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酒店辦公費用管理制度

時(shí)間:2020-12-16 11:15:54 制度 我要投稿

酒店辦公費用管理制度

  招待費用:

酒店辦公費用管理制度

  1、招待費用主要用于總經(jīng)理為業(yè)務(wù)、工作需要與外單位的聯(lián)絡(luò )應

  酬而開(kāi)支的費用。

  2、部門(mén)經(jīng)理為使業(yè)務(wù)、工作取得預期的招待費(包括店內宴請、ktv消費等及店外發(fā)生的.一切招待費)必須事先填寫(xiě)“宴請單”,注明宴請對象、事由、來(lái)客及陪同人數,預計金額等,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可宴請。如特殊情況,事先來(lái)不及填寫(xiě)“宴請單”的,須電話(huà)請示總經(jīng)理并于次日補簽手續。違者掛經(jīng)辦人帳,并在其工資中扣取。

  招待標準:一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上

  均含酒水)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理需發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,同樣按以上規定執行,否則費用由責任人承擔。

  3、部門(mén)經(jīng)理在大堂吧招待相關(guān)單位人員,只允許以茶水招待,同時(shí)應嚴格控制,招待茶水費限額:部門(mén)經(jīng)理500元/月;營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理800元/月;總監以上人員1000元/月。不得用其他飲料、香煙等,違者由經(jīng)辦人自負。

  4、通訊費開(kāi)支的規定:

  月定額標準:

  標 準 職 務(wù) 費 用 標 準

  總經(jīng)理 300

  副總經(jīng)理 200

  營(yíng)銷(xiāo)總監 150

  一級部門(mén)經(jīng)理 100

  二級部門(mén)經(jīng)理 100

  營(yíng)銷(xiāo)部主管 100

  采購部主管 150

  全部隨工資發(fā)放。

  5、辦公費開(kāi)支規定:各部門(mén)日常所需的辦公用品,由行政辦公室統一制定標準,每月制定“辦公用品計劃領(lǐng)用情況表”報財務(wù)部總倉,以便及時(shí)補倉。

  6、水、電、煤氣費由工程部同供電、供水、供氣公司核對數量、抄表,月底報財務(wù)部入賬。

  7、員工工作餐標準為:10元/天(含原材料及燃料)

  8、報賬程序的規定:

  (1)、經(jīng)辦人在取得的國家稅務(wù)部門(mén)確認的合法原始單據上確認,同時(shí)按財務(wù)部的有關(guān)要求,將原始單據分門(mén)別類(lèi)粘貼整齊,簡(jiǎn)要明晰的填制“費用報銷(xiāo)單”;

  (2)、將粘貼填制好的“費用報銷(xiāo)單”交部門(mén)經(jīng)理簽字確認,再交財務(wù)部經(jīng)理審核,最后報總經(jīng)理審批后交財務(wù)補進(jìn)行帳務(wù)處理;

  (3)、借支費用應及時(shí)報帳,對不遵守報帳時(shí)間的,財務(wù)部有權在其當月工資中扣回借款

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