出差的制度
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的出差的制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出差的制度1
第一條目的:
為了規范公司差旅費報銷(xiāo)制度,既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出,以少花錢(qián)多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則,達到節約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結合公司實(shí)際情況,特制定以下管理辦法。
第二條適用范圍:
適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條出差種類(lèi):
1.短程出差:出差當日可能返回者。
2.遠途出差:出差當日不能返回者。
第四條出差:
1.員工出差,由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。
2.出差期間不予報支加班費。
3.員工出差,原則上只報銷(xiāo)權限范圍內的長(cháng)途車(chē)票。如需乘坐飛機,應事先向直屬領(lǐng)導報告事由,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準,方可乘坐飛機。
4.員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。
5.被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。
6.員工出差外地,應隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系,必須開(kāi)啟易掌控,并及時(shí)將工作開(kāi)展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時(shí)間給予限定,員工力求在最短時(shí)間內,完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見(jiàn)、營(yíng)銷(xiāo)總監批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫(xiě)“借款單”,列明用款事由,由營(yíng)銷(xiāo)總監審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。
9.員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時(shí)間給予限定,員工應以書(shū)面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導,報告直屬領(lǐng)導或營(yíng)銷(xiāo)總監。
10.審核人員根據簽有直屬領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經(jīng)審核流程后方可報銷(xiāo)差旅費!
11.凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo),因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的,需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
第五條出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷(xiāo)票據必須在月底提交給財務(wù),不得超過(guò)次月5號,不按時(shí)提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財務(wù)部門(mén)補發(fā)工資。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷(xiāo)中心。
2.有出差的,必需填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》,交由銷(xiāo)售助理初審,營(yíng)銷(xiāo)總監審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財務(wù)報銷(xiāo)。
3.報銷(xiāo)差旅費(吃、住、行、客情),應據實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票,發(fā)票種類(lèi)不局限;報銷(xiāo)業(yè)務(wù)費時(shí)必須提供真實(shí)有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現有虛報不實(shí),除將所虛報款追回外,并視情節輕重,予以處分。原則上公司收到報銷(xiāo)單后3個(gè)工作日處理完畢。
4.差旅費報銷(xiāo)單據需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間,以不滿(mǎn)12小時(shí)計半天,超過(guò)12小時(shí)按一天計;所有出差人員出差途中在車(chē)上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第六條業(yè)務(wù)接待費用的報銷(xiāo)
1、所有客情招待費用必須要部門(mén)經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話(huà)或當面申請,并填寫(xiě)《招待費用申請單》,由領(lǐng)導批準后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷(xiāo)。未申請的`或者不符合規定的不予報銷(xiāo)
2、報銷(xiāo)時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱(chēng)、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(用筆標注在背面),再交由銷(xiāo)售助理初審,營(yíng)銷(xiāo)總監審核,總經(jīng)理審批。
第七條出差中的休息、休假
1、外地出差不計節假日加班,但按照出差補助正常,平時(shí)出差可周六日返回,不予額外休息,2、由于長(cháng)期出差,公司給予每年7天(含一個(gè)周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時(shí)間,但要提前7天向部門(mén)經(jīng)理申請,批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實(shí)際需要由直屬領(lǐng)導指示延時(shí)的,返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則除不予報銷(xiāo)差旅費外,超假時(shí)間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差,出差不得提前超出半天時(shí)間,乘車(chē)時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車(chē)少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
出差的制度2
第一章總則
第1條目的
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開(kāi)支,特制定本制度。
第2條審批程序和權限
員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》,并按以下權限進(jìn)行審批。
。1)企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
。2)部門(mén)負責人出差,報請總經(jīng)理審批。
。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第3條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話(huà)方式請示,出差歸來(lái)后補辦手續。
第4條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的,根據出差者申請,經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外,以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第8條出差標準規定
。1)出差費用標準:實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo),具體標準見(jiàn)表3-1。
。2)遠途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車(chē)次,住宿費減半支給。
。3)出差時(shí)的招待費用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數,本著(zhù)既節約又能辦好事的原則,對單筆支出超過(guò)500元以上的'招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理;超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。
。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。
。5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷(xiāo)
第9條出差人員如申請出差費用借款,需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。
第10條出差人員返回企業(yè)后,5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷(xiāo)。
第11條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo),須填寫(xiě)《支出憑單》,所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開(kāi)支。
第12條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章附則
第13條出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。
第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。
第15條本制度自頒布之日起執行。
出差的制度3
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規定。
2范圍:因公出差的員工。
3形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4申請及批準:
4.1員工出差前應填寫(xiě)《商務(wù)旅行申請表》,并辦理好審批手續;
4.2申請批準后應及時(shí)交人力資源部;
4.3出差的審核批準權限如下:
4.3.1廣東省內的'當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準;
4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;
4.3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實(shí)際,需要延長(cháng)時(shí)間,必須電話(huà)請示,并獲批準。
5差旅費
5.1廣東省內當日出差差旅費支付:
5.1.1交通費
A.盡量利用公司車(chē)輛;
B.如暫時(shí)無(wú)法使用公司車(chē)輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實(shí)車(chē)票后,實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
C.緊急情況下可乘坐出租車(chē),但必須事先向部門(mén)經(jīng)理申請并獲批準,核實(shí)車(chē)票后,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
5.1.2膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合計RMB¥70/日。
5.2廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1交通費:實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
5.2.2膳食費
A.總經(jīng)理級以上員工,實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
B.海外出差員工,實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
C.其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3住宿費
出差地職務(wù)
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
經(jīng)理、工程師、主管
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
US$ 80-100 /晚
其它
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
US$ 80 /晚
RMB¥300
5.2.3接待費
僅經(jīng)理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經(jīng)理確定,標準以?xún)葘?shí)報實(shí)銷(xiāo)。
5.3按標準報銷(xiāo)的原則為:憑發(fā)票報銷(xiāo),超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷(xiāo)膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長(cháng)期調往異地工作,相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6差旅費報銷(xiāo)
6.1員工出差返回后一周內,應填寫(xiě)《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復印件,經(jīng)批準后,交財務(wù)部審核辦理。
6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應根據以下完成:
6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7其他規定
7.1員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪(fǎng)問(wèn)地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
出差的制度4
一、出差審批
。ㄒ唬┕締T工因公出差,應至少提前天填寫(xiě)《出差審批單》,根據《出差審批單》內所需填寫(xiě)的事項明確出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間等,根據公司出差審批權限規定經(jīng)有權批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā),無(wú)法在出差前提交出差申請審批單的,應該事先口頭請示有權批準人批準,在出差回來(lái)后個(gè)工作日內補報出差審批單,并說(shuō)明補報原因。
。ǘ⿲徟蟮摹冻霾顚徟鷨巍愤f交至公司人事行政部門(mén)備案,公司人事行政部門(mén)有權對出差人員的出差事項進(jìn)行監督,并提出疑問(wèn),經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門(mén)負責人簽字同意后,人事行政管理部門(mén)憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車(chē)、船、飛機票;財務(wù)部門(mén)憑《出差審批單》及《借款單》(如有)暫支款項。
。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續的,出差時(shí)間按曠工論處,并不予報銷(xiāo)任何費用。
。ㄋ模┏龀霾顖箐N(xiāo)標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別
二、出差審批權限
。ㄒ唬┓止芨笨偛、集團總裁直管中心總監及城市區域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長(cháng)審批,行政人力中心備案;
。ǘ┘瘓F總部各中心員工(包括中心總監)由分管副總裁審批,行政人力中心復核(無(wú)分管副總裁由總裁直接審批);
。ㄈ└鞣肿庸靖笨偨(jīng)理(含)以下員工由所在公司總經(jīng)理審批(總經(jīng)理出差由授權委托人代簽)。
。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級別及出差規定的標準,持有效票據在限額內據實(shí)進(jìn)行報銷(xiāo)。
四、出差天數計算
出差天數的確定:以車(chē)、船、飛機票所載時(shí)間為依據,按自然日計算天數。
五、出差借款審批及標準
。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚(xiě)《借款單》,填寫(xiě)的事項進(jìn)行明確出差事由、時(shí)
間、用款額度,按照《出差審批單》的審批流程辦理,財務(wù)部門(mén)憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項;
。ǘ┏霾顣r(shí)間在天及以上(指從離開(kāi)本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款,天以下不能借支出差借款,出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷(xiāo)標準據實(shí)報銷(xiāo);
六、差旅費用報銷(xiāo)限額標準
指乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內交通費(出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車(chē)、出租車(chē)、地鐵等短距離合理交通費,一律在本制度規定標準內報銷(xiāo);凡公司提供車(chē)輛的均不予報銷(xiāo)市內交通費。在人事行政管理部門(mén)不能提供公務(wù)車(chē)的情況下,員工可據實(shí)按標準報銷(xiāo)出發(fā)地至目的地的市內交通費用(此費用不在出差補助范圍內)。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館,到公司有簽約賓館地區出差者,由當地公司行政人事管理部門(mén)根據《出差審批單》統一安排入住簽約賓館,若遇簽約賓館入住滿(mǎn)員,則在本制度規定的住宿費用標準內統一安排住宿。
指出差人員出差期間在當地每日發(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位(參加會(huì )議、培訓等)未提供伙食,員工可據實(shí)按標準報銷(xiāo)餐飲補助。
4、出差補助(包括市內交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出)等。
。ǘ└鶕霾畛鞘胁煌M水平劃分如下:直轄市:上海、天津、北京、重慶;
省會(huì )城市:石家莊、太原、沈陽(yáng)、長(cháng)春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長(cháng)沙、廣州、?、成都、貴陽(yáng)、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊;
沿海城市:大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門(mén)、三亞;
其他地區:除上述直轄市、省會(huì )城市、沿海城市外的其他地區。
1、員工連續出差滿(mǎn)天(含),視同公司派駐外地工作,應當在當地租房,租房標準、市內交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務(wù)級別標準執行。出差補助實(shí)行在核定標準內憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時(shí),集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意,分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。)
3、集團副總裁和區域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補,其他人員按“餐補標準”據實(shí)執行;
4、凡是長(cháng)期駐外人員在出差所在地租房,根據級別按“住房補貼限額標準”執行;
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長(cháng)期駐外而給予的福利,按“駐外津貼
6、凡是長(cháng)期駐外人員(不分級別)可享受每月元的洗衣補助,按照財務(wù)管理制度憑有效票據報銷(xiāo)。
1、短期出差人員即除長(cháng)期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差(天以?xún)龋,其出差補助實(shí)行在核定標準內憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下:
。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時(shí),集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意,分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。)
七、出差期間相關(guān)補助標準細則
。ㄒ唬┘瘓F副總裁、區域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間,如當地有公司,由當地公司安排公務(wù)用車(chē),其他級別人員按以上標準在限額內報銷(xiāo)市內交通費;凡是駐外人員報銷(xiāo)交通補貼的,不再享受本公司交通行車(chē)補貼福利(按出差天數計算),如因特殊情況另行審批;凡是出差所在地城市有上下班班車(chē)的,副總裁級別以下人員原則上乘坐班車(chē),如因工作原因需要乘坐出租車(chē)輛則按“交補標準”據實(shí)執行;
。ǘC場(chǎng)往返:總監及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場(chǎng);經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場(chǎng)(航班時(shí)間在早上點(diǎn)之前,晚上點(diǎn)之后出差的員工可報銷(xiāo)出租車(chē)費,要求乘坐出租車(chē)按多人同車(chē)原則執行,如因特殊情況另行審批;
。ㄈ┏霾钊藛T的出差補助在限額內按自然日天數(出發(fā)時(shí)間至返程時(shí)間)計算,憑出差當地合法票據總額控制、據實(shí)報銷(xiāo)。實(shí)際差旅費(扣除往返交通費)超過(guò)規定的限額標準部分自理,不予報銷(xiāo)。
。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會(huì )議、講座、培訓或業(yè)務(wù)活動(dòng),會(huì )議和活動(dòng)期間的伙食、住宿由主辦單位統一安排,費用從會(huì )務(wù)費支付的,不得報銷(xiāo)住宿、交通及餐飲補助,可報銷(xiāo)駐外或出差津貼;如果未統一安排食宿,必須提供會(huì )議通知單等證明,方可在財務(wù)部門(mén)按標準報銷(xiāo)住宿、交通及餐飲補助。
。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,報銷(xiāo)時(shí)需按業(yè)務(wù)招待費管理規定要求,另附招待事項說(shuō)明和有權審批人書(shū)面確認,并不再報銷(xiāo)當日餐飲補貼;
。┘瘓F經(jīng)理級(含)以下及區域公司總監級(含)以下員工住宿費用原則上同性?xún)扇税匆惶追坑嬎,住宿標準按照就高原則執行;不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷(xiāo)的控制標準。
。ㄆ撸┏霾钇陂g,因游覽、探親等非工作需要而開(kāi)支的一切費用,包括繞道車(chē)票,均由個(gè)人自理,并且不得享受期間出差補助。員工出差購買(mǎi)繞道車(chē)票,且無(wú)特殊原因
。ò耍┏霾钇陂g,員工自行解決住宿的,公司給予其享受住宿限額標準%的補貼;
。ň牛┮淮纬霾钊蝿(wù)經(jīng)由多地完成的,有關(guān)票據須一一對應,出差補助亦按照不同區域標準據實(shí)報銷(xiāo)。
八、出差休假
。ㄒ唬╅L(cháng)期駐外人員執行駐地公司的作息時(shí)間。每個(gè)月可享受天的帶薪探親假期,
并報銷(xiāo)派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來(lái)交通費。若因工作未能享受此假期,可按總部至派遣駐地往來(lái)飛機票款的`%予以補償。對個(gè)別特殊情況可另行審批。
。ǘ┒唐诔霾钊藛T在出差過(guò)程中,如遇公休日,應以公務(wù)為重,繼續執行出差任務(wù)。但是,如遇出差單位公休日,無(wú)法開(kāi)展工作時(shí),可安排休息。為避免這種情況出現,出差前,應事先與相關(guān)單位聯(lián)系,做好出差計劃。出差回來(lái)后,可在不影響工作的前提下采取調休方式,一對一補足休息日。
九、差旅費報銷(xiāo)程序
。ㄒ唬I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規定粘貼需報銷(xiāo)發(fā)票,填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》。
。ǘ恫盥觅M報銷(xiāo)單》需按時(shí)間順序填寫(xiě),不得將出差期內某一項費用合計填寫(xiě),并在“備注”欄中注明單據的張數。
。ㄈ┏霾钊藛T應嚴格按申請出差的內容進(jìn)行報銷(xiāo),不得虛報、重報、多報或將無(wú)關(guān)單據列入差費報銷(xiāo),如有違反報銷(xiāo)規定者,予以倍扣罰。
。ㄋ模I(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)負責人審核簽字,對支出事項的必要性、真實(shí)性、合理性負責。
。ㄎ澹┬姓耸虏块T(mén)負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進(jìn)行
。┴攧(wù)部門(mén)相關(guān)審核人員對票據的有效性、合法性、合規性和準確性進(jìn)行審核。
。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后,必須周內到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續。
出差管理制度第1條:總則
1、為使本公司員工因公出差(公務(wù)培訓除外),其差旅事宜有章可依,特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司各部門(mén)、辦事處、分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度執行;
3、本制度涉及審核批準的事項中,權責部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認無(wú)效;
第2條:出差類(lèi)型定義:
1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出;
2、當日出差:?jiǎn)纬?0公里以上150公里以?xún)然蛴袟l件當日回公司。
、哦掏境霾钪煌ㄙM含往返交通費及市區辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿;
、钱斎粘霾钜话闱闆r下須使用公共交通不得乘坐出租車(chē),特殊情況需要中注明。
3、遠途出差:?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具,國內每日交通費用應控制在50元(非長(cháng)途)以?xún),超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車(chē)憑證實(shí)支。
4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通(優(yōu)先動(dòng)車(chē)二等座,若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座)、長(cháng)途巴士為原則;但因目的地較遠等特殊原因由行政總監核準后方可利用航空交通工具。
第3條:出差簽核程序
一、個(gè)人申請出差
1、出差人員應至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請,并于旺財考勤上填寫(xiě)出差申請,核準后方可執行;
二、公司指派出差
1、即由公司權責部門(mén)根據業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項;
三、其他規定
1、員工出差時(shí)限由審批權責部門(mén)或指派人員視情況需要事先予以核定;
2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續;
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址;
4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的,須報請其所屬權責部門(mén)審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權責部門(mén)并在出差結束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。
第4條:出差費用標準及相關(guān)規定:
一、出差時(shí)間核算:
1、出差當日離開(kāi)常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計算,6小時(shí)以?xún)劝窗胩焖悖?/p>
2、出差期間14:00以前(含)到達常駐辦公地按半天計算;
3、出差期間14:00以后到達常駐辦公地按全天計算;
4、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起/至時(shí)間提前/滯后2小時(shí)為準。
二、出差費用標準:詳見(jiàn)附件一
第5條:出差費用預支、核銷(xiāo)程序
一、出差費用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo);
二、出差費用核銷(xiāo)程序㈠核銷(xiāo)規定
1、住宿費用按標準報銷(xiāo),超標自付;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準,未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo);不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷(xiāo)款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷(xiāo),特殊情況由部門(mén)經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷(xiāo)。
6、本制度中涉及報銷(xiāo)的費用,如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo);
7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失,須由該酒店把原來(lái)開(kāi)具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務(wù)專(zhuān)用章則可進(jìn)行報銷(xiāo),否則不予報銷(xiāo)。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的,經(jīng)其所屬權責部門(mén)批準并由人力資源部復核后,可酌情安排調休。
、婧虽N(xiāo)程序
1、員工在出差結束后應盡量于一個(gè)月內完成差旅費的報銷(xiāo)工作。
。1)填好《報銷(xiāo)單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權限逐級核準:
A:部門(mén)負責人出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;
B:部門(mén)負責人以下出差須報部門(mén)負責人確認,總經(jīng)理審批;
2、財務(wù)復核程序
。1)財務(wù)單位人員按照本制度規定,復核單據的規范情況,包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實(shí)、權責部門(mén)核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等;
。2)經(jīng)復核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷(xiāo)事項;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷(xiāo)說(shuō)明:
。1)出差小組中須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作,其他人員仍須簽字證明;
。2)《報銷(xiāo)單》中的報銷(xiāo)金額由報銷(xiāo)人根據“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;
。3)出差期間發(fā)生的費用中,如有《公司出差費用標準》未包含的支出項,由出差人員平均分攤自行承擔,特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷(xiāo);
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均列入各部門(mén)預算項目中; 5、預支款及報銷(xiāo)原則為:前款不清,后款不借。
第6條:附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責,報公司決策層共同商議后執行,修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施。
第7條:附表
出差的制度5
一、目的
適應公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,規范差旅費管理,節約差旅成本,規范員工出差審批、費用標準等事宜,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工(領(lǐng)導班子成員出差費用按其他相關(guān)規定執行)。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準在本市以外,并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責任
1.員工應承擔以下責任
1)出差前填寫(xiě)出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2)對發(fā)生的差旅費用進(jìn)行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用,在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用,須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準,并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷(xiāo)單后,沒(méi)有批示將按正常標準或范圍報銷(xiāo),超過(guò)標準或范圍的部分由個(gè)人承擔。
5)出差返回后,及時(shí)填寫(xiě)正確的費用報銷(xiāo)單據并附上相應原始票據,報銷(xiāo)費用。
6)保證費用發(fā)生的真實(shí)性,如實(shí)申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助,嚴禁私費公報。
7)對于財務(wù)的詢(xún)問(wèn)及問(wèn)題反饋,及時(shí)予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應承擔以下責任
1)對部門(mén)的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。
2)員工出差前,由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請,避免不必要的出差,以控制成本。
3)對員工所報銷(xiāo)費用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核,確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4)對財務(wù)反饋的.員工報銷(xiāo)問(wèn)題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應熟悉本制度,采取適當的措施確保遵循本制度。
五、出差費用報銷(xiāo)管理機構及其職責
。ㄒ唬┕究偨(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷(xiāo)管理的決策機構,主要職責包括:
1)審議決定公司出差費用報銷(xiāo)政策與制度;
2)審議決定公司出差費用報銷(xiāo)調整方案;
3)審議決定公司各部門(mén)的出差費用報銷(xiāo)標準、出差計劃、執行審批。
。ǘ┴攧(wù)部
財務(wù)資金部負責出差費用報銷(xiāo)管理日常工作,主要職責包括:
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷(xiāo)單據;
2)查驗遞交票據的真實(shí)性,查驗費用是否符合當月預算;
3)遞交報銷(xiāo)單據給總經(jīng)辦;
4)發(fā)放報銷(xiāo)金額;
5)根據費用報銷(xiāo)單編制會(huì )計分錄并裝訂相關(guān)憑證。
。ㄈ└鞑块T(mén)
各部門(mén)負責協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷(xiāo)的工作,主要職責包括:
1)合理預算出差費用;
2)根據公司出差費用標準進(jìn)行差旅支出;
3)保存完整的票據及發(fā)票;
4)在規定的時(shí)間填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單及借款報銷(xiāo)明細表;
5)按照標準粘貼相關(guān)費用票據。
六、出差管理
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準,特殊情況除外。差旅行程的更改或延長(cháng)都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下:
1.填寫(xiě)“出差經(jīng)費預算申請表”(應完整、詳細填寫(xiě),包括出差目的、啟程時(shí)間、預計外出公干時(shí)間、主要費用支出預算),交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者,還應填寫(xiě)“借款審批單”,先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。
3.原則上,公司不開(kāi)放除差旅費外的各種借款,前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿(mǎn)足業(yè)務(wù)周轉需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用,具體包括:交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車(chē)票、輪船票、汽車(chē)巴士票、公共交通、出租車(chē)票等。
2)交通費標準范圍:機票經(jīng)濟艙,平均每張不超過(guò)1000元(含稅);高鐵、火車(chē)票、輪船票、出租票,二等座/經(jīng)濟位/普通快車(chē),實(shí)報實(shí)銷(xiāo);汽車(chē)巴士票、公共交通實(shí)報實(shí)銷(xiāo);異地出租票,單程不超過(guò)起步價(jià)3倍,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
3)員工應從成本意識出發(fā),合理預算出差時(shí)間,至少提前三日購買(mǎi)優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。
4)出差時(shí),因根據出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達到目的地,但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車(chē)航班,早上8點(diǎn)前出發(fā)班次,晚上10點(diǎn)后到達班次,合規合理,可據實(shí)報銷(xiāo)交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。
2)一般客戶(hù)方會(huì )免費提供餐飲服務(wù),無(wú)此報銷(xiāo)項目;若特殊情況不包括,則憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo),每人每天不超過(guò)50元。
3)天數計算方式為:出差當天發(fā)車(chē)時(shí)間為11:00前算一天、20:00前算半天;達到公司駐地時(shí)間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間,應優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶(hù)安排的住所或公司簽約酒店,如遇無(wú)法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內據實(shí)報銷(xiāo),若入住的酒店標準超過(guò)公司住宿標準,事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分攤費用的,在報銷(xiāo)住宿費時(shí)須注明分攤情況。
4)住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費用項目等信息,報銷(xiāo)時(shí)原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準:一線(xiàn)城市,實(shí)報實(shí)銷(xiāo),每人每天每間不超過(guò)300元;區縣城市,實(shí)報實(shí)銷(xiāo),每人每天每間不超過(guò)200元。
5.其他公務(wù)雜費
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。
2)員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無(wú)免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
3)員工因公發(fā)生的機票、火車(chē)票等的退票手續費須注明退票原因,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
七、出差費用報銷(xiāo)
。ㄒ唬┵M用的歸屬
出差費用遵循誰(shuí)受益誰(shuí)承擔的原則。各部門(mén)應嚴格執行出差事前審批制度,確定出差費用的受益部門(mén)。若出差受益部門(mén)與員工所在部門(mén)不一致,出差申請經(jīng)受益部門(mén)權簽人審批同意的,費用歸屬受益部門(mén)。
。ǘ┢睋
所有住宿、交通或其他任何費用報銷(xiāo)時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規的原始票據。
。ㄈ┵M用報銷(xiāo)的期限
1)所有費用須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅結束后一周內需要提交費用報銷(xiāo)單、借款報銷(xiāo)明細表及相關(guān)原始票據憑證。最晚不得超過(guò)差旅結束后半個(gè)月,否則可能會(huì )遇到財務(wù)無(wú)法處理票據不予報銷(xiāo)的情況。
2)每周五為固定報銷(xiāo)日,如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規定
經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規定的,根據不同情況采取不同形式處罰;書(shū)面警告、部門(mén)出差費用比例下調、部門(mén)人員連帶責任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權歸財務(wù)部所有。
出差的制度6
第一章總則
第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條交通工具的選擇標準:
。1)白天(6:00-19:00)乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)(含),夜間(19:00-6:00)乘車(chē)超過(guò)4小時(shí)(含)可乘坐硬臥,低于上述時(shí)間應乘坐硬(軟)座席位。
。2)遠途(時(shí)間超過(guò)6小時(shí))出差一般選擇火車(chē)作為交通工具,特殊情況下采用汽車(chē)出行,一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
。3)差旅期間應盡量選擇公共交通工具,機場(chǎng)和市區之間如無(wú)緊急情況應乘坐機場(chǎng)大巴,如需乘坐出租汽車(chē),必須在報銷(xiāo)時(shí)注明原因,該部分交通費隨同機票一起報銷(xiāo)。
。4)出差人員在出差地根據需要,原則上乘坐公交車(chē)、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車(chē)。
第三章出差人員的相關(guān)規定
第三條短期出差人員的規定
。1)因工作需要離開(kāi)工作常駐地前往國內其他地區,一個(gè)月以下的出差稱(chēng)之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準,同性別員工超出兩位出差時(shí),應入住雙人或三人標間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。
。2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。
。3)出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長(cháng)期出差人員的規定
。1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,稱(chēng)之為長(cháng)期出差。對于長(cháng)期出差的人員,為節約住宿費開(kāi)支應在當地租房住宿。
。2)長(cháng)期出差租房初期(指租房當月),可自行購買(mǎi)床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標準,憑票據報銷(xiāo),以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個(gè)人承擔。
。3)長(cháng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元,其他地區每人每天30元標準。
。4)長(cháng)期出差期間每人每天給20元差旅補助,與誤餐補助合并一起發(fā)放。
。5)出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
。6)長(cháng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車(chē)、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車(chē)。
第四章出差借款與報銷(xiāo)
第五條借款
。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。
。2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí),應提前向財務(wù)預約,并有總經(jīng)理審批;
。3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
第六條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第五章差旅管理
第六章附則
第七條出差報道
。1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的'要來(lái)公司報到,特殊原因不來(lái)公司的必須有總經(jīng)理批準。
。2)出差返回時(shí)間(以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準)在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來(lái)公司報到。
第八條本市出差
。1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷(xiāo)任何費用和補助;
。2)如因特殊原因未派車(chē)的,出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo),乘坐出租車(chē)需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條市外出差:
。1)差旅費應據實(shí)填報,如發(fā)現有虛報不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節輕重,予以懲處。
。2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jì)效,但重大節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第十條出差紀律
。1)遵紀守法;
。2)遵守公司制度;
。3)注意安全,不從事危險活動(dòng);
。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
。6)不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得向客戶(hù)借款;
。8)嚴禁挪用公司貨款。
出差的制度7
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執行。
3、名詞定義:
3-1、國內出差:本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以?xún)确Q(chēng)之,應當日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內地區,時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。
3-1-3、長(cháng)期出差:因公赴國內地區,時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項:
4-1、出差要有預見(jiàn)性,要進(jìn)行有計劃的安排,且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時(shí)認真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的'出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。
4-7、除非經(jīng)核準,出差開(kāi)始應錯過(guò)星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē),超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē),需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的,經(jīng)核準,其私車(chē)公用給付標準為:汽車(chē)元/公里;機車(chē)元/公里,標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷(xiāo)。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。
4-11、出差人員當日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后,應在一周內結清出差費用,超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。
5、國內出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區
高管(董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)
各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷(xiāo)
其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不可超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊,需報請總?jīng)理核準才可報銷(xiāo),超過(guò)標準10%以上的,原則上不予報銷(xiāo)。
7-3、參加展會(huì )人員,由公司統一安排食宿。
7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。
7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時(shí)交回手機卡。
出差的制度8
一、為了規范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化,并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依,以及加強公司差旅費用管理,統一報銷(xiāo)標準,根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1.出差定義:指外出本市(濟寧)的'地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)2.出差審批:部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前,嚴格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》,以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,并填寫(xiě)《出差計劃表》
三、出差借款金額:出差人員必須提交借據單,由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續,并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者,財務(wù)可于當月工資中先扣回,等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實(shí)際需要延時(shí),應電話(huà)請示,不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費,應據實(shí)提供收據、發(fā)票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節輕重,予以處罰。
六、出差補助標準:餐費:15元/天,車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
七、報銷(xiāo)范圍
1.交通費用:一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車(chē),出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據,并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2.報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3.出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執行
說(shuō)明:申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名:xx
職務(wù):xx
部門(mén):xx
工號:xx
出差地址:xx
費用預算:xx
日期:xx年xx月xx日
銷(xiāo)售人員工作周報
姓名:xx
區域:xx
日期:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
出差的制度9
總則:為了規范銷(xiāo)售人員日常出差行為,加強其出差管理并做到有章可循現制定本制度。
一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型:
1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者;
2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者;
3、私事:請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理:
1、因公事需要出差,要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算;
2、銷(xiāo)售人員出差須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷(xiāo);
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn),報點(diǎn)須用當地電話(huà),由銷(xiāo)售內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合,否則不報銷(xiāo)有出入的部分;
4、出差后每三天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定:
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請,公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按以下標準報銷(xiāo)及補貼:?jiǎn)挝?元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元,省會(huì )城市250元,地級市220元,縣級市180元。
4、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注:一線(xiàn)城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武漢,重慶,沈陽(yáng),西安,深圳,廣州。
5.電話(huà)補助:業(yè)務(wù)員市內50元以?xún),超出部分自負,出差當月?50元以?xún)。?jīng)理及以上市內為100元,出差當月為250元以?xún),超出部分自負?/p>
6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē),經(jīng)理以上級可選擇飛機。
7、銷(xiāo)售人員每次出差借支不得超過(guò)10000元,經(jīng)理以上級不超過(guò)xx元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷(xiāo)結算。
8、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的,不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住,報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票,超過(guò)標準費用自負。
10、出差需要借支的`需向公司出具借據,待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還,保證借支報銷(xiāo)平衡。
11.業(yè)務(wù)員公差補助80元/天,經(jīng)理及以上為150元/天.
六、業(yè)務(wù)招待費:
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據,并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo))。2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出,否則自負。
七、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程:
公司資金管理的原則是分權與集權相結合,規范用款及核銷(xiāo)審批程序,及時(shí)清帳減少資金占用。
1.銷(xiāo)售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單,填好后有銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字,經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2.財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權可以拒付,并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3.出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證,交銷(xiāo)售部經(jīng)理確認簽字,經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
八、手機號管理
1.開(kāi)機時(shí)間必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2.月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷(xiāo)售人員的自覺(jué)性:
1.銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性,要把工作落到實(shí)處,銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況,將列入績(jì)效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,做到出入平安。
3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
出差的制度10
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規范化、制度化,明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標準,規范相關(guān)費用報領(lǐng)程序,有效管控成本,特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1本辦法適用于公司各部門(mén)按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2經(jīng)公司同意外來(lái)xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。
2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來(lái)公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。
3、出差管理辦法的內容
3.1定義:因公工作、開(kāi)會(huì )、學(xué)習、培訓、考察等離開(kāi)工作所在地去外地超過(guò)12小時(shí)且不滿(mǎn)90天均視為出差。
3.2出差管理辦法包括:出差任務(wù)、出差費用支出及報銷(xiāo)。
3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差,差旅費用的審批、借支、核銷(xiāo)事項。
3.4差旅費用明細項目包括:交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5差旅費用標準有公司統一制定,支出須編入項目預算。
4、出差任務(wù)批準
4.1公司員工出差,需提前申請,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后填寫(xiě)《出差審批單》,審批單需要根據出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用,《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2公司員工出差,報經(jīng)辦公室審核,經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后,方可借款出差。
4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差,需電話(huà)通知辦公室備案,以便按公司規定出差費用報銷(xiāo)出差的開(kāi)支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差,凡經(jīng)審批同意的,也可以先自行墊付,回來(lái)后在規定的時(shí)間內按規定標準報銷(xiāo)。
5.2經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續。借款人必須在規定地方簽名,填寫(xiě)好規定的內容、需要轉賬的.填寫(xiě)好開(kāi)戶(hù)行及賬號信息。
5.3出差期間任務(wù)有所變動(dòng),延長(cháng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的,出差人員必須電話(huà)向公司辦公室主任說(shuō)明情況,未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的,返回后需要補辦《出差審批單》,未簽字補辦《出差審批單》的,財務(wù)部對出差支出不予報銷(xiāo)。
5.4對于借款額明顯高于公司規定標準的,財務(wù)部有權提出調整意見(jiàn),對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實(shí)行按職務(wù)限額憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的辦法,住宿費按出差實(shí)際住宿天數計算,報銷(xiāo)時(shí)須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買(mǎi)高價(jià)票的,高出票面價(jià)格部分一律自理。
6.2經(jīng)批準自駕私車(chē)作為交通工具出差的,汽油費、車(chē)輛維修費由辦公室在出差前核定,過(guò)路橋費、停車(chē)費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo),補助中的市內交通費用不在另行報銷(xiāo)。
6.3出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放,包干使用。出差補助發(fā)放天數按離開(kāi)銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待,補助不計),一般出發(fā)和返回按一天計算,如果出發(fā)和返回當日超過(guò)10小時(shí)計兩天,下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者,當日定額出差補助按半天計算,當日往返,離開(kāi)公司超過(guò)10小時(shí)計一天補助。
6.4出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規定辦理
6.4.1公司業(yè)務(wù)招待規定:項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設單位、監理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備,如果不能進(jìn)行書(shū)面填寫(xiě)報備表的,可以在事后10天內進(jìn)行補簽手續,過(guò)期辦公室可不予報銷(xiāo),說(shuō)明需要業(yè)務(wù)招待人數及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因,并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。
6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規定(不含酒):公司高管業(yè)務(wù)招待費的標準150元每人,公司中層業(yè)務(wù)招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規定:公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝圣坊,公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規定辦理,同時(shí)在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5一般業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo),超出公司規定標準的經(jīng)手人自行解決,業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規定(如:為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據實(shí)進(jìn)行報銷(xiāo),報銷(xiāo)必須憑實(shí)際消費發(fā)票。
6.4.6原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規定,業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人,每一項目因特殊原因超出公司規定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí),必須有公司所有參加人員的簽字、部門(mén)負責人簽字、副總經(jīng)理簽字,因特殊原因超出公司規定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷(xiāo)。
6.5出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷(xiāo)標準,乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定,總經(jīng)理批準的標準統一執行。
6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的,如無(wú)公司車(chē)輛接送,應乘坐機場(chǎng)大巴到達機場(chǎng)、市區。
6.5.2費用包干的項目計算方法:補助=標準x出差天數,出差天數即從出發(fā)到回到本市區實(shí)際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)。
6.5.3同性別兩員工一起出差,原則上應同住一間標間,住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執行。
6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館,費用按公司辦公室確定的標準執行,費用在范圍以?xún)鹊膶?shí)報實(shí)銷(xiāo);因工作需要,住宿標準超過(guò)公司規定的,須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執行,未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過(guò)公司規定的部分,自行承擔。
6.6因公出差需要購買(mǎi)飛機票、火車(chē)票一律由辦公室統一訂購,除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外,其余渠道訂購飛機票、火車(chē)票辦公室一律不予報銷(xiāo)。
6.7員工出差有外單位提供住宿的,公司不報銷(xiāo)住宿費用。
6.8出差補助標準:出差補助計算天數即從出發(fā)到回到本市區實(shí)際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)
6.8.1伙食補助按每人每餐20元進(jìn)行補助,一日三餐計取;
6.8.2出差過(guò)程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助,其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3住宿補助標準:全國大中型城市,總經(jīng)理住宿標準800元每天,公司其他高管住宿標準按600元每天,公司中層住宿標準按400元每天,一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市,總經(jīng)理住宿標準按600元每天,公司其他高管住宿標準按400元每天,公司中層住宿標準按240元每天,一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6.8.4公司高管:公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者:公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。
6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開(kāi)始執行,公司相關(guān)人員按制度嚴格執行。
7、附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執行。
出差的制度11
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,
事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權限如下:
1、當日出差
出差當日可能往返,一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具,特殊情況下采用汽車(chē)出行,一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。第七條借款
(1)借款的.首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí),應提前向財務(wù)預約,并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以?xún),特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長(cháng)差旅時(shí)間的,應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
(4)員工出差完畢后應立即返回公司,并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。
(5)員工出差后,必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作,并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。
(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷(xiāo),并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限,如下表所示。
公司工作人員出差,按以上規定標準報銷(xiāo),超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個(gè)房間,以節省差旅費開(kāi)支。
業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元,電話(huà)補助10元。
出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差,住宿費憑票據報銷(xiāo),標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差,當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當天返回的,須當天返回,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會(huì )議,統一安排食宿的,會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費,由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何安排情況,實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費,法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時(shí),下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準,因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時(shí)修改。
第六章:附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
出差的制度12
目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規定。
范圍:因公出差的領(lǐng)導及員工。
申請及批準:
1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續;
2、申請批準后應及時(shí)交行政人事部備案;
3、出差的審核批準權限如下:
3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準;
3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;
3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實(shí)際,需要延長(cháng)時(shí)間,必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導,并獲批準。
補貼范圍及辦法:
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準:
1、住宿標準:
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
2、餐費補助:
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
3、交通補助:
憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo),公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。
4、其它報銷(xiāo):
公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo),涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門(mén)經(jīng)理及負責人
1、住宿標準:
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
2、餐費補助:
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
3、交通補助:
憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)硬座、汽車(chē)及公車(chē),酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。
4、通訊補助:
每人每月xx元的通訊補助。(按天計算,即:x元/天)
5、其它報銷(xiāo):
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執行的,可實(shí)報實(shí)銷(xiāo);涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的.目的。
三、普通員工
1、住宿標準:
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
2、餐費補助:
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
3、交通補助:
原則上報銷(xiāo)火車(chē)、汽車(chē)及公車(chē)費用,酌情報銷(xiāo)出租車(chē)費用。
4、其它費用:
經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用,可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
四、乘車(chē)標準:
1、車(chē)程超過(guò)10小時(shí)的,可申請火車(chē)臥鋪;
2、車(chē)程在10小時(shí)內的,原則上只能乘坐硬座;
3、特殊情況,不能按照公司規定標準執行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。
注:若公司提供住宿,將不享受住宿補貼。
五、出差規定:
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回,因私事延誤必須履行請假手續;所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時(shí)間,必須遵守法紀法規,嚴禁滋擾生事,破壞公司聲譽(yù),若有違反,將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私,以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái),須在3日內(周末除外)到財務(wù)部辦理財務(wù)手續;若有特殊情況,必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間,除因公需要,財務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的,可享受同等待遇;報銷(xiāo)須據實(shí)執行,嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導。
六、說(shuō)明:
A類(lèi)城市:指各省會(huì )、直轄市、經(jīng)濟特區等。
B類(lèi)城市:指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區。
C類(lèi)城市:指中小城市及縣及鄉鎮地區。
出差的制度13
第一章總則
第一條目的
為統一、規范員工出差流程管理,明確出差費用預算,特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司全部員工。
第二章員工出差管理方法
第三條公司員工出差分為:省內出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)《出差登記表》,若因特別緣由無(wú)法提前填寫(xiě)的,須在到達出差目的地開(kāi)展工作后的三個(gè)工作日內補填,出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內完成實(shí)際出差結束時(shí)間的填寫(xiě)。
第五條員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個(gè)工作日填寫(xiě)好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必需打卡,若因個(gè)人緣由未打卡,加班視為無(wú)效,不予發(fā)放出差補貼;若因工作緣由或者其它不行預見(jiàn)性的緣由無(wú)法打卡,出差地考勤負責人需要準時(shí)跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo),不得損公肥私,牟取私利。
第三章生活費管理規定
第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。
省內出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)的《出差登記表》中填寫(xiě)借支金額,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核后,出納人員確認審批結果,辦理費用借支手續即可。
第十一條出差需借大筆現金時(shí),須在出差前三個(gè)工作日向財務(wù)部申請;大額開(kāi)支,應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。
第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內,持生活費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷(xiāo)手續。
第四章交通費管理規定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行,未按規定執行者,超標準部分將自行擔當。出差員工交通工具的使用標準見(jiàn)下表:
交通工具使用規定
火車(chē)乘坐規定
1、動(dòng)身地與到達地相隔400公里以上;
2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3、員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買(mǎi)坐票。
注:火車(chē)票統一由公司支配購買(mǎi),若有特別狀況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票,則須聽(tīng)從公司其他支配。
汽車(chē)乘坐規定
1、動(dòng)身地與到達地相隔400公里以上;
2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3、員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買(mǎi)臥鋪票,不符合者皆買(mǎi)坐票。
注:汽車(chē)票統一由公司支配購買(mǎi),若有特別狀況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票,則須聽(tīng)從公司其他支配。
飛機乘坐規定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不行乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注:飛機票統一由公司支配購買(mǎi)。
其它狀況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據報銷(xiāo)市內交通費,路途較遠或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車(chē)。
第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車(chē)/機票,出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車(chē)/機票。
第十五條交通費報銷(xiāo)規定
。ㄒ)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內,持交通費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷(xiāo)手續,若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo),公司將不予受理報銷(xiāo)事宜,全部交通費用員工自行擔當。
。ǘ)符合購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的員工,除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外,乘坐慢車(chē)和直快列車(chē)的員工,分別按慢車(chē)或直快列車(chē)軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車(chē)的員工,按特快列車(chē)軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調特快列車(chē)和新型空調直達特快列車(chē)的員工,分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補助。
。ㄈ┓腺徺I(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的員工,除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外,乘坐慢車(chē)班次的員工,按慢車(chē)坐票票價(jià)的.60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補助。
。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的,出差員工須馬上向上級領(lǐng)導上報申請;因病或其他不行抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的,出差員工須準時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內供應相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規定
第十六條全國各類(lèi)城市等級劃分標準:
全國各類(lèi)城市分類(lèi)
類(lèi)別
城市
A類(lèi)(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
B類(lèi)(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(lèi)(中大型城市)
武漢、沈陽(yáng)、濟南、長(cháng)春、石家莊、長(cháng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類(lèi)(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽(yáng)、蘭州、?、寧波、溫州、廈門(mén)、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無(wú)錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽(yáng)、宜昌、綿陽(yáng)、襄樊、荊州、南陽(yáng)
E類(lèi)(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區,在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行,未按規定執行者,超標準部分將自行擔當,住宿費用標準見(jiàn)下表:
第十八條出差員工住宿管理規定
。ㄒ唬┛偛、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房,環(huán)境優(yōu)
雅須帶有會(huì )客室,所在區域交通便利且便于停車(chē)。
。ǘ└笨偨(jīng)理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。
。ㄈ┙(jīng)理級住宿標準為一般商務(wù)酒店。
。ㄋ模└鲄^辦公室主任可依據實(shí)際需要與當地商務(wù)酒店簽定長(cháng)期合作協(xié)議。
。ㄎ澹┊攦蓚(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí),除男女有別可分開(kāi)住宿外,無(wú)特別狀況不行獨自開(kāi)房住宿;當兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí),以崗位級別高的員工住宿費用可報銷(xiāo)額度作為標準,不累加住宿人員可報銷(xiāo)額度。
第十九條住宿費用報銷(xiāo)規定
。ㄒ)員工出差結束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內,持住宿費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷(xiāo)手續,若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo),公司將不予受理報銷(xiāo)事宜,全部住宿費用員工自行擔當。
。ǘ┏霾顔T工住在親友家,一律不予報銷(xiāo)住宿費。
。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病,確需住院治療,應馬上向上級領(lǐng)導申請休假,住院期間不予報銷(xiāo)住宿費,不享有出差補貼。
第六章補貼規定管理方法
第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時(shí)刻動(dòng)身皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時(shí)享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善,在實(shí)際工作中如未列入失誤行為,公司有權打算失誤等級予以相應懲罰,經(jīng)公司討論后增補的條款,將自動(dòng)成為員工行為規章的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行,各相關(guān)人員須嚴格執行。
出差的制度14
第一章總則
為規范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的掌握管理,特制定本制度。
其次章出差流程
1、出差申請與報告
1、1依據部門(mén)工作目標或業(yè)務(wù)需求,由部門(mén)經(jīng)理或分管主管視詳細狀況確認出差人和出差期限,并依照程序核定。
1、2被委派出差人應填寫(xiě)《出差申請單》,《出差申請單》必需具體填寫(xiě)出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線(xiàn)、事由、方案及出差費用預算等內容,并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
1、3主管對出差申請進(jìn)行審批時(shí),除須對申請人員所填具之出差目的準時(shí)間支配進(jìn)行審核外,還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
1、4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到,出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到,特別緣由不來(lái)公司的必需有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
1、5出差返回時(shí)間(以車(chē)票、機票上的到達時(shí)間為準)在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
1、6出差后須按《出差申請單》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬方案訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門(mén)主管報告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。
1、7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長(cháng)差旅時(shí)間的,應打電話(huà)向公司請示,不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
1、8出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成狀況(包括出差目的達成狀況、費用支出狀況等內容)做具體說(shuō)明,同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
1、9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1、10出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并在5日內到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷(xiāo)。
1、11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí),必需與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,如高于預算金額10%或超過(guò)300元者,則必需提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分才可報銷(xiāo)。
1、12當日可來(lái)回的出差,《出差報告》可不填寫(xiě),相關(guān)內容合并至員工每日的工作報告內。
2、出差的審核打算權限如下:
2、1當日出差
出差當日可能來(lái)回,由直接主管核準。
2、2遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。
3、交通工具的選擇標準:
員工出差應依據實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具,未按規定乘坐交通工具的,費用超支部分由個(gè)人擔當。
3、1市內或鄰市短途出差(車(chē)程3小時(shí)以?xún)?一般選擇汽車(chē)作為交通工具,必要時(shí)也可乘坐火車(chē)。
3、2遠途出差:
3、2、1距目的地600公里以?xún)纫话氵x擇火車(chē)作為交通工具,車(chē)程超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,超過(guò)600公里,有合適的夜間列車(chē)車(chē)次也可選擇臥鋪出行;
3、2、2特別狀況下,經(jīng)主管批準,也可采納汽車(chē)出行;
3、2、3行程超過(guò)600公里,公務(wù)較緊急且無(wú)合適的列車(chē)車(chē)次時(shí),可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇,應以節省為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內,且無(wú)限時(shí)抵達要求的差旅支配,首選最低折扣的航班的`經(jīng)濟艙位。如因公務(wù)需要,要求限時(shí)抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必需升艙的,必需報經(jīng)當事人所在部門(mén)經(jīng)理和分管副總批準,經(jīng)同意后方可升艙。
3、3票務(wù)訂購
3、3、1員工出差所需的飛機票、火車(chē)票由行政分部委派專(zhuān)人負責統一訂購,出差員工選定行程及交通工具的種類(lèi)、班次后,以郵件形式通知人事行政中心專(zhuān)項負責人,并電話(huà)告知;
3、3、2行政分部專(zhuān)項負責人應在接到相關(guān)郵件后,嚴格根據郵件內所述行程、車(chē)次或航班要求,準時(shí)使用公司指定賬戶(hù)訂票,并應就購票過(guò)程中消失的信息變更等問(wèn)題準時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶(hù)產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈品或其他優(yōu)待福利均屬公司全部。
3、4自駕出差規定
3、4、1自駕車(chē)出差范圍應小于500公里,超過(guò)500公里則不允許自己駕車(chē)出差,若遇重大或緊急大事需自駕車(chē)超過(guò)500公里,必需由主管副總審批。
3、4、2燃油費補助:汽油價(jià)格以公司所在地現行市價(jià)為準,自駕車(chē)里程數根據列車(chē)時(shí)刻表上所列里程數計算,來(lái)回路程按列車(chē)時(shí)刻表中里程數2倍計算。報銷(xiāo)燃油費補助應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單,寫(xiě)明報銷(xiāo)出差起止地點(diǎn)及相應里程附報銷(xiāo)單相應金額的正規燃油發(fā)票。
油耗標準表:
汽車(chē)排量
耗油標準
1、3L以下(含1、3L)
8升/每百公里
1、3L~1、8L
10升/每百公里
1、8L以上(含1、8L)
12升/每百公里
即:燃油費補助=來(lái)回里程數×油耗標準×當地汽油價(jià)
3、4、3路橋費:出差范圍內的路橋費依據發(fā)票實(shí)報,需填入差旅費報銷(xiāo)單,歸為其他費報銷(xiāo)。
3、4、4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷(xiāo)制度中相關(guān)規定。
3、4、5自駕出差可使用員工自有車(chē)輛,如要使用公司車(chē)輛,可向直接主管和行政分部車(chē)輛負責人申請使用本公司車(chē)輛。
第三章差旅費及補助
1、差旅住宿標準及相關(guān)規定
1、1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和平安,如非公務(wù)特別需要,全部員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當地的簽約商務(wù)合作酒店,并應以交通便利及就近為原則,選擇適合入住的酒店。行政分部將依據業(yè)務(wù)需要及員工要求,定期調整合作酒店;
1、2一般非商務(wù)活動(dòng)需要,應首選經(jīng)濟型酒店,住宿標準為一線(xiàn)城市300元/人/天,其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間,作為鼓舞,住宿標準可調整至一線(xiàn)城市400元/間/天,其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)方式。
1、因公務(wù)特別需要住宿標準超過(guò)上述規定時(shí),必需提前獲得直接主管的書(shū)面批準。
1、4住宿費以外的其他費用不在報銷(xiāo)范圍,如房間電話(huà)費、洗衣費及休閑消遣費用等。
1、5在出差地選擇住親戚伴侶家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。
1、6出差參觀(guān)、學(xué)習、考察,由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一支配住宿的,假如收取費用可據實(shí)報銷(xiāo),如不收取費用則不再補償、報銷(xiāo)住宿費。
2、差旅補助
2、1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工供應差旅補助,其中包含餐費、非公務(wù)交通費及雜費。長(cháng)期派駐的員工另享受通訊費補助;
2、2員工出差期限根據實(shí)際出差天數計算:
2、2、1啟程當天中午12點(diǎn)前動(dòng)身的按一天計算補助,12:00以后動(dòng)身的按半天計算補助。
2、2、2回程當天,12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助,12:00以后到達的按一天計算補助。
2、3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放,并需根據國家相關(guān)規定繳納個(gè)人所得稅。
2、4員工短途出差,當天返回無(wú)需在外住宿的,不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車(chē)輛的,相關(guān)費用包含在車(chē)補內;非自駕出差的,只依據發(fā)票報銷(xiāo)交通費;駕駛公司車(chē)輛的,一般不報銷(xiāo)任何費用。
2、5外出參觀(guān)、學(xué)習、考察,由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一支配用餐的,假如收取費用可正常享受補助,如不收取費用則按補助標準的50%執行。
2、5出差不享受休息待遇,不得報支加班費,要保證每天工作8小時(shí)和肯定的工作績(jì)效,但法定節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節等)根據國家規定賜予補貼。
3、差旅費用報銷(xiāo)程序及相關(guān)規定
3、1出差借款與報銷(xiāo)
3、1、1公司堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度,出差員工在《出差申請單》需填寫(xiě)出差費用總預算,并由對應主管審核確認,原則上不支出方案外費用,特別狀況報分管副總審批。
3、1、2借款的首要原則“前賬不清,后款不借”。
3、1、3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》,財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí),需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進(jìn)行溝通,溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3、1、4出差或其他用途需借大筆現金時(shí),應提前向財務(wù)預約,并有總裁審批;
3、1、5借款要準時(shí)清還,公務(wù)結束后5日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者,財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額,直至扣清為止。
3、1、6款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
特別用途超過(guò)標準的應上報到分管副總標明緣由審批。
3、2報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
3、2、1差旅費報銷(xiāo)應以正規的發(fā)票為依據,并且由機器打印的發(fā)票,必需以公司名稱(chēng)作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據報銷(xiāo),特別狀況無(wú)正規發(fā)票的,需寫(xiě)清原由并經(jīng)部門(mén)主管簽字確認后才可報銷(xiāo)。發(fā)票丟失,應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明,經(jīng)部門(mén)主管或同行人證明后方可報銷(xiāo),否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。
3、2、1差旅費報銷(xiāo)按財務(wù)規范粘貼《差旅費報銷(xiāo)單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
3、2、2出差人員需于出差返回5日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》和《出差報告》,財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核,同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤的,根據報銷(xiāo)單的金額,每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現金或轉賬至員工工資卡內。
3、2、3員工差旅動(dòng)身前因公務(wù)需要更改車(chē)次、航班、航線(xiàn)、簽轉、退票產(chǎn)生的額外費用,可通知行政分部對應負責人辦理,時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付;動(dòng)身后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付,返回后報部門(mén)主管簽字確認,由員工憑收據到財務(wù)部報銷(xiāo)。因員工個(gè)人緣由造成誤車(chē)、誤機所產(chǎn)生的費用,由員工自行擔當。
3、2、4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費、款待費、禮品費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),需提前打電話(huà)給部門(mén)主管申請,同意后才可進(jìn)行,同時(shí)另列報銷(xiāo)清單,在返回后報部門(mén)主管簽字確認,按財務(wù)規定向財務(wù)部供應有效票據,并具體注明費用緣由,否則相關(guān)費用不予報銷(xiāo)。
3、2、5公司擔當由員工辦公本地至差旅目的地之間的來(lái)回旅費,如因個(gè)人緣由去往第三方目的地,則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費,公司只報銷(xiāo)其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比,將以較低金額作為報銷(xiāo)額度。反方向亦然;
3、2、6出差費用的報銷(xiāo)項目中,不行包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。
第四章員工出差活動(dòng)的監管
1、各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理,定期(按月)開(kāi)展檢查,對檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的違規行為應準時(shí)處理。
違規懲罰標準:
1、1員工出差未辦理申請手續的,懲罰責任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入賬。
1、2出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的,懲罰20-100元/次,對超期報銷(xiāo)的出差費用按90%報銷(xiāo)入賬。
1、3出差費用報批存在弄虛作假的,根據作假部分的金額懲罰責任人,同時(shí)做假部分的費用不得入賬,已入賬的應進(jìn)行剝離。
2、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據,存在違規的,懲罰責任人20-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人擔當。
5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時(shí)和肯定的工作績(jì)效,但重大節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或依據部門(mén)工作狀況支配調休。
第五章出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、留意平安,不從事危急活動(dòng);
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論;
6、不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經(jīng)部門(mén)主管批準,不得向客戶(hù)借款;
8、不得接受客戶(hù)的宴請和款待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
出差的制度15
一、目的:
此規定旨在對公司員工出差時(shí)的各種手續及有關(guān)出差費用給以明確,使其更加規范化。
二、適用范圍:
此規定適用于公司員工的國內與國外出差。
三、出差分類(lèi):
(一)國內出差
規定中所指的國內出差是指按照公司指示,外出到國內指定地點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)工作、培訓、會(huì )議、講座、學(xué)習等。
1.國內出差的申請
員工出差前,應及時(shí)填寫(xiě)《出差申請單》(附件1),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后交行政人事部。員工出差三天以?xún)?含)由部門(mén)經(jīng)理審批,三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進(jìn)行匯報。員工出差完畢后,應及時(shí)到行政人事部確認考勤。
2.交通標準
根據職級不同,員工出差時(shí)選擇不同的交通工具。
3.住宿標準
住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內出差費用標準明細》(附件2)報銷(xiāo)住宿費,但以下情況可以例外:與客戶(hù)或較高級別標準的`人員同行,或特殊情況下超出規定住宿標準時(shí),寫(xiě)明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后可以報銷(xiāo)。
具體標準如下:
(1)副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標準:實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
(2)總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標準:四星賓館雙人標準間
4.餐費標準
員工出差期間用餐自理,出差完畢后,行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。
具體標準如下:
(1)副總經(jīng)理助理及以上職級人員餐費標準:實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
(2)總經(jīng)理助理及以下職級人員餐費標準:100元/天
注:總經(jīng)理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據《出差申請單》在工資中直接進(jìn)行計發(fā)。
5.特別說(shuō)明:不同職級人員一同出差時(shí),以職級較高人員標準為準。
(二)國外出差:國外出差標準另行規定。
四、附則:
此規定自發(fā)文之日起執行,此前相關(guān)規定相應廢止。
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