【優(yōu)選】采購管理制度
在現在社會(huì ),人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎?以下是小編為大家收集的采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
第一章總則
第一條為規范食堂食品原料、日耗品的采購管理,降低成本,確保質(zhì)量,特制定本制度。
第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其它;食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。
第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學(xué)管理,確保食品原材料的食品安全。
第二章采購管理
第四條成立食堂采購供應商評審小組
由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組,由中心主管領(lǐng)導、綜合辦公室人員、食堂班長(cháng)、采購人員等組成。
第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類(lèi)等大宗食品原料和一些經(jīng)常性采購物品,實(shí)行集中定點(diǎn)采購,最大限度的降低成本。
第六條經(jīng)過(guò)評審確定采購供應商后,要求必須在指定供應商處采購,特殊情況向中心主管采購領(lǐng)導書(shū)面匯報,書(shū)面批準后方可采購;更改供應商須經(jīng)供應商評審小組評審后確定。
第七條供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類(lèi)等大宗食品原料及經(jīng)常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進(jìn)行考察,了解供應商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較,評審確定兩家合格的供應商,比較價(jià)格采購。
第八條合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、負責人身份證等,將復印件交中心綜合辦公室備案。
第九條大米、面粉、食用油、肉類(lèi)四大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規發(fā)票、送貨清單、收據等憑證。
第十條長(cháng)期合作的供應商,應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質(zhì)量,采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛生安全責任、退換貨、供貨質(zhì)保金等。合同的期限不得超過(guò)一年。
第十一條供貨商的續用與更換。在合同期滿(mǎn)前,由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續用。在合作的過(guò)程中,如發(fā)現供貨商有不履行合同約定等行為時(shí),應立即停止該供應商的供貨資格。
第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等,指定部門(mén)定期開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格調查,掌握市場(chǎng)行情,監督采購行為。
第三章采購數量的確定
第十三條為減少資金的占用,降低成本,堅持按需采購的原則。
第十四條大米、面粉、食用油、肉類(lèi)四大宗食品,采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據最高庫存量而定,最高庫存量不得超過(guò)15天。
第十五條蔬菜、鮮貨此類(lèi)食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的用量,入庫后及時(shí)處理,按需要冷藏或冷凍存放。
第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時(shí),食堂班長(cháng)應提前統計所需用品的`類(lèi)別、數量,填寫(xiě)采購計劃單采購。
第十七條對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料、輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無(wú)法溯源的食品原料、輔料。
第四章食材的驗收
第十八條食堂班長(cháng)、保管員為貨物驗收人員,負責對物品質(zhì)量、數量進(jìn)行驗收。
第十九條食材驗收主要從重量、質(zhì)量、隨貨票證等方面進(jìn)行驗收,定點(diǎn)供貨的是否是協(xié)議食品等。
第二十條驗收合格的食材,倉庫保管員、食堂班長(cháng)分別要在送(收)貨單簽字確認,作為送、收貨和記賬的憑證,各食堂憑此單據形成入庫臺賬。
第二十一條食堂核算員每月根據簽收的送(收)貨單進(jìn)行審核報銷(xiāo)。
第五章附則
第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執行。
第二十三條本制度自印發(fā)之日起實(shí)行。
采購管理制度2
為了保證政府采購的'事后監督,記錄政府采購活動(dòng)情況全過(guò)程,切實(shí)做好政府采購資料檔案管理工作,制定本制度。
一、檔案保存時(shí)限
政府采購項目每項采購活動(dòng)的采購文件應當妥善保存,不得偽造、變造、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購文件的保存期限從采購結束之日起最少保存十五年。
二、檔案保存內容
申請報告
評審報告
固定資產(chǎn)審批表
政府采購項目申報審批表
委托代理協(xié)議
招標文件
XXX執法監察室告知函
XXX監察室出具項目審查表
供應商行賄犯罪檔案查詢(xún)函
檢察機關(guān)查詢(xún)行賄犯罪檔案結果告知函抽取專(zhuān)家名單
評標報告
合同
三、檔案歸檔
采購項目結束后,政府采購管理股負責對采購檔案進(jìn)行歸檔。
(一)封面、封底紙張由局檔案室統一供給; (二)統一規范歸檔資料的內容和格式; (三)編寫(xiě)檔案總目錄,便于查閱;
(四)檔案按照年度、季度編號順序進(jìn)行組卷,卷內檔案材料按照政府采購工作流程的順序排列;
采購管理制度3
一、目的
為規范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,并有效節約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購,不包含工程施工材料和設施設備的采購。
三、辦公用品采購
第一條 公司各部門(mén)所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品,由行政人事部相關(guān)責任人根據庫存量及月使用量,按月采購,采購時(shí)間為每月20日,遇特殊情況進(jìn)行調整。請各部門(mén)有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。
第二條 各部門(mén)所需預算內非常規及高價(jià)辦公用品、設備由需求部門(mén)向分管領(lǐng)導申請(注明品牌、規格、型號、價(jià)格及用途),申請通過(guò)后由行政人事部采購,若遇預算外急需高價(jià)辦公用品、設備,由需求部門(mén)提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后轉行政人事部進(jìn)行采購。
第三條 各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品,由部門(mén)自行制訂格式、規格,由部門(mén)經(jīng)理協(xié)調行政人事部印制。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類(lèi):如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復印紙、插座、電源線(xiàn)、計算器、訂書(shū)機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤(pán)等以及辦公文
具類(lèi)如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書(shū)針、尺子、長(cháng)尾夾、卷筆刀、電池、復寫(xiě)紙、大頭針、紙類(lèi)印刷品等。
第二類(lèi):生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類(lèi):辦公家具。如各類(lèi)辦公桌、辦公椅、會(huì )議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類(lèi)較大型的辦公陳設等。
第四類(lèi):辦公設備類(lèi)。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動(dòng)硬盤(pán)、電風(fēng)扇、音響器材、電話(huà)機等。
第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過(guò)人民幣1000元,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導致費用超標,則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類(lèi)辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門(mén)登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門(mén)領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳
2、第三、四類(lèi)辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品需求申請單表》→部門(mén)經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導審核(簽字)→詢(xún)價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放,同時(shí)建立領(lǐng)用臺帳,記載各部門(mén)領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門(mén)和個(gè)人直接負責辦公用品的`日常保養、維護及管理。 五、采購費用報銷(xiāo)所有辦公用品、設備采購后,由行政人事部完成費用報銷(xiāo)手續。 六、其他事項
1、臨時(shí)性非常規急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后,由使用部門(mén)配合行政人事部先行采購,事后做好手續補辦工作,反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后,由行政人事部采購。
2、各部門(mén)需要辦公用品價(jià)格較高、數量較大、品種較多的(如各種會(huì )議和大型活動(dòng)),至少提前5天做出采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批后,由行政人事部采購。
3、對專(zhuān)業(yè)性物品的采購,由使用部門(mén)協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類(lèi),按部門(mén)崗位確定相應配置,如有質(zhì)量問(wèn)題,行政人事部負責協(xié)調更換、維修和其他售后工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時(shí),所在部門(mén)交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后,方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著(zhù)厲行節約的原則,合理使用好各類(lèi)辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報廢注銷(xiāo)時(shí),使用人應提出辦公用品報廢申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,并報分管領(lǐng)導批準后,使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會(huì )同財務(wù)部門(mén)辦理報廢注銷(xiāo)手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的,應由責任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責任。
11、凡屬各部門(mén)員工內部共用的辦公用品由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人負責保管,丟失和人為損壞由部門(mén)經(jīng)理負責。
采購管理制度4
1、固定資產(chǎn)實(shí)行局統一管理:財務(wù)室負責本單位固定資產(chǎn)核算工作,通過(guò)固定資產(chǎn)明細賬、固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行會(huì )計核算,確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負責固定資產(chǎn)采購、保管(計算機使用人負責保管)、驗收、維護保養工作;負責固定資產(chǎn)登記、統計工作、定期盤(pán)點(diǎn)、清理核對工作;負責對固定資產(chǎn)調配、報損、殘值處理等有關(guān)管理工作。
2、固定資產(chǎn)購置:是指一般設備單位價(jià)值在500元以上,專(zhuān)用設備單位價(jià)值在800元以上,使用期限在一年以上作為固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。
3、本單位所需固定資產(chǎn)應根據業(yè)務(wù)工作的需要和單位財力的可能,經(jīng)局黨組集體研究同意,統一由財務(wù)室報告區財政局國有資產(chǎn)管理股,政府采購管理股進(jìn)行審批,手續完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規定實(shí)施采購事項。
4、固定資產(chǎn)處置:每年綜合辦組織定期清理,購入和報廢的.,及時(shí)向區財政國資股、采購股報備,按有關(guān)規定進(jìn)行處理并調整固定資產(chǎn)賬務(wù)。
采購管理制度5
第一章 總則
第一條 為了發(fā)揮部門(mén)集中采購的優(yōu)勢,滿(mǎn)足特殊要求采購項目的需要,提高我市政府采購的效率和效益,根據《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規的規定,結合我市實(shí)際,制定本辦法。
第二條 部門(mén)集中采購,是指納入市級政府采購管理的單位,由本單位組織實(shí)施屬于部門(mén)集中采購范圍的采購項目的行為。
各單位在實(shí)行部門(mén)集中采購時(shí),其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續,均由各單位按本辦法的規定進(jìn)行辦理
第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目,符合以下條件之一的應當納入部門(mén)集中采購:
(一)貨物、服務(wù)及其他工程類(lèi)項目,其單項或同類(lèi)批量?jì)r(jià)值15萬(wàn)元至50萬(wàn)元的,實(shí)行部門(mén)集中采購;
(二)市財政批復當年的政府采購預算中,列明應進(jìn)行部門(mén)集中采購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時(shí)間要求的,由該單位提出書(shū)面申請,經(jīng)政府采購管理部門(mén)批復同意實(shí)行部門(mén)集中采購的項目。
第四條 實(shí)行部門(mén)集中采購管理的單位,應當由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導、紀檢監察部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和負責政府采購業(yè)務(wù)的部門(mén)組成本單位的“政府采購管理小組”,并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱(chēng)“采購辦”)備案。
第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門(mén)集中采購,包括編制本單位的采購計劃,確定采購項目的采購方式,委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構,下同)代理采購,會(huì )同采購代理機構編制采購文件,整理、歸集采購項目采購全過(guò)程的有關(guān)文件,采購結束后向采購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案,將采購全過(guò)程產(chǎn)生的文件、資料進(jìn)行妥善保存。檔案保存時(shí)間應不少于十五年。
采購文件、資料包括:已確定資金來(lái)源的政府采購計劃表、采購活動(dòng)情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書(shū)、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關(guān)的文件。
第七條 采購辦是我市政府采購管理部門(mén),負責對各單位部門(mén)集中采購項目指導和監督管理,并定期向市人民政府進(jìn)行通報。
第二章 部門(mén)集中采購的操作程序
第八條 各單位政府采購管理小組在實(shí)施部門(mén)集中采購時(shí),應按以下程序進(jìn)行辦理:
(一)編制政府采購計劃。
各單位采購屬于本辦法第三條規定政府采購項目時(shí),應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關(guān)于部門(mén)集中采購項目編制政府采購計劃表的規定,編制政府采購計劃。
1、應填寫(xiě)有“部門(mén)集中采購”字樣的政府采購計劃表。
2、屬市財政安排資金的采購項目應根據下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目,應根據限額標準填報采購形式。
3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份,連同有計劃表電子文檔的軟盤(pán)報送到市財政局業(yè)務(wù)主管科。
4、政府采購計劃表報送的時(shí)間要求:應于每年12月1日前(節假日順延,下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》,逾期報送《采購計劃表》的,如無(wú)合理理由,將視為報送下一季度的《采購計劃表》。
同一年度內,對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過(guò)兩次。
5、部門(mén)集中采購采用以下方式:公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源進(jìn)行采購。公開(kāi)招標是政府采購的主要方式。
各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時(shí),應自行確定部門(mén)集中采購項目的采購方式。
(二)政府采購計劃的資金確認和批復。
1、一般情況下,市財政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報送的部門(mén)集中采購的政府采購計劃后,在3個(gè)工作日內,對擬進(jìn)行部門(mén)集中采購的項目資金來(lái)源情況進(jìn)行審核。
市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來(lái)源完成審核后,將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人,同時(shí)各抄送一份給采購辦和市會(huì )計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關(guān)單位因采購項目特殊,要求以邀請方式進(jìn)行部門(mén)集中采購的,應在報送政府采購計劃的同時(shí),向采購辦提出書(shū)面申請(詳細說(shuō)明原因)。市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來(lái)源完成審核后,將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書(shū)面申請轉采購辦對其采購方式進(jìn)行批復。
采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進(jìn)行部門(mén)集中采購的要求審核完畢后,即向相關(guān)單位作出批復,并將《*市市級單位政府采購計劃批復書(shū)》(下稱(chēng)“計劃批復書(shū)”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份,送市財政局業(yè)務(wù)主管科和市會(huì )計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府采購計劃的調整。
政府采購計劃一經(jīng)確定,原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的,按原報批程序執行。
(四)委托采購代理機構。
各單位在編報政府采購計劃時(shí),將擬委托實(shí)施項目采購的采購代理機構填寫(xiě)清楚,并在收到市財政局確認采購資金和方式進(jìn)行部門(mén)集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目,應在收到計劃批復書(shū))后,在3個(gè)工作日內將政府采購計劃(或計劃批復書(shū))送達委托的采購代理機構實(shí)行部門(mén)集中采購,并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關(guān)規定與采購代理機構簽訂書(shū)面的委托協(xié)議。
(五)編制采購(招標)文件。
各單位的政府采購管理小組應當派出專(zhuān)門(mén)人員會(huì )同有關(guān)的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術(shù)復雜的,應邀請有關(guān)專(zhuān)家協(xié)助編制采購文件。
采購(招標)文件中應明確采購項目的開(kāi)標、評標地點(diǎn)。開(kāi)標、評標地點(diǎn)原則上應在*市政府采購招投標服務(wù)大廳,應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務(wù)大廳開(kāi)標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務(wù)大廳無(wú)法安排開(kāi)標室和評標室的,由采購人向采購辦提出改換開(kāi)標、評標地點(diǎn)的申請,經(jīng)采購辦同意后才可指定地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標、評標。
(六)確定部門(mén)集中采購的中標(成交)供應商。
采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規,以及*市有關(guān)政府采購的規范性文件的相關(guān)規定,對部門(mén)集中采購項目進(jìn)行公告、開(kāi)標、評標,并推選出部門(mén)集中采購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門(mén)集中采購項目候選中標(成交)供應商進(jìn)行書(shū)面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規定將采購結果公示。
組成部門(mén)集中采購項目評審委員會(huì )的評審專(zhuān)家,應在相關(guān)的采購代理機構的'專(zhuān)家庫中,由采購代理機構參照《*市政府采購評審專(zhuān)家管理辦法》關(guān)于隨機抽取評審專(zhuān)家的有關(guān)規定進(jìn)行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書(shū)編號。
采購結果公示完畢后,由采購代理機構向采購辦申請統一的中標(成交)通知書(shū)編號,并向有關(guān)中標(成交)供應商發(fā)出中標(成交)通知書(shū)。
沒(méi)有申請統一中標(成交)通知書(shū)編號的部門(mén)集中采購項目,不得發(fā)中標(成交)通知書(shū)。
(八)簽訂采購合同。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內,按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門(mén)集中采購項目的采購合同。
采購合同自簽訂之日起五個(gè)工作日內,各單位應當將合同副本報采購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書(shū)發(fā)出后,采購代理機構應當在五個(gè)工作日內將部門(mén)集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案。
第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進(jìn)行不定期檢查;合同履行完畢后,政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。
屬大型或技術(shù)復雜的政府采購項目,應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參與驗收。
第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規定及時(shí)辦理有關(guān)款項的撥付手續,資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問(wèn)題的通知》(東財〔*〕14號)執行。
第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日,將接受委托的部門(mén)集中采購項目的有關(guān)情況反饋采購辦。
第三章 違規責任
第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的,采購辦將要求其進(jìn)行整改,并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況:
(一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金,擅自委托采購代理機構進(jìn)行采購的;
(二)超出本辦法第三條規定的采購項目,未向政府采購管理部門(mén)提出申請,擅自委托采購代理機構進(jìn)行采購的;
(三)有拆分項目行為,規避公開(kāi)招標的;
(四)中標(成交)通知書(shū)發(fā)出后,無(wú)正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;
(五)采購結束后,不按規定將采購活動(dòng)相關(guān)資料送政府采購管理部門(mén)備案的;
(六)不按合同規定支付有關(guān)款項給供應商,被相關(guān)供應商投訴的;
(七)一年內連續三次以上委托同一采購代理機構的;
(八)拒絕接受政府采購管理部門(mén)依法實(shí)施監督檢查的。
第十四條 各單位在實(shí)施部門(mén)集中采購過(guò)程中,如有違法違規行為的,取消其實(shí)施部門(mén)集中采購的資格一年。
有關(guān)單位被取消實(shí)施部門(mén)集中采購的資格后,一年內其政府采購項目的采購按集中采購的有關(guān)程序執行。
第十五條 采購代理機構在實(shí)施采購過(guò)程中有違法違規行為的,按《政府采購法》及相關(guān)法律法規的規定執行。
采購管理制度6
1目的
對于采購過(guò)程進(jìn)行控制,以保證供應方提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足本公司規定的要求。
2適用范圍
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價(jià)和采購的實(shí)施。
3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門(mén)參與對供應方的評價(jià)。
3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產(chǎn)品的分類(lèi):采購產(chǎn)品依據其對過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類(lèi):
a類(lèi):指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性(安全衛生特性)的外購、外協(xié)產(chǎn)品,
如:原料淡水魚(yú)、輔料等:
b類(lèi):指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品,如:商標紙、塑料袋等;
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,質(zhì)量長(cháng)期穩定;
b)交貨及時(shí),符合合同要求;
c)發(fā)貨數量準確;
d)價(jià)格經(jīng)濟合理;
e)提供認真負責、及時(shí)的服務(wù)
根據這一要求,公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠(chǎng)家中進(jìn)行初選,如不能滿(mǎn)足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價(jià)方法:
4.2.2.1a類(lèi)產(chǎn)品供應方的評價(jià)
供應方如已有供貨關(guān)系,則先由公司辦公室會(huì )同品管部、生產(chǎn)部,分別對供應方所提供產(chǎn)品的`質(zhì)量情況和使用情況作出評價(jià),并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價(jià)的依據,最后由總經(jīng)理作出評價(jià)結論。
如初選的是新供應方,則應對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用,根據檢驗和試用結果。再對其進(jìn)行評價(jià)。
供應概況可以函調或現場(chǎng)考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫(xiě)。
4.2.2.2b類(lèi)產(chǎn)品的供應方的評價(jià):
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方,由公司供銷(xiāo)科直接作出評價(jià)。如初選的是新供應方,則應對其產(chǎn)品進(jìn)行試用,根據試用結果,再對其進(jìn)行評價(jià)。
4.4.2.3對已調查評價(jià),且具備合格供應方條件的供貨廠(chǎng)家,由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后,供采購時(shí)使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續地符合規定的要求,應對合格供應方采取必要的控制措施,方法如下:
a)由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括:供應方調查評價(jià)記錄;供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄;供應方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處置記錄;
b)當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時(shí),倉庫應對該批產(chǎn)品進(jìn)行標識、隔離,并由品質(zhì)部通知公司辦公室,對不合格品進(jìn)行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方,品質(zhì)部簽署意見(jiàn)后交供應方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù),連續出現不合格,而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應方,由公司辦公室報總經(jīng)理批準,取消其合格應方資格。
4.3采購實(shí)施
4.3.1公司辦公室根據銷(xiāo)售計劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求,還包括對供應方的質(zhì)量保證要求,即:
a)采購產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號、規格和其他要求;b)表明產(chǎn)品技術(shù),質(zhì)量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱(chēng)和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應以采購計劃作為采購的依據。
4.3.4當生產(chǎn)需要,在合格供應方處不能及時(shí)采購到的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類(lèi)采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫,b類(lèi)產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證,其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規定執行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規定時(shí),本公司的客戶(hù)或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶(hù)的驗證用作供應方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據,也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執行。
采購管理制度7
1 材料實(shí)行分類(lèi)管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類(lèi))、一般材料(b類(lèi))、輔助材料(c類(lèi))三類(lèi)。
、 a類(lèi)材料,即關(guān)鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
、 b類(lèi)材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開(kāi)關(guān)、模板、電線(xiàn)電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。
、 c類(lèi)材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類(lèi)。
、 大宗材料:指采購量大、單位價(jià)值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類(lèi)和部分b類(lèi)材料。
、 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類(lèi)和部分b類(lèi)材料。
2 供方選擇評價(jià)
2.1 為確保供方提供的材料滿(mǎn)足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進(jìn)行選擇評價(jià)。
2.2采購a、b類(lèi)材料必須對供方進(jìn)行評價(jià),c類(lèi)材料可不進(jìn)行供方評價(jià),由項目部比選確定。
2.3 根據對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類(lèi)材料供方進(jìn)行打分評價(jià)。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價(jià)內容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿(mǎn)足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價(jià)并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》,報公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實(shí)施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價(jià)格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績(jì)等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權限
3.1公司直管項目部實(shí)行限價(jià)采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實(shí)行集中或限價(jià)采購。
3.2大宗材料實(shí)行招標采購,其實(shí)施辦法詳見(jiàn)公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬(wàn)元以上的實(shí)行采購詢(xún)價(jià)審批制,由項目部邀請三家以上供方報價(jià)進(jìn)行比選,填制《詢(xún)價(jià)采購審批表》并附供方書(shū)面報價(jià)單、聯(lián)系人姓名及電話(huà)號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領(lǐng)導批準。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場(chǎng)信息價(jià)》作為采購最高限價(jià),公開(kāi)商家信息,監督采購行為。
3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時(shí)、低價(jià)完成采購任務(wù)。
3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場(chǎng)調查和預測工作,詢(xún)價(jià)分析及時(shí)、準確、全面,報采購主管批準后方可實(shí)施采購。
3.7 a、b類(lèi)材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類(lèi)材料供方在合法經(jīng)銷(xiāo)商處采購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時(shí)間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
5 現場(chǎng)驗收
5.1進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業(yè))驗收規范進(jìn)行質(zhì)量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。
5.2 材料驗收依據:
、 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
、 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;
、 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
、 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;
、 驗收人員必須按驗收標準進(jìn)行驗收;
、 總包單位、業(yè)主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;
、 使用人員必須按標準進(jìn)行領(lǐng)料驗收;
、 材料驗收應做好驗收時(shí)間、場(chǎng)地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
、 實(shí)物驗收
、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿(mǎn)足施工要求和管理需要。
、勰繙y檢查材料外觀(guān),外包裝完好無(wú)損。
、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM(jìn)行嚴格的點(diǎn)數、檢斤和檢尺,計算準確。
、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規定進(jìn)行質(zhì)量驗證。
、薨匆幎ū仨殢万灥牟牧,由項目相關(guān)部門(mén)根據分工進(jìn)行取樣復驗。
6 入帳報銷(xiāo)規定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷(xiāo),物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證、調撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷(xiāo),項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結材料的'入帳報銷(xiāo)應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無(wú)誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車(chē)原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷(xiāo),在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價(jià)材料的入帳報銷(xiāo)還應驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷(xiāo)金額在十萬(wàn)元以上的還須報董事長(cháng)批準。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷(xiāo)材料進(jìn)行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷(xiāo),除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無(wú)涂改。
6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門(mén)辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務(wù)辦理完入帳報銷(xiāo)手續,超過(guò)規定期限視為無(wú)效手續予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時(shí)足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時(shí),可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無(wú)故拖欠。
7.3物供部按工地價(jià)加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價(jià)加收1.2%。
采購管理制度8
第一章 總 則
第一條 為加強醫院物資采購管理,進(jìn)一步規范醫院采購行為,提高采購工作效率和質(zhì)量,確保醫院采購工作規范有序進(jìn)行,根據政府采購法及相關(guān)文件要求,制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購,醫院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開(kāi)”的原則,嚴格按照政府采購的相關(guān)法律、法規和醫院有關(guān)規定規范運作,確保采購過(guò)程公開(kāi)、規范,采購物資滿(mǎn)足醫院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫療設備,每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬(wàn)元以上同時(shí)要求提交可行性論證報告),由設備科組織調研,擬定下一年度醫療設備需求初步計劃,醫院醫療設備管理委員會(huì )根據年度投資預算討論審議年度初步計劃,形成醫療設備年度需求計劃,提交院辦公會(huì )審議后形成正式醫療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件,每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬(wàn)元以上同時(shí)要求提交可行性論證報告),由信息科進(jìn)行調研,醫院信息管理委員會(huì )根據年度投資預算,討論審議年度需求計劃,報院辦公會(huì )審批后執行。
第六條 后勤設備,每年年底由使用科室和總務(wù)科根據工作需要提交下一年度需求計劃,根據年度投資預算,總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論,報分管后勤和采購院領(lǐng)導、院長(cháng)審批后,確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時(shí)急用的各種設備,使用科室提出申請(萬(wàn)元以上提交可行性論證報告),由相關(guān)職能科室調研,分別報分管使用科室、設備和采購院領(lǐng)導及院長(cháng)審批。
第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據醫院需求實(shí)際提出,按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標采購,招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請,交相關(guān)職能科室調研,報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄,對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研,報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導審批后執行。
第九條 外請專(zhuān)家手術(shù)所用醫用耗材,應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時(shí),使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導同意,由設備科調研后交分管院領(lǐng)導和采購院領(lǐng)導審批,如果該耗材長(cháng)期使用,商談后納入醫院采購目錄。 第三章 采購的實(shí)施
第十條 物資采購根據具體情況,可采用公開(kāi)招標、競爭性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)等多種采購方式。
第十一條 物供科對經(jīng)過(guò)審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導和使用科室、設備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門(mén)人員組成評標小組;監察審計部等相關(guān)部門(mén)和人員組成監督小組,負責采購過(guò)程的監督。物供科根據采購物資的具體情況,通知評標小組和監督小組人員參加采購工作,如特殊原因不能參加的部門(mén),物供科將以書(shū)面形式將采購結果告知該部門(mén)。
第十二條 第十二條 分管采購院領(lǐng)導參加整個(gè)采購過(guò)程,其他分管科室院領(lǐng)導根據工作需要和采購的具體情況參加采購,對于重大物資采購需院長(cháng)參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備,按以下程序進(jìn)行采購:
(一)醫療設備,單臺(批)1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價(jià)采購,審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬(wàn)元以上的提交物供科按規定的'程序進(jìn)行采購。
(二)后勤設備,單臺(批)5000元(含5000元)以下的,由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購,審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(三)信息設備,單臺(批)小于3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)的物供科負責采用電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購;單臺(批)大于3萬(wàn)元的按規定的程序組織招標或競價(jià)采購。
第十四條 醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時(shí)急用、新增等材料),按以下程序進(jìn)行采購:
(一)醫用耗材(包括高值耗材),單個(gè)(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購,審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(二)供應物資材料,單個(gè)(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購,審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(三)后勤維修材料,單個(gè)(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購,采購結果交物供科備案;單個(gè)(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(四) 信息材料,物供科負責采用電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購。 第十五條
單臺(批)3萬(wàn)元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價(jià)采購前一周,在醫院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告,招標或競價(jià)采購結束后,發(fā)布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過(guò)50萬(wàn)元的項目,采購前需對參加投標的供應商進(jìn)行行賄記錄查詢(xún),如果發(fā)現有行賄等不良記錄,將立即取消參加招標或競價(jià)采購資格。
第十七條 供應商資質(zhì)審查,采購前由分管職能部門(mén)負責對參加投標或竟標的供應商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內容包括:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、授權代理委托書(shū)、代理人身份證、近期財務(wù)報表等,醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表,其他特殊物資需提供國家規定的相應證件,經(jīng)過(guò)審核合格方能參加招標或競價(jià)活動(dòng)。對于單價(jià)在5萬(wàn)元以上的醫療設備,原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加,大型醫療設備則直接邀請廠(chǎng)家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠(chǎng)家)參加投標或競爭采購,不足3家或獨家專(zhuān)利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開(kāi)的原則。設備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評價(jià),綜合評價(jià)最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫療設備采購,則從醫院專(zhuān)家庫抽取專(zhuān)家和評標小組成員一起打分進(jìn)行評標,平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領(lǐng)導審核確定中標供應商,個(gè)別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導辦公會(huì )討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價(jià)采購工作結束后,采購部將采購結果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式,告知中標供應商并傳遞給相關(guān)職能部門(mén)和使用科室;同時(shí)建立完整的電子版采購目錄,供院領(lǐng)導、使用科室和職能部門(mén)查詢(xún)使用。
第二十一條 單一(或具有市場(chǎng)絕對占有率)設備價(jià)格在5萬(wàn)元以下,發(fā)現競價(jià)采購價(jià)格高于網(wǎng)購100%以上,經(jīng)分管院領(lǐng)導和財務(wù)科審批后,可采用網(wǎng)絡(luò )和委托外貿公司采購的方式進(jìn)行采購。
第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿(mǎn)意、價(jià)格低于10萬(wàn)元以下且變化不大的設備,可執行上一年度的中標采購結果。
第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。
采購管理制度9
為了規范酒店采購程序,降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本,保證各項物資的正常供應,特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心,根據貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,準時(shí)、保質(zhì)、保量的`完成各項物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應商下達采購指令,其他任何人下達的采購指令都是無(wú)效的,總倉有權拒絕驗收。
二、采購程序:
、攀褂貌块T(mén)需要采購物資時(shí),必須填寫(xiě)《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量要求、數量、要求到貨時(shí)間等);
、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準;
、撬涂倐}確認;
、葓蟛少徹撠熑撕拓攧(wù)部經(jīng)理審核;
、蓤罂偨(jīng)理審批,采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯(lián),第一聯(lián)(白)留采購部存檔,第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算,第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據,第四聯(lián)(黃)交申購部門(mén)備查。
三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:
、虐唇(jīng)過(guò)批準的《采購申請單》的要求多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應商的調查表;
、葡虿少徹撠熑藚R報詢(xún)價(jià)情況,呈報調查表,經(jīng)總經(jīng)理批準后,確定最佳采購方案;
、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;
、鹊截浐,送總倉驗收,按規定辦理入庫手續;
、扇绻炇諘r(shí)發(fā)現問(wèn)題,應立即通報采購負責人,并提出處理意見(jiàn);
、蕦⒌截浀钠贩N、數量、付款情況通報申購部門(mén);
、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核,并辦理報銷(xiāo)或結算手續。
采購管理制度10
1、目的:
為規范公司物資采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率。
2、適用范圍:
適用于本公司采購管理。
3、職責
3.1公司采購職能由供應部門(mén)具體承辦,根據生產(chǎn)計劃及時(shí)安排采購計劃(書(shū)面形式),財務(wù)部門(mén)負責過(guò)程控制與監督。
3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)(機器設備及其他生產(chǎn)設備)的采購以及物資采購運輸;
3.3財務(wù)部門(mén)負責辦公用品及固定資產(chǎn)(房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備)的采購;
4.采購流程圖:
采購計劃→采購申請→部門(mén)經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→供應部門(mén)(庫存核實(shí))→詢(xún)價(jià)采購訂單→下合同(部門(mén)經(jīng)理審批、財務(wù)部門(mén)審核)→貨到→驗收入庫(收料單或入庫單)
發(fā)票單據齊全→供應部門(mén)經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門(mén)經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→出納支付→供應商(報銷(xiāo)人)
5.內容
5.1采購分類(lèi)
5.1.1生產(chǎn)物資采購:
包括:生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)(購)件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購
包括:辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書(shū)刊等.
5.1.3固定資產(chǎn)采購
包括:機器設備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4供應采購:
包括:物資采購的運入。
5.2職能歸口
供應部與財務(wù)部門(mén)對于具體的專(zhuān)業(yè)采購可委托具體的職能部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門(mén)與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門(mén),共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3采購程序:
5.3.1一般每月25日,各部門(mén)將下月計劃所需的物資采購申請(模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時(shí)制訂)匯總審批后報歸口的采購職能部門(mén)。采購申請必須由采購申請人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認,金額較大的`必須報總經(jīng)理審批。
5.3.2采購申請一式二聯(lián)(一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián))。申請人申請采購時(shí)將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門(mén)(供應部)。采購請款時(shí)將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3對用于模具制造的專(zhuān)用材料,申請部門(mén)申請采購時(shí),需附有模具名稱(chēng)、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說(shuō)明。供應部門(mén)按采購申請單上所列項目詢(xún)價(jià)(供應廠(chǎng)商及供應價(jià)格,不少于三家)、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。
5.3.4采購物資送到后,品管部及采購申請部門(mén)驗收物資的數量、質(zhì)量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4請款程序:
5.4.1物資驗收確認完畢,由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無(wú)誤后,經(jīng)歸口的采購職能部門(mén)經(jīng)理簽字確認,報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批?偨(jīng)理審批完畢,財務(wù)根據合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門(mén)需將當月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部,總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表,并按領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應部、市場(chǎng)部根據實(shí)際發(fā)生匯總當月的運輸費用,以報表方式報至財務(wù)部。
5.6對于長(cháng)期固定的采購項目應與供應廠(chǎng)商約定付款期限(月結30天、60天或90天),付款方式盡量采用轉賬方式支付(1000元以上)。
附:采購流程細節指南
1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應商提供的資料做一個(gè)詳細的歸類(lèi),把這些客戶(hù)歸在哪類(lèi)客戶(hù),并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。
3、采購商對供應商的工廠(chǎng)查看。視察廠(chǎng)家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應商提出樣品需求?礃悠返某叽、規格以及其他參數是否符合需求。
5、采購商要通過(guò)技術(shù)分析,要有檢驗部門(mén)的分析結果。檢驗包括其價(jià)格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求,采購商對供應商下達一個(gè)評審通知書(shū)。符合要求的供應商可以進(jìn)入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來(lái)說(shuō),首先要進(jìn)入采購商的供應鏈,才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。
7、采購商與供應商進(jìn)行初期的商業(yè)談判,正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。
8、雙方簽定合同。
9、供應商開(kāi)始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。
10、采購商對供應商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴格的實(shí)驗檢查。
11、如果小批量產(chǎn)品通過(guò)審核,那么此供應商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。
12、供應商加入采購商的產(chǎn)品目錄,每一個(gè)目錄都需要自己去評審,每一個(gè)地方都需要重新評審一次,整個(gè)流程需要半年時(shí)間。資信問(wèn)題更是重中之重,流程不能出一絲差錯,資信問(wèn)題更是不允許有問(wèn)題。以上12個(gè)環(huán)節都成功通過(guò)以后,您就能成為此采購商的供應商,進(jìn)入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的,如果哪一個(gè)環(huán)節上出了差錯,那么都將有前功盡棄的可能。
采購管理制度11
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的.工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
采購管理制度12
。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;
。ǘ┳袷貒业姆、行政法規,具有良好的商業(yè)信譽(yù);
。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;
。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的'能力;
。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;
。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù);
。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準;
。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;
。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。
采購管理制度13
一、原材料采購
固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長(cháng)、總經(jīng)理或其授權人、財務(wù)部門(mén)共同確認原材料名稱(chēng)和品牌后制作成單,每晚由使用部門(mén)(前廳和廚房)填寫(xiě)數量后交采購部門(mén)以書(shū)面或口頭方式通知供應商。供應商通過(guò)招標的方式進(jìn)行。
二、零星物料采購
使用部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)收支、物資儲備情況確定采購量,并填制請購單后報送采購部門(mén)。采購計劃由采購部門(mén)制訂,呈報總經(jīng)理或其授權人批準后,實(shí)施采購計劃。
三、物資以外的商品采購
1.采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門(mén)主管同意報總經(jīng)理或其授權人批準。
2.采購實(shí)行歸口管理,即采購部負責存貨采購、物料采購,行政部門(mén)負責it,辦公電腦及辦公用品采購。
3.采購部門(mén)根據批準后請購單進(jìn)行采購。
4.訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理,一般賬期不得低于30天。
四、采購驗貨制度
1.以下情況驗收人員拒收:無(wú)訂貨手續不收,送貨憑證不清不收,規格數量不符不收,物資明顯異樣不收。
2.驗收基本程序:
a)值班店長(cháng)負責監督重量或數量,廚房值班組長(cháng)負責核對是否和申購物品一致,質(zhì)量是否符合標準,采購人員負責監督價(jià)格是否合理;
b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽(tīng)等方式對原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗;
c)凡有外包裝的貨物必須打開(kāi)驗收,用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱(chēng)重;
d)采購員應每天驗收物品前檢查稱(chēng)重工具是否準確。
3.固定原材料采購的驗收人員:值班經(jīng)理,倉庫人員,廚房值班組長(cháng)三人。
4.零星物品驗收:使用部門(mén)負責人(前廳經(jīng)理或廚師長(cháng)),倉庫人員,采購人員。
五、報損報丟制度
1.對固定用品的.損壞、丟失制定合理的報損率,員工人為因素損壞餐具的由損壞人員照價(jià)賠償,顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認可,否則將認定為損壞;
2.人為損壞的餐具不計入合理?yè)p耗餐具;
3.賠償金額按餐具平均價(jià)格計算,無(wú)故丟失物品由丟失本人負責賠償,無(wú)事主的由物品所屬部門(mén)負責賠償;
4.餐具損耗額度為千分之二,合理?yè)p耗額度之外的餐具損耗將從本部門(mén)獎金中按實(shí)數扣除。
六、出入庫及領(lǐng)用制度
為方便部門(mén)運營(yíng),所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門(mén)領(lǐng)用保管,采購部及財務(wù)部門(mén)將不定時(shí)檢查部門(mén)小倉庫,對領(lǐng)用不當或安排使用不當造成霉變、過(guò)期等浪費現象,將追究相關(guān)人員責任。
七、報價(jià)與詢(xún)價(jià)制度
財務(wù)部,采購人員,前廳經(jīng)理與廚師長(cháng),行政部定期對所有物資進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)詢(xún)價(jià),貨比三家,對采購價(jià)格進(jìn)行分析反饋,發(fā)現有差異及時(shí)督促糾正。對于每天使用的原材料,根據市場(chǎng)行情每周二公開(kāi)報價(jià)一次,并召開(kāi)定價(jià)例會(huì ),例會(huì )有采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)參加,對供應商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經(jīng)批準的采購單才能報賬。
采購管理制度14
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍,建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2.對選定的供應商,公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
3.價(jià)格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設計能力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5.后援服務(wù)。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營(yíng)團隊;(2)員工素質(zhì)。
7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時(shí),應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類(lèi)物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組;
3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后,由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家,雙方協(xié)填調查表;
4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的,始得采購;沒(méi)有通過(guò)的,請其繼續改進(jìn),保留其未來(lái)候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的'供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員,或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài),分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén),可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
采購管理制度15
第一章總則
一、目的
為提升物品采購管理水平,規范公司所有物品的采購流程,確保公司運營(yíng)所需物品的順暢供應,降低采購成本,特擬定此制度。
二、適用范圍
我們的公司需要對外進(jìn)行物品采購,包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品,我們將進(jìn)行采購管理。
第二章采購權限和原則
一、公司內部與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作,以及非經(jīng)營(yíng)性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門(mén)負責。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。
二、采購原則
1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。
3低價(jià)搜索原則
我們的采購人員隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息,以便了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)和獲取最低價(jià)格,從而實(shí)現采購的最優(yōu)化。
4廉潔原則
積極維護企業(yè)利益,不斷努力提升采購物品的質(zhì)量,同時(shí)降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序,并自覺(jué)接受監督。
工作認真仔細,監督問(wèn)責原則是指采購人員應該自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)都有權向采購部門(mén)提出異議。對于采購人員在采購過(guò)程中違反廉潔制度的行為,公司將依據公司《員工獎懲制度》等規定對其進(jìn)行處罰,并可能追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請:
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。
3、采購部門(mén)向物品需求部門(mén)提出了一份采購申請,需要填寫(xiě)《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標,還需要在請購單中注明相關(guān)參數和指標要求。
4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研,給出采購商家或采購價(jià)格的建議,采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。
5、辦公室日常用品和勞保用品的.采購工作由人力資源行政部門(mén)負責。每月底,該部門(mén)將進(jìn)行統計和收集有關(guān)物品的需求信息,并在次月的第一周進(jìn)行采購。同時(shí),他們也會(huì )及時(shí)將這些采購需求的預算費用報告給財務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。
二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):
每項物品或物資的采購原則上應該至少有兩家供應商提供報價(jià)。在進(jìn)行采購時(shí),務(wù)必按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。然而,對于屬于獨家代理、獨家制造或專(zhuān)賣(mài)品的物品,則無(wú)需進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。為確保采購的公平性和合理性,我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應商提供報價(jià)。在采購過(guò)程中,我們將始終嚴格按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。不過(guò),對于擁有獨家代理權、獨家制造權或專(zhuān)賣(mài)品的物品,我們將不再要求進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。
三、供應商選擇:
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶(hù)認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。
1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單和采購發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的,采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗收入庫:
當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款:
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、借用物品時(shí),應向人事行政部門(mén)提交申請并填寫(xiě)登記表。登記表中需包括借用物品的名稱(chēng)、規格型號、數量,以及借用時(shí)間、借用期限和預計歸還時(shí)間等信息。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的,需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。
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