作人員收集和完善,合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核,建庫及管理工作。
第四條:供應商管理堅持以下原則:
。ㄒ唬┧]優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動(dòng)態(tài)考核原則;
。ǘ┕⿷藤Y源內部共享,合格供應商優(yōu)先使用原則;
。ㄈ┏S霉⿷瘫厝霂煸瓌t;
。ㄋ模┕、公正、公開(kāi)錄用,誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。
第五條:合格供應商的入網(wǎng)管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》執行,合格供應商入網(wǎng)后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。
第二章:管理機構和職責分工
第六條:為加強供應商管理工作,成立合格供應商管理辦公室(以下統稱(chēng)辦公室)統一由集團總經(jīng)理負責。
第七條:合格供應商管理職責劃分
。ㄒ唬┓止疚镔Y供應部或采購部(以下統稱(chēng)采購部)職責:
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法,經(jīng)辦公室審定后貫徹落實(shí)相關(guān)的管理制度和辦法并監督;
2、對供應商進(jìn)行入網(wǎng)推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;
3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網(wǎng)的供應商進(jìn)行考察;
4、按照合格供應商管理的相關(guān)制度要求做好合格供應商的日?己撕捅O督;
5、及時(shí)反饋合格供應商的投標合格率,價(jià)格情景,供貨質(zhì)量,銷(xiāo)售業(yè)績(jì),交貨情景,售后服務(wù),用戶(hù)投訴等履約信息。
6、收錄和維護合格供應商信息,對入網(wǎng)在庫的合格供應商配合辦公室的管理進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為,提來(lái)源理意見(jiàn)和提議;
8、負責處理合格供應商的質(zhì)疑和投訴。
。ǘ┖细窆⿷坦芾磙k公室職責:
1、制定和審核合格供應商管理相關(guān)制度與辦法;
2、辦理合格供應商入網(wǎng),入庫、退網(wǎng);
3、審批合格供應商日?己撕湍甓葘徍私Y果;
4、負責處理合格供應商的質(zhì)疑和投訴,協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。
6、監督xx集團合格供應商入網(wǎng)推薦、考察和定期評審工作;
6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作;
7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為;
8、其他相關(guān)工作。
第三章:供應商分類(lèi)
第八條:供應商分為四類(lèi):合格供應商,不合格供應商,內部供應商、臨時(shí)供應商。
。ㄒ唬┖细窆⿷蹋航(jīng)審核經(jīng)過(guò)入網(wǎng)條件的,辦理入網(wǎng)手續的供應商;
。ǘ┎缓细窆⿷蹋航(jīng)審核未經(jīng)過(guò)入網(wǎng)條件的供應商;
。ㄈ﹥炔抗⿷蹋菏侵概cxx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系,能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足xx集團安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
。ㄋ模┡R時(shí)供應商:除上述三類(lèi)以外的能夠滿(mǎn)足xx集團使用要求的其他供應商,一般情景下等同于合格供應商。
第四章:檔案管理
第九條:辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質(zhì)檔案庫。紙質(zhì)檔案一般由分公司采購管理部門(mén)統一管理,辦公室只負責管理電子檔案。
第十條:合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括:供應商入網(wǎng)資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告及日?己吮淼。
第十一條:對合格供應商檔案庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護和考核,辦公室必須及時(shí)將與檔案庫內合格供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考核情景等相關(guān)信息錄入檔案庫并及時(shí)更新。第十二條:合格供應商入網(wǎng)入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。
第五章:合格供應商日?己嗽u價(jià)
第十三條:對合格供應商采用日?己撕湍甓葘徍讼嘟Y合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià),臨時(shí)供應商亦參與考評。
第十四條:采購部應當對合格供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據使用部門(mén)反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景,對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。
第十五條:對合格供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題,采購部負責及時(shí)填寫(xiě)《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見(jiàn)附件3報辦公室,由其匯總整理后上報xx集團。
第十六條:對合格供應商的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評價(jià)結果作為供應商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據。
。ㄒ唬﹛x集團合格供應商年度評價(jià)按《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。
。ǘ﹛x集團合格供應商年度考核評價(jià)程序:
1、辦公室發(fā)布合格供應商考核評價(jià)通知;
2、各部門(mén)根據通知要求,對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià),考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據考核結果,結合日?己诵畔⒄莆涨榫,根據是否需要,牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén),對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布,年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。
第十七條:對合格供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》),評價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履約本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的,評價(jià)時(shí)不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進(jìn)行越項、超分值扣分。
第十八條:合格供應商年度評價(jià)等級確認
合格供應商年度評價(jià)分別評出三個(gè)等級:優(yōu)秀合格供應商得分≥90分;合格供應商70≤得分<90分;不合格供應商得分<70分;臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。
第六章:供應商退網(wǎng)
第十九條:發(fā)現合格供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的.,取消合格供應商資格,并可隨時(shí)終止其在xx集團的供應業(yè)務(wù),及時(shí)清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應商,供應商由此而產(chǎn)生的相關(guān)損失需由供應商自我承擔。
(一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取xx集團合格供應商網(wǎng)絡(luò )成員資格的;
(二)供給虛假認證材料的;
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡(luò )成員的;
(四)與xx集團子公司或者社會(huì )中介機構違規串通的;
(五)中標后無(wú)正當理由拒絕簽訂供貨合同的;
(六)擅自變更或者終止供貨合同的;
(七)向xx集團各采購主管部門(mén)、社會(huì )中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的;
(八)向xx集團或各子公司供給產(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題,并造成后果的;
(九)拒絕xx集團有關(guān)部門(mén)檢查或者不如實(shí)反映情景、供給材料的;
(十)其他違反法律、法規和規章的。
對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,無(wú)論是否給各分公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人,均將進(jìn)行嚴肅職責追究。
第二十條:合格供應商在評價(jià)及退網(wǎng)處理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí),能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定電話(huà)向合格供應商管理辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第七章:附則
第二十一條:發(fā)此刻合格供應商入網(wǎng)、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
第二十二條:本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條:本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
合格供應商管理制度參考5
第1章總則
第1條為加強工廠(chǎng)在采購時(shí)對供應商的管理,保證生產(chǎn)所需物料的供應,對供應商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià),特制定本制度。
第2條本制度適用于對供應商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。
第2章供應商的調查
第3條工廠(chǎng)的采購人員應隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集,關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價(jià)格,建立供應商調查表,以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條建立的供應商調查表的資料。
1.供應商的基本資料,包括供應商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷(xiāo)等。
2.供應商的物料供應狀況。
3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。
4.供應商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)本事。
5.供應商的生產(chǎn)本事。
6.供應商的管理水平。
7.供應商的財務(wù)及信用狀況。
第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠(chǎng)與供應商的歷史交往記錄。
2.供應商的商品目錄。
3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4.工廠(chǎng)固定供應商的介紹。
5.銷(xiāo)售代理的介紹。
6.工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7.網(wǎng)絡(luò )搜索。
第6條凡是愿意與工廠(chǎng)建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商,都應制作供應商調查表,并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě),作為對供應商評價(jià)的依據。
第7條當供應商調查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí),采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第8條對于與工廠(chǎng)目前存在供應關(guān)系的供應商,采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄,并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應商調查表中。
第3章供應商的評審
第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進(jìn)行評審,淘汰不貼合條件的供應商。
第10條合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠(chǎng)規模相匹配的綜合實(shí)力。
2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。
4.供應商能夠滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的價(jià)格上,質(zhì)量占優(yōu);在同等的質(zhì)量上,價(jià)格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。
7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠(chǎng)商是否貼合以上條件。
第11條供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。
第12條供應商的.評審的資料。
1.本事,包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng )新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。
2.質(zhì)量,包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。
3.價(jià)格,包括采購價(jià)格的穩定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。
4.時(shí)間,包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。
5.服務(wù),包括供應商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6.其他,包括供應商的抗風(fēng)險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條對于工廠(chǎng)臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商,可直接由采購部對其進(jìn)行審核,報采購部經(jīng)理批準即可。
第14條對于工廠(chǎng)的長(cháng)期合作供應商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審,并編制評審結果。
第15條供應商的評審時(shí)間。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章合格供應商檔案管理
第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》,工廠(chǎng)進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應商。
第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。
第18條采購部應在工廠(chǎng)所需物料的每個(gè)品種下應根據評審分數的高低選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商,其他供應商為備選供應商,并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數量的分配。
第19條《合格供應商名單》不是一成不變的,實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則,即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章供應商考核
第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進(jìn)行考核。
第21條考核方法。
對供應商實(shí)行評分分級制度,滿(mǎn)分為100分。
1.90~100分為一級供應商。
2.80~89分為二級供應商。
3.70~79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條考核頻率。
關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次,普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購。
2.考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進(jìn)行整改,并將整改結果以書(shū)面形式提交,采購部對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3.考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進(jìn)行整改,并將整改結果以書(shū)面形式提交,采購部組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認,并決定是否對其采購或是減少采購量,其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除,并終止對其采購。
5.考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。
第25條對合格供應商的質(zhì)量監督。
1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄,對于批量產(chǎn)品不合格應及時(shí)通知供應商,產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告,連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格,并修訂《合格供應商名單》。
第6章附則
第26條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定并解釋。
第27條本制度由工廠(chǎng)采購部負責檢查與考核。
第28條本制度報工廠(chǎng)董事會(huì )批準后施行,修改時(shí)亦同。
第29條本制度施行后,原有的相關(guān)制度自行終止,與本制度有抵觸的規定,以本制度為準。
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